Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Транспорт приобретен 25 декабря 2017 года. Как сдать декларацию ф.700 ?
    3-ТС. Вы слышали о том, что отчет, ко...
    Какие документы необходимо сдать в НУ...
    НЕ плательщики НДС обязаны или не обязаны выписывать счет-фактуры?
    Приобрели землю в конце декабря 2006г...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Все обязаны сдать 101.02 до 20 декабря?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Дек 04, 2009 08:49:25 Сообщить модератору   

    Если у меня нет ни каких изменений на конец года по авансовым платежам, должен ли я предоставлять отчет 101.02 до 20 декабря или нет? я также плачу последний аванс и все?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Дек 04, 2009 09:14:54 Сообщить модератору   

    CC
    CC говорит:
    Если у меня нет ни каких изменений на конец года по авансовым платежам, должен ли я предоставлять отчет 101.02 до 20 декабря или нет?


    В соответствии со ст,141 п.8 НК РК,налогоплательщик вправе в течении отчетного года представить доп.расчет суммы авансовых платежей по КПН,(ф.101.02)исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период.В Вашей ситуации Расчет(ф101.02) не представляется т.к. доход,который был определен в начале года для исчисления КПН сответствует ожидаемому за отчетный период.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Дек 04, 2009 09:17:12 Сообщить модератору   

    Если вы сдали очередную 101.02 в начале года, то дополнительную тоже надо сдать. А уже в 2010 году если доход от реализации не превышает 325000 кратный МРП, то не сдавайте вообще.

    Добавлено спустя 35 секунд:

    извиняюсь если нет изменений то тоже не сдавайте

         Цитата полностью   §Печать темы
    kira28
    Коллега
    Спасибки: +5

      

    #4 Вс Дек 12, 2010 11:41:06   

    Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли подавать дополнительный расчет до 20 декабря? доход не превышает 325тыс МРП. Расчеты до и после сдачи декларации не подавались

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вс Дек 12, 2010 16:40:24 Сообщить модератору   

    kira28
    Согласно пп1 п2 ст141НК не исчисляют и не уплачивают:
    1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
    это означает что 2008 году ваш доход не превышал 325 000 МРП вы вправе не подавать декларацию по авансовому платежу.
    kira28 говорит:
    Расчеты до и после сдачи декларации не подавались

    тогда вам не нужно подавать декларацию до 20 декабря.

    kira28 говорит:
    нужно ли подавать дополнительный расчет до 20 декабря

    даже если вы подадите декларацию, это не будет дополнительным, почитайте ст63НК

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пн Дек 13, 2010 23:48:33 Сообщить модератору   

    Доброго времени суток!!!
    Если не подавались расчеты в начале года согласно пп1 п2 ст141НК, то после годового оплачиваем если будет доход хоть какой-то? Помню наши "дебаты" в начале года, но терзают сомнения Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Дек 14, 2010 00:03:51 Сообщить модератору   

    lapochkakz говорит:
    Если не подавались расчеты в начале года согласно пп1 п2 ст141НК, то после годового оплачиваем если будет доход хоть какой-то?

    Не совсем понятно о чем вы хотели спросить, но если об уплате КПН по итогам годовой декларации, то нужно оплачивать, даже если не было авансовых расчетов по КПН.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Дек 14, 2010 02:48:29 Сообщить модератору   

    имею ввиду штрафа не будет если не сдавались расчеты, а доход не большой будет по итогам года...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Дек 14, 2010 14:14:58 Сообщить модератору   

    Добрый день! Исходя из всего вышеизложенного я могла не подавать расчет в начале года. Но я подала и производила платежи ежемесячно. Теперь мне в любом случае корректировать и подавать доп-ую 101,02?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Дек 14, 2010 15:48:31 Сообщить модератору   

    Динка
    Да

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Вт Дек 14, 2010 15:54:16 Сообщить модератору   

    Динка говорит:
    Теперь мне в любом случае корректировать и подавать доп-ую 101,02?

    Ф.101.02 нужно сдать корректировочную (последнюю за 2010г.) до 20 декабря - если только у Вас идет превышение фактически исчисляемого КПН над авансовыми платежами (чтобы не попасть под адм.ответственность по КоАПу).
    Если же у Вас фактическая сумма КПН за 2010 год не превысит сумму КПН по авансовым расчетам (101.01+101.02), то не нужно ничего корректировать и представлять ф.101.02 дополнительную до 20.12 тоже не нужно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Дек 14, 2010 16:33:12 Сообщить модератору   

    Айнука
    А я не сдавала 101,01. вообще. фирма была зарег. в декабре 2008. там не было дохода. в 2009 я не поадвала никаких расчетов согл. ст. 141 НК. А в 2010 видимо не совсем правильно поняла все и сдала 101,02, хотя как видно могла не сдавать. Вообщем мне надо посмотреть свои доходы, за 10 год, расчитать КПН и уже сделать вывод сдавать или нет. Верно я поняла? Просто все по этим формам впервые, вот и плаваю

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Вт Дек 14, 2010 16:44:51 Сообщить модератору   

    Динка
    тема про Вашу ситуацию http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=16506

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Вт Дек 14, 2010 17:29:30 Сообщить модератору   

    Здраствуйте подскажите пожалуйста, я в начале года уже сдавала 101.02 , что будет если я сдам доп. 101.02 а по факту окажется убыток. Просто сейчас я немогу посчитать какой будет результат?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Ср Дек 15, 2010 12:27:54 Сообщить модератору   

    Здраствуйте! Если я сдавала в начале 101.02 потом ежемесячно проплачивала сумму , но доход на конец года выходит меньше, чем предполагали, я могу не подавать расчет по КПН до 20.12.10г, а переплаченны сумма по КПН - это нормально, или не должно быть переплат по КПН?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Ср Дек 15, 2010 12:38:08 Сообщить модератору   

    азиатка
    азиатка говорит:
    я сдавала в начале 101.02 потом ежемесячно проплачивала сумму , но доход на конец года выходит меньше, чем предполагали, я могу не подавать расчет по КПН до 20.12.10г, а переплаченны сумма по КПН - это нормально
    .
    Да.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Ср Дек 15, 2010 15:27:41 Сообщить модератору   

    но там больша сумма на переплатах лежит. Штрафов не будет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Ср Дек 15, 2010 15:39:23 Сообщить модератору   

    азиатка
    азиатка говорит:
    больша сумма на переплатах лежит. Штрафов не будет?

    Штрафные санкции применяются в случаи несвоевременной оплаты и наличии недоимки.В данной ситуации Вы имеете право, согласно ст.599 НК РК, на зачет излишне уплаченной суммы КПН в счет погашении задолженности по др.налогам и платежам.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Ср Дек 15, 2010 16:28:39 Сообщить модератору   

    Всем доброго дня! Подскажите пжл., 101.01. и 101.02 не сдавали в 2010год, а сейчас имеется доход. Значит нам надо до 20 декабря сдать фор. 101.02? Заранее благодарю!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Чт Дек 16, 2010 16:47:27 Сообщить модератору   

    Сулико говорит:
    Подскажите пжл., 101.01. и 101.02 не сдавали в 2010год, а сейчас имеется доход. Значит нам надо до 20 декабря сдать фор. 101.02?

    Нурас говорит:
    Согласно пп1 п2 ст141НК не исчисляют и не уплачивают:
    1) если иное не предусмотрено настоящим пунктом, налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;
    это означает что 2008 году ваш доход не превышал 325 000 МРП вы вправе не подавать декларацию по авансовому платежу.


    Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:

    Azia говорит:
    я в начале года уже сдавала 101.02 , что будет если я сдам доп. 101.02 а по факту окажется убыток.

    ничего не будет. Если КПН по ф.100 будет больше чем КПН в расчетах авансовых платежей - это плохо, грозит штраф.
    Если КПН по ф.100 меньше чем КПН в в расчетах авансовых платежей - ничего плохого, ничего за это не будет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Пн Дек 20, 2010 20:48:44 Сообщить модератору   

    добрый вечер.
    если не сдавали 101.01 и 101.02, и сейчас уже выходит прибыль, то 101.02 сдать как очередную?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Пн Дек 20, 2010 20:56:09 Сообщить модератору   

    portu, http://balans.kz/viewtopic.php?p=391071#391071

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz