Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Особенности заполнения некоторых строк приложения 17 к Декларации за 2009 год.
    Правила заполнения доп.реестра по ф.300.007 в 2012г. Кто помнит?
    Особенности заполнения ЭСФ перевозчиком?
    Особенности заполнения формы 100 за 2009 год.
    Особенности заполнения строк 200.00.029 - 200.00.031 ф.200 в 2010 году.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Особенности заполнения реестра 300.08 в Декларации по НДС     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Авг 12, 2009 15:36:15 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Пишу на форум первый раз. Если что-то не правильно написала, не судите строго! Подскажите. Embarassed
    В 2008г. счета-фактуры не облагаемые НДС отражались отдельной строкой, а сейчас все обороты и облагаемые и не облагаемые пишутся одной суммой. При заплонении реестра 308 по НДС требуется ли отражать там счета-фактуры не облагаемы НДС???
    И еще. По НК в ж/д билетах если сумма НДС выделена необходимо брать их в зачет. А в реестре тоже все эти билеты надо забивать??? Smile

    вопрос перенесен в соответствующий подфорум = Solitary

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Авг 12, 2009 15:39:33 Сообщить модератору   

    в 8 приложение 300 формы вносите все счета-фактуры полученные от поставщиков с НДС и без НДС.
    Ж/д билеты не заносите в приложение 8 - сумму по ним внесете в строку 300.00.012III

    вообще очень много тем насчет заполнения приложении и самой 300 формы - воспользуйтесь поиском. Удачи!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #3 Ср Авг 12, 2009 15:42:13   

    Тема про заполнение приложения ф.300.08
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=223529#223529
    Marfusha говорит:
    При заплонении реестра 308 по НДС требуется ли отражать там счета-фактуры не облагаемы НДС???

    Да.
    Marfusha говорит:
    По НК в ж/д билетах если сумма НДС выделена необходимо брать их в зачет. А в реестре тоже все эти билеты надо забивать???

    Нет, реестр только длся счет-фактур.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Ср Авг 12, 2009 21:57:05 Сообщить модератору   

    Модераторы, отнесите ветку в СОНО

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Авг 13, 2009 11:06:16 Сообщить модератору   

    Блин прочел тему и чет подумалось, а вносить в приложение 300.08 счет-фактуры полученные при импорте из россии (оформление по ГТД, в основной декларации все отражено) надо?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #6 Чт Авг 13, 2009 11:10:43   

    alkaed говорит:
    в приложение 300.08 счет-фактуры полученные при импорте из россии

    ну вот ещё! причём вообще ихний НДС-то российский? И как насчёт РНН поставщика? Как я понимаю - предназначение приложений 7 и 8 - участвовать в камеральном контроле для выявления ложных счетов-фактур, неполного отражения облагаемого оборота - ну всё для наших родных счетов-фактур.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #7 Чт Авг 13, 2009 11:17:28   

    Мара говорит:
    Как я понимаю - предназначение приложений 7 и 8 - участвовать в камеральном контроле для выявления ложных счетов-фактур, неполного отражения облагаемого оборота - ну всё для наших родных счетов-фактур.

    Согласна, в правилах пишут про НСФ налогоплательщиков, а в кодексе налогоплательщик - тот кто состоит на учете в НК. Нерезидентов в 7 и 8 приложения не вносят.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Авг 13, 2009 19:12:16 Сообщить модератору   

    Заполнила реестр 300.08. Проверяю ошибки. СОНО мне выдает - введенное значение не является РНН. А какое значение из все 200 моих строк заполненых? Откуда я теперь узнаю, хоть бы подсказка была. Crying or Very sad Что, мне теперь иголку в стоге сена искать???! Confused Плательщиков НДС я хоть по салыку могу проверить, а простых не облагаемых НДС поставщиков где проверять?!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #9 Чт Авг 13, 2009 19:14:36   

    Зачем такие буквы?
    Вы по ошибке щелкните и должны попасть на строку с этим РНН.
    И простых там же на салыке, там все есть, даже я.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Авг 13, 2009 19:24:07 Сообщить модератору   

    Такой большой, потому что я уже не знаю что делать!!
    Да, я эту ошибку уже всю изщелкала, куда можно и нельзя! А она просто красная, и строку с неправильным РНН не показывает((((

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #11 Чт Авг 13, 2009 19:28:18   

    Unknown

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Авг 13, 2009 19:31:41 Сообщить модератору   

    Да,действительно,щелкаешь по ошибке,попадаешь только на страницу,а не на неверный РНН. В ИСМОП и по НДС ошибка была явно видна,а теперь как хочешь гадай.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #13 Чт Авг 13, 2009 19:33:44   

    Может как раз в появившейся странице в области этого открывшегося окна и есть тот РНН который введен неправильно? Ск-ко там строчек в окне видно с РНН?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Чт Авг 13, 2009 19:35:40 Сообщить модератору   

    Хоть кто-то мен понимаетSmile
    Елена, а можете ссылку на ПРОСТЫХ не облагаемы НДС, налогоплательщиков дать, где РНН проверить? Что-то я не могу найти. Crazy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #15 Чт Авг 13, 2009 19:37:05   

    Сама попробовала - выходит именно та область окна где РНН неправильно ввела.

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

    Marfusha говорит:
    а можете ссылку на ПРОСТЫХ не облагаемы НДС

    На главной странице баланса в самом низу есть проверка РНН.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Чт Авг 13, 2009 19:43:15 Сообщить модератору   

    Есть решение этой проблемы. Выгружайте реестры для проверки в шаблоны excel, там ошибочный РНН красным высвечивается.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=235091&tape#235091

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Чт Авг 13, 2009 19:45:29 Сообщить модератору   

    Не выходит! На месте стоит, не показывает строчку и область не показывает ...
    спасибо за ссылки))

    буду пробовать

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Чт Авг 13, 2009 19:49:23 Сообщить модератору   

    Marfusha говорит:
    Не выходит

    В 1 С выгрузите реестры в шаблоны excel, все получится.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Чт Авг 13, 2009 19:56:25 Сообщить модератору   

    есть небольшая проблемка. Я не в 1С-ке работаю. У меня программа "Фаворит". И реестры я в ручную пока заполняю. Хотя реестр у нас такой есть в программе. Я в первом квартале мучалась, т.к. не получилось выгрузить. И в этот раз не решилась загружать....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Чт Авг 13, 2009 20:01:29 Сообщить модератору   

    Сейчас наши профи поужинают и может подмогнут решить проблему.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Чт Авг 13, 2009 20:05:08 Сообщить модератору   

    очень жду..! Rolling Eyes

    Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:

    Выгрузила реестр в шаблон exell. Нет ни одного красного. Получается все правильные. А в чем ошибка тогда??

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Чт Авг 13, 2009 22:05:58 Сообщить модератору   

    Как все оказывается просто!!! Embarassed Импортировала форму свою из exsell, больше ошибку не выдает!! Всего 5минут. А я целый день потратила, забивала этот реестр Crazy . Спасибо всем кто откликнулся на мою проблемку! Всем спокойной ночи)))

         Цитата полностью   §Печать темы
    Кама
    Коллега
    Спасибки: +63

      

    #23 Чт Авг 13, 2009 22:56:06   

    Ага... спокойной ночи...- а как она в Exsel выгружается?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пт Авг 14, 2009 01:59:50 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    alkaed говорит:
    в приложение 300.08 счет-фактуры полученные при импорте из россии

    ну вот ещё! причём вообще ихний НДС-то российский? И как насчёт РНН поставщика? Как я понимаю - предназначение приложений 7 и 8 - участвовать в камеральном контроле для выявления ложных счетов-фактур, неполного отражения облагаемого оборота - ну всё для наших родных счетов-фактур.
    ну впринципе я так и думал, просто раньше если мне не изменяет память реестр назывался что-то вроде "бла-бла-бла приобретенных в РК бла-бла-бла" а тут просто - полученных счет-фактур, а она что у нас, что в россии счет-фактура, просто с этой нервотрепкой уже крыша едет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пт Авг 14, 2009 09:33:59 Сообщить модератору   

    Кама говорит:
    а как она в Exsel выгружается?

    У меня в программе есть готовая форма налогового регистра по сч-фактурам (незнаю как в 1 С. может быть тоже так) Я ее очистила от билетов и прочей мелочи, и скопировала в шаблон SONO 300.08. А потом в СОНО нажала на кнопку "ИМПОРТИРОАТЬ ТЕКУЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ EXELL". нашла этот шаблон, загрузила. И все! Декларация готова)))

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пт Авг 14, 2009 11:37:47 Сообщить модератору   

    Филиал является структурным подразделением юридического лица. Филиал по доверенности от своего имени заключает договора с поставщиками и покупателями.

    В счетах-фактурах выписанных на филиал поставщиками, в строках грузополучатель и покупатель (т.к. филиал имеет свой расчетный счет) указывается филиал.

    Просим Вас дать разъяснение по оформлению счет-фактур с поставщиками (товаров, работ, услуг) филиала. Согласно письма Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 11.02.2009г. №НК-21-22/1092 «Относительно оформления счетов-фактур» даны следующие пояснения: в строке «фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг считаем возможным указывать полное наименование, адрес структурного подразделения юридического лица, являющегося стороной по договору» и так же в строке счета-фактуры «идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг указывать РНН структурного подразделения юридического лица, являющегося стороной по договору».

    ПРИМЕР: при сдаче формы 300 «Декларация по налогу на добавленную стоимость» у поставщиков товара, работ, услуг филиала в приложении №7 «Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода» будет занесен РНН филиала, т.к. счета-фактуры выписаны на филиал.

    Счета-фактуры выписанные на филиал отнесены в зачет у юридического лица филиала и отражены в приложении №8 «Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода» формы 300.

    ВОПРОС: не будет ли расхождений по РНН выявленных по результатам камерального контроля? И какой выход?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Чт Окт 21, 2010 19:59:35 Сообщить модератору   

    Заполняю шаблон для создания приложений формы в Excel - 300.08. Столбец D БИН/ИИН поставщика - выделен красным. Формат установила текстовый, пустые ячейки очистила. Ума не приложу, как исправить ошибку?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Чт Окт 21, 2010 23:01:02 Сообщить модератору   

    Delya говорит:
    Столбец D БИН/ИИН поставщика - выделен красным.

    Плюньте. Как до исторического материализма. Грузите в СОНО без БИН-ов.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Чт Окт 21, 2010 23:09:48 Сообщить модератору   

    Согласна, зачем вам эти БИНы? Неужели у вас данные на всех поставщиков есть ? Если нет , то потому и ругается ,что не все колонки заполнены. Удалите всё из колонки "БИН", думаю все должно быть в порядке. А если всё удалили и все равно красным выделен столбец, то запустите еще раз проверку, должно все показать зелёным.

    Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:

    Cleaner, скажите, а для 2 кв. 2010 года 8-е приложение в каком шаблоне заполнять от 30.04.2010? На сайте НК только оно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Чт Окт 21, 2010 23:34:00 Сообщить модератору   

    МАРИНА KV. говорит:
    для 2 кв. 2010 года 8-е приложение в каком шаблоне заполнять от 30.04.2010?

    Для 3-го? В шаблоне от 30.04.2010. Приложение 300.08 не изменилось.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Пт Окт 22, 2010 00:37:00 Сообщить модератору   

    Для 2-го. Хочу доп. послать ф.300 с 8-м приложением, а старый шаблон удалила с компа и теперь затрудняюсь в какой шаблон выгрузить из 1:с?

    Добавлено спустя 48 секунд:

    Если ничего не изменилось значит, наверное, тоже от 30.04.10 ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Пт Окт 22, 2010 00:56:49 Сообщить модератору   

    МАРИНА KV. говорит:
    Если ничего не изменилось значит, наверное, тоже от 30.04.10 ?

    Значит.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz