Сроки представления: 
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00 
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г. 
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г. 
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г. 
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре) 
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь) 
Сроки уплаты: 
до 20 ноября: 
- Акциз (ф.400.00, 421.00) 
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00) 
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь) 
до 25 ноября: 
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02); 
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00); 
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00); 
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) 
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00) 
- плата за наруж.рекламу (за октябрь) 
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре) 
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz 
Все санкционные списки по РФ
  | 
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам 
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8% 
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8% 
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048 
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750 
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000. 
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000. 
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488 
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС. 
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК 
 
 | 
  | 
	
	
		|  Перенос остатков по Дт и Кт задолженности в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
		  
		 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Чт Ноя 12, 2009 11:19:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста как переносить остатки в 1С 8-ку по Дт и Кт задолженности, я пробовала через корректировку долга-перенос задолженности, заносить, но там где стоит получатель наша организация и поэтому в оборотке этот долг зависает на нашей организации. Пробовала через операции вручную через счет 00, теперь на этом счету00 суммы эти висят.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Чт Ноя 12, 2009 11:51:53   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Переносила вручную через 00 счет. Период закрыть. Далее переносятся только сальдо по всем счетам в разрезе контрагентов, договоров, видов деятельности и проч. Например, если это задолженность покупателя, то проводка такая: Дт 1210 Покупатель / Кт 00 счет, если это ваша задолженность поставщику, то Кт 00 счет / Дт 3310 Поставщик, остатки товаров - Дт 1330 Товар / Кт 00 счет и т.д. При правильном переносе 00 счет должен закрыться, а по всем счетам в оборотке новой бух.программы "повиснут" сальдо, идентичные предыдущим. Есть еще спец.программы автопереноса, но переносят они далеко не идеально.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Ноя 12, 2009 12:29:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Rada говорит: | 
	 
	
	  | 
	  При правильном переносе 00 счет должен закрыться | 
	 
 
 
Согласна. NowBuh если у Вас остаток на сч.00 есть, значит неправильно разнесли, ошиблись в цифрах, сверьте ОСВ новой 1с и старой 1с и найдите различия.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		
			
			
			Witch`ka  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Ноя 12, 2009 12:55:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нужно же все остатки перенести, не только Дт/Кт задолженность.
 
Когда внесете все остатки, тогда и закроется счет 00.
 
 
P.S.
 
Если переходите с Типовой 7-ка на Типовую 8-ку, то лучше воспользоваться помощником переноса из 7.7 в 8-ку (в 8-ке Меню Сервис - Перенос данных из информационных баз  1С:Предприятия 7.7).
 
Он сам все перенесет по всем счетам и даже сравнит сальдовку из 7-ки с сальдовкой в 8-ке, Вы только путь к базе 7.7 укажете и все.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пн Ноя 16, 2009 15:14:23   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! у меня версия 8 редакция 1,5 подскажите как ввести остатки на 01,01,09 по арендаторам: например ТОО "А" имеет перед нами задолженность в размере 1000 тенге, как эту задолженность правильно ввести в С? заранее спасибо  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пн Ноя 16, 2009 15:42:13   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				NowBuh
 
Каряж
 
Для переноса вручную остатков в 1С8.1 лучше всеж пользоваться документами.Это связано с тем , что в восмерке используются дополнительные регистры для хранения данных и сведений .
 
1.Перенос остатков ТМЗ - используйте документ "Оприходование ТМЗ"
 
2.Для ОС - "Ввод начальных остатков ОС"
 
3.Для ЗП  - "Ввод начальных остатков по зарплате"
 
4.Для правильного занесения НДС - необходимо ,кроме бух.счетов" , заполнить регистры "НДС к возмещению" и
 
"Налог на добавленную стоимость".
 
5.При создании ручной операции , обратите внимание на закладку "Налоговый учет". Если у бух.счетов  правильно установлено соответствие , то в этой закладке автоматически заполнятся остатки по НУ.(кнопка "Заполнить").  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вт Фев 28, 2012 17:35:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте!! Подскажите мне нужно занести дебиторскую задолженность в 1С 8, а точнее проводки, у нас услуги. До этого бухгалтер делала такую проводку Кт3310 Дт000  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Фев 28, 2012 17:40:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Гульнара А, говорит: | 
	 
	
	  | 
	  занести дебиторскую задолженность в 1С 8 | 
	 
 
 
 
Добавлено спустя 55 секунд:
 
 
 
	  | Гульнара А, говорит: | 
	 
	
	  | 
	   Кт3310 Дт000 | 
	 
 
 
Кстати - это кредиторская задолженность  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
	 
 
 
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
 |