Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как списать остатки кол-во товара с прошлых лет
    Как списать старые остатки нереализованного товара?
    как списать остатки по счетам с 2006 года?
    Можно ли списать остатки журнала выпущенного в 2009г.
    Как списать в производстве остатки по ТМЦ, если виновное лицо не обнаружено?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как списать остатки со вспомогательного счета 000 ?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Окт 20, 2011 12:42:07 Сообщить модератору   

    Добрый день.
    При переносе остатков с 1с 7.7 (кредиторская задолженность, остатки по р/с, по кассе и т.д) я посадила бух справкой на вспомогательны счет 00, прочитав советы самой программы и советы форумчан. Теперь из месяца в месяц у меня в Оборотно-сальдовой ведомости висят эти суммы. Подскажите как мне их списать, ведь задолженность мы то закрыли, деньги с кассы уже давно эти израсходовали, соответственно и по банку тоже.
    Ввод начальных остатков по
    ОПВ Дт 000 Кт 3220,
    СО Дт 000 Кт 3210,
    Банку Дт 1030 Кт 000
    Кассе Дт 1010 Кт 000
    Кредиторская задолженность Дт 000 Кт 3310
    Может это правильно ? может он не должен расходоваться ?
    Жду советов. Спасибо. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Окт 20, 2011 14:10:42 Сообщить модератору   

    как то не понятно, при переносе сальдовки все активы сядут Д активы К 00, а все пассивы соответственно Д 00 К пассивы, а так как актив = пассиву, а счет 00 не имеет субконто, счет должен был иметь одинаковое сальдо что по дебету то и по кредиту, соответственно закрыться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Окт 20, 2011 15:08:35 Сообщить модератору   

    Что то не совсем понятно No
    Можно как нибудь по подробнее, я с этим впервые сталкиваюсь. Не хотелось бы напутать. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Окт 20, 2011 15:17:53 Сообщить модератору   

    Даже не знаю как по подробнее, допустим так: переносим активы
    Д К сумма
    Банк 00 100
    Касса 00 200
    Дебиторка 00 50
    И т.д.
    Обязательства и собственный капитал
    00 Установной 150
    00 Кредиторская задолженность 200
    Итого по дебету счета 00 250 тысяч
    По кредиту счета 00 250 тысяч
    Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    а лучше вызовите специалиста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 20, 2011 15:47:39 Сообщить модератору   

    alinusya007_86, при переносе остатков у Вас счет 000 должен был закрыться, так как активы=пассивам. Т.е. при вводе остатков Вы это вспомогательный счет кредитуете и дебитуете на одну и ту же сумму, остатка быть не должно. Если он у Вас не закрылся, значит что-то неправильно перенесли. Проверьте свою бух.справку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 20, 2011 15:58:20 Сообщить модератору   

    Да да , скорее всего, теперь вы все мне разъяснили "разжевали" Жму спасибку.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Ланана говорит:
    Итого по дебету счета 00 250 тысяч
    По кредиту счета 00 250 тысяч

    Вы наверное хотели написать Итого 350 000, или я ошибаюсь ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Окт 20, 2011 16:01:47 Сообщить модератору   

    итого 250 по дебету и 250 по кредиту итого 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Окт 20, 2011 17:23:10 Сообщить модератору   

    так почему 250 000 то ? что то я не догоняю ... тормоз!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Окт 20, 2011 17:47:30 Сообщить модератору   

    Ланана говорит:
    Итого по дебету счета 00 250 тысяч
    По кредиту счета 00 250 тысяч
    Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

    Думаю Ланана, опечаталась
    Итого по дебету счета 00 350 тысяч
    По кредиту счета 00 350 тысяч
    Конечное сальдо по счету 00 составляет 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Окт 20, 2011 17:51:43 Сообщить модератору   

    alinusya007_86 говорит:
    так почему 250 000 то ? что то я не догоняю ..

    Смотрите, Вы вносите остатки. активы=пассивы. Например, заносите активы
    ДТ 1030 Кт 000 - 100 000 банк
    ДТ 1030 Кт 000 - 200 000 касса
    Дт 1210 Кт 000 - 50 000 кредиторка.
    У вас на счету 000 будет оборот за период ДТ 350 000
    Дале заносите пассивы
    Дт 000 Кт 5030 - 150 000 уставной капитал
    Дт 000 Кт 3310 - 200 000 кредиторка
    У вас на счету 000 будет оборот за период КТ 350 000.
    Дт-Кт перекрывается, остаток на конец периода 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Окт 20, 2011 18:41:36 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    ДТ 1030 Кт 000 - 200 000 касса

    вернее так ДТ 1010 Кт 000 - 200 000 касса

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    DreamDi говорит:
    Дт 1210 Кт 000 - 50 000 кредиторка.

    Все же наверное это дебиторка. Исправьте если я ошиблась Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Окт 20, 2011 20:33:19   

    Дебитор к а, опечатался человек. Общий смысл от этого не изменился, остатков, при переносе, на 000 быть никаких не должно... При условии что до переноса все ровно было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Окт 21, 2011 10:42:27 Сообщить модератору   

    Да, опечатки Smile Извините, хотела быстренько ответить и еще больше запутала Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Окт 21, 2011 11:49:58 Сообщить модератору   

    Ничего страшного. Все мы иногда ошибаемся. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июн 18, 2015 16:20:27 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!я знаю что счет 000 должен закрыться,но не могу понять у меня при переносе остатков по ОС,сч.000 не закрывается,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Июн 22, 2015 17:18:02 Сообщить модератору   

    Остатков на 000 счете не должно быть. Когда вводите начальные остатки, то активные счета заносите, например по кассе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz