| Отказывают в подтверждении регистрационного учета по НДС, какой вид формы 300 сдавать?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#101 Чт Дек 03, 2009 16:13:24
|
Сообщить модератору
|
|
Вообще-то в эту строку нужно немного не то ставить... Там отражаются остатки материалов, товаров, основных средств и пр., которые были приобретены с НДС, этот НДС был взят в зачет. Вот этот самый ранее отнесенный в зачет НДС и как-бы нужно восстановить (ведь получается, что эти остатки вы не успели использовать в целях получения облагаемого оборота)
А если вы имеете в виду остатки на лицевом счете по НДС в налоговом управлении, то просите, чтоб вам их из бюджета вернули.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#106 Вт Дек 08, 2009 16:22:09
|
Сообщить модератору
|
|
Нас сняли с учета по НДС по причине отсутствия по месту нахождения 30 сентября.(наша вина - тянули с перерегстрацией, понесли наказание). В налоговой сказали, что по итогам 3 квартала нас должны поставить на учет в принудительном порядке - обороты превышают 30000 МРП, причем значительно. Инспектор сказал - сдавайте ликвидационную , сейчас сдам ликивдационную, а потом первоначальную не примут?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#107 Вт Дек 08, 2009 16:23:55
|
Сообщить модератору
|
|
| kalina говорит: |
|
итогам 3 квартала нас должны поставить на учет в принудительном порядке - обороты превышают 30000 МРП, причем значительно. |
а вас уже поставили на учет принудительно, как говорили?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#108 Вт Дек 08, 2009 16:29:09
|
Сообщить модератору
|
|
Еще нет, лицевые передавали в другой НК , вчера только "перенеслись" я смогла наконец увидеть выписку - отчеты за 3 квартал еще не сели. Но обещали в НК как только сядут - нас принудят, но я не знаю как долго это будет.Скорей бы. И с какого периода принудят - с 1 октября или как проведут отчеты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#109 Вт Дек 08, 2009 16:33:04
|
Сообщить модератору
|
|
| kalina говорит: |
|
И с какого периода принудят - с 1 октября или как проведут отчеты? |
хороший вопрос, который следует задать органам НУ
На мой взгляд, все-таки, нужно было подать снова на повторную постановку по НДС, с объяснительными, чтобы не ждать их "принудиловки", которая может затянуться по разным причинам..
| kalina говорит: |
|
Инспектор сказал - сдавайте ликвидационную |
каким периодом ее сдать?
| kalina говорит: |
|
сейчас сдам ликивдационную, а потом первоначальную не примут? |
на сегодняшний день, не примется.. если не сделают разработчики "доработку" в СОНО и КН, по определенным (или всем) НП..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#110 Вт Дек 08, 2009 17:02:12
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос органам НУ задавала( ну не то что бы органам, но у инспектора спрашивала) - ведь получается, что нас снимают с 4 квартала, т.е. с 1 октября, но поставить должны тоже с 1 октября - по итогам 3 квартала, он сказал - сдавайте отчеты, сядут - посмотрим, а что смотреть - у нас обороты не позволяют нам не стоять на учете по НДС , могли и за предыдущие периоды это увидеть, объяснительные писали - и так и эдак пытались - ждите. Буду ждать. Но сейчас боюсь попасть из-за ликвидационной, не сдам - плохо, сдам - еще хуже? Обидней всего, что мы ЧЕСТНО платим(платили) НДС 8-10 млн. в квартал. Почему наши налоги оказались ненужными государству?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#111 Ср Дек 09, 2009 16:03:31
|
Сообщить модератору
|
|
| kalina говорит: |
|
Но сейчас боюсь попасть из-за ликвидационной, не сдам - плохо, сдам - еще хуже? |
в отношении ликвидационной, я писала уже, что сама была в вашей же ситуации .. "Ликвидационную" я не подавала, тк. подала "очередную" за 3кв и сразу же с 1.10.09 я была уже плательщиком НДС, соответственно, за 4кв также буду подавать "очередную"..
Причин называлось несколько в пользу "очередной" и выше уже они указаны.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#112 Чт Дек 10, 2009 14:42:45
|
Сообщить модератору
|
|
Бухгалтер не прошел перерегистрацию по ндс (обороты всего до 2 млн. в квартал). С 1 января фирма перестает быть плательщиком ндс.
Как быть сдать за 4 кв. 300. очередную и ликвидационную?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#114 Пт Дек 11, 2009 14:27:22
|
Сообщить модератору
|
|
Нас сняли с учета по НДС по причине - руководитель юр. лица является бездействующим ИП с 05.12.09. Решение получила сегодня. Инспектор сказала что до 15.12.2009 я должна сдать ликвидационную 300.00. Есть ли документ где такие сроки прописаны?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#115 Пн Дек 14, 2009 17:05:23
|
Сообщить модератору
|
|
На -"Интересно, а зачем подходить через неделю? Вам же поставили штампик на второй экземпляр заявления? Все документы сданы, что еще от нас требуется, непонятно. Отказать не могуть ни в коем случае, это наше полное право-сняться с учета по НДС. Потом напишите, как сходили в НК." -отвечаю:
Подошла к окошку куда сдавала через месяц-сняли при мне,но числом 17 ноября,без всяких проволочек
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#117 Чт Дек 17, 2009 09:12:07
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте, подскажите пожалуйста а помимо ликвидационной 300 нужно ли заполнять еще какое либо заявление если зачетный НДС 450 000 и надо его вернуть, эту сумму 450 000 надо указать в 300.00.30 так ли
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#119 Пн Дек 21, 2009 15:35:38
|
Сообщить модератору
|
|
21.12.09 была в налоговой алмалинского района Алматы с заявлением 20 форма о снятии с ндс и ликвидационной 300.00, отправили домой сказав что снимут автоматом с 01.01.10, а оригинал свидетельства ндс повесить на стену
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#120 Пн Дек 21, 2009 15:39:55
|
Сообщить модератору
|
|
| olga0512 говорит: |
|
, отправили домой сказав что снимут автоматом с 01.01.10, а оригинал свидетельства ндс повесить на стену |
правильно сказали.. т.к. подача заявления на добровольное снятие с рег. учета по НДС закончилась 30.11.09г. (до 1.12.09 надо было) со старым образцом Свидетельства по НДС..
Старые свидетельства по НДС в базе налоговой имеют уже отметку аннулированные всех, кому не присвоили новые серии и номера (их присваивают в день подачи на подтверждение).
ЗЫ, С Новым Свидетельством можно будет сняться добровольно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#122 Пн Дек 21, 2009 16:23:51
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пожалуйста, в ликвидационной декларации по НДС в какую строку заносить остатки товаров, материалов по балансовой стоимости? И саму сумму НДС= балансовая стоимость*12% в какую строчку отражать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#124 Ср Дек 23, 2009 08:55:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Дария Кайратовна говорит: |
olga0512
С заявлением Вы, конечно, опоздали. Теперь Вам нужно будет сдать ликвидационную 300.00 по срокам сдачи отчетности за 4 квартал. |
А то, что срок сдачи ликвидационной по сроку сдачи за 4 квартал где-нибудь официально написано?? а то с меня налоговая требует, а я пока не могу сдать т.к. идет инвентаризация основных.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#126 Пт Дек 25, 2009 16:07:07
|
|
|
Нам отказали в получении свидетельства,ссылаясь на то,что мы ,якобы, не сдали отчет 101.04 за 2005 год.Этот отчет мы предоставили в налоговую по Жет.р-ну в 208 кабинет.На что нам в грубой форме дали понять о неподлинности данного отчета! Осталось несколько дней и я думаю,что пободаться с налоговиками не успеем.В 2005 году мы приобрели ОС по ГТД с обязательством.У меня возникает вопрос:
-в ликвидационном отчете показать сумму по обязательству
и,соответственно оборот по ГТД или по остаточной стоимоти этих ОС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#129 Пн Дек 28, 2009 16:16:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Дария Кайратовна говорит: |
|
С заявлением Вы, конечно, опоздали. Теперь Вам нужно будет сдать ликвидационную 300.00 по срокам сдачи отчетности за 4 квартал. |
Откуда такая информация? Прочитала всю ветку с начала еще раз, сомнения по поводу сдачи отчетности так и не развеяны: Форму 300 как сдавать?
1. очередную или ликвидационную?
2. до 30.12.2009 или до 15.02.2010?
| Анна О. говорит: |
Compas говорит:
Нет еще вестей с фронта. Ждем наступления.
И сейчас нет вестей? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#133 Вт Дек 29, 2009 13:59:53
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
а как Вы думаете, на ликвидационку уже допик не сдашь?
|
Разве я не могу сдать допик на принятые СФ, если они выписаны датой, предшевствующей дате сдачи ликвидационной? Иначе как исправить допустим какие-то ошибки или среагировать на уведомления в периоде до ликвидационки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#135 Вт Янв 19, 2010 10:09:25
|
|
|
| Compas говорит: |
|
AIR нет еще. Как только выйдет, скажу. |
Неужели до сих пор новостей нет? Очень волнует этот вопрос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#136 Вт Янв 19, 2010 11:22:57
|
Сообщить модератору
|
|
Отказали в перерегистрации, сняли с учета с 12 декабря, стало известно только 28 декабря.
Сразу написали письменный запрос в НУ с просьбой пояснить порядок и сроки сдачи отчетности по НДС.
Одновременно 29 декабря написали заявление на постановку на учет (оборот за год порядка 333 млн тенге).
Сразу позвонили из налоговой и сказали, чтобы срочно - до конца года сдали ликвидационную декларацию.
Т. к. невозможно за 2 дня сделать качественный отчет, сказали. что потом можно будет досдать допку.
31 декабря сдали ликвидацию.
Вчера уже получили новое свидетельство - плательщики с 1 января 2010.
Честно говоря, не знаю, почему нужно было ликвидацию сдать до конца года, но сделали как велели.
Такой у нас опыт сложившейся ситуации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#139 Вт Янв 19, 2010 14:11:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Вовун говорит: |
|
НУ отказало в перерегистрации и сняли с 10/01/10 Ликвидационная за 1 квартал ? |
Вообще-то всех, кому отказали снимают с учета с 1 января, т.к. прежнее свидетельство в новом году не действительно.
Ликвидационная будет за 4 кв.
Что-то у вас непонятная ситуация...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#140 Вт Янв 19, 2010 14:16:11
|
Сообщить модератору
|
|
Да за 1кв.10г., если сняли 10.01.10г., то считаю лик. должна от этой даты. Хотя с ликвидацией принужденной не сталкивалась. Мы сами добровольно подали лик. в ноябре 09г. и со следующего дня мы не плательщики ндс.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#141 Вт Янв 19, 2010 17:46:12
|
Сообщить модератору
|
|
Нам пообещали сохранить ндс ,га руки ни да ни нет не дали ,а на салыке нашел сообщение что уже сняты с 10/01/10 А диру все еще обещают восстановить ндс. Говорю Лапша на уши ,а он верные люди говорят ..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#142 Вт Янв 19, 2010 21:18:08
|
Сообщить модератору
|
|
| @mount говорит: |
|
Что-то у вас непонятная ситуация... |
Согласна. Вы не можете первые 10 дней работать по старому свидетельству НДС, оно просто не действительно.
Ни реализацию делать с НДС, ни самим брать в зачет.
Уточните еще раз в своем НК, обязательно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#144 Чт Янв 21, 2010 10:47:55
|
|
|
Добрый день. Очень хочется услышать ответ на вопрос, мы относимся к п.4 ст.44 НК РК, т.е.:
Лица не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года.
| AIR говорит: |
"При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."
И что? это можно считать законно-официальным ответом?
не сдавать ликвидационку, не писать заявления..
Сдаем по срокам очередную за 4 квартал и с сопроводит письмом отправляем в НК оригинал Св-ва по НДС? |
Скажите, ситуация как-то прояснилась?
Или может я одна тут такая сижу и жду у моря погоды?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#146 Чт Янв 21, 2010 16:37:49
|
|
|
| Вовун говорит: |
|
На семинаре НУ сказали что обязаны сдать ликвидационную в этом случае |
И всё?
Никаких налоговых заявлений и очередных?
Простите, наверное, уже достала своими вопросами, просто хочется аргументированного ответа.
- В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность;
- в НК советуют сдать ликвидационную, вот и Вовун, тоже самое говорит.
- Compas советует дождаться официального ответа, но пока глухо, как в танке, а сроки поджимают.
Не хочется попасть на штраф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#147 Чт Янв 21, 2010 16:50:00
|
Сообщить модератору
|
|
A_Shipping ссылаться на ответ в Блоге Ергожина тоже не совсем правильно.. т.к. это вас не очень то и спасет, если вдруг органы НУ пожелают вас штрафануть..
В вашем случае, я бы поступила так:
1. Представила бы ликвидационную ф. 300.00, согласно НАлогового Кодекса, а именно, откорректировала бы ранее взятый зачет по НДС по остаткам товара и ОС
2. Сдала бы Свидетельство по НДС в органы НУ (уже можно без заявления, просто сопроводительное письмо с просьбой о принятии)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#148 Сб Янв 23, 2010 14:31:15
|
Сообщить модератору
|
|
| A_Shipping говорит: |
Очень хочется услышать ответ на вопрос, мы относимся к п.4 ст.44 НК РК, т.е.:
Лица не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года. |
у нас аналогичная ситуация. Одно радует, что переплата по НДС огромная и нашими клиентами являются госорганы, которым наш НДС как бы и не нужен.
Но обороты уже в январе месяце будут больше 30000 МРП.
И если я сделаю вот так
| Solitary говорит: |
1. Представила бы ликвидационную ф. 300.00, согласно НАлогового Кодекса, а именно, откорректировала бы ранее взятый зачет по НДС по остаткам товара и ОС
2. Сдала бы Свидетельство по НДС в органы НУ (уже можно без заявления, просто сопроводительное письмо с просьбой о принятии) |
а потом снова с заявлением на постановку на учет НДС, то так будет правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#150 Пн Янв 25, 2010 02:52:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
|
1. Представила бы ликвидационную ф. 300.00, согласно НАлогового Кодекса, а именно, откорректировала бы ранее взятый зачет по НДС по остаткам товара и ОС |
А ликвидационной форме указывать за какой период?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#153 Пн Янв 25, 2010 11:48:07
|
Сообщить модератору
|
|
A_Shipping
Только что сходила в НУ Алматинского района в 302 каб, где дают консультации юр.лицам. Инспектор ответила, что даже если превышают 30 тыс.МРП НК не будет ставить на учет . я в ответ что
в
| A_Shipping говорит: |
|
В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность; |
Они попросили, чтобы я принесла этот ответ распечатанный и они подумают, т.к. НК отправили письмо в МинФин по поводу постановки на учет НДС.
Дайте пожалуйста ссылку на этот ответ, пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#154 Пн Янв 25, 2010 13:11:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Сабиля говорит: |
A_Shipping
Только что сходила в НУ Алматинского района в 302 каб, где дают консультации юр.лицам. Инспектор ответила, что даже если превышают 30 тыс.МРП НК не будет ставить на учет . я в ответ что
в
| A_Shipping говорит: |
|
В блоге Ергожина прозвучал ответ, что необходимо предоставить в этом случае очередную отчетность; |
Они попросили, чтобы я принесла этот ответ распечатанный и они подумают, т.к. НК отправили письмо в МинФин по поводу постановки на учет НДС.
Дайте пожалуйста ссылку на этот ответ, пожалуйста. |
http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/23085
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#155 Вт Янв 26, 2010 12:49:24
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день нашей фирме отказали в перерегистрации из-за несданной формы. Теперь нам сказали в НД Мангистауской области что надо сдать ликвидационную 300., а свидетельство по НДС получим только через 2 года но если у нас сейчас будет оборот превышать 10000МРП то можем смело подавать на заявление по НДС. У нас не планируеться такой оборот, а на остатке товар мы хотим его сдать на реализацию. Если я сдам ликвидационную форму, то в дальнейшем 300 не сдаю тогда как отразиться моя реализация товара без НДС только в 100. Заранее спасибо если кто-нибудь подскажет. И ликвидационную форму за 4 квартал сказали могу сдать сейчас.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#156 Вт Янв 26, 2010 16:10:11
|
Сообщить модератору
|
|
с 01.01.10г. НК снимает нас с учета по НДС. На балансе числятся основные средства. До 15.02.10 г. какую декларацию подавать очередную или ликвидационную, необходимо ли учитывать остатки ОС в качестве облагаемого оборота?
темы объединены = Solitary
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#158 Ср Янв 27, 2010 09:43:00
|
Сообщить модератору
|
|
А у меня вот такой вопрос. Например, у меня переплата по НДС 20 млн., а зачетный НДС - 5 млн. Остатков товара и ОС нет. Мне нужно переплату поставить в "Требование о возврате", а зачет - в начисления? Или все вместе в "Требование о возврате"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#161 Пт Янв 29, 2010 19:09:59
|
Сообщить модератору
|
|
Изменен ответ в блоге Ергожина, относительно 300 ликвидационной.
http://blogs.e.gov.kz/blogs/ergozhin_d/questions/22559
Ергожин Д.Е.
Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
Архив: Записи, Вопросы
Записи автора
Вопросы
Задать вопрос
Анна № 22559
Автор блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
Категории: МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
"Статья 44. Установить порядок подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей. 4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 года для подтверждения постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, перестают быть плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2010 года." Согласно вышеназванной статьи п.4 подскажите, какие действия мы должны пройти - подать в декабре 2009г. ликвидационную 300.00 и подать заявление о снятии с НДС, либо все-таки мы автоматом будем сняты как плательщики НДС и ликвидационную 300.00 мы сдадим по срокам сдачи отчетнности за 4 кв. 2009г. Убедительно прошу не задерживать с ответом. Сасибо.
Рейтинг:30 октября 2009 г. 21:36:56 Ответы (1)
Проголосовать за вопрос:
Ответы
29.01.2010 18:31:00 #
Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по НДС.
Таким образом, в случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по НДС по причине не подачи налогового заявления в соответствующий налоговый орган для прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС до 1 декабря 2009 года, налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.
Даулет Ергожин
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
До этого был текст:
"... При этом, нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по предоставлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с НДС, а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#162 Пт Янв 29, 2010 22:11:57
|
Сообщить модератору
|
|
| АННА говорит: |
налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года. |
Собственно о чем мы здесь и писали ранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#163 Чт Фев 04, 2010 15:58:37
|
Сообщить модератору
|
|
| АННА говорит: |
|
Изменен ответ в блоге Ергожина, относительно 300 ликвидационной. |
Просто отлично. Хорошо, что в Балансе можно многое осудить-осмыслить. До этого "изменения" мы все сдали (ликв).
Не могу найти инфо по уплате налога по ликвидационной: в течении какого срока после сдачи надо произвести расчет?
Пожалуйста, подскажите.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
| Незнайка говорит: |
|
осудить |
оБсудить
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#165 Чт Фев 11, 2010 13:10:47
|
Сообщить модератору
|
|
Я уже задавала похожий вопрос, но перед тем, как нажать кнопку "Отправить" решила уточнить. У меня ОС и товара нет. Запросила выписку в КН - положительное сальдо - 20 млн. Получается, что в 300,00 ликвидационной я заполняю одну единственную строчку - Требование о возврате? (Ну, не считая наименования и т.д. )
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#173 Пт Фев 12, 2010 10:19:13
|
Сообщить модератору
|
|
Дария Кайратовна
Как так? У меня такая же ситуация как и у Natali_vu. Мне объяснили, что нужно сдать ликвидационную, чтобы закрыть старое свидетельство НДС, а в 1 м квартале опять встали на учет, дадут новое свидетельство и сдать первоочередную с новым свид-твом НДС. Плиз, нельзя ли побыстрее объяснить, как сдавать, сегодня нужно сдать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#175 Пт Фев 12, 2010 11:33:25
|
Сообщить модератору
|
|
Почитала ветку про консилиум..один ньюансик. Предприятие сняли с учета в декабре, а поставили в январе. Получается, что периоды разные. Значит сдавать? или не сдавать? Быть или не быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#176 Пт Фев 12, 2010 15:22:04
|
Сообщить модератору
|
|
Solitary
Только что была в 302 кабинете НК Астаны Алматинского района, инспектор объяснила, что мы обязаны сдать ликвид. декларацию для того чтобы закрыть старое свид.по НДС . Затем когда встанем на учет, сдадите первоначальную декларацию 300 с новым свид. по НДС. Что делать
| Natali_vu говорит: |
|
Значит сдавать? или не сдавать? Быть или не быть? |
.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#181 Пт Фев 12, 2010 16:24:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Вовун говорит: |
Сабиля говорит:
Вовун
В смысле ликвидационную?
Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс |
Так, я думаю, ликвидационную, это значит кто не успел получить новый номер НДС, вот кто уже получил так зачем им ликидационную? Очередные, но со старым номером НДС, так ведь или я ошибаюсь, дело в том что у меня с новым номером НДС ф.300 за 4 кв 2009 г. не принял-ошибки серии НДС.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
| Botiko говорит: |
| Вовун говорит: |
Сабиля говорит:
Вовун
В смысле ликвидационную?
Вовун:
Да не надо ликвидационную а в 300 дальше указывать новый св ндс |
Так, я думаю, ликвидационную, это значит кто не успел получить новый номер НДС, вот кто уже получил так зачем им ликидационную? Очередные, но со старым номером НДС, так ведь или я ошибаюсь, дело в том что у меня с новым номером НДС ф.300 за 4 кв 2009 г. не принял-ошибки серии НДС. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#182 Чт Фев 18, 2010 13:48:31
|
Сообщить модератору
|
|
М даа....прочитала всю ветку, только сегодня нам вручили новое свидетельство НДС, действующее с 01.03.10, а 15.02.10 уже сдала "очередную" за 4 кв., получается, мнения так и не сошлись, какой вид фно сдавать в таком случае? У нас товарные остатки на 31.12.09 более чем на 21 млн.тг, все по импорту, НДС по таможне шел в зачет, если ликвидационную надо сдавать, так понимаю, по этим остаткам до 25 февраля надо НДС уплатить? А сумма для нас ммм мягко говоря не малая.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#183 Чт Фев 18, 2010 14:37:50
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет!Сегодня была в налоговой и налоговики сказали,что за 4 квартал 2009 г. отчет по НДС нужно было сдать как очередной,а не как ликвидационный,не смотря на то , что мы не подтвердили постановку на учет по НДС. Где истина?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#185 Чт Фев 18, 2010 15:48:53
|
Сообщить модератору
|
|
А как же ответ на блоге Ергожина?
| АННА говорит: |
Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 63 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) ликвидационная - налоговая отчетность, представляемая лицом при прекращении деятельности или реорганизации путем разделения налогоплательщика, по видам налогов, других обязательных платежей в бюджет, по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, по которым данное лицо является налогоплательщиком (налоговым агентом), а также при снятии с регистрационного учета по НДС.
Таким образом, в случае снятия налогоплательщика с регистрационного учета по НДС по причине не подачи налогового заявления в соответствующий налоговый орган для прохождения процедуры подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС до 1 декабря 2009 года, налогоплательщик обязан в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Налогового кодекса исполнить налоговое обязательство и представить в налоговый орган по месту нахождения декларацию по НДС с видом «ликвидационная» за 4 квартал 2009 года.
Налоговая отчетность по НДС с видом «ликвидационная» должна быть представлена в рамках требования статьи 270 Налогового кодекса, не позднее 15 февраля 2010 года.
Даулет Ергожин |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#187 Чт Фев 25, 2010 09:33:17
|
Сообщить модератору
|
|
Я оказалась в такой же ситуации. По законодательству это приравнивается к не сдаче отчетности. Так как последний срок сдачи уже прошел, отозвать очередную форму и посадить ликвидационную мы уже не можем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#189 Чт Фев 25, 2010 12:12:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Кira говорит: |
|
Я оказалась в такой же ситуации. По законодательству это приравнивается к не сдаче отчетности. Так как последний срок сдачи уже прошел, отозвать очередную форму и посадить ликвидационную мы уже не можем. Sad |
Кira это значить что нужно просто сидеть и ждать штрафа?? Неужели нет никакой возможности исправится ((( как же так
Из ваших слов я поняла что вы пробовали ее исправить и что же ответили в НК?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#191 Чт Апр 08, 2010 21:58:40
|
Сообщить модератору
|
|
Новое свидетельство по НДС получено 14 августа 2009 г. В январе 2010 г. выявили по др.списку бездействующее ТОО на имя учредителя. Сказали сдавать отчеты очередные по ф.300 пока решат, что делать со своими ошибками. Бездействующее ТОО числится в списке на принудительную ликвидацию.(5 лет не сдавались отчеты , деятельность не осуществлялась). 8 апреля 2010 г. отзывают Свидетельство по НДС по условию подпункта 2 пункта 2 статьи 44.
Снимают с учета с 14 августа 2009 г. и требуют сдать ликвидационную ф.300 за 3 квартал 2009 г.
Возникают штрафные санкции.
Может ли НК снять с учета по НДС с 01.01.2010 г. со сдачей ликвидационной за 4 кв. Что нужно сделать для этого. За это время у нас не было реализации сч.фактуры не выписывались.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#192 Чт Апр 08, 2010 22:22:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Prima говорит: |
|
За это время у нас не было реализации сч.фактуры не выписывались. |
Ну это вам еще сказочно повезло.
А сколько таких предприятий, как вы, которые работали и счета-фактуры покупателям выписывали с НДС.
А теперь у покупателей тех тоже проблемы. У них тоже допики, пеня и прочее плюс подпорченные коммерческие отношения.
| Prima говорит: |
|
требуют сдать ликвидационную ф.300 за 3 квартал 2009 г. |
Требуют сдать со штрафными санкциями?
или все-таки "по-хорошему", типа "мы лоханулись в августе, поэтому и вас штрафовать не станем"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#193 Чт Апр 08, 2010 22:35:59
|
Сообщить модератору
|
|
Мне сказали ,что думают без штрафных санкций. А кто их знает, что опосля придумают. Завтра иду сдавать оригинал Свидетельства. Когда делать отзыв отчетов за 3 кв. и 4 кв.? После опубликования в салыке об исключении с реестра налогоплательщиков или уже с понедельника? ф.100 тоже летит наверно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#194 Чт Апр 08, 2010 23:37:06
|
Сообщить модератору
|
|
| Prima говорит: |
|
Может ли НК снять с учета по НДС с 01.01.2010 г. |
ст 571 п.6
Плательщик налога на добавленную стоимость по решению налогового органа признается снятым с регистрационного учета в качестве плательщика налога на добавленную стоимость:
с даты вынесения данного решения - для лиц, указанных в подпунктах 1) и (или) 2) пункта 4 настоящей статьи
| Prima говорит: |
|
со сдачей ликвидационной за 4 кв |
будет ликв. за 3 кв.2009г.
| Prima говорит: |
|
Что нужно сделать для этого |
ст.686
Налогоплательщик или его уполномоченный представитель имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов налоговой службы вышестоящему органу налоговой службы или в суд.
Хотя мы пробовали,бесполезно.Ходили почти два месяца.Ссылаются на кодекс.
| Prima говорит: |
|
Когда делать отзыв отчетов за 3 кв. и 4 кв.? |
| Prima говорит: |
|
или уже с понедельника |
или в пятницу,время идет.
| Prima говорит: |
|
ф.100 тоже летит наверно |
конечно.
И кроме того,на дату снятия с учета по НДС остатки товаров ,ОС и НМА являются облагаемым оборотом.Доплатить в бюджет эту сумму НДС, пеню.Работы хватает.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
| G_B говорит: |
|
с даты вынесения данного решения |
в вашем случае с 14 августа 2009г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#195 Пт Апр 09, 2010 02:03:35
|
Сообщить модератору
|
|
G_B Коллега спасибо за информацию , побережем нервы для дальнейших отчетов , придется опять все перелопачивать задним числом. А если у меня есть зачетный НДС все равно платить НДС в бюджет?
У меня выходит сумма 4000 тенге.(баланс.стоимость умноженная на 12%) может мне сделать проводку
Д 7212 К 3130. Если Д 2410 К 3130 , то дальнейшая амортизация начисляется на остаточную стоимость
плюс эти 4000 тенге али как?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#196 Пт Апр 09, 2010 07:48:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Prima говорит: |
|
А если у меня есть зачетный НДС все равно платить НДС в бюджет? |
Нет. Если перекроете зачетом начисленный НДС от остатков запасов и ОС, то замечательно.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Проводку делать Дт 2410 Кт 3130
Дальнейшая амортизация по бухучету пойдет уже с увеличенной стоимости (как вы говорите "плюс эти 4000").
Т.е. получается, вы когда ОС проиобретали, сумму НДС в зачет брали, т.к. были плательщиками НДС.
А теперь, раз вы неплательщики, то эту оставшуюся сумму НДС надо включить в стоимость вашего ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#198 Пт Апр 09, 2010 10:43:47
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, G_B, прошу извинить, что не в этой теме вопрос задаю, но скажите, а НДС при сдаче ликвидационной по СО нужно брать с первоначальной ст-ти или остаточной, и если остаточной, то по БУ или НУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|