| Какую отчетность должен сдавать филиал сам, а какую  - головная организация за него? | 
	
		| 
			| Sandugash Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Апр 21, 2010 19:17:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Sandugash, чтобы мы смогли вам ответить, вы должны перечислить, какую отчетность этому филиалу вообще надо сдавать, т.к. это зависит от вида деятельности и многих других моментов. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Апр 21, 2010 19:33:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Sandugash говорит: |  
	  | филиал самостоятельный |  В какой мере самостоятелен? Это должно быть указано конкретно в "Положение о филиале" и в налоговой политике юр.лица.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Апр 21, 2010 19:35:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| в части налогов: по решению юридического лица (распоряжение, приказ по головному) филиалы признаются плательщиками и предоставляют отчетность по следующим налогам и платежам: - являться налоговым агентом при оплате ИПН и соц.налога (ст.161.п3)
 - налог на транспортные средства
 - земельный налог
 - налог на имущество
 - платы: эмиссии, наружная реклама (в случае оформления разрешительного документа на РНН структурного подразделения), радиочастоты, аренда земельных участков.
 
 В части КНП - в зависимости от централизации бух.учета - подавать расшифровки данных оловной организации,
 в части НДС в завис.от порядка оформления счетов-фактур и централизации учета - предоставлять для консолидации реестры 300.07 и 300.08 - если головная организация плательщик.
 
 Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
 
 
 КПН
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Sandugash Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Чт Апр 22, 2010 11:21:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| у нас МКО выдаем кредиты, другими видами деятельности не занимаемся, не плательщики НДС. У филиала есть свой РНН, стат. карта, кассовый аппарат. Имущество, земля и транспорта нет. Если филиал сдает фно 200.00, а головной должен сдавать фно 200.03.? Заранее благодарю. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Sandugash Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Sandugash Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #8  Пт Май 07, 2010 10:13:47 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Помогите пжл, если филиал самостоятельный в 1 кв. 2010 года первый раз сдает 200.00 пустографку, то головной все равно должен сдать 200.03 пустографку и поставить галочку первоначальная? Если головной сдает фно 200.03, то чей РНН я должна поставить? Спасибо. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пт Май 07, 2010 10:42:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| если филиал признан распоряжением головного предприятия самостоятельным агентом сдаете только 200.00 с отметкой п. 7С, если головная сдает за филиал - заполняет только прилож. 200.03 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Sandugash Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пт Май 07, 2010 13:07:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | AndreyD говорит: |  
	  | если филиал признан распоряжением головного предприятия самостоятельным агентом сдаете только 200.00 с отметкой п. 7С |  м все на этом...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Sandugash Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пт Май 07, 2010 13:54:07  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| в форме 200.00 на первой странице начинаются пункты: 1. РНН
 2. БИН
 ...
 7 Категория налогового агента
 С - филиал/представительства юр.лица резидента - *
 
 это вариант заполнения для филиала - налогового агента,
 
 если налоговым агентом филиал не является, головная сдает самостоятельно, то ставится отметка в поле наличие структурных подразделений, указывается кол-во приложений 200.03 (по кол-ву филиалов)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пн Сен 27, 2010 16:33:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| а если головной будет на ОУР, то филиал имея свой РНН может сдавать отчеты в другом городе? или отчеты должен за филиал сдавать головной офис? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Senator_I Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Вт Сен 28, 2010 13:56:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| Asem я перенесла Вас в нужную тему. В этой теме и продолжайте выяснять ответ на свой вопрос:
 
 
 
	  | Asem говорит: |  
	  | а если головной будет на ОУР, то филиал имея свой РНН может сдавать отчеты в другом городе? или отчеты должен за филиал сдавать головной офис? |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Ср Окт 20, 2010 14:55:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| В новой версии соно реализована функция начиная с 3 кв 2010г. сдавать отдельно приложение 200.03 без 200 формы. Не подскажите зачем? Я сдавала 200 форму и заполняла в ней приложение по филалу, оттуда цифры разносились на лицевой счет головной и на лиц.счет филиала. Теперь не так будет? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Чт Окт 28, 2010 14:04:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| себя форму 200.00 Декларация по ипн и соц.налогу, мы-головная при подаче ФНО 200.00 , по каждому структурному подразделению заполняем приложение 200.03 к декларации. С 3-го квартала надо отдельно подавать ФНО 200.03 по каждому подразделению. В письме  пишется что в форме 200.00 приложение200.03 для информации, на лицевой садиться не будет, на лицевой сядут суммы с отдельной формы 200.03. Теперь скажите пожалуйста если мы-головная подадим отдельную форму 200.03 за наши структурные подразделения, и наши структурные подают 200.00, не сядут ли эти суммы дважды на лицевой счет? 
 Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
 
 Добрый день! вопрос ушел не полный, извиняюсь.
 У  нас структурные подразделения как самостоятельные плательщики ИПН и соц.налога, они сами за себя сдают форму 200.00 Декларация по ипн и соц.налогу, мы-головная при подаче ФНО 200.00 , по каждому структурному подразделению заполняем приложение 200.03 к декларации. С 3-го квартала надо отдельно подавать ФНО 200.03 по каждому подразделению. В письме пишется что в форме 200.00 приложение200.03 для информации, на лицевой садиться не будет, на лицевой сядут суммы с отдельной формы 200.03. Теперь скажите пожалуйста если мы-головная подадим отдельную форму 200.03 за наши структурные подразделения, и наши структурные подают 200.00, не сядут ли эти суммы дважды на лицевой счет?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Чт Окт 28, 2010 14:07:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Compas говорит: |  
	  | Приложение в ф. 200 для сведения. А отдельно сданное приложение пойдет на разноску. Это значит, что у кого есть стурктурки, представлять 200.03 обязательно. |  kira28 что из этого непонятно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ольга120218 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #21  Чт Окт 28, 2010 14:12:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! А что делать если не отправили 200,03 по месту нахождения филиала, а отправляли только ф.200 с приложением в НК по месту нахождения головной организации, будут штрафы?! Но ведь в лицевом отражаются суммы начислений, они на задвоятся если отправлять в  НК по головной организации ф. 200 с приложением  и по месту нахождения филиала для информации. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Чт Окт 28, 2010 14:13:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Compas говорит: |  
	  | Compas говорит: Приложение в ф. 200 для сведения. А отдельно сданное приложение пойдет на разноску. Это значит, что у кого есть стурктурки, представлять 200.03 обязательно.
 |  
 это я поняла, что обязательно, уже делаю. вопрос та не в этом. так ведь и наши структурные подразделения подают за себя ФНО 200.00 (как самостоятельные плательщики), они уже подали, и суммы уже сели на их лицевые счета. А теперь при подачи нами-головным Формы 200.03 эти суммы же сядут два раза на лицевые. Не так?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Чт Окт 28, 2010 15:12:51  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | kira28 говорит: |  
	  | 
 
	  | Compas говорит: |  
	  | Compas говорит: Приложение в ф. 200 для сведения. А отдельно сданное приложение пойдет на разноску. Это значит, что у кого есть стурктурки, представлять 200.03 обязательно.
 |  
 это я поняла, что обязательно, уже делаю. вопрос та не в этом. так ведь и наши структурные подразделения подают за себя ФНО 200.00 (как самостоятельные плательщики), они уже подали, и суммы уже сели на их лицевые счета. А теперь при подачи нами-головным Формы 200.03 эти суммы же сядут два раза на лицевые. Не так?
 |  
 Поскольку ваши структурные подразделения являются самостоятельными плательщиками ИПН и СН они сами представляют форму 200.00. Вам сдавать за них ничего не надо. Форма 200.03 сдается по структурным подразделениям не являющимися самостоятельными плательщиками ИПН и СН.[/b]
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Куренкова Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #25  Чт Окт 28, 2010 15:16:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| kira28.  Я думаю, что нужно по структурным отделениям отозвать 200.00 и отправить им за себя приложение 200.03., по которой и будет разноска. А вы отправите за себя 200.00 и к сведению 200.03 к сведению для сверки в НК. Я считаю это логически будет правильно. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Чт Окт 28, 2010 15:19:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| Rustam_tax, рахмет большой! Разъяснили подробно, доступно. почему же так не пишут, что: Форма 200.03 сдается по структурным подразделениям не являющимися самостоятельными плательщиками ИПН и СН. Чуть не поотправляла формы 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Куренкова Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ольга_М Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Чт Окт 28, 2010 16:37:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | kira28 говорит: |  
	  | почему же так не пишут, что: Форма 200.03 сдается по структурным подразделениям не являющимися самостоятельными плательщиками ИПН и СН. Чуть не поотправляла формы |  А правила к формам для чего утверждаются  и пишутся?
 В первом абзаце правил - написано кто должен представлять данную форму.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Чт Окт 28, 2010 16:38:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| [quote="Ольга_М"]А надо ли отчитываться за структурные подразделения головному предприятию, если они по решению юр.лица самостоятельные плательщики ИПН и соцналога[/quot 
 у нас структурные подразделения самостоятельные плательщики ИПН и соц.налога. каждое структурное подразделение сам за себя сдает фно 200.00, ну а мы-головное в фно 200.00 заполнием по каждому стр.подразделению приложение 200.03 и все
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Чт Окт 28, 2010 16:39:09  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ольга_М говорит: |  
	  | А надо ли отчитываться за структурные подразделения головному предприятию, если они по решению юр.лица самостоятельные плательщики ИПН и соцналога(ст.161 п.3)? |  если структурка самостоятельный плательщик - то забудьте про нее. Она сама за себя отчитывается и отвечает.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ольга120218 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #34  Пт Окт 29, 2010 11:46:18 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| из вышепрочитанного я поняла для себя следующее. у меня не самостоятельный филиал, значит я сдаю ф.200 и 200,03 в голову для сведений, а 200,03 отдельно сдаю в НК по месту нахождения филиала, для зачисления на лицевой счет. Подтвердите мои рассуждения. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #36  Сб Окт 30, 2010 11:12:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| Объясните еще раз. Если есть структурное подразделение и оно самостоятельно сдавало 200.00,то теперь головное должно сдавать 200.00 с приложением 200.03 и еще отдельно по каждому подразделению 200.03(которое пойдет на разноску). Тогда само подразделение ничего не должно сдавать? Так что-ли? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #37  Сб Окт 30, 2010 15:00:28 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Gulia113 говорит: |  
	  | Объясните еще раз. Если есть структурное подразделение и оно самостоятельно сдавало 200.00,то теперь головное должно сдавать 200.00 с приложением 200.03 и еще отдельно по каждому подразделению 200.03(которое пойдет на разноску). Тогда само подразделение ничего не должно сдавать? Так что-ли? |  
 Если подразделение самостоятельное, то и продолжает сдавать за себя ФНО 200, и головное сдает за себя ФНО 200.
 ФНО 200.03 подается головным только за подразделение, не являющееся самостоятельным плательщиком ИПН и СН.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Вт Ноя 23, 2010 22:05:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| Наш филиал по решению головной организации признан самостоятельным, и филиал самостоятельно представляет форму 200.00. Мы как головная организация предоставляем за себя тоже только форму 200.00. 1. Нам, как головному предприятию, при наличии самостоятельного филиала, в своей форме 200.00 в 9 пункте формы 200.00 "Наличие структурных подразделений" указывать "нет" (как раньше) или "да"?
 2. Нам, как головному предприятию, при наличии самостоятельного филиала, в своей форме 200.00 обязательно ли заполнять справочное приложение №3 ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Вт Ноя 23, 2010 22:20:12  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | ТайнаTayna говорит: |  
	  | 1. Нам, как головному предприятию, при наличии самостоятельного филиала, в своей форме 200.00 в 9 пункте формы 200.00 "Наличие структурных подразделений" указывать "нет" (как раньше) или "да"? |  отмечать "нет структурных подразделений"
 
 
 
	  | ТайнаTayna говорит: |  
	  | 2. Нам, как головному предприятию, при наличии самостоятельного филиала, в своей форме 200.00 обязательно ли заполнять справочное приложение №3 ? |  не нужно вообще его заполнять.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Вт Дек 21, 2010 23:14:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый вечер!У нас структурное подразделение открыто в начале 2010 года.Филиал признан распоряжением головного предприятия самостоятельным агентом.За 3 квартал филиал самостоятельно сдал 200.00 форму и  головное предприятие также сдало 200.00 без учета оборота филиала.В отчете головного предприятия приложение 200.03 не заполнено.Является ли это ошибкой и если да ,то как можно это исправить. Подскажите также пожалуйста ,а как надо будет сдавать декларацию по  КПН за 2010г.? Головное должно сдать декларацию с оборотами филиала? Или филиал отдельно сдает декларацию по КПН? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Ср Дек 22, 2010 01:34:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Gulia113 говорит: |  
	  | .В отчете головного предприятия приложение 200.03 не заполнено.Является ли это ошибкой |  не является ошибкой,прочитайте сообщение №23 еще раз
 
 
 
	  | Gulia113 говорит: |  
	  | филиал отдельно сдает декларацию по КПН? |  филиал не юридическое лицо и поэтому не может сдавать декларацию по КПН, будет сдавать головное предприятие согласно п1 ст81НК
 
 
 
	  | Gulia113 говорит: |  
	  | Головное должно сдать декларацию с оборотами филиала? |  да
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Лапуся Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #42  Пт Фев 11, 2011 15:04:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| ТОО (общеустановленный режим) открыла 2 филиала (Тараз, Устькаман), каждый филиал зарегистрирован, имеет свидетельство о гос регистрации, РНН и  тд. Один месяц ТОО перечислила в НУ Тараз ИПН и соц налог. ФНО 200.00 декларацию мы сдаем здесь в Алмате, там же указываем ипн и соц налог по структурным подразделениям, а в Налоговые Управления по г Тараз и Устькаман какие надо сдавать отчеты?(сотрудники все резиденты) 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Вишенка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #43  Пт Фев 11, 2011 15:40:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| По структурным подразделениям сдается 200 ф., по месту регистрации. Ст 560. п.2 НК РК  с момента регистрации структ.. подразделений  нужно встать на НДС. 300ф. сдает только головное, т. е. подразд. указывают  в сч.факт. РНН и св-во по НДС головного и все данные передают в головное. КПН отчитывается  головное, впрочем в налоговом кодексе за 2011 г. все это есть. Удачи. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Лапуся Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #45  Пт Фев 11, 2011 15:53:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Да, насчет КПН и НДС я в курсе (спасибо), а вот ф 200 я сдаю и здесь (указываю все данные по головной и структурной) и там по филиалам (и в форме 200 заполняю все также с 200.00.01 только по филиалу), а разве нужно встать на учет по НДС по филиалам? разве не хватает то что головная компания стоит на учете по ндс? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Вишенка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #46  Пт Фев 11, 2011 16:17:00 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| "нужно встать на НДС ( я имею ввиду только головное). 300ф. сдает только головное, т. е. подразд. указывают  в сч.факт. РНН и св-во по НДС головного и все данные передают в головное. 
 Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
 
 По филиалам заполняется только ф. 200,03( по каждому филиалу отдельно, сколько филиалов столько же и форм 03), а 200,01 по головному, но 200.03 заполняется лишь в том  случае, если филиал сам за себя по месту нахождения не отправил форму 200,
 
 Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
 
 Касательно КПН
 Статья 81. Плательщики
 1. Плательщиками корпоративного подоходного налога являются юридические лица - резиденты Республики Казахстан, за исключением государственных учреждений, а также юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение или получающие доходы из источников в Республике Казахстан
 Структурные подразделения не являются  плательщиками, следовательно головное централизовано отчитывается и платит КПН.
 Удачи.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Лапуся Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #47  Пт Фев 11, 2011 18:21:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| ок, понятно, приказа и распоряжения нет, что он будет самостоятельным (даже имея РНН), сдаю ф 200 и прикладываю 200.03 на 2 филиала, для точного усвоения инфо....2 вопросика: 1)в форме 200.00 я отправляю в 6004 Бостан, а в приложениях 200.03 какой код ставить? код филиала? и еще один месяц декабрь мы оплатили ипн и соц налог в НУ Тараз (т к в филиал были приняты сотрудники), ведь эти суммы не отражены в НУ Бостан, значит надо в прил заполнять код НУ филиала?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Лапуся Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #48  Пн Фев 14, 2011 10:27:12 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| плииз ответьте ок, понятно, приказа и распоряжения нет, что он будет самостоятельным (даже имея РНН), сдаю ф 200 и прикладываю 200.03 на 2 филиала, для точного усвоения инфо....2 вопросика:
 1)в форме 200.00 я отправляю в 6004 Бостан, а в приложениях 200.03 какой код ставить? код филиала? и еще один месяц декабрь мы оплатили ипн и соц налог в НУ Тараз (т к в филиал были приняты сотрудники), ведь эти суммы не отражены в НУ Бостан, значит надо в прил заполнять код НУ филиала?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #49  Пн Фев 14, 2011 11:20:49  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Лапуся говорит: |  
	  | а в приложениях 200.03 какой код ставить? код филиала? |  там есть ячейки:
 код налогового органа налогового агента (указать код головной организации - 6004)
 код налогового органа филиала (указать код Тараза или УК)
 
 Posted after 1 minute 10 seconds:
 
 
 
 
	  | Лапуся говорит: |  
	  | и еще один месяц декабрь мы оплатили ипн и соц налог в НУ Тараз (т к в филиал были приняты сотрудники), ведь эти суммы не отражены в НУ Бостан, значит надо в прил заполнять код НУ филиала? |  суммы ИПН и СН по несамостоятельным филиалам должны перечисляться в НУ филиалов.
 И именно эти цифры Вы укажете в приложении 200.03 за филиал в Таразе.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #50  Пт Сен 16, 2011 16:43:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| Доброго дня всем. пож-ста, помогите с таким вопросом: Головн.ТОО в Астане, Фил-л (не самост-ный)открыли в Алматы, есть РНН, р/с нет, зарплаты нет. Филиал должен отчитываться в НК Алматы по ф.200.00(пустографка) или вообще ничего не надо сдавать, т.к. не самост-й? (земли, имущ,трансп пока нет).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |