Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Импорт с территории РФ - товары приня...
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Приход Импорта. Какой курс ставим в Накладной на импорт ТМЗ (импорт)
    делает ли сейчас налоговая возврат по...
    Какая разница между Импорт с уплатой ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Ноя 06, 2006 09:31:10 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=277765#277765

    Привет всем! Сталкиваюсь с этим впервые и поэтому прошу совета. Как приходуется импорт? На основании инвойса? И какие проводки нужно делать? Как учитывать НДС? На какой счет относить таможенные пошлины? Подскажите, пожалуйста. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Ноя 06, 2006 09:49:55 Сообщить модератору   

    Инвойс ведь выписан в чужой валюте... К тому же он выписывается датой отгрузки, а приехать груз может через месяц... Так?...
    Поэтому приходовать надо по ГТД... Датой растаможки.. Таможеники ставят дату на штампике....

    Проводки
    Дт 222, 201-208 - Кт 671.2 - приход ТМЦ
    Дт 222, 201-208 - Кт 687.1 - тамож.пошлина
    Дт 331 - 687.2 - сумма НДС в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Ноя 08, 2006 13:01:44 Сообщить модератору   

    IMHO говорит:

    Проводки
    Дт 222, 201-208 - Кт 671.2 - приход ТМЦ
    Дт 222, 201-208 - Кт 687.1 - тамож.пошлина
    Дт 331 - 687.2 - сумма НДС в зачет


    Подскажите проводки по НДС по импорту методом зачета... ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Ноя 08, 2006 13:23:23 Сообщить модератору   

    Галина знает (ака Техвест)...
    может быть,
    331-671.2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Ноя 08, 2006 14:50:07 Сообщить модератору   

    Gale говорит:
    Подскажите проводки по НДС по импорту методом зачета... ???


    Механизм операции раскажите....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Ноя 08, 2006 15:06:57 Сообщить модератору   

    НК разрешает по облагаемому импорту оборудования для собств. употребления (не для дальнейшей продажи) НДС учитывать по методу зачета. Т.е. НДС, указанный в ГТД, не уплачивается напрямую в НК, а потом оседает в зачете, а мы просто в декларации указываем НДС по импорту как НДС к уплате и тут же как НДС к зачету. И никто никому не должен. Так вот - разрешение таможни на применение такого метода у нас на руках, но как отобразить это безобразие в учете? Embarassed

    Есть мнение:
    Дт НДС
    Кт Поставщик
    Дт Расчеты с НК (прочая дебиторка)
    Кт НДС
    Дт Поставщик
    Кт Расчеты с НК

    Но так ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Ноя 08, 2006 17:16:52 Сообщить модератору   

    Нет не верно... Дт НДС - Кт Поставщик... Разве вам НДС в зачет поставщик дает?... Его дает наше гос-во... так?... В лице налог.комитета...

    Так вот тут у вас проводки будут те же что я указал в посте №2...
    Просто разница в том, что у вас физич.уплаты этой суммы в бюджет не будет.... А так все тоже самое...
    Единственое я тама ошибочку допустил в последней проводке...
    должно быть Дт 331 - 687.1

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Ноя 09, 2006 08:24:18 Сообщить модератору   

    Поняла! Тады так:

    Дт НДС (331)
    Кт Расчеты с НК (687)

    Дт Расчеты с НК (687)
    Кт НДС (633)

    Спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Ноя 21, 2006 17:16:32 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. У меня вопрос. Мы импортируем товар (ТНП). В ГТД, точнее в Декларации таможенной стоимости раздел 16 и 17 транспортные расходы. По каким счетам они разносятся по бухгалтерии, подскажите пожалуйста!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Вт Ноя 21, 2006 17:33:18 Сообщить модератору   

    Все затраты по доставке и транспортировки товара, идут на сч.222, таким образом увеличивая его себестоимость

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

    Дт 222 Кт 671,2 - поступление ТМЦ импорт
    Дт 222 Кт 687,1 - оказание услуг по доставке товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Ноя 21, 2006 17:40:34 Сообщить модератору   

    Даже если на сумму этих расходов разняться фактурная и таможенная стоимость?

    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:

    И затем в доход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Вт Ноя 21, 2006 17:56:43 Сообщить модератору   

    Таможенная стоимость нужна для определения тапоженных пошлин и таможенных платежей.
    Для Вас в бухгалтерии важна только фактурная стоимость.... Хотя, позвольте.... А в с/ф (или инвойсе) не указаны расходы по доставке?
    Объясните поподробнее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Ноя 21, 2006 21:17:35 Сообщить модератору   

    bigdeal говорит:
    И затем в доход?
    при чем тут доход? затем эта сумма транспортных услуг через списание себестоимости реализованных товаров пойдет на расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Ноя 22, 2006 11:12:48 Сообщить модератору   

    Расходы по доставке не указаны в инвойсе.

    Добавлено спустя 20 минут 51 секунду:

    сори неточная информация эти расходы указаны в инвойсе как рекламная продукция за которую поставщику платить не надо сумма указана только для таможенных процедур но почему, то она попадает в графу 16 ДТС как транспортные расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Ср Ноя 22, 2006 15:48:39 Сообщить модератору   

    Суммы, на затраты по доставке и транспортировке, берутся только на основании выставленных с/ф или инвойса. Если, как Вы говорите, в инвойсе не выделенна сумма, отдельной стройкой, по доставке ТМЦ, то естественно никаких затрат нет, т.е. на затраты брать нечего. А про сыммы указанные в графах 16, 17, лучше узнать в таможне, вернее у Вашего брокера. Может быть всё таки сумма по доставке товара указана в инвойсе? Моё мнение на таможне в подобном случае не могли ошибиться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Чт Фев 21, 2008 15:57:46 Сообщить модератору   

    Акт сверки с таможней.. Новый формат.. Тока получил...
    Если кому надоть..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz