Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В форме 100.00 ошибка просит отметить...
    1С 8,2 по оборотке товар есть, при реализации пишет не хватает в чем проблема?
    почему не идет доход от реализации в ...
    При сдаче 100 ф. (годовой отчет) дохо...
    Доход от реализации ОС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не соответствуют доход от реализации и НДС в оборотке, в чем ошибка?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Окт 28, 2010 13:31:07 Сообщить модератору   

    Всем добрый день! Помогите, в 1 и 2 квартале. да и вообще всегда, спокойно по оборотке за квартал могла сверить счет 1210 и 6010, ну т.е. правильно ли 1С считает, так же из счета 6010 найти НДС и сверить со счетом 3130, а вот за третий квартал не получается не могу найти в чем ошибка либо подвох, просомотрите пожалуйста. может кто посоветует где проверить..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Окт 28, 2010 13:44:23 Сообщить модератору   

    Анализы счетов 1210, 3130, 6010 можете выложить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Окт 28, 2010 13:45:04 Сообщить модератору   

    На счете 1630 у вас что числится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Окт 28, 2010 13:48:00 Сообщить модератору   

    Вот

    Добавлено спустя 28 секунд:

    Еще один

    Добавлено спустя 30 секунд:

    И еще

    Добавлено спустя 55 секунд:

    На счете 1630 приход по импорту по таможенному союзу

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    в счете 3130 по кредету сидит тоже приход по импорту по таможенному союзу..

    Добавлено спустя 31 секунду:

    на сумму счета 1630 по дебету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 28, 2010 14:03:18 Сообщить модератору   

    Kisanya говорит:
    На счете 1630 приход по импорту по таможенному союзу

    Вот тут у вас не стыковка , если импорт оплачен , то тогда с 1630 счет закрывается и идет в зачет, и закрыветеся на счет 1420. Нет начисления на счете 1630 на сумму зачета
    Дт 1420 Кт 1630

    Последний файл не открывается, ещё выложите анализ сч.1630.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 28, 2010 14:03:43 Сообщить модератору   

    А у Вас есть обороты облагаемые по нулевой ставке НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Окт 28, 2010 14:07:26 Сообщить модератору   

    Ну так смотрите по импорту по таможенному союзу 1С садит приход так : 1330-3310 и 1630-3130, а оплату тогда делать на какой сечт-то, я проводить стала 3130. А почему тогда реализация не бьет если ечь идет о поступлении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Окт 28, 2010 14:08:06 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Вот тут у вас не стыковка , если импорт оплачен , то тогда с 1630 счет закрывается и идет в зачет, и закрыветеся на счет 1420

    Скорее всего НДС по ТС недоплачен и переходит на следующий квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Окт 28, 2010 14:08:10 Сообщить модератору   

    Нет оборотов без ндс нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Окт 28, 2010 14:10:20 Сообщить модератору   

    Вариант, реализация может проведена с 0% или 13% ошибочно. Можно проверить посмотрев оборотно-сальдовую ведомость по сч. 3130

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Окт 28, 2010 14:10:38 Сообщить модератору   

    По моему у вас НДС не правильно начислен
    83984103.54 х 12% = 10078092.42 , а у вас 9926180.61
    Татьяна* говорит:
    А у Вас есть обороты облагаемые по нулевой ставке НДС?

    По этому и спрашивают у вас.

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Татьяна* говорит:
    Скорее всего НДС по ТС недоплачен

    Наверно. НДС по ТС какую сумму вы оплачивали в 3 квартале ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Окт 28, 2010 14:13:49 Сообщить модератору   

    так тогда такой вопрос, у нас по импорту есть предоплата, приход же ставим по курсу предоплаты, а НДС я считала на момент оприходования, ну это меня так проконсультировали, тогда конечно получается разница... а как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Окт 28, 2010 14:19:14 Сообщить модератору   

    Kisanya говорит:
    приход же ставим по курсу предоплаты

    Да
    Kisanya говорит:
    НДС я считала на момент оприходования

    Правильно
    В 1 С отражается сумма НДС которая должна совпадать с 320 формой.
    Что у Вас в оборотке по сч. 3130?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Окт 28, 2010 14:20:35 Сообщить модератору   

    счет 3130 , что касается ипорта я сверила с 320 все правильно, все суммы бьют

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Окт 28, 2010 14:22:08 Сообщить модератору   

    Вы не путайте приход и реализацию. У вас не идет НДС по реализации.
    YelenaS говорит:
    83984103.54 х 12% = 10078092.42 , а у вас 9926180.61

    Так же у вас не закрывается сч. 1630. по НДС по Таможенному союзу, т.к. не известно какой НДС по ТС вы оплатили и начислили (ф.328.00).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Окт 28, 2010 14:24:08 Сообщить модератору   

    Прошу прощения, уже голова кругом, да совершенно верно не бьет реализация, а 1630 не закрывается наверное потому что я оплату садила на 3130, а надо было на 1630, так?

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

    А с чем может быть связвно неправильное начисление нДС? ставки применялись только 12%

    Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:

    скажите...куда садить оплату то теперь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Окт 28, 2010 14:36:06 Сообщить модератору   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=31397&highlight=
    По проводкам НДС по ТС посмотрите в этой теме.
    Kisanya говорит:
    ставки применялись только 12%

    Проверьте всё таки счет-фактуры , может не 12%, остальных причин не может быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Окт 28, 2010 14:36:19 Сообщить модератору   

    Начисление НДС по приходу Дт 1630 Кт 3130
    Оплата НДС Дт 3130 Кт 1030
    Отнесение НДС в зачет Дт 1420 Кт 1630

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Окт 28, 2010 14:41:03 Сообщить модератору   

    Значит та сумма кот. стоит на счете 1630 мы переносим на счет 1420, или сумму которая проплачена, что то я уплю совсем уже...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Окт 28, 2010 14:47:10 Сообщить модератору   

    Kisanya говорит:
    сумму которая проплачена

    Сумма которая проплачена в период с 01.07.10 по 30.09.10, т.к. по НДС по ТС идет в зачет начисленный НДС в пределах уплаченных за отчетный квартал. Если вы его оплачивали в октябре , то тогда в зачет не берете в 3 квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Окт 28, 2010 14:51:06 Сообщить модератору   

    Kisanya
    Давайте с реализацией впервую очередь разбираться.
    Попробуйте в Журнале реализации товаров сохранить реестр документов в экселе, по формулам вывести сумму НДС на каждую реализацию, затем сохранить карточку счета по сч. 3130 в экселе, затем одну колонку отнять от другой, посмотрите разницу. Вы так и не сказали в ведомости по сч. 3130, вся реализация с 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Окт 28, 2010 14:54:05 Сообщить модератору   

    Вот по счету 3130 посмотрела по 0 и 13% ставке нет, а вот интересно в середине квартале нашла продажу по ставке ноль, пришлось все перепроверять... Спасибо, что навели на мысль...А по 1630, как поняла предыдущего консультанта, то все что я проплатила по ТС за квартал, кроме сумм в октябре сталю в проводку 1420-1630, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Окт 28, 2010 14:56:00 Сообщить модератору   

    Kisanya говорит:
    все что я проплатила по ТС за квартал, кроме сумм в октябре сталю в проводку 1420-1630

    Правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Дек 20, 2010 13:23:42 Сообщить модератору   

    Всем добрый день! Вот читаю снова нашу переписку и возник вопрос , в 300 ф. зачет получается указывается только тот, что был проплачен что ли в течение квартала, или весь приход по факту?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Дек 20, 2010 13:33:32 Сообщить модератору   

    Весь приход по счетам-фактурам с выделенным НДС.
    От оплаты поставщику сумма НДС, относимая в зачет, не зависит.
    (все тот же пресловутый "метод начисления")

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пн Дек 20, 2010 13:34:56 Сообщить модератору   

    А импорт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Дек 20, 2010 14:17:27 Сообщить модератору   

    Kisanya говорит:
    А импорт?

    Только тот который подтвержден документами, т.е. ГТД, не зависимо от того, когда НДС был оплачен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz