Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как быть с пробитым чеком через ККМ, если нам частично вернули товар?
    Если импорт был в июне, а отчитались ...
    Что делать покупателю, если поставщику вернули купленный товар?
    Как оприходовать товар, если товар по...
    Учредительные документы при перерегис...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как быть если товар вернули, а мы уже за него отчитались?     
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Янв 20, 2010 14:34:27   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=297602#297602

    Добрый день всем! Помогите пожалуйста, у нас такая ситуация, работаем в ИП по упрощенке, в сентябре ТОО по договору приобрел у нас товар. документы были выписаны на фактическое кол-во товара, а оплатило ТОО по договору только 50% от общей суммы. Они написали нам гарантийное письмо о внесении остальной суммы долга, но в связи с тем что они ликвидируются, у них не было средств оплачивать, и растянули оплату аж до 2010г.В 3 кв. сдали отчеты по 910 форме, где включили в доход эту сумму по счет-фактурам, а не по оплате. Теперь они нам товар возвращают до 15.02.2010г. возможно и не весь, скорее всего некоторая часть продана. Как быть теперь нам мы же сдали 300, 910 формы где включили туда эту реализацию. Помогите пожалуйста, очень нужно.

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

    Можем ли мы доход в 4 кв. указать меньше на разницу возвращаемого товара, или же надо сдать доп. декларации с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Янв 20, 2010 14:38:50 Сообщить модератору   

    Asem дополнительными отчетами откорректировать 910 и 300 на эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Янв 20, 2010 14:43:46 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна говорит:
    Asem дополнительными отчетами откорректировать 910 и 300 на эту сумму.

    Я думаю правильно будет по-другому

    Поскольку операция возврата оформляется в 2010 году, то отражать в отчетах ее надо в 2010г

    В бух.учете, если таковой имеет мест быть, делаете сторнировочные проводки (те же самые, что и при реализации но со знаком "-")

    В форме 300 заполняете приложение 300.06 строку 300.06.001

    В форме 910 уменьшаете доход текущего квартала на сумму возврата

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Янв 20, 2010 14:46:07 Сообщить модератору   

    Elen говорит:
    Поскольку операция возврата оформляется в 2010 году, то отражать в отчетах ее надо в 2010г

    правильно, не досмотрела дату.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Янв 20, 2010 14:48:56 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    Можем ли мы доход в 4 кв.

    В 4 кв вы не можете уменьшить.
    Asem говорит:
    Теперь они нам товар возвращают до 15.02.2010г.

    Выставите им доп. счет-факт. минусовую и
    Христина Ивановна говорит:
    дополнительными отчетами откорректировать 910 и 300 на эту сумму

    Другой вариант, если на возвращенный товар вам выставит счет-факт ваш покупатель можно провести текущим периодом. Но, вам это не выгодно, т.к. "упрощенцы". Только НДС в зачет поставите.

    Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

    Elen говорит:
    Я думаю правильно будет по-другому

    Поскольку операция возврата оформляется в 2010 году, то отражать в отчетах ее надо в 2010г

    В бух.учете, если таковой имеет мест быть, делаете сторнировочные проводки (те же самые, что и при реализации но со знаком "-")

    В форме 300 заполняете приложение 300.06 строку 300.06.001

    В форме 910 уменьшаете доход текущего квартала на сумму возврата

    yes
    Asem говорит:
    Теперь они нам товар возвращают до 15.02.2010г

    До 15 февраля времени еще масса. С такими условиями (договорными) вы же сейчас конкретно и определить не можете на какую сумму корректировать. Лучше дождитесь, коль уж договорились, кто знает может к тому моменту им и нечего будет возвращать. Все реализуют.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Янв 20, 2010 14:55:36 Сообщить модератору   

    ДемЕвгения говорит:
    Выставите им доп. счет-факт. минусовую и

    Да, это важно, чтобы скорректировать доход в 910.
    Только надо, чтобы компания-покупатель этот счет-фактуру заверила
    Цитата:
    Статья 265. Составление счетов-фактур при корректировке облагаемого оборота
    ...
    2. Дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Янв 20, 2010 16:00:04   

    Я правильно поинмаю, значит исходя из выше сказанного, мы делаем миносовые доп. счет-фактуры на эти суммы, и чтоб ликвидирующаеся ТОО подписали, поставили печать. Далее в бухгалт. провожу только с минусом, а в отчетах за 3 кв. 2009 года корректируем, т.е. отправляем дополнитеьную, на сумму возврата? Я правильно поняла, т.е. за 1кв. 2010 года я не могу в отчетах уменьшить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Янв 20, 2010 16:08:58 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    Я правильно поинмаю, значит исходя из выше сказанного, мы делаем миносовые доп. счет-фактуры на эти суммы, и чтоб ликвидирующаеся ТОО подписали, поставили печать. Далее в бухгалт. провожу только с минусом, а в отчетах за 3 кв. 2009 года корректируем, т.е. отправляем дополнитеьную, на сумму возврата?

    Правильно. Для Вас этот вариант выгоднее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Янв 20, 2010 16:13:21   

    в ст. 265 не понятны 4 и 5 подпункты. это мне покупателю доп. счет-фактуру с минусом на сумму, без НДС отдать на подпись?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Янв 20, 2010 16:17:41 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    мы делаем миносовые доп. счет-фактуры на эти суммы

    Если делаете дополнительные минусовае 3 квартолом 2009, то корректируете 3 квартал. Но если дополнительные счет-фактуры делаете 1 кв.2010, то уменьшаете оборот за 1 квартал 2010.

    Elen говорит:
    В форме 300 заполняете приложение 300.06 строку 300.06.001

    В форме 910 уменьшаете доход текущего квартала на сумму возврата


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Янв 20, 2010 16:19:33   

    Elen
    Поскольку операция возврата оформляется в 2010 году, то отражать в отчетах ее надо в 2010г, это отражать в бухгалтерии может? если я в отчетах за 3 кв. буду доп. сдавать на суммц возврата, зачем в 2010 в отчетах надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Янв 20, 2010 16:20:58 Сообщить модератору   

    Asem
    если вы выставите счет-ф дополнительную 3-кв., то и корректировка будет 3-м. а если Доп Счет-фактуру выставите 1 кв. 2010 годом, т.е. текущей датой. то уже придется вам эту ДСФ включить в декларацию 1 кв. 2010 года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 20, 2010 16:22:14   

    ну скорее всего будем делать по факту операции это в 2010г. и тогда за 1 кв. уменьшим. Спасибо вам всем большое!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Янв 20, 2010 16:23:40 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    и тогда за 1 кв. уменьшим

    точно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Янв 20, 2010 16:26:18   

    а вот по счет-фактуре не уточнили, минусовую выписывать с НДС или без?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Ср Янв 20, 2010 16:27:53 Сообщить модератору   

    НДС тоже минусуете. Вы же еще плательщик НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Янв 20, 2010 16:31:48   

    да плательщик, понятно. значит все данные , что и при выданных раннее счет-фактур, только все с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Ср Янв 20, 2010 16:32:30 Сообщить модератору   

    Asem
    Счет-фактура, будет идти с минусом, и с минусовым НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Ср Янв 20, 2010 16:33:34 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    а вот по счет-фактуре не уточнили, минусовую выписывать с НДС или без?

    Выписываете привычный счет-фактуру с очередным порядковым номером очередной датой (датой возврата)
    Цифры все заполняете как обычно: облагаемый оборот, сумма НДС, общая сумма. Только все цифры со знаком "-"
    Просите расписаться и поставить печать на этом счете-фактуре фирму, которая товар возвращает
    Один экземпляр - себе, другой - им

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Янв 20, 2010 16:35:50   

    Все ясно, вы мне очень помогли, спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Ср Янв 20, 2010 16:41:32 Сообщить модератору   

    Asem
    можно сделать накладную на возврат, (основанием будет накладная по которой отпускали товар) и дополнительную счет фактуру, это будет выглядеть так: дополнительная счет-фактура № 10 от 20,12,2010 к счет-фактуре № ___ от ___ 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Фев 15, 2010 13:18:31   

    Кто может подсказать, завсклад у себя нашла возврат от покупателя от 11.01.2010г. в базе его провели, но бухг. принесли документ возврата только в феврале, можно ли в феврале это года выписать доп. минусовую, и уменьшить в 1 кв. 2010г.
    Заранее благодарна!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Пн Фев 15, 2010 13:39:16 Сообщить модератору   

    Asem говорит:
    можно ли в феврале это года выписать доп. минусовую, и уменьшить в 1 кв. 2010

    да, думаю можно, если нет возможности переделать Доп. счет-фактуру на верную дату, фактического возврата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Фев 15, 2010 14:48:45 Сказали Спасибо❤   

    по крайней мере в один квартал хоть попали.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Пн Мар 01, 2010 10:26:53 Сообщить модератору   

    А если провели минусовую сч/ф в 1-м квартале 2010 и короме этой операции в в 1-м не было реализации, как сдавать 910? с минусом доходы и налоги.
    Или минусовая на сумму -1 000 000 тг, а реализация за 3 месяца на 100 000 тг...?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Мар 01, 2010 13:31:09   

    да не может быть доход с минусом ( в основном отчёте), доход или "есть" или его "нет". надо видимо допик делать на уменьшение дохода к тому периоду, когда этот доход был показан

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz