Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам
    ИП без НДС при ввозе из России и также из других стран не в зоне ТС платит НДС?
    Форма 320.00 Декларация по косвенным налогам: Заполнение графы 17 II
    Нужно ли сдавать стат форму в таможню при ввозе товара из стран ТС
    Обязаны ли все, кто импортирует товар их других стран сдавать отчет в Нац.банк?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли при ввозе из других стран (к примеру КНР) сдавать Декларация по косвенным налогам ф.320.00     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Июл 04, 2010 01:23:08 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=361780#361780

    фея Доброты говорит:
    Вводиться новая форма отчетности форма 320 - по начисленному НДС по импортируемым товарам ввезенным из РФ и РБ.
    при ввозе из других стран (к примеру КНР) данная форма сдаваться не будет или сдаем пустографку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Июл 04, 2010 10:02:52 Сообщить модератору   

    qviqvo
    320.00 форма - Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам - касается только импорта со стран Таможенного союза (России и Беларусь), когда визуально увидите данную форму, в ней строки только по импорту товара с этих стран

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Окт 28, 2010 16:00:14 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, обращаюсь к Вам за помощью. У нас новая фирма, и мы недавно начали работать с импортом. По таможенному союзу мне всё понятно, то что надо сдавать 328ф и 320ф. Я знаю, что из России и Белорусии нам приходят уже все готовые документы, я ставлю на приход товар именно тем числом, когда нам предоставили акт приема-передач, и ставлю по тому курсу валюты, когда предоставили акт приема. Правильно? Затем, я беру все доп.затраты, в том числе грузоперевозки, начисляю НДС и плачу. Далее, сдаю 328 ф и 320ф. А вот импорт из Украины...в этом я новичок. К сожалению никогда не сталкивалась с импортом. Будьте добры, подскажите пожалуйста, как правильно и с чего мне начать действовать. Например, мы уже произвели оплату на Украину в долларах. На днях ожидается приход товара. Какие документы и что мне нужно будет для того, чтобы оформить документы в Таможне. На сколько мне известно, импорт из Украины оформляется по другому, и по Украине 328 и 320 формы не сдаются. И как по Украине начисляется и уплачивается НДС???? Я буду Вам ОЧЕНЬ благодарна за ваш отклик на мой вопрос о помощи!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Окт 28, 2010 16:08:58 Сообщить модератору   

    Luna говорит:
    И как по Украине начисляется и уплачивается НДС????

    На основании ГТД(грузовая таможенная декларация)
    Отражаете в 300 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 28, 2010 16:17:39 Сообщить модератору   

    Значит, я делаю всё тоже самое, что и по России и Белорусии. Только все таможенные документы, мне предоставляют брокеры. Я правильно понимаю? Ставлю товар на приход, беру всё затраты, начисляю НДС и оплачиваю. А вот 328 и 320 формы по Украине я не сдаю, сумму НДС я указываю уже в 300 форме. Верно???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Окт 28, 2010 16:21:29 Сообщить модератору   

    Luna говорит:
    Только все таможенные документы, мне предоставляют брокеры.

    Да
    Luna говорит:
    начисляю НДС и оплачиваю.

    нет, в ГТД указана сумма НДС. Не оплатив НДС вы не получите ГТД и товар не выйдет в свободное обращение(т.е. в Казахстан).
    Luna говорит:
    сумму НДС я указываю уже в 300 форме. Верно???

    да
    Luna говорит:
    Ставлю товар на приход, беру всё затраты

    Все затраты пойдут на себестоимость

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Окт 28, 2010 16:33:16   

    брокеры же и скажут, что нужно предоставить к таможенному оформлению, узнайте у них заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Окт 28, 2010 16:58:23 Сообщить модератору   

    Спасибочки всем большое, за помощь!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz