|  При возврате счет-фактуры как правильно корректировать форму 300?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вс Окт 24, 2010 20:49:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=379202
 
 
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, была реализация 15.06.2010, отчитались в 300 за 2 кв соответственно, теперь сделали возврат 14.09.2010 как мне теперь отразить правильно это в 3 форме?
 
 
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
 
 
Ой в 300 форме, извините. Я должна указывать размер корректировки облагаемого оборота в 300 форме за 3 кв или мне нужно сдавать дополнительную за 2 кв?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Вс Окт 24, 2010 23:25:38   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Корректировку указываете в форме 300 в 3-м квартале (заполняете приложение 6 к форме 300.00)
 
 
 
	  | Налоговы Кодекс говорит: | 
	 
	
	  
	  Статья 239. Корректировка размера облагаемого оборота
 
...
 
2. Корректировка размера облагаемого оборота у налогоплательщика производится в случаях:
 
1) полного или частичного возврата товара, за исключением ввоза товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в режиме экспорта;
 
...
 
4. Корректировка размера облагаемого оборота в соответствии с настоящей статьей производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи, указанные в пункте 2 настоящей статьи. | 
	 
 
 
 
Речь не о том, что заменили документы 2-го квартала (что неверно в данном случае), а о том, что оформлена процедура возврата, т.е. на сам возврат выписаны накладная и счет-фактура, а изначально выписанные документы остались в первоначальном виде.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пн Окт 25, 2010 12:50:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Т.е. мне в строке 300.00.004 указать сумму возврата с минусом, в приложении 6 к 300 форме  стр 300.06.001 тоже будет с минусом и 300.06.009 с минусом. и в приложении №7 к 300 ф я тоже должна указать доп. сч-ф с минусом?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Пн Окт 25, 2010 13:46:00   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Юльчик06
 
Если Ваша компания поставщик, т.е. именно Ваша компания осуществила поставку, то при осуществлении возврата покупателем Ваша компания выписывает дополнительный счет-фактуру в соответствии со ст.265. 
 
Этот дополнительный счет-фактура (с отрицательным значением в данном случае) отражается в реестре 300.07, и кроме того, заполняется графа  G
 
 
 
	  | Правила... говорит: | 
	 
	
	  
	  7)	в графе G указывается заглавными кириллическими буквами вид счета-фактуры. Данная графа заполняется  в следующих случаях:
 
при отражении сведений  из дополнительного счета-фактуры;
 
...
 
Отметка «Д» указывается в левой ячейке,  если в соответствующей строке указываются сведения из дополнительного счета-фактуры.  | 
	 
 
 
 
В 6-м приложении заполняете строку 300.06.001 "Возврат товара" Раздела "Корректировка облагаемого и освобоженного оборота" и суммовую строку 300.06.009.
 
 
Строка 300.06.009 в соответствии с правилами переносится в строку 300.00.004
 
Если Ваша компания не оформляла соответствующим образом возврат покупателем, т.е. если в наличии не дополнительный счет-фактура, а счет-фактура и обычная расходная накладная, выписанные покупателем, то я в форме 300.00 оформила бы как обычную покупку товара  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пн Окт 25, 2010 15:03:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет, возврат покупателем я оформила, выписала дополнительную счет-фактуру. Можно уточнить В 6-м приложении  строку 300.06.001 "Возврат товара" Раздела "Корректировка облагаемого и освобоженного оборота" и суммовую строку 300.06.009 ставить минус??? И в 300.00.004 ставить минус?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пн Окт 25, 2010 16:29:21   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Юльчик06 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  и суммовую строку 300.06.009 ставить минус??? И в 300.00.004 ставить минус? | 
	 
 
 
Что же Вы так испуганно  удивляетесь? Конечно, надо уменьшить тот оборот, который у Вас был в июне, ведь реализация реально уменьшилась, а Вы НДС оплатили с большей суммы и ее уменьшаете до актуальных значений
 
 
Бывают ситуации, когда облагаемый оборот корректируется в сторону увеличения, но это не Ваша ситуация  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Сб Ноя 06, 2010 22:18:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Можно уточнить?
 
Получается приложение 300.06 при возврате товара заполняют и поставщики и покупатели?
 
Только поставщики заполняют "корректировка облагаемого оборота", а покупатели  "корректировка НДС относимого в зачет".
 
А дальше поставщики 300.07 с минусом.
 
А покупатели 300.08 тоже с минусом.
 
 
Правильно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пт Окт 07, 2011 19:15:49   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте!
 
 
Такой вопрос, по возврату товаров,   был реализован товар,     через два месяца наш покупатель возвращает товар с минусовой счет фактурой со своей стороны.
 
Скажите пжл,  как в данном случае правильно отразить в форме 300.00 - возврат товара,    или же это будет уже считаться не возврат товара,   а как  реализация со стороны покупателя.
 
 
Сув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Пт Окт 07, 2011 23:41:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				gauhar, Поставщик должен выставить минусовую счф, а не Покупатель. В Приложении №7 укажите возврат Покупателя с минусом.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пн Янв 23, 2012 15:25:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день ! прочитала всю ветку, и хотела спросить, для корректировки НДС в 300ф за 4 кв 2011г , те же самы строки нужно заполнять указаные в посте №3,4 
 
Заранее благодарю за ответ!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пн Янв 23, 2012 20:37:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | bagira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  прочитала всю ветку, и хотела спросить, для корректировки НДС в 300ф за 4 кв 2011г , те же самы строки нужно заполнять указаные в посте №3,4 | 
	 
 
 
Сообщение № 4 как раз для вас. В нем содержится полный ответ по заполнению формы 300.00 при возврате товара покупателем.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Ср Янв 25, 2012 10:37:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Доброе утро!
 
Начала заполнять300ф,  приложение 7 и у меня возник вопрос: В графе G в левой ячеки вибираю букву Д, а в правой ячейки я должна что нибудь проставить Ф или П или оставить пустую?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ежик в тумане  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Ср Янв 25, 2012 11:00:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Уважаемы  Ежик в тумане, еще вопрос, т.к я отправляю через КН можно поля БИН оставить пустыми? или их обязательно нужно забивать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ежик в тумане  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Пт Июл 12, 2013 00:51:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! 
 
Мы вернули товар поставщику, который был отнесен в зачет в 2012г, во 2квартале.
 
Вернули поставщикам товар в 3квартале 2012г.
 
В каких строках отразить возврат в 300 форме, а также в приложении?
 
 
С уваж.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Чт Янв 30, 2014 13:50:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день!
 
подскажите пожалуйста 
 
	  | gauhar говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В каких строках отразить возврат в 300 форме, а также в приложении?  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Чт Янв 30, 2014 17:32:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Уважаемый  Трудоголик2, получается что сумма в 8 приложение не  будет идти с  суммой в основной форме, на сумму минусовй счет.фактуры , при условии что все счета фактуры в 8 приложение с НДС...я права?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |