| Авансовые платежи по КПН в части уменьшения | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Вт Ноя 03, 2009 13:06:37 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| У меня в 2008 году КПН к уплате был 4840тыс. тенге, а в 2009 году возможен убыток или выйду с мизерным доходом, где возможен КПН к уплате около (максимально) 1000 тыс. тенге. Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Ноя 03, 2009 13:42:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| a-rau 
 
. 
	  | a-rau говорит: |  
	  | Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации? |  Предлагаю:
 В соответствии со ст.141 п.8 НК РК,сумма авансовых платежей  по КПН может быть уменьшена, но не более чем на сумму авансовых платежей по КПН,которая отражена в расчете сумм авансовых платежей по КПН,подлежащей уплате за период после сдачи декларации за 2008 г. ( ф.101,02) т.е.корректировка не может иметь отрицательного значения.
 Доп.расчет сумм авансовых платежей по КПН,подлежащий уплате за период после сдачи декларации по КПН,может быть представлен не позднее 20.12.налогового периода.
 C ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вт Ноя 03, 2009 15:54:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Прошу прощения, пришлось удалиться. В этом году расчет по авансовым не сдавали. Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141. 
 Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
 
 а можно простыми словами, пожалуйста, про ст. 141 п 8 НК РК . про это то я прочитала, а вот  переварить не могу.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Вт Ноя 03, 2009 16:34:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| a-rau 
 
 
	  | a-rau говорит: |  
	  | В этом году расчет по авансовым не сдавали. Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141. |  Считаю,что в данной ситуации Вы не сможете воспользоваться положением ст.141 п.8 НК РК и произвести корректировку авансовых платежей по КПН в 2009 г.в сторону уменьшения.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Вт Ноя 03, 2009 16:39:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | a-rau говорит: |  
	  | Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации? |  Вы про расчет на 2010 год? Ну опять читаете ст.141 и решаете вопрос:
 
 
	  | a-rau говорит: |  
	  | Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141. |  
 Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
 
 
 
 
	  | a-rau говорит: |  
	  | Как правильно сдать авансовый платеж по КПН до сдачи деклрации? |  Вы про расчет на 2010 год? Ну опять читаете ст.141 и решаете вопрос:
 
 
	  | a-rau говорит: |  
	  | Попадаю под статью подпункт 1 пункт 2 ст 141. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вт Ноя 03, 2009 16:49:53 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Наверное я не правильно задала вопрос, но мне не понятно.  Меня волнует как быть в конце года с КПН за 2009 года, если по результатам 2009 года я могу выйти с убытком, а в течении года я расчетов никаких не сдавала, ни на уменьшение, ни на увеличение. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Ноя 03, 2009 16:54:20  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | a-rau говорит: |  
	  | Меня волнует как быть в конце года с КПН за 2009 года, если по результатам 2009 года я могу выйти с убытком |  По результатам декларации и оплатите КПН, но лучше подсчитывать итоги ежемесячно(ежеквартально) и частями уже оплачивать КПН предварительно.
 Если по результатам декларации будет убыток то и к оплате КПН будет 0. Если были предоплаты по КПН то он останется переплатой на лиц.счете и зачтется в счет будущих платежей следующих лет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Вт Ноя 03, 2009 17:01:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | a-rau говорит: |  
	  | в случае убытка и не предоставления авансовых в сторону уменьшения, может быть адм. штраф. |  Это если бы Вы подавали расчеты в 2009г. Но и в этом случае адм.ответственности нет. Есть только за превышение:
 ст.209 Адм.кодекса
 
 
	  | Цитата: |  
	  | 4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов - влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога.
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| yliana Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #12  Пт Ноя 06, 2009 11:45:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А как быть в случаи, если фирма открылась только в октябре 2009г. Пока дохода нет. Какую форму (по авансовым платежам) необходимо  подать на 2010 год? и до какого срока? Я заметила, что вверху на балансе указан срок подачи 10.01., 101.02, 101.03 до 25 ноября - это верно ? Раньше был срок подачи этих форм до 20 декабря .. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пт Ноя 06, 2009 11:52:53 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | yliana говорит: |  
	  | А как быть в случаи, если фирма открылась только в октябре 2009г. Пока дохода нет. Какую форму (по авансовым платежам) необходимо подать на 2010 год? и до какого срока? |  
 Вы имеете право не сдавать расчет по авансовым платежам по КПН за 2010 год, как вновь созданные.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пт Ноя 06, 2009 11:54:50 |  |  
				| 
 |  
			
				| Раньше если я не ошибаюсь в течении 10(20) рабочих дней после регистрации подавалась 101.04, а теперь расчет не подается пока не привысите норму 325000 МРП 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| yliana Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #17  Пт Ноя 06, 2009 11:56:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Если я правельно поняла ...нам не нужно подовать не одну из форм по авансовым платежам (выше перечисленные), если мы не достигли суммы совокупного годового дахода равного 325 000 кратному МРП? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Пт Ноя 06, 2009 12:03:15  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | yliana говорит: |  
	  | Если я правельно поняла ...нам не нужно подовать не одну из форм по авансовым платежам (выше перечисленные), |  Да, этот 2009год и следующий 2010.
 А в следующих годах надо смотреть уже
 
 
 
	  | yliana говорит: |  
	  | не достигли суммы совокупного годового дахода равного 325 000 кратному МРП |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Nika любознательная Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #19  Пт Фев 05, 2010 08:53:38 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте, уважаемые форумчане!
 Поделитесь пожалуйста опытом. У меня по результатам 2009 года вышел убыток, авансовые платежи в течение 2009 уплачивались. Декларацию по ф. 100 за 2009 год сдали. Теперь по результатам 2009 уплаченные авансовые платежи должны перейти в разряд  переплаты по данному налогу, но инспектор говорит, что сумму можно будет перебрасывать только после 10 апреля 2010г. Очень хотелось бы использовать сумму сейчас.
 Вы не встречались с подобной ситуацией?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Вт Фев 23, 2010 12:23:14 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пож попадаю ли я под ст. 209 АДм кодекса "4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
 влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога", если превышение возникло после дополн. налоговой отчетности за 2006 год? Заранее спасибо.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Вт Фев 23, 2010 14:25:29 |  |  
				| 
 |  
			
				| Попробую расписать свой вопрос. За 2006 года была сдана доп. декларация. Сами нашли ошибку предыд. бух. завысил сумму ТМЗ на конец периода, исправили. В 2007 году на конец периода остатки ТМЗ правильные. 100 тоже доп. с минусом КПН сделали. За 2006 год при авансовых платежах на 2006 год в размере 62700, вылез КПН  к уплате - 448626 тенге. КПН, пеня уплачены. Сейчас вопрос состоит в том, какие штрафы еще будут.? (448626-62700)*40% = 154370.? Еще какие адм штрафы на должн. и юрид лицо будут? 
 Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
 
 т.е. занизил сумму на конец периода..
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| barhat Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #23  Вт Фев 23, 2010 16:01:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Согласно ст. 209 АДм кодекса "4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
 влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога"
 тогда расчет такой: 62 700 * 20% = 75 240.  448 626 - 75 240 = 373 386 это сумма превышения. 40% от этой суммы 149 354,40.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |