Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Поставщик снят с учета по НДС. Как убрать его с реестра (ф 307 за 2008 г.)?
    Корректировка НДС за прошлый период, поставщик снялся с учета по НДС
    ТМЗ оказался Основным средством! Что делать?
    С какого года вносить данные бух.учета в 1С, если в 1С не было учета никогда?
    Арендатор оказался нерезидентом. Арен...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если поставщик оказался снятым с учета по НДС?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Май 27, 2011 17:24:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Я получила уведомление по камер.контролю за 3 кв.2010г. о "Необоснованное отнесение в зачет сумм НДС..." Вобщем, контрагент оказался снятым с учета по НДС с 12.08.2010г. С/ф выставил 30.08.2010г. Я произвела зачет. Вопрос:
    1. Теперь необходимо дать доп.декларацию с минусом, и оплатить сумму в бюджет?
    2. Требуется ли в таких случаях письмо от той фирмы с подтверждением факта снятия с учета?
    3. Как это отразится в годовом отчете по налог. и бух. учету?
    Подскажите, пожалуйста, как все правильно сделать. Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пт Май 27, 2011 21:19:18 Сообщить модератору   

    Dina_05,
    обязательно требуете подтверждение, отвечаете на уведомление и исправляете налоговую отчетность ф.300 допиками, возмещаете излишне зачтенный НДС в бюджет, корректируете годовую налоговую и бухгалтерскую отчетность. Поскольку прошлый год, не так далеко, можно исправвить в августе 2010 г., если только в учетной политике это не запрещено. После исправления бух.отчетов сдаете в налоговую откорректированную фин.отчетность и объяснением причины корректировки.

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    Да, та фирма должна предоставить Вам не только подтверждение, но и правильно выписанный счет-фактуру, на основании которого Вы и начнете все процедуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Сб Май 28, 2011 11:17:41 Сообщить модератору   

    Все понятно.Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пт Июн 10, 2011 11:44:40 Сообщить модератору   

    Добрый день! Прошу Вас еще раз обратить внимание на мою проблему. Итак, поясняю: На уведомление ответила, сдала допик за минусом, оплатила в бюджет. Написала письмо поставщику с просьбой выдать доп.с/ф, реакции нет.
    Теперь подскажите, как исправить год.отчет? То есть:
    1) как НДС с минусом отразить, бух.справкой?
    2) это будет являться вычетом, как отнести?
    3) это затрагивает задолженность по поставщикам?
    Если честно, я не знаю. Помогите, объясните поподробней, пожалуйста. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Июн 10, 2011 11:51:29   

    Dina_05 говорит:
    3) это затрагивает задолженность по поставщикам?

    нет никак не затрагивает, счет 3310 остается как и был.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пт Июн 10, 2011 11:53:54 Сообщить модератору   

    Если НДС убирается, естественно вся сумма попадет в поступило товаров (р,у) годовой декларации и будет уменьшение КПН. Задолженность по поставщикам не измениться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июн 10, 2011 11:54:16   

    У вас этот оборот прошел в вычетах?что это было услуги или товар?
    Если НДС убираете из зачета-он встает на полную сумму сч/ф-если в вычетах проходило без НДС, то теперь пройдет с "НДС"
    Единственно уточните сначала у поставщиков своих они провели вообще эту сч/ф у себя в годовом?А то вдруг придется вообще изымать эти суммы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пт Июн 10, 2011 11:59:29 Сообщить модератору   

    Это были услуги. Всего 800000 тг, в т.ч. НДС 85714 тг. Оборот без НДС прошел в вычетах. Этот поставщик вообще исчез, по адресу нет, на телефоны не отвечает.

    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

    Получается, что если в вычетах было 714286 тг, теперь 800000 тг? Я правильно понимаю? и если год вышел с убытком, то теперь убыток увеличится на 85714 тг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Июн 10, 2011 12:06:10   

    Dina_05 говорит:
    Получается, что если в вычетах было 714286 тг, теперь 800000 тг? Я правильно понимаю? и если год вышел с убытком, то теперь убыток увеличится на 85714 тг

    да

    Добавлено спустя 29 секунд:

    Это оплаченные услуги?или долг висит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пт Июн 10, 2011 12:09:24 Сообщить модератору   

    Dina_05,
    Dina_05 говорит:
    теперь убыток увеличится на 85714 тг?
    .
    Верно.
    Соответственно необходимо внести изменения:
    1.В ф.100.17.
    2.В фин.отчетность -Бухгалтерский баланс.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пт Июн 10, 2011 12:09:26 Сообщить модератору   

    Понятно. А как же теперь отразить в бух.учете суммы НДС с минусом? Документа же нет. Какую дать проводку? Спасибо

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    услуги оплаченные, есть приходный ордер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июн 10, 2011 12:14:19   

    Dina_05 говорит:
    приходный ордер

    на 8 миллионов?
    Я Вам настоятельно советую проверить у поставщиков отражение этого оборота в их отчетности!

    Добавлено спустя 32 секунды:

    а уже после вносить изменения в годовую и финансовую отчетность.

    Добавлено спустя 40 секунд:

    сорри 800 000, но остально уточните лучше для своего спокойствия

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пт Июн 10, 2011 12:17:49 Сообщить модератору   

    Dina_05,
    Dina_05 говорит:
    Какую дать проводку?

    Предлагаю:
    1.Дт 1420-Кт 3310-минус 84 714 тг.
    2.Дт 7210,8110-Кт 3310-+84 714 тг.
    Дополнительно к
    esiphi говорит:
    Бухгалтерский баланс.

    внести изменение в ф.Отчет о прибылях и убытках.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пт Июн 10, 2011 12:18:18 Сообщить модератору   

    на 800 000 тг. Я бы с удовольствием с ними сверилась, но они куда-то исчезли. по месту их нет. Даже не знаю, боюсь теперь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июн 10, 2011 12:26:26 Сказали Спасибо❤   

    Ясно, в любом случае если будете корректировать год то,
    esiphi говорит:
    1.Дт 1420-Кт 3310-минус 84 714 тг.
    2.Дт 7210,8110-Кт 3310-+84 714 тг.
    Дополнительно к esiphi говорит:
    Бухгалтерский баланс.

    внести изменение в ф.Отчет о прибылях и убытках.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Июн 10, 2011 12:30:59 Сообщить модератору   

    Большое спасибо всем за отклик! Сделаю необходимые поправки у себя, подошью уведом НК, свое письмо. Удачи всем!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz