Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Удержание с заработной платы суммы по ведомости. Проводки ?
    Поставщик выставил штрафа за утерю та...
    Как сделать в Расчетной ведомости отбор по гражданству
    Почему в расчетной ведомости ф.Т-1 не отражаются взносы ОСМС?
    1с 8.2 ЗУП в Расчетной ведомости организаций не показывает Оклад(тариф)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С:8 Как правильно отразить удержание штрафа из з/платы в расчетной ведомости.     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Янв 05, 2011 14:35:25 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394405#394405
    Здравствуйте, как можно закрыть сумму штрафа, которая висит в конечной сальде в расчетной ведомости. Я оплатила штраф на директора ч/з расчетный счет сумма 42390 счет учета поставила 1251, сделала бух. справку Дт 3350 Кт 1251 сумма 42390. В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала. Теперь это сумма висит в конечной сальде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Янв 05, 2011 14:38:06 Сообщить модератору   

    Салтанат, для начала, в какой программе работаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Янв 05, 2011 14:39:06 Сообщить модератору   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Янв 05, 2011 14:41:12   

    думается надо было бы написать в какой программе учёт ведётся. а что значит
    Салтанат говорит:
    В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала

    те вы поставилив ведомость удержания? и ещё бух.справкой?
    Салтанат говорит:
    Теперь это сумма висит в конечной сальде.

    На каком счёте?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Янв 05, 2011 14:45:40 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    На каком счёте?

    Я думаю не на счете, а в расчетной ведомости. Кагда ручными операциями балуютмя, с регистрами всегда потом проблема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Янв 05, 2011 14:45:45 Сообщить модератору   

    Ему вышло з/п 122 995 тг. без штрафа при выдаче удержали сумму штрафа и выдали 80 605 тг. Я бух справкой закрыла, что бы у меня на счете 3350 ничег не было.
    Мара говорит:
    На каком счёте?

    Ни на каком счете ничего не висит, просто когда я делаю по программе зарплата-расчетная ведомость организации в конечной сальде висит эта сумма 42390 тг.

    Добавлено спустя 42 секунды:

    Геннадьевна говорит:
    думаю не на счете, а в расчетной ведомости

    Да, я значит, что то не правильно сделала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Янв 05, 2011 14:47:06 Сообщить модератору   

    Салтанат, думаю нельзя бухсправкой, необходимо закрывать через разовые удержания.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Янв 05, 2011 14:48:19 Сообщить модератору   

    А это как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Янв 05, 2011 14:56:59 Сообщить модератору   

    Салтанат, документ для этого специальный есть, в меню :
    зарплата- начисление зарплаты- первичные документы- разовые удержания работников организации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Янв 05, 2011 15:06:03 Сообщить модератору   

    Геннадьевна а это не на какие начисления не будет влиять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Янв 05, 2011 15:13:34 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    думаю нельзя бухсправкой, необходимо закрывать через разовые удержания.

    Можно, но для этого надо корректировать регистры документом "Корректировка записей регистров". Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку. А можно произвести удержание, как советует Генадьевна, документом "Регистр разовых удержаний работников организации" Вам выбирать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Янв 05, 2011 15:14:10 Сообщить модератору   

    Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма Embarassed

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    agemet говорит:
    Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку

    Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает, кроме некорректной нумерации в ПКО и РКО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Янв 05, 2011 15:17:03 Сообщить модератору   

    Предлагаю ручной операцией
    Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Янв 05, 2011 15:19:30   

    Салтанат говорит:
    Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма

    тогда может быть теперь бухсправку убрать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Янв 05, 2011 15:19:45 Сообщить модератору   

    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Янв 05, 2011 15:20:33 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    тогда может быть теперь бухсправку убрать?

    убрала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Янв 05, 2011 15:20:41 Сообщить модератору   

    Упс, не прочел сначала, конечно же уберите бухсправку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Янв 05, 2011 15:24:15 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма

    отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Янв 05, 2011 15:24:54 Сообщить модератору   

    Я когда этот штраф оплачивала, в платежке счет учета поставила 1251. Закрыла бух. справкой Дт3350 Кт 1251. Теперь бух. справку удалила, сделала разовые удержания работников организации, что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350 Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    Геннадьевна говорит:
    отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите.

    не получается, сумма висит на сч 3350

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Янв 05, 2011 15:29:12 Сообщить модератору   

    Ну тогда сделайте как сказал:
    Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Янв 05, 2011 15:29:29 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает

    Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Янв 05, 2011 15:31:13 Сообщить модератору   

    Senator_I говорит:
    Ну тогда сделайте как сказал:
    Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350

    Разовые удержания работников организации оставить и сделать бух. справку или удалить и сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Янв 05, 2011 15:35:48 Сообщить модератору   

    Оставьте удержания и сделайте. Посмотрте, чтобы эта сумма закрылась на доходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Янв 05, 2011 15:43:23 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350

    Надо заполнить, указать проводку 3350-1251 и посмотрите заполнены ли на вкладке "Прочие" базовые расчёты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Янв 05, 2011 15:45:14 Сообщить модератору   

    agemet говорит:
    Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость.

    Сделала, все получилось. У меня теперь такой вопрос я бух справку правильно сделал Дт 3350 Кт 1251. Через р/с оплатила штраф по его РНН, платежку сформировала ПП исходящее - перечисление ден. средтв подотчетнику счет учета поставила 1251. Есть заявление сотрудника и приказ директора оплатить ч/з ТОО с удержание с з/п сотрудника, я же в начисление не включаю а удерживаю с з/п по ведомости?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Янв 05, 2011 15:53:56 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    же в начисление не включаю а удерживаю с з/п по ведомости?

    Оплаченный штраф за работника будет удержанием и к начислению не имеет никакого отношения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Янв 05, 2011 15:55:16 Сообщить модератору   

    Спасибо agemet Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Янв 05, 2011 16:06:54 Сообщить модератору   

    Оплата штрафа: Дт1251(Корректно Дт3397 НК)Кт 1030
    УдержанияSadДок.Разовые удержания) Дт3350 Кт 1251(3397 НК)(вид удержаний-можно поставить удержание штрафа с должностного лица)и отражение з/платы в БУ за этот месяц повторите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Янв 05, 2011 16:47:01 Сообщить модератору   

    Senator_I говорит:
    Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350


    Где же тут удержание ? Это скорее начисление.

    Салтанат,
    Не плохо было бы в начале создать вид расчета - "Штрафы за ...." ,
    в этом расчете все заполнить , особенно реквизит "Способ отражения в бух учете".
    Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой :
    Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний.
    Далее документом "Разовые удержания" выбрать сотрудника и этот вид расчета.
    Убрать все ручные бух.операции и пересчитать зарплату.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Янв 05, 2011 17:08:27 Сообщить модератору   

    О.к. спасибо все поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Янв 05, 2011 17:26:17 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой :
    Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний.


    Не согласна с вами Салтанат! Счет 6280 - это доходы, которые затем будут отражаться в фин. отчетности и в 100 форме. В данном случае это не доходы а кредиторская задолженность счет 3395

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Янв 05, 2011 18:11:04 Сообщить модератору   

    Трудоголик2,
    Это просто общий пример , для сотрудника .

    Если разобрать всю ситуацию у Салтанат это должно быть примерно так:
    1.Начисление штрафа (для налоговой):
    Дт 1254 Кт 31.. штрафы/Пени
    2.Оплата штрафа
    Дт 31.. Кт 1030 р/счет
    3.Удержание с сотрудника(директора)
    Дт 3350 Кт 1254 (отражение в бухучете для вида расчета).

    Если это штраф не по налогам , проводки могут быть и другими.
    С Ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Сб Июн 02, 2012 10:36:39 Сообщить модератору   

    добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Сб Июн 02, 2012 15:21:30   

    tsoi_n@mail.ru говорит:
    добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно?

    Какой шаблон проводки у разового удержания?
    Я так думаю должно быть: Дт3350-Кт1210 ("работники предприятия").
    Тогда все закроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz