|  Что из себя представляет ликвидационная форма по НДС, что нужно в ней отразить?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вт Июл 21, 2009 20:18:23   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Хочу сняться с учёта по НДС, сказали написать заявление и сдать Ликвидационную декларацию. Так как бухгалтера у меня нет. Всё веду сам, прошу помощи у вас. Подскажите, что мне нужно в ней сдать? Только по подробнее если можно     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Ср Июл 22, 2009 10:08:37   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А ликвидационную с нулями за тот же отчетный период, или за следующий? | 
	 
 
 
за следующий. 
 
только что в налоговой Уральска сказали(мне тоже нужно там одну ипешку с учета снять), что я сначала должна сдать за второй квартал с цифрами очередную, и уже за 3 квартал с "0" Ликвидационную. Но конечно же, наши налоговики не смогли мне объяснить почему.     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Июл 22, 2009 10:28:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Nemo
 
Ну если Вы обратились к ним в июле ( в 3 квартале)то понятно, что 
 
	  | Nemo говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сначала должна сдать за второй квартал с цифрами очередную, и уже за 3 квартал с "0"  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Ср Июл 22, 2009 11:50:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я за 2 квартал уже здал с цифрами. Теперь значит  Иду к ним и здаю за 3 только с нулями? и уже если я например сегодня здал всё, то при выставлении счёта не использую НДС? или как? если я уже в 3 квартале использовал НДС? По логике я должен в отчёт за третий квартал всё внести что уже принял с НДС, и тока поставить Ликвидационную. Я правильно вас понял?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Ср Июл 22, 2009 12:01:41   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ян говорит: | 
	 
	
	  | 
	  и уже если я например сегодня здал всё, то при выставлении счёта не использую НДС?  | 
	 
 
 
не имеет права, т.к. могут привлечь за фиктивно выписанную с/ф, в которой выделили НДС (а вы уже снимитесь с учета)
 
к тому же вы должны сдать свидетельство по постановке на учет по НДС
 
 
	  | Ян говорит: | 
	 
	
	  | 
	  По логике я должен в отчёт за третий квартал всё внести что уже принял с НДС, и тока поставить Ликвидационную | 
	 
 
 
если у вас в этот период была реализация и приобретение, то соответственно в "ликвидационной" отчетности показываете цифры! 
 
ваш оборот с НДС + приобретение с НДС и без НДС, с видом ФНО "ликвидационная" за 3кв 2009г.
 
 
то бишь, после снятия вы можете выставлять сч/ф, только с указанием "Без НДС".  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Сен 01, 2009 11:38:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Для  снятия с Учета по НДС, что нужно сдавать : ф300- ликвидационная  и реестр по остаткам. Еще что-нибудь нужно. Вообще поясните пожалуйста каким образом происходит процедура снятия с учета, если можно расписать пошагово. Спасибо.
 
 
темы объединены = Solitary  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вт Сен 01, 2009 12:49:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				По срокам сдачи ликвидационной декларации, если например в июле был оборот по реализации и по приобретению, то ликвидационную  декл. мы сдаем до 15 ноября 2009 г и уплачиваем до 25 ноября 2009 года. Правильно? и еще один момент раньше с ликвидационными декл. предоставлялись  отстатки по товарам, а сейчас что  не нужно что ли?  спасибо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Вт Сен 01, 2009 13:01:42   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Да что-то мне кажется, что у ликвидационной нет сроков - она, наверное, может быть сдана, как решите, что снимаетесь, но видимо не позже установленных для отчётов сроков. Ну вот если вы будете сняты с 01/08/09 с регистрации по НДС, то 15 ноября поди уже и позновато?
 
 
	  | Нурсултан говорит: | 
	 
	
	  | 
	  еще один момент раньше с ликвидационными декл. предоставлялись отстатки по товарам, а сейчас что не нужно что ли? спасибо. | 
	 
 
 
ну я так понимаю, надо непременно включить в облагаемый оборот остатки товара и иметь у себя этот список - при проверке предъявлять....  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Вт Сен 01, 2009 13:27:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Значит сначало надо написать  заявление о снятии с учета и сразу же предоставить декларацию ликвидационную -  вот этот период м/у заявлением и сдачей ск-ко должно  быть дней и м/у сдачей декл. и уплатой налогов?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
 
 
ой , нашел спасибо большое!!!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пн Ноя 09, 2009 11:19:19   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				пришло на мыло:
 
 
	  | Маликова И.В. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Подскажите в налоговом заявлении о регистрационном учете на НДС пишут необходимо ликвидационную декларацию по НДС- что  она из себя представляет. спасибо  | 
	 
 
 
 
ЗЫ. Просьба не писать в ЛС, на e-mail. Для обсуждения ваших проф. вопросов создан форум
 
 
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
 
 
Маликова И.В.  рекомендую к изучению данную тему
 
также все интересующие вас вопросы по этой теме, вы можете обсуждать здесь  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Айжанчик  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Ноя 13, 2009 12:55:08   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! Хотим сняться с учета по НДС, готовлю сейчас ликвидационную декларацию ф.300, делаю это впервые, поэтому возникают вопросы. Хотелось бы сняться с учета до декабря. За 3-й квартал все отчеты сданы. Хоть мы и стоим на учете по НДС, но у нас, в основном, необлагаемый доход и на зачеты мы НДС не брали и не берем. Хотя каждый год мы оказываем некоторые небольшие (по суммам) дополнительные услуги, по которым и платим НДС, в связи с этим на лицевом имеется небольшая переплата по НДС (ок. 2000 тенге). Подскажите, пожалуйста, 
 
1. Какой квартал ставить в ликвидационной 3 или 4-й? Или вернее, за какой квартал лучше её сдавать, ведь по срокам я успеваю за 3-й кв., можно ли сдать за 3-й и по нулям?
 
2. Можно ли сдать ликвидационную по нулям или надо ставить цифры (если за 4-й кв.) по приобретенным и реализованным тов. и услугам, ведь за 1,5 мес. этого кв. были получены и выписаны с/ф? 
 
3. Что делать с переплатой на лицевом, можно ли её перекинуть на др. счет? И можно ли сняться с учета если есть такая переплата?  
 
Благодарю заранее!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Пт Ноя 13, 2009 12:59:02   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айжанчик говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Какой квартал ставить в ликвидационной 3 или 4-й? | 
	 
 
 
нужно ставить 4-й квартал, т.к надо указывать текущий период.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
 
 
 
	  | Айжанчик говорит: | 
	 
	
	  | 
	  2. Можно ли сдать ликвидационную по нулям или надо ставить цифры (если за 4-й кв.) по приобретенным и реализованным тов. и услугам, ведь за 1,5 мес. этого кв. были получены и выписаны с/ф | 
	 
 
 
если у вас было движение, то считаю, что нужно все это отразить в ликвидационной декларации.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Айжанчик  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Пт Ноя 13, 2009 13:04:12   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айжанчик говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А как насчет переплаты?  | 
	 
 
 
возможно у вас будут начисления по итогам ликвидационной декларации. Если нет, то можно перекинуть на другой налог, предварительно согласовав с отделом учета
 
 
	  | Айжанчик говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Спасибо! | 
	 
 
 
кнопка намного приятней работает    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Айжанчик  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Пт Ноя 13, 2009 13:17:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Айжанчик
 
 
	  | Айжанчик говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Хотим сняться с учета по НДС | 
	 
 
 
Цитирую ответ Председателя НК МЮ РК господина Ергожина Д.от 11.11.2009 г.
 
" Как следует из норм ст.44 Закона РК"О введении в действие Кодекса РК" О налогах идр.обязательных платежах в бюджет"(Налоговый кодекс)" плательщики НДС,не обратившиеся в налоговые органы до 1 декабря 2009 г. для подтверждения постановки на регистрационный учет по НДС,перестают быть плательщиками НДС с 1 января 2010 г.
 
 При этом,нормами налогового законодательства не предусмотрена обязанность по представлению такими налогоплательщиками налогового заявления для снятия с регистрационного учета по НДС,а также ликвидационной налоговой отчетности по НДС.
 
Необходимо отметить,что данное обстоятельство не освобождает таких налогоплательшиков от представлении очередной налоговой отчетности по НДС на  4 квартал 2009 г."
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Дария Кайратовна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Пт Ноя 13, 2009 13:21:41   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				esiphi
 
но если Вы не подадите на снятие с учета по НДС до 1 декабря 2009, то Вас снимут автоматически, а потом в течение 2 лет Вы не имеет права вставать на учет по НДС. Поэтому лучше самим сдать ликвидационнфую 300.00 и подать зявление о снятии с учета по НДС, чтобы потом в любой момент можно было подать документы на постановку на учет  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Айжанчик  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Пт Ноя 13, 2009 14:23:37   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Да, я тоже так подумала, поэтому хочу сама сняться с учета. Ведь кто знает, вдруг в будущем понадобиться становиться на учет по НДС. Люблю порядок во всем   , так что лучше, как положено, подать заявление и сдать наше Свидетельство.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Вт Янв 15, 2013 13:50:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				ТОО планирует  сняться с учёта по НДС, сказали написать заявление и сдать Ликвидационную декларацию за 4 кв. 2012 г.  В какой строке ф. 300 должный отразит начисленный НДС по остаткам товаров и ФА  при снятии с регистрационного учета по НДС. До 2012 г. эту сумму заполняли в ст. 300.00.001 V.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Вт Янв 15, 2013 15:30:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				получается увеличение оборотов по реализации в 300.
 
А в  100 ф. в какой строке это сумму показать. Если я не ошибаюсь камералка между 300 и 100 стр. 300.00.001 А-100.00.001  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Вт Янв 15, 2013 16:10:58   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Оборотом по реализации остатки признаются только в целях начисления НДС, поэтому в ф. 100 они не отражаются. Если по камералке приходит уведомление, пишите в ответе причины расхождений и все.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |