Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Приложение 300.08 к форме 300 по НДС:...
    300ф 8 приложение какие указывать счета?
    При заполнении доп.ф.101.02: какие суммы указывать в 101.02.008 и 101.02.009?
    Указывать ли БИН в доп формах 300 за ...
    какие суммы расчета указывать в прово...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Приложение 100.04 за 2009г. Какие суммы указывать?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Мар 12, 2010 18:40:46 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=316497#316497
    Приложение 100.04 называется - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам.
    Т.е. оно абсолютно идентично полю 100.00.030 "Расходы по реализованным товарам, работам, услугам".

    В Правилах заполнения сказано "В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты."

    Возникает вопрос:
    Суммы по каким именно услугам и товарам указывать в этом Приложении 100.04? По тем, что отражаются в полях 100.00.030 IV под разными буквами, т.е. с поля 100.00.030 IV A по поле 100.00.030 IV H? Или по всем остальным полям тоже - а там и услуги по страхованию, и командировочные расходы в виде услуг по проживанию и проезда от поставщиком этих услуг, и расходы всяких недропользователей, и расходы на соцсферу, и научно-исследовательские расходы.
    Понятно, что многие из этих расходов у большинства отсутствуют, но вот услуги гостиницы или услуги по страхованию - они то есть практически у всех.
    Их указывать в Приложении 100.04? Ведь они выходят за пределы строки с названием "Расходы по реализованным товарам, работам, услугам", т.е. не попадают под название Приложения 100.04. Но в то же время являются "приобретенными работами, услугами", т.е. попадают под текст в Правилах заполнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Мар 12, 2010 18:46:57   

    Он для неплательщиков по НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Правила заполнения говорит:
    Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Мар 12, 2010 20:52:07 Сообщить модератору   

    И?

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Если это приложение предназначено для неплательщиков НДС, то что, мы его уже не разбираем здесь?
    Я не поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Мар 12, 2010 21:08:47   

    Elis
    даже хуже скажу....была уверена что за Представительство я буду только это Приложение составлять....а у Представительства - вообще нет реализаци....накладочка, однако...
    но логика подсказывает, что надо тупо все расходы в разрезе РНН показать, там как бы должно быть то, что плательщики НДС включают в приложения по 300тки Sad но пока - только логика.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Мар 12, 2010 21:37:29 Сообщить модератору   

    А если мы плательщики, то куда расходы запихивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Мар 12, 2010 21:41:06   

    Я тут мимо проходил говорит:
    А если мы плательщики, то куда расходы запихивать?

    так вы ваще не при теме, вам хорошо.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Мар 12, 2010 21:53:13 Сообщить модератору   

    Я только берусь... Не пойму что-то... куда пихать? Скажите, если в теме... Я так понял, что все равно туда...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Мар 12, 2010 21:57:00   

    Я тут мимо проходил
    пардон... не очень вопрос поняла....приложение 100.04 заполняется только неплательщиками НДС.....ну сама-то 100ка - всеми заполняется, там есть разные строки про расходы.....только в разрезе РНН ни расписываем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Мар 12, 2010 22:01:12 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    только в разрезе РНН ни расписываем

    То есть по ставим по разделам общими суммами без РНН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Мар 12, 2010 22:04:04   

    Я тут мимо проходил говорит:
    по ставим по разделам общими суммами без РНН?

    ну в смысле по строчкам и разделам....да...приложение в разрезе РНН больше нет, они у нас в виде налоговых регистров, имеют такую детализацию

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Мар 12, 2010 22:09:37 Сообщить модератору   

    А вот в правилах нашел про 100.04 - "Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты. Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней." Значит, если плательщики, то вообще не заполняем...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Мар 12, 2010 22:13:16 Сообщить модератору   

    Я тут мимо проходил, эта ветка для обсуждения вопроса, какие именно суммы указывать в Приложении 4 тем, кто это приложение должен заполнять. А вопрос, кто же все-таки должен заполнять это 4 Приложение, а кто не должен, обмусолили уже по всему форуму.
    Марш в нужные ветки:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=22329
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24399

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Мар 12, 2010 22:28:55 Сообщить модератору   

    Да спасибо, почитал очень интересно, но больше вопросов, чем ответов... в одной из этих веток вполне обоснованно задают вопрос: куда же делась формулка с материалами? Получается что теперь приобретя материалы, но даже не списав их, мы все равно относим их на вычеты? Чушь какая-то... Как теперь учитывать, ведь по НДС мы расшифровываем приобретения материалов и товаров, а не вычеты по их списанию на себестоимость...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Мар 12, 2010 22:34:35   

    Я тут мимо проходил говорит:
    одной из этих веток вполне обоснованно задают вопрос: куда же делась формулка с материалами? Получается что теперь приобретя материалы, но даже не списав их, мы все равно относим их на вычеты?

    а давайте с этим вопросом в ту ветку.....что ещё за формулка Sad нормально всё там в 100.030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Мар 12, 2010 22:36:50 Сообщить модератору   

    На начало... на конец... разницу - в вычет...

    Добавлено спустя 44 секунды:

    Приобретение еще в середине...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Мар 12, 2010 22:38:33   

    грю же - пошли в ту ветку...(есть в 100ке формула....)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Мар 12, 2010 22:47:12 Сообщить модератору   

    а вижу...
    16. В разделе «Вычеты»:
    1) в строке 100.00.030 указывается стоимость реализованных (использованных) товаров, приобретенных и безвозмездно полученных работ, услуг, относимая на вычеты в соответствии с пунктом 1 статьи 100 Налогового кодекса. Определяется как 100.00.030 I – 100.00.030 II + 100.00.030 III + 100.00.030 IV + 100.00.030 V – 100.00.030 VI – 100.00.030 VII – 100.00.030 VIII – 100.00.030 IX;

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вс Мар 14, 2010 14:35:19 Сообщить модератору   

    А как быть с приложением 100.04, если в конце года, одна фирма 5 дней, другая месяц была неплательщиком НДС. Надо заполнять за эти периоды или не надо? Подскажите пожалуйста.
    Если не заполню, "накосячю" или нет? С 2010 опять плательщики.
    А есть и такие у которых в течении года менялся статус, например, где-нибудь в середине года стали неплательщиками или наоборот. Им делить периоды?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Мар 22, 2010 14:46:01 Сообщить модератору   

    Простите, я с тем же вопросом, что и Elis в начале данной темы "Какие суммы указывать в приложении 100.04?" Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам - указываем ли мы приобретение от поставщиков помимо товаров, работ,услуг приход материалов, основных средств, расходов будующих периодов?? Наша предприятие не плательщик НДС. Если сравнивать с плательщиками НДС, то согласно письма НК "расходы по реализованным товарам, работам, услугам, в разрезе поставщиков подлежат отражению в форме 300.08". А в приложении 300.08 мы ведь показываем все (приобретение товаров, работ,услуг, ОС,РБП), я ведь ничего не путаю. Подскажите ответ на вопрос этой темы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Мар 23, 2010 22:06:06 Сообщить модератору   

    lady_lee говорит:
    Простите, я с тем же вопросом, что и Elis в начале данной темы "Какие суммы указывать в приложении 100.04?" Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам - указываем ли мы приобретение от поставщиков помимо товаров, работ,услуг приход материалов, основных средств, расходов будующих периодов?? Наша предприятие не плательщик НДС. Если сравнивать с плательщиками НДС, то согласно письма НК "расходы по реализованным товарам, работам, услугам, в разрезе поставщиков подлежат отражению в форме 300.08". А в приложении 300.08 мы ведь показываем все (приобретение товаров, работ,услуг, ОС,РБП), я ведь ничего не путаю. Подскажите ответ на вопрос этой темы.


    я так понимаю всем некогда и никто уже это обсуждать не будет?
    а ведь нас не плательщиков тоже много..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Мар 23, 2010 22:16:46 Сообщить модератору   

    Приложение 100.04 заполняют неплательщики НДС и указывают в этом приложении ВСЕ расходы. Само приложение называется "Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам". Т.е. по всему, что НАМ реализуют. Мы приобрели, к примеру, основное средство. Но для продавца это основное средство является товаром, так ведь? Поэтому это ОС тоже попадает в Приложение 100.04

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Мар 23, 2010 22:17:43   

    katerina099 говорит:
    А как быть с приложением 100.04, если в конце года, одна фирма 5 дней, другая месяц была неплательщиком НДС.

    Ответ
    katerina099 говорит:
    Надо заполнять за эти периоды

    katerina099 говорит:
    Если не заполню, "накосячю"

    Можете потом подать дополнительный отчет с заполненной 100.04
    katerina099 говорит:
    А есть и такие у которых в течении года менялся статус, например, где-нибудь в середине года стали неплательщиками или наоборот

    Заполнять за период когда был неплательщиком по НДС форму 100.04. Саму 100ф за год, т.к. являлся весь год плательщиком по КПН.

    Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:

    lady_lee говорит:
    Наша предприятие не плательщик НДС

    Кроме того что Вы заполняете 100ф как плательщик по КПН, Вам надо заполнить и форму 100.04 как неплательщик по НДС. Главное помнить что по правилам формы 100.04
    Цитата:
    Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней.


    Вот что интересно
    lady_lee говорит:
    А в приложении 300.08 мы ведь показываем все (приобретение товаров, работ,услуг, ОС,РБП), я ведь ничего не путаю.

    Как это Вы заполняете и к тому же
    lady_lee говорит:
    Наша предприятие не плательщик НДС

    Объясните может Вы что-то в сообщении неправильно написали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Мар 23, 2010 22:28:03 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Я думаю, что lady_lee, говоря "мы показываем в приложении 300.08" имела ввиду "нас", бухгалтеров... )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Мар 23, 2010 22:30:36 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Вот что интересно

    тоже прочитала и согласна с Оксана_К, что тут просто провели, как бы аналогию с ф. 300
    lady_lee говорит:
    Если сравнивать с плательщиками НДС, то согласно письма НК "расходы по реализованным товарам, работам, услугам, в разрезе поставщиков подлежат отражению в форме 300.08". А в приложении 300.08 мы ведь показываем все (приобретение товаров, работ,услуг, ОС,РБП), я ведь ничего не путаю.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Мар 23, 2010 22:31:41 Сообщить модератору   

    Оксана_К говорит:
    Приложение 100.04 заполняют неплательщики НДС и указывают в этом приложении ВСЕ расходы. Само приложение называется "Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам". Т.е. по всему, что НАМ реализуют. Мы приобрели, к примеру, основное средство. Но для продавца это основное средство является товаром, так ведь? Поэтому это ОС тоже попадает в Приложение 100.04


    но ведь приложение называется Расходы по реализованным товарам итд.
    а приобретение ОС не расходы..
    мы же не по выбытию денежных средств отчет делаем, а по тому что в итоге у нас будет расходом..
    или я что то не понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Мар 23, 2010 22:31:51 Сообщить модератору   

    по сабжу, согласна с Оксана_К
    Оксана_К говорит:
    Приложение 100.04 заполняют неплательщики НДС и указывают в этом приложении ВСЕ расходы


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Мар 23, 2010 22:39:04 Сообщить модератору   

    BoNik
    Наши расходы по реализованным нам товарам. Мы тратим деньги на то, что наши поставщики нам реализуют. А реализовать они могут товары, либо работы, либо услуги. Даже если поставщики реализуют нам товар, который будет являться для нас ОС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Мар 23, 2010 22:51:09   

    BoNik говорит:
    Само приложение называется "Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам"

    Не Вы ведь реализуете, а Вам и поэтому
    Оксана_К говорит:
    Поэтому это ОС тоже попадает в Приложение 100.04

    Вот если бы оно называлось"Расходы по приобретенным товарам, работам, услугам"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Мар 23, 2010 22:55:39 Сообщить модератору   

    и получается, что мы разбиваем наши расходы по РНН к 30-й строке в виде регистров и потом ещё делаем тоже самое в 100,04 только в самой форме?
    там же тоже по РНН 7 видов расходов. И значит, что это форма будет как раньше было 8-е приложение с кучей страниц?
    или я не правильно поняла?
    вечер туго соображаю..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Мар 23, 2010 22:59:42   

    BoNik говорит:
    и получается, что мы разбиваем наши расходы по РНН к 30-й строке в виде регистров и потом ещё делаем тоже самое в 100,04 только в самой форме?

    Верно.
    BoNik говорит:
    там же тоже по РНН 7 видов расходов. И значит, что это форма будет как раньше было 8-е приложение с кучей страниц?

    Но Вы их ведь не сдаете в НК и у Вас есть время их постепенно заполнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Мар 23, 2010 23:03:55 Сообщить модератору   

    регистры не сдаем, но 100,04 есть приложение и оно должно быть готово вместе с 100,00

    а регистры к 30-й как раз таки готовы..

    Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:

    жму спасибки!!
    ещё раз спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Мар 23, 2010 23:14:08 Сказали Спасибо❤   

    BoNik говорит:
    но 100,04 есть приложение и оно должно быть готово вместе с 100,00

    Время еще же есть, либо заполнить частично и потом дополнить доп.отчетом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Мар 23, 2010 23:19:05 Сообщить модератору   

    да я всё поняла Smile
    нам же "облегчили налоговую отчетность"
    большое им спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Мар 24, 2010 17:14:56 Сообщить модератору   

    Для неплательщиков НДС предусмотрено приложение 100,04 .. В правилах по составлению отчетности сказано, что сумма строки 100,00,030IV должны быть равными с итоговой строкой 100,04. Но дело в том, что в итоговой строке программа 1 с автоматически считает и приобретенные основные средства , соответственно на сумму приобретенных осн. ср. и нем. активов итоговая стр. 100,04 больше. В комментариях определяют смысл заполнения данного приложения в том, что плательщики НДС ежеквартально предоставляют реестры в налоговую, а неплательщики НДС не предоставляют ..так вот .. как я поняла - что бы можно было увидеть всех поставщиков .. они должны быть отражены в этом приложении. Вопрос в том, может оставить в данном приложении суммы от поставщиков основных средств и немат. активов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Мар 24, 2010 17:25:37 Сообщить модератору   

    yliana
    Перенесла Ваш вопрос в нужную тему. Прочитайте, ответ здесь есть...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Мар 24, 2010 17:35:21 Сообщить модератору   

    BoNik говорит:
    Само приложение называется "Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам"

    Не Вы ведь реализуете, а Вам и поэтому
    Оксана_К говорит:
    Поэтому это ОС тоже попадает в Приложение 100.04

    Вот если бы оно называлось"Расходы по приобретенным товарам, работам, услугам"...
    Я считаю, что не совсем правильно рассуждать кто реализует. Так как в приложении 100,04 отражаются не только реализованные товары, но и приобретенные на общую сумму .. часть из которых реализована,а остальное остается на балансе (складе) Я все таки считаю , что стоит в этом приложении отразить и осн. средства приобретенные..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Мар 24, 2010 17:42:08 Сообщить модератору   

    yliana
    Об этом мы и говорили в этой теме. В этом Приложении отражаются ВСЕ расходы. А на счет "реализованные"... Реализованные не нами, а нам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Мар 24, 2010 17:55:03 Сообщить модератору   

    Все спасибо большое ..я поняла .. спасибочку отправила ...

    Еще один вопросик по поводу заполнения приложения 100,04: Есть поставщики у которых указан БИН в счетах фактура , а есть поставщики в которых нет... А в приложении 100,4 предусмотрены строки для БИНа .Как быть ? можно указать БИН только у тех поставщиков у которых имеется БИН, а у которых нет поставить 0 или пустую графу оставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Мар 24, 2010 17:56:13 Сообщить модератору   

    yliana
    Нет данных - не заполняете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Мар 24, 2010 18:18:27 Сообщить модератору   

    yliana
    а на Салыке можно посмотреть БИН по РНН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Ср Мар 24, 2010 18:22:55 Сообщить модератору   

    где ссылка ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Мар 24, 2010 18:26:14 Сообщить модератору   

    yliana
    http://www.salyk.kz/ru/Pages/findtaxpayers.aspx
    Но вот конкретно сейчас не открывается, хотя постоянно ею пользуюсь Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Ср Мар 24, 2010 18:27:28 Сообщить модератору   

    спасибочки , у меня открылась !!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Мар 24, 2010 18:29:01 Сообщить модератору   

    yliana пожалуйста Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Мар 24, 2010 19:01:10 Сообщить модератору   

    yliana, я бы на вашем месте голову не морочила, а послушалась бы Оксану:
    Оксана_К говорит:
    Нет данных - не заполняете


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Чт Мар 25, 2010 15:50:46 Сообщить модератору   

    Здравствуйте всем подскажите пожалуйста включать ли в данное приложение товары и услуги, приобретенные у населения по актам закупа Или их включить только по строке 100.00.030 V

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Чт Мар 25, 2010 16:04:14 Сказали Спасибо❤   

    Planeta
    Елена Т говорит:
    Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты.

    Включаете, особых указаний по правилам нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Чт Мар 25, 2010 16:33:06 Сообщить модератору   

    Ну, вот заполняла-заполняла приложение 100.04, и только сейчас почитав все вышесказанное поняла, что не нужно было включать в приложение поставщиков по реализованным Т,Р,У за период когда мы были плательщиками НДС, вот чёрт, задали задачку предприятиям которые половину года были плательщиками или неплательщиками НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Мар 26, 2010 13:43:54 Сообщить модератору   

    Еще вопрос возник при заполнении Были расходы на приобретение ж/д, автобусных билетов В автобусных хоть РНН есть -еще как-бы можно включить А в ж/д вообще нет РНН поставщика???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пт Мар 26, 2010 15:11:56 Сообщить модератору   

    "А в ж/д вообще нет РНН поставщика", так у нас по-моему только Казахстан Темир Жолы перевозками занимается, их РНН ставьте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Пт Мар 26, 2010 15:18:30   

    Planeta говорит:
    А в ж/д вообще нет РНН поставщика???

    Неверно, есть в реквизитах там же где и номер места или время пребывания поезда, где то в середине, под рукой нет жд билета.
    Crazy говорит:
    так у нас по-моему только Казахстан Темир Жолы перевозками занимается, их РНН ставьте.

    Неверно, перевозчиков много, даже тот же КТЖ- в каждом регионе у КТЖ свой РНН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пт Мар 26, 2010 15:20:07 Сообщить модератору   

    Да но дело в том что билеты продает посредник некий филиал ТОО "Бахытты Жол" а не сам Темиир Жолы, а на билете вообще только штампик их стоит без РНН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Пт Мар 26, 2010 15:23:09 Сказали Спасибо❤   

    Я же говорю что в самом билете где набор печатных данных букв и цифр есть РНН. Или у Вас необычный бланк жд билета.

    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:

    Подняла билеты, строка 3 "Места ... КЗХ РНН...", хотя и нашла билет без РНН - поезд узбекистанский, нерезидент однако.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пт Мар 26, 2010 15:35:33 Сообщить модератору   

    Спасибо Елена Т!!! Действительно нашла , но только на одном из билетов, возможно потому что покупались они в одно время но в направлениях туда-обратно. :)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Пт Мар 26, 2010 15:45:12   

    Елена Т говорит:
    хотя и нашла билет без РНН - поезд узбекистанский, нерезидент однако.

    Как и обычный казахстанский билет, но на месте где должен быть РНН написано "УЗБК", а что у Вас на билете в этом месте, может тоже поезд не казахстанский.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пт Мар 26, 2010 16:38:28 Сообщить модератору   

    у меня З-СИБ ЗАП-СИБИР РАОП написано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пт Мар 26, 2010 16:40:22   

    Planeta говорит:
    ЗАП-СИБИР

    На РФ похоже, нерезидент.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Пт Мар 26, 2010 22:31:32   

    вы для заполнения регистра налогового про это спрашиваете? а вообще проезд через командировочные же в 100ой показывается? (конечно имею ввиду проед в командировке)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Сб Мар 27, 2010 16:39:55 Сообщить модератору   

    нет Я спрашиваю для заполнения расшифровки по РНН в приложении 100.04. В общем поезд этот российский шел по территории Казахстана транзитом. Так вот я к чему... Сотрудник наш билеты покупал однозначно в городе и штампики на билетах стоят компании "Бахытты Жол" и раз продавали они, пусть даже как посредники, тогда их РНН нужно ставить??? И если не их то какие обязательства в связи с покупкой билета у нерезидента у нашей компании возникают? Это конено уже не по теме вопрос но перенаправьте плиз в нужное русло если что

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пн Мар 29, 2010 09:04:15 Сообщить модератору   

    Поскажите плиз какой все же РНН вносить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Пн Мар 29, 2010 17:40:46 Сказали Спасибо❤   

    Planeta говорит:
    штампики на билетах стоят компании "Бахытты Жол"

    Они признают доходом только свое вознаграждение, основная часть билета от нерезидента из России.
    Стоимость российского билета не указывается, т.к. нерезидент не является налогоплательщиком, а именно их указывают в ф.100.04.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пн Мар 29, 2010 18:36:22 Сообщить модератору   

    Просим подсказать, где найти налоговые регистры к строке 100.00.030 4 А и прочие

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пт Апр 02, 2010 18:23:58 Сообщить модератору   

    zena говорит:
    Просим подсказать, где найти налоговые регистры к строке 100.00.030 4 А и прочие

    Самим придумать.
    Эти налоговые регистры составляются налогоплательщиком в свободной форме.
    Т.е. составляете таблицу, которая расшифрует указанную вами сумму по первичным документам.
    Обзываете ее налоговым регистром, утверждаете в Налоговой учетной политике и все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Чт Мар 17, 2011 12:53:37 Сообщить модератору   

    перечитала тему 2 раза и так поняла, что мнения разделились.
    Елена Т говорит не ставить ОС в 100.04, а кто-то ставить....
    как правльно то все таки?
    я в 2009 году не ставила и у меня 100.04 равна 100,00,030IV
    не правильно?
    а как в этом году?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Чт Мар 17, 2011 13:51:30 Сообщить модератору   

    Бобко говорит:
    Елена Т говорит не ставить ОС в 100.04, а кто-то ставить....
    как правльно то все таки?

    Ещё раз перечитал тему, ответ однозначен, да и 1С формрует приложение 4 именно так:
    В этом Приложении отражаются ВСЕ расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz