Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно провести корректировку ...
    1С 8.2 - Как правильно в программе пр...
    Как правильно нужно провести по бухга...
    Как провести корректировку ГТД?
    Не удаляется извещение НК от 30/12/14...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно провести по бухгалтерии корректировку таможенного платежа и налога.     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Май 12, 2010 16:38:29 Сообщить модератору   

    Здравствуйте у меня была корректировка на уменьшение таможенного платежа и налога, сделала бух. справку дт.3397 кт. 1284 на сумму 90254, по акт сверке сальдо на конец с таможней все сходится, а ОСВ по сч 1284 по дт стоит красным. Как правильно провести по бух. корректировку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Май 12, 2010 17:56:14   

    Для корректировки в сторону уменьшения такие проводки:
    Дт 7211 Кт 3397 -90254 (уменьшение начисления)
    Дт 3397 Кт 1284 -90254 перезакрытие счетов
    Непонятно почему у вас красным на 1284 счете, налоги разве вами не оплачены?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Май 12, 2010 18:09:49 Сообщить модератору   

    Ирыч говорит:
    Дт 7211 Кт 3397 -90254 (уменьшение начисления)

    Если так сделать, то сальдо на конец увеличивается на эту сумму.

    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

    Ирыч говорит:
    налоги разве вами не оплачены?

    Налоги у нас всегда переплаченные и на сч 3397 сальдо на конец у нас красный по Кт на переплаченную сумму. Эта сумма сходится по акту сверки с таможенным органом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Май 12, 2010 18:20:01 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    а ОСВ по сч 1284 по дт стоит красным

    потому, что изначально у Вас этот налог
    если пошлина, то отнесся на товар Дт 1330 Кт 3397
    если НДС, то отнесся в зачет Дт 1420 Кт 3397
    на уменьшение я бы сделала обратные проводки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Май 12, 2010 18:22:54 Сообщить модератору   

    Татьяна* говорит:
    если пошлина, то отнесся на товар Дт 1330 Кт 3397

    Какой товар брать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Май 12, 2010 19:57:08 Сказали Спасибо❤   

    Если вы платите таможеные пошлины не по экспорту, а по импорту товаров то как пишет Татьяна* таможенный сбор и пошлины относятся на себестоимость полученного товара Дт 1330 Кт 3397.
    Салтанат пишет: Если так сделать, то сальдо на конец увеличивается на эту сумму.
    Не увеличивается : Дт 7211 Кт 3397 (минус)90254 (уменьшение начисления), там стоит знак минус а не тире. Но эта проводка если вы начисляете таможенные платежи по экспорту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Май 12, 2010 20:03:11 Сообщить модератору   

    О.к все поняла, у нас по импорту всем спасибо. Еще один вопрос на сч 1284 сумма висит по дт. это тоже была корректировка на пошлину не на уменьшение, а начисление. Он должен так и стоят и его нужно закрыть, тоже сделала бух.справку дт1284 кт 3397

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Май 12, 2010 20:25:54   

    В дебете счета 1284 должна числится только сумма переплаты по таможенным налогам. Если у вас налог к уплате ,то тогда задолженность должна числится в КТ счета 3397. У вас по акту сверки с таможней кто кому должен?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Май 13, 2010 10:19:31 Сообщить модератору   

    Было оформлена предварительная ГТД, но товара не было. Поэтому сбор начислили, а все остальные налоги сторнировали. Я сделала на него бух. справку дт1284 кт3397.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Май 13, 2010 13:59:27 Сообщить модератору   

    Татьяна* говорит:
    на уменьшение я бы сделала обратные проводки

    Я поняла на дт3397 кт1420, все получилось, но проверила отчет с обороткой не идет на эту смму, это я должна доп. отчет сдать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Май 13, 2010 14:53:55 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Было оформлена предварительная ГТД, но товара не было. Поэтому сбор начислили, а все остальные налоги сторнировали. Я сделала на него бух. справку дт1284 кт3397

    теперь понятно
    сначала делаете начисление
    Салтанат говорит:
    дт1284 кт3397
    пошлина, НДС, процедуры
    потом корректировку Дт 3397 Кт 1284 пошлина и НДС, а переплата по процедурам у Вас останется висеть на 1284 сч., когда в следующий раз будете открывать ГТД, то не доплатите по таможенным процедурам и сделаете такую проводку Дт 3397 Кт 1284

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Май 13, 2010 14:56:53 Сообщить модератору   

    Спасибо Татьяна*.
    Салтанат говорит:
    Татьяна* говорит:
    на уменьшение я бы сделала обратные проводки

    Я поняла на дт3397 кт1420, все получилось, но проверила отчет с обороткой не идет на эту смму, это я должна доп. отчет сдать?

    А как сделать по этим проводкам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Май 13, 2010 15:29:09 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    А как сделать по этим проводкам?

    т.е если товар пришел?
    начисление:
    Таможенные процедуры, пошлина Дт 1330 Кт 3397
    НДС Дт 1420 Кт 3397
    корректировка в сторону уменьшения:
    Таможенные процедуры, пошлина Дт 3397 Кт 1330
    НДС Дт 3397 Кт 1420
    сальдо преплаты по налогам останется по сч. 3397, можно отнести на сч. 1284
    Салтанат говорит:
    но проверила отчет с обороткой не идет на эту смму
    Вы по какому счету проверяли отчет с обороткой, где не идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Май 13, 2010 15:46:16 Сообщить модератору   

    ОСВ по сч 1420 по кредиту больше на сумму коррект. чем в отчете по строке 300.00.001 сумма НДС. И сальдо на конец по сч 1420 - сч. 3130 не идут с акт-сверкой с НД. ровно на эту сумму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Май 13, 2010 15:58:45 Сообщить модератору   

    перепроверте еще раз закрытие счетов за квартал
    Салтанат говорит:
    чем в отчете по строке 300.00.001 сумма НДС

    это у Вас начисленный НДС, Вы сверьте еще раз строку 300.00.017 и 300.00.024, посмотрите по анализу счетов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Май 13, 2010 16:08:18 Сообщить модератору   

    Татьяна* говорит:
    это у Вас начисленный НДС

    Да это НДС начисленный, я тоже незнаю почему он туда попал, я сделала анализ счета по сч 1420 можете посмотреть.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    Татьяна* говорит:
    перепроверте еще раз закрытие счетов за квартал

    сделала обратно, тоже самое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Май 13, 2010 16:11:21 Сообщить модератору   

    Салтанат
    не могу открыть, можете в названии файла поставить цифру?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Май 13, 2010 16:12:45 Сообщить модератору   

    Сейчас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Май 13, 2010 16:26:01 Сообщить модератору   

    Сальдо по 1420 сч. не должно быть, оно закрывается и переходит на сч. 3130, может поэтому у Вас не идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Май 13, 2010 16:30:41 Сообщить модератору   

    Почему не должно быть у меня всегда переплата по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Май 13, 2010 16:36:59 Сообщить модератору   

    у нас тоже, но сальдо всегда по сч. 3130 - Дт переплата, Кт - задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Май 13, 2010 16:40:56 Сообщить модератору   

    у меня всегда так было, я просто одного немогу понять почему бьет разницу на сумму корректировки. Все было до этого ровно, а сейчас все не так. Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Май 13, 2010 16:50:22 Сообщить модератору   

    в 300 форме по стр. 300.00.024 - 10 895 541 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Май 13, 2010 16:53:32 Сообщить модератору   

    нет 10 978 567

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Май 13, 2010 16:58:34 Сообщить модератору   

    вот, у Вас должно быть 10 895 541 (10 978 575 - 83 034), получается что в зачет НДС взяли без учета корректировки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Май 13, 2010 17:04:58 Сообщить модератору   

    Я что то не могу понять корректировка разве не в мою пользу. И по акту сверки с тамож. у них начислено 10317603 (импорт) + 660964 по с-ф = 10 978 575(взяла в зачет), уменьшено 83 034.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Май 13, 2010 17:12:05 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    И по акту сверки с тамож. у них начислено 10317603 (импорт)

    по акту сверки с таможней отразилось уменьшение начисления таможенного платежа?
    начислено
    Салтанат говорит:
    10317603 (импорт)
    уменьшено
    Салтанат говорит:
    83 034
    сальдо на конец 10 234 569, так? Начисление уменьшается на сумму корректировки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Май 13, 2010 17:19:59 Сообщить модератору   

    Татьяна* говорит:
    10317603 (импорт)

    Значит я в отчете должна была в строке 300.00.017 поставить 10 234 569 за минусом корректировки, а не 10 317 603?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Май 13, 2010 17:25:16 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    за минусом корректировки

    да, и еще у Вас корректировка по КТС в 1 квартале прошла, когда и основное начисление налогов было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Май 13, 2010 17:27:02 Сообщить модератору   

    Татьяна* говорит:
    когда и основное начисление налогов было?

    Татьяна* я вас не поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Май 13, 2010 17:33:07 Сообщить модератору   

    корректировка таможенных платежей была на основании КТС? Посмотрите от кого она числа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Май 13, 2010 17:34:52 Сообщить модератору   

    Да корректировка на основании КТС от 03.02.2010 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Май 13, 2010 17:38:50 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Да корректировка на основании КТС от 03.02.2010 г.

    все правильно тогда, 1 квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Май 13, 2010 17:40:39 Сообщить модератору   

    Огромное вам спасибо Татьяна*, вы мне очень помогли Rose Rose Rose Rolling Eyes Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Май 13, 2010 17:42:08 Сообщить модератору   

    Салтанат
    очень рада Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz