Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    1С 8.2 Корректировка записей регистров
    Документ "ИЛ перечисление получа...
    Как внести исправление в строку 910.0...
    Как сделать корректировку записей регистров в 1с 8,3 по заработной плате ?
    Документом "Поступление ТМЗ и ус...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1C8: Исправление ошибки документом "Корректировка записей регистров"     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Окт 15, 2010 10:06:10 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=376999#376999

    Здравствуйте!
    Мы не являемся плательщиками НДС. По счёту 3130 висел копеечный кредитовый остаток, который мы закрыли ручной проводкой
    3130-6280. При проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся ошибка (см. скрин "Проверка1"). Для исправления ошибки создаём документ "Корректировка записей регистров" (см. скрин "корректировка"), после чего при проведении экспресс-проверки ведения учёта выдаётся следующая ошибка (см. скрин "Проверка2") Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 15, 2010 14:11:27 Сказали Спасибо❤   

    agemet говорит:
    Как правильно создать документ "Корректировка записей регистров"?

    Сумма НДС должна быть минусом (-0,08)

    Так как Вы сумму НДС к начислению уменьшаете, то в и регистре "Корректировка НДС" должны ее уменьшать.

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

    И Сумма корректировки оборота должна быть равна нулю, то есть не заполнена.

    Так как проводок по обороту Вы никаких не делаете.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    0,08 - это же не оборот по реализации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пн Дек 06, 2010 12:41:33 Сообщить модератору   

    Почти такая же проблема как у agemet,
    произвели перекидку переплаты по КПН на НДС, в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает:
    Сформировала док Кор-ка записей регистров - регистр накопления- НДС, взаиморасчеты с бюджетом, но ошибка не ухолит. что делаю не так?

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    Мелена говорит:
    при проверке учета выдает

    не загрузила
    выдает такую же ошибку как и у agemet
    скрин 1

    Добавлено спустя 24 секунды:

    Мелена говорит:
    при проверке учета выдает

    не загрузила
    выдает такую же ошибку как и у agemet
    скрин 1

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    что-то дважды получилось Embarassed

    Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:

    Вставила скрины

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Дек 06, 2010 16:48:19   

    Мелена
    А почему корректировку делаете в регистре "НДС. Взаиморасчеты с бюджетом"?
    Если сумма упала на 3130, то я так думаю корректировку надо делать в регистре "Налог на добавленную стоимость" плюсом. Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Дек 07, 2010 09:29:04 Сообщить модератору   

    Raybek
    нет, у меня же перекидка (зачет) излишне оплаченной суммы с КПН на НДС, тем самым у меня получается переплата по НДС Дт 3130, а начисление не увеличивается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Дек 07, 2010 11:31:39   

    Raybek говорит:
    Так как увеличивая сумму на 3130, Вы тем самым увеличиваете НДС к начислению

    Извиняюсь что Вас запутал немного. Embarassed 3130 - пассивный счет и он в дебете проводки. Получается это уменьшение суммы НДС к начислению.

    Но все равно по-моему корректировка должна вестись в регистре "Налог на добавленную стоимость" но не плюсом, а минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 21, 2017 14:29:46   

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1675) рег.номер801033558
    Сделала перекидку переплаты с налога на пеню (сч.3130) в 1с оформила через операцию, при проверке учета выдает ошибки :
    "- Введены операции по бухгалтерскому учету, но не сделаны движения по регистрам НДС.
    - Введены движения по регистрам НДС, но не сделаны операции по бухгалтерскому учету.
    - Неверно указан счет НДС в документах".
    Подскажите, где в 1С 8.3 находятся эти регистры по НДС и как сделать корректировку?

    Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:

    Нашла где выбирать регистры. Ошибку показывает в регистре накопления "Корректировка НДС". Как его заполнить, если у меня не корректировка оборота, а просто перекидка переплаты с пени на налог внутри бюджетной классификации?

    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

    Какой вид операции корректировки выбрать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Фев 21, 2017 23:12:08 Сказали Спасибо❤   

    Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"?
    1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая"
    2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК"
    Нужное выбрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 21, 2017 23:49:27   

    Спасибо, значит не критично? А то, пишем отчет аудиторам об устранении замечаний, руководство требует чтобы экспресс-проверка была идеальной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iraida
    Коллега
    Спасибки: +119 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Фев 22, 2017 10:56:20   

    С. Ромазанов говорит:
    Дт 3130 Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно) - Кт 3130 Налог (взносы): начислено / уплачено? Тогда почему "Корректировка НДС"?
    1. Плюнуть на экспресс-проверку - "Дура непонятливая"
    2. Плюнуть на экспресс-проверку - "Причем тут НДС, это переброска внутри БК"
    Нужное выбрать.


    Лично я для себя в аналогичной ситуации выбрала вариант 2. Как-то полезнее для нервной системы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz