Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Годовая декларация
    Ликвидационная годовая декларация по КПН, ф 100
    годовая декларация за 2008г.(ф.100,00)
    годовая декларация 2008г. приложение №8
    Сдается ли при упрощенке годовая Декларация
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Декларация годовая за 2006г     
    Нерезидент Баланса



      

    #101 Ср Мар 07, 2007 18:14:29 Сообщить модератору   

    Загрузка прошла ненормально, я так думаю, если нет ф100.40. Внимательно смотрела, повторяла примерно 10-12 раз, никаких результатов. Программист отключил мобильник, наверное так и должно быть перед праздником. Но после праздника я его замучаю. А может ли файл не так записан, или может я не так скачала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #102 Ср Мар 07, 2007 18:23:04 Сообщить модератору   

    Я, к сожалению, не могу проверить этот файл, у меня он не работает... Посмотрите в папке \ExtForms\RP07Q1.grp есть файлики с примерным названием 10040.ERT и 10040.XM_?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #103 Ср Мар 07, 2007 18:28:12 Сообщить модератору   

    Нет 10040.ERT, а вот 10040.XM_ есть. Но все же Вам большое спасибо за отклик!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Ср Мар 07, 2007 18:32:43 Сообщить модератору   

    Дайте после праздника по башке Вашему программисту... Wink [/u]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #105 Ср Мар 07, 2007 18:48:19 Сообщить модератору   

    Содержимое поста удалено, т.к. iХon не объяснил его содержимого. В следующий раз давайте комментарии к наборам символов (Cleaner)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Пт Мар 09, 2007 17:26:39 Сообщить модератору   

    а пояснительную записку к СГД надо делать в этом году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #107 Пт Мар 09, 2007 17:31:33 Сообщить модератору   

    Надо. Чем прошлый год отличается от этого?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Пт Мар 09, 2007 17:34:45 Сообщить модератору   

    а как она сдается через интнрнет или вручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Пт Мар 09, 2007 17:48:29 Сообщить модератору   

    В НК сдаете вручную только если инспектор попросит и то, в принципе, необязательно. Но для себя-то все-равно надо делать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Пт Мар 09, 2007 22:30:00 Сообщить модератору   

    to Cleaner - в статье 227 НК есть полная расшифровка финансовых услуг, и расчетно-кассовое обслуживание туда включено, если это конечно еще актуально)

    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:

    И пара вопросов - мож кто прояснит:
    1. приложение 100.13 Расходы по вознаграждению - строка 100.13.004 Среднегодовая сумма собственного капитала - если собственный капитал отрицательный, то он так и указывается со знаком "минус"?
    2. То же самое приложение - строка 100.13.005 Среднегодовая сумма обязательств - не совсем поняла, что туда включается..

    Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:

    3. Имеется оборудование, амортизация которого относится на себестоимость произведенной продукции в бухгалтерском учете. Возник вопрос - в каком приложении отражается эта амортизация? часть ее учитывается в остатках готовой продукции в Приложении 12.. че то запуталась я немного..
    спасибо заранее)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Сб Мар 10, 2007 11:23:51 Сообщить модератору   

    Совсем уже голова не сообожает,подскажите пож-та кто на форуме--- ф100 стр1 пункт 10 "декларация сотавленамналогоплательщиком соответствующего условиям,,,,,,,,,,
    что надо ставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Сб Мар 10, 2007 15:39:46 Сообщить модератору   

    п.10 заполняете, если:
    1-организация осуществляет деятельность в нефтехимической промышленности;
    2-организация осуществляет деятельность на территории СЭЗ;
    3-организация осуществляет деятельность на территории СЭЗ "Морпорт Актау";
    4-при осуществлении деятельности в рамках инвестиционных проектов.
    Иначе (если не соответствуете перечисленным критериям) - не отмечаете ничего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Вс Мар 11, 2007 11:14:10 Сообщить модератору   

    110) Это не мне, это бух3 сомневался...
    Вопрос 3. ВСЯ амортизация ОС указывается в приложении 22

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Вс Мар 11, 2007 11:41:31 Сообщить модератору   

    Аха, про амортизацию так и подумала, были правда определенные сомнения с 40 приложением по сверке, но вроде и с ним раскидалась))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #115 Вс Мар 11, 2007 14:20:16 Сообщить модератору   

    Коллеги,подскажите нам были оказаны услуги юридическим лицом-нерезидентом,были уплачены налоги,все как положено,теперь надо это все взять на вычеты по форме 100.00.
    Если я правильно понимаю надо заполнять форму 100.25 , а дальше не понимаю,как она стыкуется с ф.100.00, где сами вычеты то отражаются,уже вроде все формы просмотрела Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #116 Вс Мар 11, 2007 20:09:33 Сообщить модератору   

    Уже не помню, но по-моему в 12 приложении есть стока, если меня не опередят, то завтра отвечу точно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #117 Пн Мар 12, 2007 10:02:11 Сообщить модератору   

    Я так про 100.12-ю и думаю,но спец строки там нет,получается ,что в прочие,а про 100.25 прочитала ,что она информативная,так как дублирует фактически 101.06

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Пн Мар 12, 2007 11:33:35 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем!!!

    Почитал я сейчас ваши посты...

    А никто не столкнулся с трудностью заполнения баланса (форма 38)? Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнителльный неоплаченный капитал... (мы ещё не перешли на МСФО)

    А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО?

    Помогите, плиз! Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #119 Пн Мар 12, 2007 11:41:37 Сообщить модератору   

    ИгорьС. говорит:
    Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнителльный неоплаченный капитал...

    ставь на выпущеный капитал не парься.
    ИгорьС. говорит:
    А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО?

    трансформационный баланс так называемый.его сам должен ты делать.
    был както было в приложении МСФО к ББ.
    ИгорьС. говорит:
    Помогите, плиз! Заранее спасибо!

    не за что заходи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Пн Мар 12, 2007 11:41:57   

    я поставила в выпущенный капитал... вроде туда его и надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #121 Пн Мар 12, 2007 11:48:55 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    вроде туда его и надо

    да туда его к такойто .....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Пн Мар 12, 2007 12:14:41   

    Вопрос по 29-му приложению, по прошлому году был убыток, поэтому всё что на КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов.... вопрос в том, что сумма на начало года по переплате одна, на конец года естественно стала меньше... и чего делать?
    Указывать излишне уплаченного налога, перенесенного из предыдущего налогового периода то которое указанно в декларации за 2005 год..... - не будет сходиться со сверкой НК и бухчетом... на конец годаSad так как внесено платежей ноль и к уплате ноль (опять убыток) соответственно эта сумма не изменится
    Если указать за минусом проиведенного зачета... не будет сходиться с декларацией за 2005 год и бухучетом на начало года...
    Как быть? Surprised

    Добавлено спустя 3 часа 46 минут 56 секунд:

    Ясно, сильно замутила вопрос...
    Скажите мне несчастной, чего писать в 29-м приложении по строкам
    100.29.008 А и соответвенно 100.29.010, если был убыток?
    должна ли итоговая сумма по строке 100.29.010 соответствовать выписке НК и данным бухучета? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #123 Пн Мар 12, 2007 16:12:17 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов....

    знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
    двойка вам и комитету.
    сейчас выход думаю
    lexx говорит:
    Указывать излишне уплаченного налога, перенесенного из предыдущего налогового периода то которое указанно в декларации за 2005 год..... - не будет сходиться со сверкой НК и бухчетом... на конец года




    lexx говорит:
    чего писать в 29-м приложении по строкам
    100.29.008 А и соответвенно 100.29.010, если был убыток

    остаток переплаты
    lexx говорит:
    должна ли итоговая сумма по строке 100.29.010 соответствовать выписке НК и данным бухучета?

    естественно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Пн Мар 12, 2007 16:19:46 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    lexx писал(а):
    КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов....

    знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
    двойка вам и комитету.

    Перекидывать с кпн нельзя, но в моей практике такой случай был (правда лет 5 назад), и суммы были немаленькие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #125 Пн Мар 12, 2007 16:20:07 Сообщить модератору   

    Ирина Н говорит:
    Я так про 100.12-ю и думаю,но спец строки там нет,получается ,что в прочие,а про 100.25 прочитала ,что она информативная,так как дублирует фактически 101.06

    Действительно в 12 приложение. Если расходы связаны с доставкой товаров, материалов, то в строки 100.12.003 А или 100.12.003В. Если же это сами транспорные услуги то в 100.12.003 J

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Пн Мар 12, 2007 16:32:18   

    А почему нельзя... если был убыток за предыдущий год и сумма зависла, где такое написано?
    Кстати я об этой переплате и думать забыла, мой инспектор позвонила и чуть ли не потребовала чтобы мы эти деньги куда нить забрали... а раз говорят заберите, вот и забрали... Embarassed
    Они нам не лишнии... их лишних... не бывает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #127 Пн Мар 12, 2007 17:41:52 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    А почему нельзя... если был убыток за предыдущий год и сумма зависла, где такое написано?

    есть какието правила перекидки. найду если опубликую. кста у кого то есть. должно быть.
    lexx говорит:
    Кстати я об этой переплате и думать забыла, мой инспектор позвонила и чуть ли не потребовала чтобы мы эти деньги куда нить забрали... а раз говорят заберите, вот и забрали...
    Они нам не лишнии... их лишних... не бывает

    Fara говорит:
    Перекидывать с кпн нельзя, но в моей практике такой случай был (правда лет 5 назад), и суммы были немаленькие.

    123 пост. читать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Вт Мар 13, 2007 08:34:21 Сообщить модератору   

    А вот у нас в прошлом году тоже переплата по КПН возникла значительная (из-за убытка), так мне тоже инспектор звонила, попросила зачесть переплату в счет других налогов. Ну мы и зачли. Может, правила изменились? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Вт Мар 13, 2007 09:07:31   

    Svetik говорит:
    А вот у нас в прошлом году тоже переплата по КПН возникла значительная (из-за убытка), так мне тоже инспектор звонила, попросила зачесть переплату в счет других налогов. Ну мы и зачли. Может, правила изменились? Rolling Eyes


    А в 29-м приложении остаток переплаты по КПН как теперь отражаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Вт Мар 13, 2007 13:45:52 Сообщить модератору   

    Пока еще никак не отразила Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #131 Вт Мар 13, 2007 16:55:56 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    lexx говорит:
    КПН ушло в переплату, был проивезден из этой переплаты зачет других налогов....

    знаю точно что нельзя с кпн перекидывать. только с местных можно.
    двойка вам и комитету.
    естественно


    Почему же нельзя, в конце пршлого года НК даже хотел переплату по КПН на расчетный счет компании вернуть, но мы попросили на другие налоги раскидать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #132 Вт Мар 13, 2007 16:58:26 Сообщить модератору   

    адрес НК. буду там по месту ренистрации работать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #133 Вт Мар 13, 2007 17:14:22 Сообщить модератору   

    ИгорьС. говорит:
    Здравствуйте всем!!!

    Почитал я сейчас ваши посты...

    А никто не столкнулся с трудностью заполнения баланса (форма 38)? Мы с главбухом голову ломаем, куда нам поставить дополнительный неоплаченный капитал... (мы ещё не перешли на МСФО)

    А вообще, есть где-нибудь пример заполнения баланса - со статьями по КСБУ и со статьями по МСФО?

    Помогите, плиз! Заранее спасибо!


    В общем, главбух нашла журнал "ББ МСФО" №2 за 2003 год. Там есть статья "Представление финансовой отчётности". И как раз описывается финотчётность на примере КСБУ и МСФО.
    Дополнительный неоплаченный капитал должен стоять в строке "Резервы". В выпущенном капитале - только уставный капитал!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #134 Вт Мар 13, 2007 17:22:09 Сообщить модератору   

    однако почитать надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #135 Вт Мар 13, 2007 17:32:50 Сообщить модератору   

    6. Расчет суммы авансовых платежей, подлежащей уплате после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу, представляется налогоплательщиком в течение двадцати рабочих дней со дня ее сдачи, но не позднее 20 апреля отчетного налогового периода
    а вместе сразу в один день сдавать можно[/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #136 Вт Мар 13, 2007 17:43:16 Сообщить модератору   

    Можно, сперва 100.00, следом 101.02/3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #137 Вт Мар 13, 2007 17:44:20 Сообщить модератору   

    ИгорьС. говорит:
    В общем, главбух нашла журнал "ББ МСФО" №2 за 2003 год.

    в общем по моему там выражено частное мнение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #138 Ср Мар 14, 2007 12:10:00 Сообщить модератору   

    Май говорит:
    адрес НК. буду там по месту ренистрации работать.

    Налоговый Комитет по г. Усть-Каменогорску запросто делает зачеты в счет переплаты по КПН Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #139 Ср Мар 14, 2007 12:25:04   

    Налоговый Комитет по г. Усть-Каменогорску запросто делает зачеты в счет переплаты по КПН Wink[/quote]
    Вот так взяли и сдали наш НК Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #140 Ср Мар 14, 2007 12:36:46 Сообщить модератору   

    А я уеду в Усть-Каман
    Меня там ждут....
    тратратра...(забыл кто поет)
    найду правила принципиально

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #141 Ср Мар 14, 2007 14:06:26   

    37 приложение само заполняется... Shocked
    мы товары не производим, поэтому нам его вроде как не надо заполнять... смущает только что 100.37.001 доход от реализации товаров (работ, услуг)... причем цифра туда попадает из 100.00.001...
    и что делать? чистить эту форму, или оставить как есть?
    вопрос по 22-му приложению
    если у нас убыток и есть 2 группы по ОС у которых стоимостной баланс меньше чем 300 МРП их нужно ставить на вычеты или оставить?
    меньше 300 МРП это в сумме, или по каждой группе можно ставить на вычет если меньше 300 МРП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Ср Мар 14, 2007 14:12:05 Сообщить модератору   

    37-ю чистить
    22-е - можете списывать, можете оставить. Списывается по каждой группе отдельно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #143 Ср Мар 14, 2007 15:01:42   

    Cleaner говорит:
    37-ю чистить
    22-е - можете списывать, можете оставить. Списывается по каждой группе отдельно...


    А как лучше... списать, или оставить? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Ср Мар 14, 2007 15:23:01 Сообщить модератору   

    Тут ведь как - или списать или одно из двух...
    С одной стороны можно увеличить убытки отчетного года, чтобы в следующем перенести больше из прошлых периодов...
    А с другой убытки переносятся до трех лет...
    Лучше оставьте, все равно убыток, а списать всегда успеете... ИМХО...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Ср Мар 14, 2007 15:41:24   

    Cleaner говорит:
    Тут ведь как - или списать или одно из двух...
    С одной стороны можно увеличить убытки отчетного года, чтобы в следующем перенести больше из прошлых периодов...
    А с другой убытки переносятся до трех лет...
    Лучше оставьте, все равно убыток, а списать всегда успеете... ИМХО...


    Спасибо, я в принципе тоже так думала, зачем увеличивать убытки, если они и так есть... Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Ср Мар 14, 2007 15:43:26 Сообщить модератору   

    150) На здоровье! Берегите нервы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #147 Чт Мар 15, 2007 09:33:26   

    поясните плиз про перенос убытков, я эту тему как то совсем не понимаю...
    если у меня был убыток в прошлом году и я ничего никуда не переносила... то как быть в этом году, у меня опять убыток...?
    и вообще, для чего нужно переносить убытки, чтобы меньше кпн платить?
    Я вообще то второй раз декларацию делаю, если быть точной самостоятельно в первый раз... с переносом убытков ни фига не поняла... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Чт Мар 15, 2007 11:44:07 Сообщить модератору   

    lexx говорит:
    поясните плиз про перенос убытков, я эту тему как то совсем не понимаю...
    если у меня был убыток в прошлом году и я ничего никуда не переносила... то как быть в этом году, у меня опять убыток...?


    В этом Вам поможет изучение Правил по составлению ф. 100.00
    http://www.nalog.kz/nal_zak/fno2006/100_rus.zip
    Приложение 27

    lexx говорит:
    и вообще, для чего нужно переносить убытки, чтобы меньше кпн платить?


    Чтобы, когда Вы получите доход, он уменьшился на сумму убытков прошлых лет и в итоге - "меньше кпн платить"

    lexx говорит:
    Я вообще то второй раз декларацию делаю, если быть точной самостоятельно в первый раз...


    Все когда-то в первый раз... Научитесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Чт Мар 15, 2007 12:45:54 Сообщить модератору   

    Очень интересное приложение. когда заполняешь допик к нему, в столбце убыток года(указываем период) циферь не хочет никак там находиться, если рядом в столбце не покажешь прибыль текущего период, а убыток прошлого года с (-). Потом в самом 27 приложении, эта цифра не переносится самостоятельно, но и это еще не все. Сам по себе знак минус не корректен. И в 100 форме от прибыли он не отнимается. а суммируется...

    Тем более, что на авансовые платежи 2007 это никак не влияет.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #150 Чт Мар 15, 2007 12:57:34 Сообщить модератору   

    Там авторасчет работает левой рукой через правую ногу... Лучше без авторасчета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #151 Чт Мар 15, 2007 13:36:21 Сообщить модератору   

    Привет всем! Подскажите, пожалуйста, если исчисленный КПН за период оказался меньше чем внесены авансовые платежи, за это штрафуют или нет? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Чт Мар 15, 2007 13:48:07 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Привет всем! Подскажите, пожалуйста, если исчисленный КПН за период оказался меньше чем внесены авансовые платежи, за это штрафуют или нет? Shocked


    Нет, не штрафуют...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #153 Вс Мар 18, 2007 13:43:11 Сообщить модератору   

    Подскажите кто-нить. Списывали бракованный товар в течении года, НДС из зачета убирали и я так понимаю, что он считается использованным не в целях предпринимательской деятельности и на вычеты не должен идти. Откуда его убрать в декларации - в 12 приложении приобретенный показать меньше на сумму списания? Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #154 Пн Мар 19, 2007 10:55:55 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Подскажите кто-нить. Списывали бракованный товар в течении года, НДС из зачета убирали и я так понимаю, что он считается использованным не в целях предпринимательской деятельности и на вычеты не должен идти. Откуда его убрать в декларации - в 12 приложении приобретенный показать меньше на сумму списания? Спасибо


    Даже если товар был приобретен не в целях предпринимателльской деятельности, по приложениям к строке 100.12.003 показываем, и отражаем его в строке 100.12.010.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Вт Мар 20, 2007 17:47:05 Сообщить модератору   

    Кто нибудь заметил Баланс ф38 в эфно почему то наоборот,
    сначало конец налогового периода а потом начало налог периода--это что опечатка или так положено за 2006год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #156 Вт Мар 20, 2007 17:50:33 Сообщить модератору   

    это по МСФО так, а там не только баланс, и всё прочее тоже так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #157 Вс Мар 25, 2007 10:40:42 Сообщить модератору   

    бух3 говорит:
    Кто нибудь заметил Баланс ф38 в эфно почему то наоборот,
    сначало конец налогового периода а потом начало налог периода--это что опечатка или так положено за 2006год

    Теперь Все ок, они рег. отчеты исправили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #158 Вс Мар 25, 2007 15:17:28 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста приложения 38,39,40,41,42 являются обязательными для заполнения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #159 Вс Мар 25, 2007 15:58:17 Сообщить модератору   

    в приложении написано? Думаем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #160 Вс Мар 25, 2007 17:03:52 Сообщить модератору   

    #159
    Если бы я понял, я бы не спрашивал. Да или Нет ответить было проще Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #161 Вс Мар 25, 2007 17:16:50 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Да или Нет ответить было проще

    да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #162 Вс Мар 25, 2007 18:00:26 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по 12-му приложению декларации ф.100:

    1) Затраты по приобретению материалов отнесенные на незавершенное строительство должны отражаться в стр.100.12.003?

    2) Если у предприятия за год не было реализации, только административные расходы и соответственно убыток по результатам года, расходы по приобретению материалов должны попасть в стр.100.12.003, если ТМЗ в принципе не будут реализованы, а списаны на расходы периода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #163 Вс Мар 25, 2007 18:05:06 Сообщить модератору   

    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #164 Вс Мар 25, 2007 19:04:16 Сообщить модератору   

    ИМХО 1)будут и не забудьте их же указать в строке 100.12.009, 2)если списаны на производственные цели для получения дохода фирмы то берите на вычеты, не учитывая получали вы прибыль или нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Пн Мар 26, 2007 09:50:43 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответ. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #166 Пн Мар 26, 2007 11:06:32 Сообщить модератору   

    Может кто-нибудь мне подскажет. Я тоже в первый раз декларацию заполняю, столько вопросов возникает. К сожалению, рядом нет профессионалов, которые могли бы помочь.

    Вопросы по ОС и амортизации.

    1) В приложении №22 амортизационные отчисления считаются с суммы стоимостного баланса подгруппы на конец периода. Если ОС приобретались в середине года, то по налоговому учету сумма получается завышена, т.к. в бухучете амортизация считается от остаточной стоимости? Эта разница должна отразится в приложении №40 ?

    2) А как правильно в декларации отразить амортизацию, которая в бухучете не идет на вычет, так как норма амортизации превышает допустимую по налоговому учету? Или эту разницу вообще не указывать?

    camomile Очень надеюсь на помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #167 Пн Мар 26, 2007 11:23:04 Сообщить модератору   

    Кто-нибудь отзовитесь, ау! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #168 Пн Мар 26, 2007 14:41:12 Сообщить модератору   

    Износ фиксированных активов по бух.учету и износ по налоговому учету - это абсолютно разные и независимые вещи.
    По бухучету вы начисляете ежемесячно и относите суму износа на затратные счета. Но на вычеты для исчисления СГД вы используете только амортизацию по налоговому учету. А износ по бухучету вовсе не берете на вычеты и отражаете в "Сверке". Т.е. в Приложении 40 отображается не разница, а полная сумма износа по бух учету, которая не идет на вычеты, и полная сумма по налоговому учету, которая идет на вычеты, хоть и не проводилась вами по балансовым счетам.

    Нормы бухгалтерской и налоговой амортизации абсолютно независимы. Норму бухучета обычно определяют исходя из предполагаемого срога полезной службы ОС, а налоговая норма определяется налоговым кодексом. И применяются они по отношению к совершенно разным суммам: в бухгалтерском баланса к первоначальной стоимости каждого конкретного фиксированного актива, а в налоговом учете - к стоимостному балансу группы (подгруппы).

    поищите по форуму, это не раз обсуждалось.

    Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:

    Пока почитайте это
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=33656
    (особ-но #1-4)

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4207
    (там две страницы)

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3893
    (тоже две страницы)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #169 Пн Мар 26, 2007 15:22:09 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответ Elis!
    Очень Вам благодарна. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #170 Пн Мар 26, 2007 15:26:14 Сообщить модератору   

    Что бы мы "чайники" делали, если бы не добрые люди. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #171 Пн Мар 26, 2007 15:40:09 Сообщить модератору   

    Давайте учитесь, потом так же будете авторам отвечать.
    Есть же области, в которых вы хорошо разбираетесь. И кому-то на форуме ваши знания тоже могут понадобиться.
    На этом весь наш форум и построен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #172 Пн Мар 26, 2007 17:32:04 Сообщить модератору   

    Декларацию я уже отправила. Почему на лицевой счет садиться сумма из строки 100.00.048 "Всего исчислено налога"? По логике вещей должна сесть сумма или к доначсилению или к уменьшению. Теперь у меня на лицевом стоит дикая задолженность по КПН. Кто столкнулся с этой проблемой, помогите ее решить?

    Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:

    Что, еще никто не сомтрел лицевые после отрправки декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #173 Пн Мар 26, 2007 20:26:43 Сообщить модератору   

    Сумма садится правильно. Т.к. до этого у Вас в предшествующем периоде должна стоять сумма, исходя из Вашего расчёта, т.е. ф. 101.01 или ф. 101.02, или 101.03. Исходя из этого сальдо на конец периода, должна быть равна: сумма расчёта - + (минус или плюс) исчисленный налог. Сумма к начислению должна стоять исходя из расчётов (а не из декларации)...
    Надеюсь я правильно изъяснилась...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #174 Вт Мар 27, 2007 09:10:55 Сообщить модератору   

    Доброе утро!
    Не поможете ли мне?
    В приложении № 40 " ф.100 "сверка о доходах и расходах..." во второй колонке "по финансовой отчетности" должны быть не идущие на вычет затраты, например, налог уплаченный за нерезидента?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #175 Вт Мар 27, 2007 09:21:11 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Кто-нибудь знает можно ли перенести данные из 100 формы в 160? или только ручками

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #176 Вт Мар 27, 2007 09:24:28   

    (175) Я ни разу не пробовал автоматизировать это. И не встречал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #177 Вт Мар 27, 2007 09:44:59 Сообщить модератору   

    И все таки я чего-то не понимаю. Объясните пожалуйста.
    В декларации я ставлю в строку 100.00.048 исчислено налога 39257 тенге, в строке 100.00.049 сдано по расчету авансовые платежи 40002 тенге, разница -745, т.е. к уменьшению. А в лицевом в столбике наислено по декларации стоит сумма 39257 тенге. Почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #178 Вт Мар 27, 2007 11:02:44 Сообщить модератору   

    Мне, например объясняли в Налоговой, что по сроку 13.04.07 начисления должны откорректироваться (строка 100.00.48-расчеты текущих платежей по КПН за 2006 г.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #179 Вт Мар 27, 2007 11:36:16 Сообщить модератору   

    Luiza, посмотрите там внимательно, а по этому лицевому счету ваши авансовые платежи в начисление попадали? или по ним есть только уплата?
    И еще, где-то на форуме это уже обсуждалось, поищите.
    Что-то типа - авансовые ваши не начислялись, только по декларации, вроде.
    Если не найдете, скажите, я вечером поищу, а то убегать пора.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #180 Вт Мар 27, 2007 12:10:10 Сообщить модератору   

    Тип ПО: ЭФНО Клиент
    Версия ПО: 1.4.2.1
    Цель запроса: Согласно Приложению 17 в ФНО 100.00.5 разноске подлежит поле:
    б) по предприятиям, у которых отсутствует налогооблагаемый доход или получившим
    убыток по итогам предыдущего налогового периода: 100.00.048 минус 101.01.004 минус 101.03.003
    В 2005 г. был получен убыток. Формы 101.01 101.03 очередные были сданы нулевые.
    В декабре 2006 г. был сдан дополнительный расчет по форме 101.03 на 29700 тенге (по строке 101.03.003)
    В январе 2007 г. была сдана форма 100.00 за 2006 г. с начислением по строке 100.00.048 на сумму 29903 тенге.
    Согласно Приложению 17 в разноску должно было попасть 29903 - 29700 = 203 тенге.
    Однако в разноску попало 29903 тенге, т.е. без учета формы 101.03 дополнительной.
    Как поступить в данном случае, ведь сейчас у меня задолженность перед бюджетом 29700 тенге, которые я уже заплатил.
    Текст сообщения об ошибке:
    Действия, при которых возникает ошибка: Разноска ФНО
    Дополнительная информация (копия экрана, log-файл):

    Отправитель: Ромазанов С.Ш., НК.
    ---------------------------------------------------
    Решение: Согласно пр. 17 на 2006 год разноска, в частности по 100.00, происходит по след. схеме:
    а) 100.00.048 минус 101.01.004 минус 101.02.005
    б) по предприятиям, у которых отсутствует налогооблагаемый доход или получившим убыток по итогам предыдущего налогового
    периода: 100.00.048 минус 101.01.004 минус 101.03.003
    в) по вновь созданным: 100.00.048 минус 101.04.001

    Учет авансовых платежей производится на стороне ИНИС

    Будет исправлено на стороне ИНИС 16.03.2007, и по ранее принятым будет запускаться аварийная разноска
    ...


    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Отправил запрос по лицевому счету в ИНИС, пока жду ответа...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #181 Вт Мар 27, 2007 13:21:51 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Доброе утро!
    Не поможете ли мне?
    В приложении № 40 " ф.100 "сверка о доходах и расходах..." во второй колонке "по финансовой отчетности" должны быть не идущие на вычет затраты, например, налог уплаченный за нерезидента?



    должны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #182 Вт Мар 27, 2007 14:09:45 Сообщить модератору   

    Цитата:

    должны


    может я не совсем понимаю, но ситуация такая:
    по результатам года убыток условно 1 млн. тг. (вновь созданное предприятие, доход 5000 тг. , и по финансовой отчетности и по декларации,в ф.40 "сверке" разница между доходами = 0), по бухучету начислено расходов больше на 40 000 тг. Соответственно разница между стр. 100.40.023 и 100.40.049 = - 40 000 тг. (стр. 100.40.050)

    В стр. 100.40.051 становится 40000 с плюсом, значит эту строку обнулить? Фактически ведь расходы в сумме 1 000 000 (без учета не идущих на вычет) превышают доход? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #183 Вт Мар 27, 2007 14:50:37 Сообщить модератору   

    сорри, нашлась ошибка, чистый убыток не был отражен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lora
    Коллега
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #184 Ср Мар 28, 2007 23:43:30   

    Уважаемый, Май. 14 марта Вы писали:

    А я уеду в Усть-Каман
    Меня там ждут....
    тратратра...(забыл кто поет)
    найду правила принципиально

    Удалось найти? Очень- очень интерисует данный вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #185 Чт Мар 29, 2007 09:25:56 Сообщить модератору   

    Lora говорит:
    Удалось найти? Очень- очень интерисует данный вопрос.

    пока нет. все знают о чем речь а вот нормативный акт никто не помнит. я ищу я не забыл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #186 Чт Мар 29, 2007 09:44:31 Сообщить модератору   

    http://www.nalog.kz/nal_zak/fno2006/100_rus.zip

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #187 Чт Мар 29, 2007 10:55:29 Сообщить модератору   

    НК
    ст.29 п.6
    6. Налоговое обязательство по уплате налогов также может быть исполнено путем проведения зачетов в порядке, установленном статьей 39 и 252 настоящего Кодекса.

    ПРИКАЗ
    НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
    МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    от 23.12.2003 N 530
    "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ"

    183. В случае подтверждения факта зачисления излишней суммы в бюджет в результате проверки письменного заявления налогоплательщика, сумма излишне уплаченного налога в бюджет в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Налогового кодекса подлежит обязательному зачету в счет погашения налоговой задолженности налогоплательщика в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления налогоплательщика в следующем порядке:
    1) (пп.1) п.183 исключен Приказом Министерства Финансов РК от 29.07.2005 N 346)
    2) в счет погашения пени и штрафов по другим видам налогов;
    3) в счет погашения недоимки по другим видам налогов;
    4) в счет предстоящих платежей по данному и по другим видам налогов.
    184. Зачет суммы излишне уплаченного налога производится по месту уплаты налога.
    185. Сумма излишне уплаченного налога в бюджет в соответствии с пунктом 4 статьи 39 Налогового кодекса не подлежит зачету в счет погашения налоговой задолженности другого налогоплательщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #188 Чт Мар 29, 2007 11:03:08 Сообщить модератору   

    на сообщение 180

    Вы наверно имели ввиду 16 апреля, а не марта? и что значит аварийная разноска?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #189 Чт Мар 29, 2007 11:13:28 Сообщить модератору   

    188) Понятия не имею... Этот ответ мне прислали из службы поддержки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #190 Пн Апр 23, 2007 11:24:26 Сообщить модератору   

    всем доброго и солнечного!

    в 2006 году предприятем были приобретены ОС, использовлаись в течении полугода и реализовались на сторону...

    при заполнении Декларации возник вопрос, где на вычеты ставится остаточная стоимость реализованных ОС?
    из 22 формы в 100-ую переносятся только суммы амортизации, суммы групп ОС меньше 300 МРП и ещё что-то (не помню):
    н-р, ст-ть приобретенных ОС 100 тыс., сумма износа 20 тыс., ост. ст-ть 80 тыс., реализовали за 100 тыс., в 22 форме это отражается так:
    стоимость приобретенных - 100 тысяч,
    стоимость выбывших 80 тысяч,
    остаточная стоимость - 20 тысяч
    стоимость амортизации - 20 000 * 40% = 8000,
    и в Декларацию благополучно переносится сумма 8000,
    я понимаю, что по амортизационным отчислениям будет разница между БУ и НУ, но куда списывается по налоговому учету остаточная стоимость ОС?

    может несколько непонятно описана ситуация, я могу пояснить, если будут уточняющие вопросы,

    спасибо,
    с уважением,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #191 Пн Апр 23, 2007 11:46:14 Сообщить модератору   

    Уточняющие вопросы:
    1) К какой группе по налоговому учету относятся эти ваши загадочные ОС (из всего четыре нынче)
    2) Числятся ли на предприятии еще основные средства из этой налоговой группы (если группа IV, то еще и нематериальные активы)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #192 Пн Апр 23, 2007 14:10:16 Сообщить модератору   

    1. третья группа (компьютер)
    2. из этой группы больше никаких ОС нету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #193 Пн Апр 23, 2007 14:37:55 Сообщить модератору   

    Saltanatka говорит:
    из 22 формы в 100-ую переносятся только суммы амортизации, суммы групп ОС меньше 300 МРП и ещё что-то (не помню):

    А зачем помнить? А посмотреть? У вас перед глазами само приложение Ф100.22 и Налоговый Кодекс есть?
    А то я вам сейчас объяснять буду, а вы куда смотреть будете?

    Читаем статью НК
    Статья 111. Другие вычеты по фиксированным активам говорит:
    1. После выбытия всех фиксированных активов подгруппы (по I группе) или всех фиксированных активов группы (по II, III и IV группам) стоимостный баланс подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на конец налогового периода подлежит вычету.


    Теперь по конкретной ситуации.
    Правильно ли я поняла, что бы за 100 тыс. купили и за 100 тыс продали? А какую вы еще амортизацию хотите на вычеты взять?

    Заполняем Дополнительную форму к строке Ф100.22.002
    По строке 00003 "Канцелярские машины и компьютеры"
    E - 40
    F - 0
    G - 100 000
    H - 100 000 (это же сумма реализации без НДС?)
    I, K, L, M, N, O, P, Q - 0

    Эта вся раскладка, если вы не плательщики НДС (или 100000 - это сумма без НДС) и если это компьютер вы за это год не ремонтировали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #194 Пн Апр 23, 2007 15:14:00 Сообщить модератору   

    всё верно, всё так и делаю, и 111 статью НК тоже читала, но не пойму в вычетах эта сумма где показывается? или суммы этой в вычетах не будет?
    в доходной части сумма реализации ОС отразится ведь? а в вычетах расходы на приобретение где показать?

    по идее ведь как получается: покупаю ОС, сразу на вычет всю сумму взять не могу, а посредством амортизации списываю постепенно( и по БУ, и по НУ), а тут я купила, немного погодя продала, реализацию показала как доход, а затраты на приобретение куда? вот этого не пойму... Sad

    Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

    Elis говорит:
    Saltanatka говорит:
    из 22 формы в 100-ую переносятся только суммы амортизации, суммы групп ОС меньше 300 МРП и ещё что-то (не помню):

    А зачем помнить? А посмотреть? У вас перед глазами само приложение Ф100.22 ....

    Smile именно в тот момент (когда вышла на форум) перед глазами как раз-таки не было ни формы, ни приложения...

    Элис, спасибо за ответы, но я свою ситуэйшн до конца ещё не разобрала...100-ую форму миллион лет не заполняла, последние 6 лет с упрощенцами всё как-то работаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #195 Пн Апр 23, 2007 22:21:02 Сообщить модератору   

    Saltanatka говорит:
    реализацию показала как доход, а затраты на приобретение куда

    Посмотрите, что включается в СГД - Статья 80. Совокупный годовой доход.

    Доход от реализации ОС не идет на доходы по налоговому учету (окромя дохода от прироста стоимости при реализации зданий, сооружений (за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств), а также активов, не подлежащих амортизации). НК. Статья 82

    К активам, не подлежащим амортизации, относятся:
    1) земельные участки;
    2) объекты незавершенного строительства;
    3) неустановленное оборудование;
    4) основные средства и нематериальные активы, не используемые налогоплательщиком в производстве товаров, выполнении работ, предоставлении услуг;
    5) ценные бумаги;
    6) доля участия в юридическом лице любой организационно-правовой формы, консорциумах;
    7) основные средства, стоимость которых ранее полностью отнесена на вычеты в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действовавшим до 1 января 2000 года;
    8) фиксированные активы, введенные в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта, стоимость которых отнесена на вычеты в соответствии со статьями 138-140 настоящего Кодекса.

    Если ваше основное средство не подпадает под этот список, то в налоговом учете не считается доход от реализации. Он отражается только в Приложении 40 (Сверка) по строке 100.40.005BII

    Ну или если бы вы продали ОС дороже, чем покупали, то разница бы тоже пошла бы на доход (Статья 87. Доходы от превышения стоимости выбывших фиксированных активов над стоимостным балансом подгруппы (группы))

    Таким образом у вас получается, что и дохода по налоговому учету нет, и на вычеты вы ничего не берёте.

    Если еще что-то не понятно - пишите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #196 Вт Апр 24, 2007 12:31:26 Сообщить модератору   

    Элис, огромадное спасибо за помощь Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #197 Чт Фев 21, 2008 12:34:30 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    lexx говорит:
    поясните плиз про перенос убытков, я эту тему как то совсем не понимаю...
    если у меня был убыток в прошлом году и я ничего никуда не переносила... то как быть в этом году, у меня опять убыток...?


    В этом Вам поможет изучение Правил по составлению ф. 100.00
    http://www.налог.кз/nal_zak/fno2006/100_rus.zip
    Приложение 27

    lexx говорит:
    и вообще, для чего нужно переносить убытки, чтобы меньше кпн платить?


    Чтобы, когда Вы получите доход, он уменьшился на сумму убытков прошлых лет и в итоге - "меньше кпн платить"

    lexx говорит:
    Я вообще то второй раз декларацию делаю, если быть точной самостоятельно в первый раз...


    Все когда-то в первый раз... Научитесь.


    Возвращаясь к теме убытков Embarassed
    Не могли бы Вы выложить Правила за 2007 год, а то меня туда(http://www.налог.кз/nal_zak/fno2006) не пускают-прав нет Sad

    Я тоже в первый раз, и тоже путаюсь, куда что относить Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #198 Пт Фев 22, 2008 02:09:39 Сообщить модератору   

    Айгуле4ка говорит:
    Не могли бы Вы выложить Правила за 2007 год

    Есть на http://urist.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=15
    Качать, правда 22 метра...
    http://balans.kz/download/fno2007/100_rus.zip

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #199 Пт Фев 22, 2008 09:53:46 Сообщить модератору   

    Не подскажите где можно найти правила заполнения годовой формы 220,00? Embarassed Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #200 Пт Фев 22, 2008 10:55:54 Сообщить модератору   

    Там же... Все, что касается законодательства, это на http://urist.kz
    http://urist.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=15
    Почти 19 метров...
    http://balans.kz/download/fno2007/220-221.zip

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz