Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Если наша компания не плательщик НДС,...
    Что происходит с НДС-ом уплаченным на...
    фирма не плательщик НДС-по б/н оплати...
    Тоо не плательщик НДС. Поставщик плательщик. В платежках нужно выделять НДС?
    Постащик не выписал ЭСФ. Как быть?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Плательщик НДС выписал сч-фактуру без НДС     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Май 12, 2010 10:17:45 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Может ли плательщик НДС выставить сч-фактуру без НДС? Произвел работы для гос. учереждения, объяснил тем, что это учреждение при составлении договора указало сумму без НДС, т.е. не "заложила" НДС в договор, поэтому он и выставил такую сч.ф. Могу ли я считать это доходом от реализации, не облагаемым НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Май 12, 2010 10:34:17 Сообщить модератору   

    Lara говорит:
    Может ли плательщик НДС выставить сч-фактуру без НДС? Произвел работы для гос. учереждения, объяснил тем, что это учреждение при составлении договора указало сумму без НДС, т.е. не "заложила" НДС в договор, поэтому он и выставил такую сч.ф. Могу ли я считать это доходом от реализации, не облагаемым НДС?

    Не может. Выставлять с НДС. Это не является оборотом, не облагаемым НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Май 12, 2010 10:36:22 Сообщить модератору   

    А вот как воздействовать на такого плательщика. Упорно выставляет сф без НДС а при запросе на салык вываливается как плательщик. Из 7 сф 1- сндс и остальные без ндс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Май 12, 2010 10:41:03   

    Lara говорит:
    Могу ли я считать это доходом от реализации, не облагаемым НДС?

    Только прочитав налоговый кодекс раздел по налогу на добавленную стоимость и найдя в нем основание для этого, конкретное указания пунктов и статей оснований, чтобы потом при проверке обосновать инспектору.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Май 12, 2010 10:42:04 Сообщить модератору   

    alperen говорит:
    А вот как воздействовать на такого плательщика

    Через НК, но сначала, напишите ему официальное письмо с расшифровкой Вашей позиции, где Вы укажите, что он обязан выставлять счф с НДС, если не отреагирует, тогда через НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Май 12, 2010 10:50:14 Сообщить модератору   

    Снабженец отвез 4 письма ... не реагируют

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Май 12, 2010 10:51:24 Сообщить модератору   

    mamarkovaolga говорит:
    Через НК

    тогда через НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Май 12, 2010 10:52:34 Сообщить модератору   

    Заменить его поставки непросто будет Оптовик

    Добавлено спустя 31 секунду:

    А его сф сдавать без ндс в 8-ке ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Май 12, 2010 11:04:09 Сообщить модератору   

    alperen говорит:
    А его сф сдавать без ндс в 8-ке

    Вам нужно решить с ним вопрос о том, чтобы он перевытсавил Вам все счф с НДС, если нет, то Вы можете не принимать такие счф (я не стала бы), потому как это прямое уклонение от уплаты НДС с его стороны, напишите ему в письме, что собираетесь по его вопросу в НК, что он на это ответит?

    Просто , если Вы примите к учету счф от него без НДС - фактически вы его покрываете, ИМХО.
    Lara говорит:
    Произвел работы для гос. учереждения, объяснил тем, что это учреждение при составлении договора указало сумму без НДС, т.е. не "заложила" НДС в договор, поэтому он и выставил такую сч.ф

    Кроме того, это не проблема, существует такое понятие как ДопСоглашение к договору, в котором можно оговорить момент НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Май 12, 2010 11:07:55 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Просто , если Вы примите к учету счф от него без НДС - фактически вы его покрываете, ИМХО

    Оптовик ,а у нас производство. Прекратит поставки - будут проблемы. Пусть ндс за наш счет или НУ проверяет почему сф без ндс по РНН. Это их работа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Май 12, 2010 11:13:39 Сообщить модератору   

    alperen говорит:
    Пусть ндс за наш счет

    Каким образом Вы это сделаете за Ваш счет?, у вас оборот по приобретению в данном случае пойдет без ндс тогда, Вы его в зачет не возьмете, и НК не сможет с ним разобраться, до проверки, потому как его данные по реестрам буду сходится с Вашими. Нужно решать по принципу предельной полезности, насколько это Выгодно? не брать в зачет или"натравить на него проверку" Решайте сами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Май 12, 2010 11:15:20 Сообщить модератору   

    Я и не могу показать зачет если его нет в сф. Shocked И не буду. Поэтому и говорю за наш счет

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    Если ТОО с НДС отчитывается без ндс ,ИМХО, это проблемы налоговой.
    Пусть ловят

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Май 12, 2010 11:21:03   

    mamarkovaolga говорит:
    Вы можете не принимать такие счф

    Мы только смотрим указан ли НДС или нет в самой счет-фактуре чтобы взять в зачет, и чтобы реквизиты были все заполнены, а требовать проставления НДС как мы можем? Законных прав у нас нет. И отношения с поставщиком портить тоже не всякий хочет.
    alperen говорит:
    Пусть ндс за наш счет или НУ проверяет почему сф без ндс по РНН. Это их работа.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Май 12, 2010 11:22:52 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    И отношения с поставщиком портить тоже не всякий хочет.

    Тоже верно, только если оборот большой, то и зачет упускать не хочется. Я бы искала поставщика (с НДС), как говорится - незаменимых не бывает, ИМХО

    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

    Елена Т говорит:
    Мы только смотрим указан ли НДС

    Это с позиции бухгалтерии, а если с позиции собственника? (если в одном лице)
    mamarkovaolga говорит:
    искала поставщика (с НДС), как говорится - незаменимых не бывает


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Май 12, 2010 11:28:19 Сказали Спасибо❤   

    mamarkovaolga говорит:
    как говорится - незаменимых не бывает

    Желаю найти всё таки замену, по возможности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Май 12, 2010 11:33:20 Сообщить модератору   

    В рабочем порядке шефдир будет с ними разбираться и примет какое нибудь решение. Если заменять сф дадим допик. Поставщиков он сам лично набирает и меняет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Май 12, 2010 11:40:23 Сообщить модератору   

    А вы пока такие счета-фактуры указываете в Реестре Ф300.08
    НДС не выделяете, естественно.
    В основной форме сумму оборота полностью указываете в поле 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Май 12, 2010 11:45:54 Сообщить модератору   

    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz