| При таможенном оформление оплачена пошлина 5 % и НДС, на какие счета можно их отнести? | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Окт 27, 2010 17:36:08  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Я делаю так Дт 1310 Кт 3397 на сумму пошлины т.к. включается в стоимость товара.
 Дт.1420 Кт 3397 на сумму НДС , т.к. идет в зачет по НДС.
 Дт 3397 Кт 1010,1030,1040 оплата (смотря как оплачивали).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Окт 27, 2010 17:44:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| Лайм 
 
 
	  | YelenaS говорит: |  
	  | Дт.1420 Кт 3397 на сумму НДС , т.к. идет в зачет по НДС. |  Это в том случае, если вы плательщик НДС, если нет, то по принципу
 
 
	  | YelenaS говорит: |  
	  | Дт 1310 Кт 3397 на сумму пошлины т.к. включается в стоимость товара. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Окт 27, 2010 17:47:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| Желательно делать оплату на счет 1430( д-т 1430 к-т 1010,1030,1040) в разрезе платежей, а потом через операции закрывать Д-т 3397 к-т 1430. Я так делаю потому что платежи не всегда делаются точно по декларации иногда больше. Для того что бы видеть остатки на лицевых счетах в таможне лучше делать так. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Ср Окт 27, 2010 18:21:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Galina_h не соглашусь по поводу использования сч.1430 так как по утвержденному типовому плану счетов 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | 1430 - «Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет», где учитываются прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет, подлежащие к возмещению и(или) подлежащие зачету в соответствии с налоговым законодательством. 
 |  Тут же расчеты по таможенному законодательству, я за сч.3397.
 
 
	  | Galina_h говорит: |  
	  | Для того что бы видеть остатки на лицевых счетах в таможне |  А их и видно на сч.3397 по контрагенту "Таможенный комитет города..." в разрезе по каждому коду КБК (вместо реквизита договоров) если делать так как YelenaS пишет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Вт Ноя 02, 2010 16:06:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| Дт. 1330-КТ. 3397 оплачена пошлина, здесь, я так понимаю увеличивается с/с товара? Дт. 1420-КТ. 3310 оплачен НДС, и я его сразу ставлю в зачет?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вт Ноя 02, 2010 16:38:47  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Лайм говорит: |  
	  | Дт. 1330-КТ. 3397 оплачена пошлина, здесь, я так понимаю увеличивается с/с товара? |  Да.
 
 
 
	  | Лайм говорит: |  
	  | Дт. 1420-КТ. 3310 оплачен НДС, и я его сразу ставлю в зачет? |  Вернее будет так
 Дт 1420 Кт 3397 на сумму НДС указаной в ГДТ, сразу идет в зачет.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
 
 Оплата и таможенной пошлины и НДС будет
 
 
 
	  | YelenaS говорит: |  
	  | Дт 3397 Кт 1010,1030,1040 оплата (смотря как оплачивали). |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Ноя 02, 2010 16:49:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
, но здесь тоже увеличивается с/с, это правильно? 
	  | YelenaS говорит: |  
	  | Дт 1420 Кт 3397 на сумму НДС указаной в ГДТ, сразу идет в зачет. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Вт Ноя 02, 2010 16:53:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Лайм говорит: |  
	  | но здесь тоже увеличивается с/с, это правильно |  Нет НДС уплаченный при покупке с/с товара не включается,он идет отдельно, если только вы
 
 
 
	  | Татьяна0707 говорит: |  
	  | Это в том случае, если вы плательщик НДС, если нет, то по принципу |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Ноя 03, 2010 09:23:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Лайм говорит: |  
	  | но увеличивается облагаемый оборот |  Нет не увеличивается, этот НДС идет в зачет по НДС. Вы не правильно понимаете, что такое НДС (Налог на добавленную стоимость). А добавленная стоимость- это разница межу покупкой и продажой товара. Но это уже другая тема.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |