Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Каким периодом провести начисление отпускных
    Каким периодом провести дополнительную счет-фактуру?
    Как правильно и каким периодом внести исправления ошибок в учет?
    Каким периодом надо отнести на расходы авиа/билет?
    Каким периодом произвести корректиров...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Формы 320 и 328 за июнь месяц, а в 300.00 каким периодом нужно отразить?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Окт 04, 2011 15:52:44 Сообщить модератору   

    добрый день, пжл подскажите
    вопрос по фно 300.00, груз с россии получен в июне месяце, декларацию 320 (за июнь) и заявл 328 сдали (в июле) по сроку. Каким периодом мы отражаем в 300.00 форме 2квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вт Окт 04, 2011 15:57:48 Сообщить модератору   

    gauhar, если штамп НК стоит июлем, то в июле, если в августе , то в августе и зачет НДС тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Окт 04, 2011 16:27:32 Сообщить модератору   

    не поняла,
    значит товар получили в июне
    формы 320 и заявления 328 - сдали за июль, и отметка в заявлении штамп НК, там две даты 1) отметка о регистрации заявления при представлении в налоговый орган - стоит 20.07.2011г, и вторая 2) где, Ф.И.О. инспектора - в конце дата 03.08.2011г.

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    "формы 320 и заявления 328 - сдали за июль", - за июнь в июле

    Добавлено спустя 42 секунды:

    Каким периодом мы отражаем в 300.00 форме 2квартал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Окт 04, 2011 16:32:29 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    инспектора - в конце дата 03.08.2011г.

    т.е. отражаете в форме 300.00 за третий квартал, потому что отметка НК стоит 03.08.2011.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Окт 04, 2011 16:34:54 Сообщить модератору   

    До 01.07.11 мы в зачет брали и в форме 300.00 отражали в том налоговом периоде, в котором была поставлена отметка НУ. Т.е. если товар завезен в июне, а отметка в июле (августе), то отражаете в Декларации за 3-й квартал. а с 01.07.11 отражаем в декларации в том квартале, в котором был уплачен НДС за импорт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Окт 04, 2011 16:38:21 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    и вторая 2) где, Ф.И.О. инспектора - в конце дата 03.08.2011г.

    Этим периодом, т.к. они вам подтвердили оплату и расчеты.

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    До 01.07.11 мы в зачет брали и в форме 300.00 отражали в том налоговом периоде, в котором была поставлена отметка НУ.

    И до 01.07 была такая же схема, по отметке НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вт Окт 04, 2011 16:41:00 Сообщить модератору   

    все это в 3 квартал, я чуть во второй не занесла.
    А вот по перевозке с россии в казахстан по данному товару, были выставлены с/ф на июнь месяц, на условиях DAP, но они в налогооблагаемую базу не входили по форме 328, их тоже соответственно по факту за 2кв тогда отражаем в форме 300.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Окт 04, 2011 16:49:10 Сообщить модератору   

    gauhar, не совсем понятен вопрос. Вы имеете ввиду транспортные услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вт Окт 04, 2011 17:02:21 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, услуги транспортные, они в налогооблагаемую базу не входили по форме 328, их тоже соответственно по факту за 2кв тогда отражаем в форме 300.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Вт Окт 04, 2011 17:21:53 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    услуги транспортные, они в налогооблагаемую базу не входили по форме 328,

    А почему не входили? Условия DAF до куда?
    gauhar говорит:
    соответственно по факту за 2кв тогда отражаем в форме 300.00?

    Если АВР и с-ф выписаны во 2 кв, то тогда отражаете в форме 300 во 2кв

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Вт Окт 04, 2011 17:41:02 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, до Аксарай границы казахстана.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Вт Окт 04, 2011 17:44:11 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    до Аксарай границы казахстана.

    Если до этой станции везли транспортники, то транспортные расходы должны были войти в НОД для НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Вт Окт 04, 2011 18:05:01 Сообщить модератору   

    транспортники везли с ст.Аксарайск и до жанаозень

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Вт Окт 04, 2011 18:07:55 Сообщить модератору   

    gauhar, т.е. это наша казахстанская транспортная компания? Тогда
    gauhar говорит:
    по перевозке с россии в казахстан по данному товару, были выставлены с/ф на июнь месяц

    Включаете во 2 кв в форму 300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Вт Окт 04, 2011 18:10:50 Сообщить модератору   

    Трудоголик2, это наша казахстанская транспортная компания - их с/ф выставлены без НДС, по 0 ставке значит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Вт Окт 04, 2011 18:13:59 Сообщить модератору   

    gauhar, значит включаете их в стоку 300.00.016 во 2 кв

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Вт Окт 04, 2011 18:19:12 Сообщить модератору   

    вот у меня тут по одной к примару с/ф в две строки заполнена:
    строка 1) ж/д тариф - территория казахстан , ндс 0%, 173000тг
    строка 2) услуги (ж/тариф)-казахстан, без ндс, 12239тг
    Итого:185239

    и это все включать в стоку 300.00.016 во 2 кв

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Вт Окт 04, 2011 18:22:47 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    и это все включать в стоку 300.00.016 во 2 кв

    Да, ведь АВР и ч-ф выписаны в июне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Вт Окт 04, 2011 18:24:17 Сообщить модератору   

    ну все разбор думаю закончен спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz