Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    При формировании ф. 100 за 2010г кноп...
    Что указывать в графе "Контраген...
    При сдаче заявлении 328.00 пишет &quo...
    1с -8.2, не могу открыть ОСВ и ОСВ по...
    При сдаче ф.911 выходит ошибка: "...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При формировании ф.300.08 выходит ошибка: "В этот период контрагент Х не являлся плательщиком НДС"     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Май 07, 2010 12:49:07 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=337226#337226
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=337254#337254

    Здравствуйте. Подскажите, кто-нибудь, почему у меня не заносятся в ф 300.08 все счета фактуры ? выходит в окошке :В этот период контрагент Х не являлся плательщиком НДС! Свидетельство о постановке на учет по НДС от 28.01.02 . Я заношу данные за 1 кв. 2010. И еще как сохранить эти формы через EXCEL? Опишите, пожалуйста, подробнее. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пт Май 07, 2010 13:57:33 Сообщить модератору   

    Гульайшам говорит:
    как сохранить эти формы через EXCEL?

    Для этого вам понадобятся шаблоны СОНО ф. 300, которые возьмете здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=336232#336232
    Заполните сами эти Шаблоны в Экселе (копируя из Журнала СЧФ полученных, выписанных или из налоговых регистров, если они у вас имеются), далее все те же формы Проверяете на правильность заполнения. Если ошибок нет, то Протокол будет "зеленого" цвета. После этого можно их будет импортировать уже в СОНО
    Открываете в СОНО ф. 300, открываете ф. 300.07 - нажимаете кнопку "Импортировать из Эксель" - укажете ваш Файл "заполненный шаблон 300.07", программа все сделает сама. То же самое с ф. 300.08 проделаете.

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    Гульайшам говорит:
    выходит в окошке :В этот период контрагентХ не являлся плательщиком НДС!

    Возможно вы неверно ввели его РНН, попробуйте проверить его на сайте, действительно ли его Свидетельство по НДС. Или же созвонитесь с вашим контрагентом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пт Май 07, 2010 14:06:07 Сообщить модератору   

    Спасибо большое. Так и сделаю. Только, пожалуйста не переставайте следить за темой Wink , возможно у меня возникнут вопросы. Очень Вам благодарна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пт Май 07, 2010 14:10:35 Сообщить модератору   

    Гульайшам , скорее всего это потому, что вы ввели новые свид-ва по НДС и даты соответственно новые, попробуйте убрать в справочнике конрагенты дату постановки на учет по НДС у тех контрагентов которые не заносятся в 300.08.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Май 07, 2010 14:10:57 Сообщить модератору   

    Можете подсказать на каком сайте?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пт Май 07, 2010 14:11:53 Сообщить модератору   

    Гульайшам говорит:
    Можете подсказать на каком сайте?

    http://www.salyk.kz/ru/taxpayer/Pages/VATsearch.aspx

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Май 07, 2010 14:12:09 Сообщить модератору   

    Попробую...

    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:

    У меня еще у занесенных сч.фактур не вписались номера и даты выписки сч.фактур

    Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:

    mamarkovaolga, я убрала в справочнике свидетельства постановки по НДС и убрала галочку в окошечке "Отображать контрагентов с данными свидетельства" у меня вписались сч.фактуры, но внизу указывается, что у этих контрагентов не заполнены свидетельства. Разве можно отправлять такую форму? А еще у меня не записываются даты и номера сч.фактур.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Май 07, 2010 14:35:13   

    Solitary Плательщики НДС WWW.RNN.KZ внизу заголовочным шрифтом не работает? Жанна сегодня желает возглавить колонну?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пт Май 07, 2010 14:46:06 Сообщить модератору   

    mamarkovaolgа: зашла по ссылке, там набираю РНН- выходит только дата постановки на учет, а где можно увидеть серию, не подскажите? спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Пт Май 07, 2010 14:58:05 Сообщить модератору   

    Гульайшам говорит:
    там набираю РНН- выходит только дата постановки на учет, а где можно увидеть серию, не подскажите? спасибо.


    Позвоните своим клиентам, попросите , чтоб прислали Вам копии св-ва по НДС - это самый достоверный способ,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пт Май 07, 2010 14:58:24 Сообщить модератору   

    Ув.,Патрон Compas, Здравствуйте! Спасибо, что откликнулись на мой вопрос, но я зашла по Вашей ссылке и выхожу на ссылку, которую дала Мамаркова Ольга и опять тупик. Я впервые делаю отчетность и на форме 300.08. застопорилась. Crying or Very sad .

    Добавлено спустя 1 минуту:

    Кстати, кто здесь Жанна?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Пт Май 07, 2010 15:01:15 Сообщить модератору   

    http://www.salyk.kz/ru/admintax/spiski/Pages/default.aspx
    посмотрите здесь, среди снятых с учета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Май 07, 2010 15:02:24   

    Я не вникал в вопрос. Я поправил как правильней по нашему давать ссылку. WWW.RNN.KZ = http://www.salyk.kz/ru/taxpayer/Pages/VATsearch.aspx
    Если нужна помощь от меня, то ссылку в личку дадите. Так не лезу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пт Май 07, 2010 15:04:53 Сообщить модератору   

    Ок! Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Пт Май 07, 2010 15:05:03 Сообщить модератору   

    Гульайшам говорит:
    Разве можно отправлять такую форму?

    в ф. 300.08 - Свидетельства НДС поставщиков не указываются. Это не критично, на мой взгляд. (т.к. "ругается" 1С ваша)
    Гульайшам говорит:
    А еще у меня не записываются даты и номера сч.фактур.

    занесите их в Шаблоны вручную, Проверьте правильность заполнения Шаблона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Май 07, 2010 15:08:40 Сообщить модератору   

    Гульайшам

    Единственное чем я могу Вам помочь в данном случае, не зная релиза вашей программы и т.д. Вбивайте ручками из регистра по полученным или если такового не имеется из копируйте из журнала счф полученных (предварительно проверьте каждую счф на наличие проведения, на дату и номер счф, на наличие у контрагента св-ва по НДС (позвоните всем у кого нет данных, в конце концов - 21 век)

    и вот держите пользуйтесь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Май 07, 2010 15:15:53 Сообщить модератору   

    mamarkovaolga вы уже в 3х (или больше) темах зацепили эти Шаблоны, можно ведь и ссылку указать, во 2 сообщении я ссылаюсь на ваш пост в одной из тем.. Вы таким образом "засоряете" форум.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пт Май 07, 2010 15:18:06 Сообщить модератору   

    Solitary, пардон, исправлюсь, просто , чтоб быстрее помочь человеку, а по форуму дольше получается.
    но Ваше замечание учту, буду ссылки выкладывать Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пт Май 07, 2010 22:33:17 Сообщить модератору   

    Я может быть из танка немножко, но
    Гульайшам говорит:
    Свидетельство о постановке на учет по НДС от 28.01.02
    Гульайшам говорит:
    Я заношу данные за 1 кв. 2010.
    Насколько я знаю, в прошлом году все плательщики НДС проходили перерегистрацию и им были выданы новые свидетельства по НДС, поэтому за первый квартал свидетельство никак не может быть от 28.01.02.

    Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:

    План Б. Скорее всего, вы неправильно указали дату в своем сообщении.
    Гульайшам говорит:
    выходит в окошке :В этот период контрагентХ не являлся плательщиком НДС! Свидетельство о постановке на учет по НДС от 28.01.02
    Данная ошибка выдается 1С только в том случае, если дата выписки счета-фактуры предшествует дате выдачи свидетельства по НДС. Проверьте. Уточните у поставщика, являлся ли он на момент выписки счета-фактуры плательщиком НДС: может быть, не прошел перерегистрацию, выписал вам счет-фактуру, а через какое-то время снова встал на учет. Для вас, как плательщика, важно выяснить истину, вы же в зачет берете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz