Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Пришел товар по импорту ГТД, но на безвозмездной основе. Как быть?
    Могу ли я брать в зачет НДС по импорт...
    Как отразить в учете минусовую сч/ф п...
    как правильно отразить сумму в 100ф ...
    Товар пришел почтой из России. Какой датой приходовать товар ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Пришел товар по импорту - как отразить в Ф.300     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пн Май 25, 2009 21:10:12 Сообщить модератору   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198086#198086

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Пришел товар по импорту. НДС заплотили. Теперь отчитаюсь по ф. 300.00. квартальный. Всё? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Май 25, 2009 21:11:53 Сообщить модератору   

    если вы имеете ввиду только ндс, то да его вы возмете в зачет по ф300

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Май 26, 2009 09:10:36 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна
    ксательно ндс-да. а что еще? просто я первый раз сталкиваюсь с этим. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 26, 2009 09:33:19   

    Бухгалтеренок
    а вы на учёте по НДС стоите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Май 26, 2009 09:34:22 Сообщить модератору   

    Мара

    состоим

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Май 26, 2009 09:47:54 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок
    из ГТД берется НДС в зачет,т.е.сч 1420, и пошлины и там. сборы в виде 50 евро. Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике. Если у вас была предоплата, то это будеть стоимостью товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вт Май 26, 2009 10:08:48 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна
    на счет ГТД я посмотрела, нашла. Еще какие-нибудь важные моменты есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Май 26, 2009 10:09:29 Сообщить модератору   

    именно в ГТД-нет.

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    Бухгалтеренок говорит:
    Еще какие-нибудь важные моменты есть

    касательно чего?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вт Май 26, 2009 10:15:35 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна
    касательно ндс, уплаты, декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Вт Май 26, 2009 10:23:45 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок
    НДС, который вы уплатили при растоможке, вы берете в зачет, а потом в декларации в ф 300.00.013 ставите сумму облагаемого оборота и НДС, который уплатили при декларировании.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Вт Май 26, 2009 10:27:47 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна
    эта сумма останется на зачете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3588 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 26, 2009 10:27:51   

    Христина Ивановна говорит:
    НДС, который вы уплатили при растоможке

    поправлю - Начисленные НДС и пошлины по ГТД и уплаченные.
    Ведь сумма начисленная по ГТД может не сойтись с суммами оплаты, возможны переплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Вт Май 26, 2009 10:35:48 Сообщить модератору   

    Елена Т
    таможенные пошлины кидаются на ндс, я правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Вт Май 26, 2009 10:36:06 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    возможны переплаты

    да, переплаты могут возникнуть, если станция перехода границы ст.Илецк, там еще к стоимости по счету +
    тариф от ст Илецк до ст. Жайсан, после этого ко всей сумме + пошлина+таможенные платежи/50 евро/ *применяется 12% НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3588 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Май 26, 2009 10:40:52   

    Бухгалтеренок говорит:
    таможенные пошлины кидаются на ндс, я правильно поняла?

    Нет,
    Христина Ивановна говорит:
    Их вы берете на себестоимость или на издержки обращения, в зависимости от того как у вас прописано в политике.

    Только начисленный по ГТД (и уплаченный при растаможивании) НДС идет в зачет.
    Переплаты также могут быть из-за ошибок допущенных тамож.брокер.службами, которые оформляют ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Вт Май 26, 2009 10:44:42 Сообщить модератору   

    Елена Т
    в общем- зачет по ГТД, все остальное- отдельно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3588 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Май 26, 2009 10:47:04   

    Да. Христина Ивановна Вам всё расписала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Вт Май 26, 2009 10:51:03 Сообщить модератору   

    Елена Т
    я поняла, просто в ваших обсуждениях немного запуталась. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Вт Май 26, 2009 11:12:36 Сообщить модератору   

    Бухгалтеренок
    вы забыли спасибки нажать для Христина Ивановна и Елена Т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Вт Май 26, 2009 11:14:23 Сообщить модератору   

    1955
    я про них не забуду, не переживайте Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3588 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Май 26, 2009 11:15:22 Сказали Спасибо❤   

    Бухгалтеренок говорит:
    Спасибо

    Жмите кнопку для Христины Ивановны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Пт Ноя 06, 2009 18:13:33 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Здравствуйте Елена.! Я к вам опять за помощью.Заполняя форму ф.300. В строке 300.00.013(В) выходит сумму зачета и оплаты ндс при импорте.+строка 300.00.012(В) НДС в РК,Начисление у меня вышло больше чем зачет, например на 100 000 тыс.тенге. к уплате(строка 300.00.024).Мне нужно минусовать то что я проплатила НДС при импорте. Или он уже сидит в строке 300.00.013? я просто запуталась.При платеже НДС импорта я указывала счет 3130?
    (просто обортка не идет)
    Заранее вам спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3588 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Ноя 06, 2009 18:16:07   

    Жанна говорит:
    он уже сидит в строке 300.00.013

    Так.
    Жанна говорит:
    При платеже НДС импорта я указывала счет 3130

    Не верно, посмотрите в похожих темах проводки, сперва оплату относите на сч.3397, а потом уже на основании ГТД относите на счет 1420.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Пт Ноя 06, 2009 18:19:55 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Так значит если у меня вышло к уплате например 100 000 то мне не нужно минусовать то что я проплатила?

    И можно мне похожие темы.А то я помню что читала, даже задавала вопросы. а найти никак не могу.

    Благодарю? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3588 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Ноя 06, 2009 18:24:37 Сказали Спасибо❤   

    Пользуйтесь системой "Расширенный поиск", задайте в поиске слова
    проводк* AND тамож* AND платеж*
    и найдете.
    Жанна говорит:
    мне не нужно минусовать то что я проплатила?

    Нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Пт Ноя 06, 2009 18:45:33 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Извините Елена.Все никак не могу найти. Я помню что заходила в эту тему но никак не могу найти.Дайте ссылку пожалуйста. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3588 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Ноя 06, 2009 18:52:39 Сказали Спасибо❤   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=265762#265762

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Чт Ноя 12, 2009 20:12:57 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! При заполнении 300.00 СОНО выдает ошибку - "Код вида импорта указан неверно: нужно указать либо "1" - по импорту товаров для промышленной переработки, либо "2" - по импорту воды, газа и электроэнергии" - и ссылается на приложение 3 "Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС". Хотя в декларации мы отмечаем только 300.07 и 300.08. И НДС по импорту платим при таможенном оформлении, (что и указали в декларации). Кто-нибудь сталкивался с этим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Вт Дек 22, 2009 17:31:52 Сообщить модератору   

    тоо приобрел транспорт с росии какую грфу мне заполнить

    ваша тема объединена с уже существующей = Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3588 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Дек 22, 2009 17:38:56   

    Лурчик
    Почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=276339#276339
    Лучше сначала в архивах посмотреть похожую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Вт Июл 13, 2010 17:49:37 Сообщить модератору   

    Здравствуйте у меня вопрос, мы оплатили аванс за оборудование 1800$ по курсу 146,6, т.е 263880 тенге, по ГТД курс 147.2, т.е. 264960 тенге, в 1С я приходую по курсу 146.6, так как заплатили авансом и не должно быть курсовой разницы, но ведь сумму НДС я платила с 264960+пошлина, теперь что мне ставить в 300.00 оборот без НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Июл 13, 2010 18:58:32 Сказали Спасибо❤   

    Форму 300 заполняте по ГТД.

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    Снегурочка говорит:
    264960+пошлина
    *12% = начисленной по ГТД НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz