Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как заполнить раздел "Расчет по ...
    Как высчитать:"Чистая прибыль (у...
    Форма 300. Заполнение раздела "Р...
    Заполнение 870.00 формы. Почему не да...
    Как заполнить правильно ФНО 300 в разделе: Расчеты по НДС за налоговый период?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить ФНО 300 раздел "Расчеты по НДС за отчетный период"?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 12, 2010 12:06:06 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=365287#365287
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить в ФНО 300 раздел "Расчет по НДС за отчетный период"
    Обычное ТОО на ОУР. Вид деятельности - технические услуги.

    1 ситуация. Когда начисленный НДС превышает сумму разрешенного зачета.
    Разницу ставим в строку 300.00.029, при этом строки 300.00.029I и 300.00.029II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО?
    и все в этом разделе - больше ничего не заполняем и следующие разделы после него - тоже не заполняем?

    2 ситуация. Когда нет НДС к начислению, но есть НДС в зачет.
    Без знака "-" заполняем строку 300.00.30. Также саму строку заполняем, при этом строки 300.00.030I и 300.00.030 II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО?
    и все в этом разделе - больше ничего не заполняем и следующие разделы после него - тоже не заполняем?

    3 ситуация. Когда ситуация 2 повторяется. Например, в 1 квартале - зачет был больше начисления и во 2 квартале таже ситуация. Какие строки заполням и как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Авг 12, 2010 12:40:00 Сообщить модератору   

    Аселечка говорит:
    1 ситуация. Когда начисленный НДС превышает сумму разрешенного зачета?

    Аселечка говорит:
    Разницу ставим в строку 300.00.029

    Аселечка говорит:
    при этом строки 300.00.029I и 300.00.029II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО?

    не заполняются.
    Аселечка говорит:
    2 ситуация. Когда нет НДС к начислению, но есть НДС в зачет?

    Аселечка говорит:
    Без знака "-" заполняем строку 300.00.30

    Аселечка говорит:
    Также саму строку заполняем, при этом строки 300.00.030I и 300.00.030 II могут не заполняться, если их содержимое не подходит нашему ТОО?

    не заполняются
    Аселечка говорит:
    3 ситуация

    завполняете стороку 300.00.30 и строку 300.00.31 с нарастающим итогом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Авг 12, 2010 13:10:14 Сообщить модератору   

    по 3 ситуации

    в 300.00.30 ставлю итог текущего квартала, например за 2 кв. 10 000 тенге

    а в 300.00.30 к текущему прибыляю прошлый? например, за 1 кв. 20 000 тенге плюсм 10 000 тенге за 2 кв. = 30 000 тенге в эту строку

    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Авг 12, 2010 13:14:01 Сообщить модератору   

    в строке 300.00.30 ставите итог только за текущий квартал

    а в строке 300.00.31 ставите с нарастающим итогом,по вашему примеру это будет за 1кв плюс за 2кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Авг 12, 2010 13:30:14 Сообщить модератору   

    можно я тоже спрошу? а если декларация "первоначальная" и есть Превышение суммы НДС то строку 300.00.31 можно не заполнять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Авг 12, 2010 13:54:34 Сообщить модератору   

    Zhan
    заполняете ту же сумму что и в строке 300.00.30

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 15, 2010 19:14:29 Сообщить модератору   

    Добрый день,
    ТОО, ОУР. У нас во 2 кв 2010г. к уплате 3 427тенге, но зачет с прошл.периода 4 635 тенге(он указан в строке 300.00.31). При заполнение декларации в строку 300.00.29 ставлю 3 427? или проставляю в строку 300.00.30- 1 208. А что будет в строке 300.0031 за 2 кв.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Добрый день,
    ТОО, ОУР. У нас во 2 кв 2010г. к уплате 3 427тенге, но зачет с прошл.периода 4 635 тенге(он указан в строке 300.00.31). При заполнение декларации в строку 300.00.29 ставлю 3 427? или проставляю в строку 300.00.30- 1 208. А что будет в строке 300.0031 за 2 кв.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Сен 15, 2010 19:34:57 Сказали Спасибо❤   

    Сулико

    Сулико говорит:
    в строку 300.00.29 ставлю 3 427

    В строке 300.00.30 у вас не будет показателей, а разницу 1 208 - в строку 300.0031.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Окт 25, 2010 14:29:52 Сообщить модератору   

    Добрый день! Хочу уточнить, у нас во 2 кв. 2010 г. зачет 196055 стр.300.00.31, за 3 кв. начисленный = 878699, зачет = 601705. При заполнении декларации за 3 кв. в строку 300.00.29 ставлю 878699 или 80934?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Окт 25, 2010 14:46:25 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    в строку 300.00.29 ставлю

    276994 по формуле 300.00.013-300.00.025 или 300.00.026 (878699-601705)
    Когда отчет разнесется, на лицевом счете у Вас
    Юльчик06 говорит:
    во 2 кв. 2010 г. зачет 196055
    автоматически сминусуется от начисленной суммы к уплате в 3 кв., надо оплатить - 80939.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Окт 25, 2010 15:21:47 Сообщить модератору   

    т.е я должна еще заполнить стр 300.00.24 и 300.00.26 (у нас пропорциональный метод) 601705

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Окт 25, 2010 15:27:17 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    .е я должна еще заполнить стр 300.00.24 и 300.00.26

    Обязательно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Окт 25, 2010 15:28:43 Сообщить модератору   

    Спасибо за помощь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Окт 27, 2010 11:59:06 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! При заполнении 300 ф. строка 300.00.017 возник вот какой вопрос- товар при импорте из РФ поставлен на приход 29.09.10 НДС оплачен 05.10.10. Сумму ндс и оборот включать в это кв. или перенести на 4 кв. Может оборот включить в 3 кв. а НДС в 4 кв.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Окт 27, 2010 12:15:40 Сообщить модератору   

    Статья 276-16 НК
    2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.

    *MIX*
    значит если
    *MIX* говорит:
    при импорте из РФ поставлен на приход 29.09.10 НДС оплачен 05.10.10.

    вы в зачет НДС поставите в 4кв,соответственно в 3кв не надо заполнять строку 300.00.017, если конечно не было другого импорта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Окт 27, 2010 12:51:10 Сообщить модератору   

    Я НДС собираюсь отнеси в зачет в 4 кв., но вот с оборотом не определилась, он у меня все таки сентябрьем стоит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Окт 27, 2010 12:53:14 Сообщить модератору   

    *MIX*
    и обороты тоже покажете в 4кв вместе с ндс

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Сб Апр 23, 2011 12:28:38 Сообщить модератору   

    Добрый день !
    прочитала всю ветку, и ахнула, т.к я строку 300.00.031 вообще не заполняла, скажите теперь как ипсравить ситуацию: можно ли просто в очередной декларации за 1кв 2011г внести данные ( т.к НДС у нас в зачете) за 2010г+ НДС за 1кв 2011г просто ссумирую? или же мне просто дпики за тот период сдать с данными строки 300.00.031

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Сб Апр 23, 2011 12:50:01 Сообщить модератору   

    bagira говорит:
    или же мне просто дпики за тот период сдать с данными строки 300.00.031

    Конечно сдать допики.
    bagira говорит:
    в очередной декларации за 1кв 2011г внести данные ( т.к НДС у нас в зачете) за 2010г+ НДС за 1кв 2011г просто ссумирую?

    Да если в 1кв 2011г также зачет больше чем начисление

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Апр 25, 2011 16:57:40 Сообщить модератору   

    меня мучает вопрос какую цифру поставить в строку 300.00.031 , если
    1кв 2010г 0 ноль
    2кв 2010г -14700 к уплате , оплатили
    3кв 2010г -55038 к уплате , оплатили
    4кв 2010г 2985315 к зачету
    1кв 2011г 294439 к зачету
    я склоняюсь к сумме 3279754 (2985315+294439)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Апр 25, 2011 17:06:03 Сообщить модератору   

    bagira говорит:
    я склоняюсь к сумме 3279754 (2985315+294439)

    Верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Апр 25, 2011 17:09:01 Сообщить модератору   

    спасибо за отзывчивость, спасибку отправила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Апр 25, 2011 17:15:31   

    bagira говорит:
    я склоняюсь к сумме 3279754 (2985315+294439)

    Верно. Но и сумма 2985315 должна быть проставлена в 300.00.031 за 4кв2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz