Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какие затраты включаются в строку 100.00.019 VI
    Заполнение приложения ф.220.04. Какие расходы включаются?
    Как должны сопоставляться обороты по ...
    Как правильно Обороты и НДС по товарам ТС посадить в строку 300.00.016 ?
    Включаются ли в строку 100.00.054 рас...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение ф.300 в 2010г. Какие обороты по приобретению включаются в строку 300.00.16?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Апр 16, 2010 14:00:49 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=330019#330019
    Добрый день! Не подскажите, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка?

    Тема переименована=Lu

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 16, 2010 14:19:00   

    Услуги отражаете по стр. 300.00.014

    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

    Извиняюсь, вы правильно расуждаете указываете по стр. 300.00.016, т.к. согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пт Апр 16, 2010 14:22:32 Сообщить модератору   

    Geri
    Geri говорит:
    в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка?

    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 16, 2010 14:23:12   

    И если услуги банка у вас получены без НДС, а если есть с/ф по услугам банка с выделенным НДС то тогда в стр. 300.00.014.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Апр 16, 2010 15:17:51 Сообщить модератору   

    я почему то думала, что оплата услуг банка без НДС и счф переносится в строку300.00.012, так как банки не дают сч фактур без ндс

    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

    а вот все остальное , где в счф написано БЕЗ НДС или в зачет вы взять нге можете такую счф 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 16, 2010 16:22:44   

    в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Апр 16, 2010 16:24:34 Сообщить модератору   

    Ирыч говорит:
    в 2010 году в ф.300 строка 300.00.012 называется "НДС начисленный при импорте товаров методом зачета" при чем здесь услуги банка?

    Сорри, еще не видела, простите, за внесение путаницы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пн Апр 19, 2010 10:22:23 Сообщить модератору   

    Не бейте ногами, но как вы все заполняете форму 300 на 2010 год, если ее еще нет? Или я что-то упустил Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Апр 19, 2010 10:24:20 Сообщить модератору   

    Kotofey говорит:
    но как вы все заполняете форму 300 на 2010 год, если ее еще нет?

    Где нет? В СОНО/КН? Так они и не нужны пока.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пн Апр 19, 2010 10:29:09 Сообщить модератору   

    Kotofey, вы удивитесь, но сдать отчетность можно и на бланке.
    А утвержденные формы отчета Ф300.00 уже есть на салыке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Апр 19, 2010 12:35:15 Сообщить модератору   

    Ну это я видел, только кто же добровольно откажется от компьютера Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Пн Апр 19, 2010 15:09:33 Сообщить модератору   

    Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Апр 19, 2010 22:19:42 Сообщить модератору   

    kirishik говорит:
    Нам банк не выдает счет-фактуру без НДС за услуги (комиссия). Раньше мы включали эту сумму в строку 300.00.12. А по новым правилам не получается, что мы уже в декларации не показываем?

    верно, ранее (в 2009г.) мы включали данные суммы в строку 300.00.012
    В 2010г. Правила составления ф.300 изменились и в теме уже дано 2 ответа:
    Ирыч говорит:
    согласно правил:"в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;"

    esiphi говорит:
    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.

    Только поднять глаза и прочитать их Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пт Май 07, 2010 13:27:46 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, скажите, а акты закупа тоже отражаютсяв 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Май 07, 2010 13:29:09 Сказали Спасибо❤   

    Снегурочка да,
    Снегурочка говорит:
    отражаются в 300.00.016


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Май 07, 2010 22:32:15 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! В приложении 08 ф.300 указываются счф по приобретенным товарам, работам , услугам с НДС и без. А как там отражаются комиссии банка? Которые без счф банка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Май 07, 2010 22:38:33 Сообщить модератору   

    Талочка, в строку 300.00.16 включаются оплата услуг банка
    Цитата:
    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК
    .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Вт Май 11, 2010 21:20:31 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
    У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
    Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.

    .
    Перенесла ваш вопрос в нужную тему=Lu

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Вт Май 11, 2010 21:53:27 Сообщить модератору   

    amur-skaya
    Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Вт Май 11, 2010 22:38:39 Сообщить модератору   

    Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Вт Май 11, 2010 22:51:50 Сообщить модератору   

    amur-skaya говорит:
    а включить нужно же сумму с учётом ИПН?

    Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Май 12, 2010 08:56:21   

    подскажите, суммы по приобретенным товарам, на которые имеется только фискальный чек и товарная накладная мы зангосим в стр 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Ср Май 12, 2010 09:13:34 Сообщить модератору   

    Lu, спасибо! Очень помогли! Спасибка прилагается!

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    Балжан76, я так понимаю, чек и товарная накладная - без НДС? Значит правильно - в строку 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Ср Май 12, 2010 11:36:05 Сообщить модератору   

    amur-skaya говорит:
    Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста:
    У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
    Начисление, выплату и удержание ИПН мы отражаем в ф.200. А сегодня задумалась, а нужно ли отражать эту сумму в строке 300.00.016? Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
    Lu говорит:
    Аренда помещения является оборотом по приобретению услуг без НДС, а значит попадает в эту строку.
    amur-skaya говорит:
    Lu, благодарю за ответ! Подскажите, а включить нужно же сумму с учётом ИПН?
    Lu говорит:
    Включать сумму аренды без учета налогов. В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".

    Кардинально неверный ответ.
    Сумма оборота без НДС должна указываться полностью.
    Т.к. ИПН - это налог, удерживаемый у источника выплаты.
    Т.е. на эту сумму вы просто заплатили меньше вашему поставщику.
    А на расходы вы поставили же полную сумму.
    И оборот без НДС нужно указывать полную сумму.

    Lu говорит:
    В противном случае сумма ИПН пройдет дважды на вычет по КПН, в строке "Расходы по приобретенным товарам (услугам)" и по строке "Налоги".
    Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"?

    amur-skaya говорит:
    У нас с учредителем ТОО заключён договор аренды помещения.
    Счетов-фактур учредитель нам не выдаёт, а только подписывает РКО при выплате.
    Сам договор еще не является подтверждением факта получения вами услуг по аренде.
    Как минимум раз в квартал, если не хотите помесячно, вы должны с вашим директором (только не как с директором, а как с физлицом) подписывать акт выполненных работ. Он оказал услуги по аренде, вы получили. Претензий никто ни к кому не имеет.

    И только на основании этих актов выполненных работ вы имеете право ставить эти затраты на расходы.
    И именно Акт будет документом, отражающим оборот по приобретенной вами услуге.
    На основании которого дана проводка Дт 7210 Кт 3390.
    А ИПН, удержанный проводкой Дт 3390 Кт 3120, к сумме расхода, отнесенного на 7210, отношения не имеет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Ср Май 12, 2010 14:27:54 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Lu, с каких пор ИПН, удержанный у источника выплаты вы указываете по строке "Налоги"?

    Да. Это у меня что-то замкнуло. Действительно ввела amur-skaya в заблуждение. В строке "Налоги" из з/п отражается только СН. Незаслуженную спасибку удалите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Май 12, 2010 16:36:20 Сообщить модератору   

    Подскажи те пожалуйста в какую графу нужно внести обороты без НДС по чекам, актам закупа(рынок)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Май 12, 2010 16:38:18   

    В строку 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Ср Май 12, 2010 16:40:31 Сообщить модератору   

    спасибо я так и думала просто сомневалась жму спасибку

    Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:

    Подскажите где написано как заполнить строку 300.00.31 там с нарастающим итогом
    это имеется в виду весь2009+1 кв 2010г?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Пт Май 14, 2010 09:23:29 Сообщить модератору   

    Доброе утро, подскажите пожалуйста товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирыч
    Коллега
    Спасибки: +123 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Май 14, 2010 09:58:14 Сказали Спасибо❤   

    Зухра
    товары, работы, приобретенные без НДС, но со счетами фактурами отражаются в строке 300.00.16?

    Ответ: Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Сб Май 15, 2010 12:03:50 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк),и по товарам,работам и услугам,приобретенным с НДС,но по которым НДС не подлежит отнесению в зачет в соответствии со ст.257 НК РК.

    Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257. Как научиться легко разграничивать услуги "в целях полученного оборота" и "не в целях"?
    Читаю ветку в шоке. Я услуги банка вообще по 300 форме не показываю. Если Вы показываете, тогда как Вы их оформляете в 1С?
    "Спасибо" гарантирую!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Сб Май 15, 2010 12:57:30 Сообщить модератору   

    Александра Зубова говорит:

    Извините за "деревянность", но почему услуги банка относятся к ст.257.


    услуги не относятся к ст 257. а относятся в строку 300.00.16 согласно правил

    esiphi говорит:
    В данную строку включается оборот по товарам,работам и услугам,приобретенным без НДС(комиссия банк).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Сб Май 15, 2010 15:18:36 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, приобретение не в целях предпринимательской деятельности, но с счетами фактурами (с НДС) в строку 300.00.16 заносятся это понятно, а в 300.08 их тоже разносить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Сб Май 15, 2010 15:29:24 Сообщить модератору   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Сб Май 15, 2010 15:29:30 Сообщить модератору   

    из правил - Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан, за исключением счетов-фактур по товарам, работам, услугам, приобретенным от нерезидентов
    Снегурочка говорит:
    а в 300.08 их тоже разносить?

    в обязательном порядке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Сб Май 15, 2010 15:30:19 Сообщить модератору   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Вс Май 16, 2010 16:14:06 Сообщить модератору   

    а я вот в сомнениях, услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16 или вообще в декларации по НДС не показывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Вс Май 16, 2010 17:53:10 Сообщить модератору   

    taxnur говорит:
    услуги от нерезидентов, не являющиеся облагаемым оборотом, включать в строку 300.00.16

    смотрим Правила составления ф.300 за 2010г.:
    Цитата:
    9) в строке 300.00.016 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса;

    ТАким образом, делаем вывод, что в данной строке услуги от нерезидентов не отражаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Вс Май 16, 2010 19:29:33 Сообщить модератору   

    извиняюсь, а почему именно такой вывод? я бы не сомневался, если бы там было написано "приобретенным... в Республике Казахстан" (как это четко указано в пояснении к строке 300.00.14).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Пн Май 17, 2010 09:15:59 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12% и оборот облагаемый НДС по ставке 0%. В какой строке правильно отразить оборот по ставке 0% 300.00.014 или 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #41 Пн Май 17, 2010 09:30:36 Сообщить модератору   

    Star,
    Цитата:
    нам поставщик выставляет счет-фактуру за услуги в котором содержатся оборот по реализации облагаемый НДС 12%
    в строку 300.00.014
    Цитата:
    оборот облагаемый НДС по ставке 0%.
    в строку 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Пн Май 17, 2010 22:45:23 Сообщить модератору   

    Elis, благодарю за развёрнутый ответ по моему вопросу. К сожалению, не смогла вовремя прочитать его. Но главное - знать и сделать так, как будет правильнее. Шлю вам "спасибку"!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Пн Май 17, 2010 22:55:03   

    Star говорит:
    оборот облагаемый НДС по ставке 0%
    в строку 300.00.014
    А в строку 300.00.016 СФ без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Май 18, 2010 09:55:32   

    перечитала ветку и возник вопрос: у нас с отрудником составлен договор аренды автомобиля, по которому мы ежемесячно выплачиваем ему 50 000 тенге, начиление проходит по ведомости з/пл, где я удерживаю ИПН, отражаю в 200ф, нужно ли эти расходы отражать в 300ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Вт Май 18, 2010 09:58:52 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    нужно ли эти расходы отражать в 300ф


    Считаю, что нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Вт Май 18, 2010 10:03:55 Сообщить модератору   

    Балжан76 говорит:
    нужно ли эти расходы отражать в 300ф

    здесь Elis http://balans.kz/viewtopic.php?p=338575#338575 дает полный ответ по вашему вопросу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Коллега
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пн Май 31, 2010 10:42:00   

    сейчас читаю ББ №21 за май 2010г в статье форма 300.00: отражение сч ф без НДС Г.Дорошева дает ответ: "получ сч ф от лиц, не являющихся плательщиками НДС, в форме 300.08 не указываются", а вы как считаете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Пн Авг 02, 2010 18:48:09 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! за предварительное решение по классификации товара было удержано с кода 106201 -8990 тг. Подскажите пож-та надо ли эту сумму указывать в строке 300.00.016?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #49 Пн Ноя 08, 2010 11:34:57 Сообщить модератору   

    Поправьте, если неправильно. Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Пн Ноя 08, 2010 11:39:27 Сообщить модератору   

    АФРИКА говорит:
    Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

    я указываю там же, в строке 300.00.016

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Пн Ноя 08, 2010 11:44:09 Сообщить модератору   

    АФРИКА
    АФРИКА говорит:
    Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Ср Ноя 10, 2010 13:46:53 Сообщить модератору   

    Добрый день! Раньше АО "Народный банк Казахстана" выписывало на сумму комиссии счета на оплату. Теперьвместо счета на оплату выписывают: счет№... от..., не "счет-фактура", а именно "счет".Как данные расходы будут отражаться в декларации по НДС, как приобретенные по счетам-фактурам или без счетов-фактур и включаются ли данные счета в реестр 300.08?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Ср Ноя 10, 2010 13:52:56 Сообщить модератору   

    Добрый день Люси. Если товары, работы, услуги приобретены с НДС то обычно Народный Банк выписывает счета фактуры,и в таком случае вы их вносите в приложение 8. А если товары, работы, услуги приобретены Без НДС, то вы их ставите в строке 300.00.016 и не заполняете приложение № 8.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Ср Ноя 10, 2010 13:54:31 Сообщить модератору   

    Люси
    согласно п2 ст 256НК для отнесения в зачет НДС должна быть "счет фактура",а не просто "счет" и поэтому будут отражаться в строке 300,00,16

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Джулия2010
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Чт Ноя 11, 2010 11:56:48   

    Подскажите пож-та, а начисленные проценты по банковским займам тоже нужно включать в строку 300.00.016 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #56 Чт Ноя 11, 2010 14:03:21 Сообщить модератору   

    Джулия2010
    Банковские займы являются оборотами освобожденными от НДС согласно ст 250НК и не облагаются НДС, поэтому нужно отразить в строке 300.00.16 как и другие услуги приобретенные без НДС или с НДС но не взятые в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пн Ноя 29, 2010 14:41:47   

    Подскажите пожалуйста суммы за аренду квартиры сотрудникам тоже нужно включать в строк 300.00.016.? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Пн Ноя 29, 2010 15:09:54 Сообщить модератору   

    buka, вы какие суммы за аренду имеете в виду? Вы арендуете квартиры у своих сотрудников, которые не являются плательщиками НДС? Если так, то да, включаете в строку 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    buka
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пн Ноя 29, 2010 15:37:05   

    Мы предоставляем жилье иногородним сотрудникам, т.е. оплачиваем аренду квартиры

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Оплачиваем Ипшникам и они предоставляют счет фактуры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #60 Пн Ноя 29, 2010 16:02:12 Сообщить модератору   

    buka говорит:
    Оплачиваем Ипшникам и они предоставляют счет фактуры

    Если в этих счетах-фактурах написано "Без НДС", то да - включаете в строку 300.00.016.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #61 Сб Янв 15, 2011 12:15:27 Сообщить модератору   

    Nemo говорит:
    АФРИКА говорит:
    Сф без НДС (услуги банка) в стр.300.00.16.

    я указываю там же, в строке 300.00.016

    Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Сб Янв 15, 2011 12:24:31 Сообщить модератору   

    Valya говорит:
    Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?

    Да надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #63 Сб Янв 15, 2011 12:27:42 Сообщить модератору   

    Дархан009 говорит:
    Valya говорит:
    Подскажите, а если банк не дает СФ на услуги банка которые без НДС, в данном случае надоли эти суммы вносить в форму 300?

    Да надо


    подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Сб Янв 15, 2011 12:28:45 Сообщить модератору   

    Valya говорит:
    подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?

    Вы в какой программе работаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #65 Сб Янв 15, 2011 12:30:11 Сообщить модератору   

    Дархан009 говорит:
    Valya говорит:
    подскажите как тогда в этом случае правильно все оформить? ведь документа не дают никакого, по выпискам вручную суммировать?

    Вы в какой программе работаете?

    1С 7.7 и еще вопрос, в какие строки мне потом надо внести эти суммы в форме 300? спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Сб Янв 15, 2011 12:30:25 Сообщить модератору   

    Дархан009 говорит:
    по выпискам вручную суммировать?

    Да

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    300.00.16 название темы посмотрите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #67 Вт Фев 08, 2011 23:48:55 Сообщить модератору   

    Дархан009 говорит:
    Дархан009 говорит:
    по выпискам вручную суммировать?

    Да

    А я делаю это так:
    Создаю оборотно-сальдовую ведомость по счету 3310, и в ней видны все обороты по банку, с НДС и без НДС. Конечно тоже надо просуммировать, но гораздо проще, чем по проводкам выискивать, где с НДС, где без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz