Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Почему возникло дебетовое сальдо по НДС?
    Дебетовое сальдо. На корректировку начислилось пени. Как это?
    Кредитовое и дебетовое сальдо по з\п уволенных сотрудников
    как зарыть дебетовое сальдо сч.1270 в ломбарде
    Дебетовое сальдо по счету 1022 с минусом. Что делать?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как грамотно убрать дебетовое сальдо по соцналогу?     
    Звездочка
    Коллега
    Спасибки: +1111 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Апр 05, 2010 18:40:32   

    У нас ТОО по упрощенке. При закрытии квартала у меня образовалась такая ситуация с соцналгом: соцотчисления превысили сумму начисленного соцналога. Такое на упрощенке бывает часто и в 910 форме я ставлю соцналог к начислению - 0. и соответственно ничего не перечисляю. Но по бухгалтерии у меня образовалось дебетовое сальдо по счету 3150.

    Теперь начинается новый квартал , в зависимости от полученных доходов я буду исчислять соцналог второго квартала. Но вот этот дебетовый хвостик будет искажать и путать начисление и конечное сальдо по соцналогу второго квартала,ведь зачесть в счет последующих оплат я его не могу. Подскажите пожалуйста, можно ли его куда -нибудь списать, что бы по состоянию на 01.04.2010 г входящее сальдо анализа счета 3150 было нулевым?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Апр 05, 2010 20:01:50 Сообщить модератору   

    Из чего у Вас состоит счет 3150? Из начисления и оплаты, так? От чего возникло дебетовое сальдо?
    Дебетовое сальдо по счету 3150 означает переплату по налогу, ее вообще-то на счет 1430 перекидывать надо.

    Звездочка говорит:
    Но вот этот дебетовый хвостик будет искажать и путать начисление и конечное сальдо по соцналогу второго квартала,ведь зачесть в счет последующих оплат я его не могу.

    Если у Вас действительно переплата по соцналогу, то этот "хвостик" должен совпадать с остатком на лицевом счете. Эту переплату можно зачесть при следущей оплате налога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Коллега
    Спасибки: +1111 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Апр 05, 2010 20:07:21   

    К сожалению эот вариант не подходит, т.к. на лицевом счете нет никакой переплаты.

    По упрощенке мы платим соцналог раз в квартал и за 4 квартал 2009 года рассчитались по нулям.
    А в этом квартале ( цифры условные) исчислили соцналог допустим 9 000 тенге, а социальных отчислений исчислили 10 000 тенге. Соответственно по соцналогу мы гос-ву ничего не должны. Но в бухучете у меня остался на счете 3150 дебетовый остаток в 1 000 тенге. Теперь он будет искажать сальдо по соцналогу за второй квартал, ведь зачесть в счет последующих оплат я его не могу.(у нас упрощенка)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пн Апр 05, 2010 20:13:51 Сообщить модератору   

    Звездочка, а вы в том периоде, когда сумма соцотчислений превышает сумму соцналога, проводку на счет 3150 минусом давали что-ли?
    Т.е. в отчетности показывали ноль (и не перечисляли), а проводку на соцналог отризательную сумму давали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пн Апр 05, 2010 20:21:06 Сообщить модератору   

    Ничего не поняла. По упрощенке раз в квартал мы сами начисляем соцналог по кредиту 3150.
    Если у Вас в этом квартале исчислен соцналог 0, зачем же начислять 9 000? Допустим, Вы начислили соцналог в 9 000 - 7210/3150. Какие потом у Вас прошли проводки, что сальдо осталось 1 000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Коллега
    Спасибки: +1111 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Апр 05, 2010 20:21:06   

    Д-т 7210 К-т 3150- начислен соцналог 9 000 тенге

    Д-т 3150 к-т 3210 - начислены соцотчисления 10 000 тенге

    Остается дебетовое сальдо 1000 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Апр 05, 2010 20:23:01 Сообщить модератору   

    А не легче Вам сразу начислять готовые цифры по соцналогу? А если 0, то ничего не начислять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Коллега
    Спасибки: +1111 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Апр 05, 2010 20:24:50   

    А какая тогда будет проводка по начислению социальных отчислений, если я не буду начислять соцналог?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Апр 05, 2010 20:25:00 Сообщить модератору   

    Звездочка, ну-ка, ну-ка, какие проводки вы даете на начисление соцналога и соцотчислений, напишите нам...

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Все вижу проводки.
    Неправильные они.
    Надо так:

    Д-т 7210 К-т 3150- начислен соцналог 0 тенге
    Д-т 7210 к-т 3210 - начислены соцотчисления 10 000 тенге

    Все.

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    У вас же даже статьи затрат на счете 7210 разные должны быть при начислении соцналога и соцотчислений.
    Как же вы отражали в бухучете расходы по соцналогу (я говорю сейчас про счет расходоы 7210), но совершенно не показывали, что вы несете расходы по соцотчислениям?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Коллега
    Спасибки: +1111 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Апр 05, 2010 21:25:32   

    Цитата:
    но совершенно не показывали, что вы несете расходы по соцотчислениям?

    Почему не показывала? Я согласно НК уменьшала соцналог на сумму социальных очислений. Т.е. в тех случаях когда у меня соцотчиления не првышали соцналог все было отражено в проводках достаточно наглядно.

    7210 - 3150 начислен соцналог 15 000 тысяч

    3150 - 3210 начислены соцотчисления и соответсвенно уменьшен соцналог 10 000 тенге.

    Остается кредитовое сальдо и оно перечисляется в бюджет

    3150 - 1030 перечислен соцналог 5000 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Апр 05, 2010 21:30:46 Сообщить модератору   

    Звездочка
    у вас неверные проводки даны, нужно давать вот такие проводки
    Elis говорит:
    Д-т 7210 К-т 3150- начислен соцналог 0 тенге
    Д-т 7210 к-т 3210 - начислены соцотчисления 10 000 тенге


    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

    Звездочка
    вы же на упрощенке, так вот проводки даете бух.справкой и к начислению соц.налог ставите не 15000 и потом уменьшаете соц.отчислениями 10000, а сразу даете к начислению соц.налога 5000 - 7210-3150, это к этому примеру
    Звездочка говорит:
    7210 - 3150 начислен соцналог 15 000 тысяч

    3150 - 3210 начислены соцотчисления и соответсвенно уменьшен соцналог 10 000 тенге.

    Остается кредитовое сальдо и оно перечисляется в бюджет

    3150 - 1030 перечислен соцналог 5000 тенге


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Вт Апр 06, 2010 07:33:45 Сообщить модератору   

    Звездочка говорит:
    Elis говорит:
    но совершенно не показывали, что вы несете расходы по соцотчислениям?
    Почему не показывала? Я согласно НК уменьшала соцналог на сумму социальных очислений. Т.е. в тех случаях когда у меня соцотчиления не првышали соцналог все было отражено в проводках достаточно наглядно.

    Звездочка, вы меня внимательно читаете?Почему часть фразы только выдернули из моей цитаты?
    Она ведь звучала так:
    Elis говорит:
    Как же вы отражали в бухучете расходы по соцналогу (я говорю сейчас про счет расходы 7210), но совершенно не показывали, что вы несете расходы по соцотчислениям?
    Я говорю не про начисление соцналога и соцотчислений (т.е. проводки из кредита 3150 и 3210), а про отражение понесенных предприятияем расходов, которые отображаются на счете 7210.

    У вас ведь только налоговый режим упрощенный, а бухгалтерский учет вы обязаны вести как все нормальные предприятия.
    Т.е. все свои расходы должны отражать, как положено.
    А проводками
    Звездочка говорит:
    Д-т 7210 К-т 3150- начислен соцналог 9 000 тенге
    Д-т 3150 к-т 3210 - начислены соцотчисления 10 000 тенге
    вы занизили свои расходы и исказили финансовую отчетность.
    Смотрите, ваше предприятие фактически понесло расходов в размере 10 000? Понесло.
    Вы эти 10000 уже и в ГФСС уплатили. Так почему же вы отражаете на счетах 7ххх раздела сумму расходов только 9000?
    Вы же этим занижаете административные расходы и завышаете факическую прибыль предприятия.

    Я вам говорю, проводки нужно давать такие:
    Д-т 7210 К-т 3150- начислен соцналог 0 тенге
    Д-т 7210 к-т 3210 - начислены соцотчисления 10 000 тенге
    Во всех случаях, и в случае превышения соцотчислений, и в случае непревышения.

    Звездочка говорит:
    Т.е. в тех случаях когда у меня соцотчисления не превышали соцналог, все было отражено в проводках достаточно наглядно.
    Совершенно ненаглядно. Счет 7210 аналитический по статьям затрат?
    Вы когда все свои расходы расшифровывать станете по видам затрат, у вас окажется, что у вас огромные расходы по социальному налогу, но совершенно нет ни копейки расходов по социальным отчислениям. И где ваша наглядность?
    Фраза - "а они там внутри сидят" и слово "наглядно" несопоставимы.
    Расходы по соцналогу и по соцотчислениям в учете долны отражаться отдельно. (расходы! т.е. счет 7210. а там вместе с ним и начисления 3150 и 3210 лягут ровно по принципу двойной записи.)

    Не хотите - дело ваше.
    Будете и дальше сидеть с несуществующей переплатой по соцналогу и с заниженными расходами по финансовому учету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz