Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Декларацию 101.02 отправили еще в июл...
    Изменился статус "Принята" ...
    Отправлена доп форма 100 с минусами, ...
    Форма 851.00 в СОНО - статус "Отсутствует сумма к разноске"
    Отправлена доп форма 300 с минусами, ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    форма 300.00 2 квартал 2009: при разноске строка 26 разнеслась как "начислено"     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Окт 26, 2009 08:56:22 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    В пятницу обнаружила следующую ситуацию: при составлении Декларации по НДС (форма 300.00) за 2 квартал 2009 в строке 26 "Превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного" была указана сумма превышения.
    Однако, при разноске в ИНИС эта сумма вместо колонки "уменьшено" попала в колонку "начислено". Таким образом, мой зачетный НДС уменьшился в 2 раза.
    Что делать в таком случае?
    Оправить доп. декларацию? Но у меня в отчетности все правильно, без ошибок.
    Написать письмо в свой налоговый комитет? Но инспектор сказал, что они не могут отсторнировать эту сумму.
    Заранее спасибо за помощь.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    Забыла добавить: отчетность была сдана через СОНО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Окт 26, 2009 09:31:03   

    обратиться на сдс и ждать, когда в системе исправят http://balans.kz/sds

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Окт 26, 2009 09:32:55 Сообщить модератору   

    Marina_K у меня такая же ситуация. Я отправила сообщение с описанием ситуации на sonosd@mgd.kz. Вот что мне ответили:

    Здравствуйте!

    Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам.
    Выполнение повторной разноски запущено 22.10.2009. Ориентировочное время окончания - 26.10.2009. Если ситуация не изменится, сообщите об этом нам
    Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.
    Система COHO .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Окт 26, 2009 09:38:14 Сообщить модератору   

    Всем огромное спасибо,
    Если (согласно ответа службы поддержки) эта проблема известна, тогда подожду недельку и тогда напишу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Окт 26, 2009 13:36:22 Сообщить модератору   

    Айкося говорит:
    Marina_K Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам.


    Мне точно также ответили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 28, 2009 12:05:45 Сообщить модератору   

    Айкося,
    ОльгаПроф,


    Девочки, сегодня 28.10.09, у Вас исправилась эта ошибка?
    Дело в том, что у меня не исправилась, а из-за этой ошибки я не могу сдать 300.00 за 3 квартал.
    Если у Вас тоже не исправилась, значит "Ориентировочное время окончания - 26.10.2009." - еще не окончилось.

    Ответьте, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Окт 28, 2009 13:38:54 Сообщить модератору   

    Marina_K
    Ошибка не исправилась до сих пор, опять написала в службу поддержки, жду ответа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Окт 28, 2009 13:55:31 Сообщить модератору   

    У меня была подобная ситуация, и мне налоговый инспектор исправил эту ошибку в ручную, а ждать пока исправят нет такой возможности, т.к. всем выставили уведомление на арест банковского счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Окт 28, 2009 21:26:36 Сообщить модератору   

    26.10.09 получила выписку, где отсторнировали 2-й квартал и поставили вместо "уменьшено" в "начислено", а также и 1-й квартал сразу сел с ошибкой в "начислено".
    Написала письмо, приложила отчеты и сегодня утром отнесла в НУ, чтоб исправили, к инспектору не прорваться, очереди - жуть. А сейчас получила уведомления что закроют счета если не оплатим задолженность - суммы которые должны быть в зачете, сейчас у меня к уплате, а это 1976982 по основ.платежу и 131635 - пеня.
    При этом, забыла сказать, что по двум фирмам у меня такое вышло, сейчас запросила опять лицевые счета по 105101 - по одной фирме опять произошло сторно сегодня 28.10.09, по 1-му кварталу по 2-му нет, а по фирме где получила уведом. - ничего не происходит.
    Опять завтра в НУ с письмами - ДОСТАЛИ Fool Mad :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Окт 28, 2009 23:22:51 Сообщить модератору   

    А меня заставили сдать дополнительную форму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Окт 29, 2009 22:21:41 Сообщить модератору   

    qviqvo говорит:
    А меня заставили сдать дополнительную форму.

    Я сама сразу сдала к начислению с минусам, а к уменьшеню с плюсом, но СОНО высело, только сейчас пришло "принято", а когда сядут эти начисления неизвестно.
    Ходили в НУ, чтоб аннулировали эти уведы, инспектор сказала, что ничего не может сделать, сдайте сами допы, письма зарегистрировали, но чувствую счета нам все равно закроют, а ведь знают об этой проблеме и мило улыбаются.
    С <sonosd@mgd.kz> ответ: По ошибочно разнесенным 300.00 ФНО должно быть произведено сторнирование, и затем запущена повторная разноска данных на лицевой.
    Ничего так, они нам годик устроили :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Окт 31, 2009 22:49:56 Сообщить модератору   

    Проверяю сейчас ИНИС по 105101, и что заметила - по фирме где надо отсторнировать 2 квартал - сторнируют 1 квартал, и уже 2 дня ничего не происходит, а в фирме где 1 и 2 кварталы нужно, притом 1 квартал с большей суммой к зачету - сторнируют 2 квартал, и опять затишье. Интересно как это у них получается, НУ одно и тоже - 6004?! А вот по НУ 6007 - отсторнировалось еще 27.10.09г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Ноя 01, 2009 00:32:10 Сообщить модератору   

    Да уж, АННА, вам просто везучка с отчетами...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Ноя 06, 2009 11:59:04 Сообщить модератору   

    Сейчас получила уведомление, у меня в 300-ой 26 строка вместо к уменьшению села к начислению. Что делать кто знает? Отчет отправляла 03.11.2009

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Ноя 06, 2009 12:20:38 Сообщить модератору   

    Света Либерман говорит:
    вместо к уменьшению села к начислению.

    идти в НУ к инспектору - предъявить свои отчеты и попросить их дать сторно..
    Делают они эту процедуру в течение некоторого времени.. затем возьмете акт сверки и убедитесь, что все в порядке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Ноя 06, 2009 12:29:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Отправила 300 форму 04.11.2009 в которой в 26 строке была сумма к уменьшению(т.е. зачетная часть в этом квартале была больше начисленной). Сегодня получила уведомление. В нем написано срок уплаты 25.11.2009 сумма ... Т.Е. Эта сумма села к начислению. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Ноя 06, 2009 12:34:39   

    в уведомлениях, которые получали чеерз СГДС, подобное сообщение было - дата, к начислению, при этом сумма стояла с минусом и садилась на лицевой как положено...
    Думаю, что всё таки разноски надо подождать, посмотреть на лицевой, ну а потом уж, как Solitaryсоветует.

    Но такая ошибка во2м квартале, вроде обещали, что исправят....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Ноя 06, 2009 12:36:22 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Но такая ошибка во2м квартале, вроде обещали, что исправят....

    обещали..но нам так р/счет арестовали.. пока не доказала, что я права.. и они сами внесли сторно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Ноя 06, 2009 12:40:47   

    Solitary говорит:
    ..но нам так р/счет арестовали.. пока не доказала, что я права.. и они сами внесли сторно

    тоже прошла через такое....при этом инспектор вносила допиком исправление и сказала, что мне всё равно надо на сервер этот доп отправлять....но прикол в том, что статус у основной - разнесена с ошибкой, на лицевом неправильно сидит сумма, а допик сервер не принимает - грит "нет основной" Confused так вот и не знаю пока что делать...но на лицевом в НУ сальдо "поправили", а на сервере и сама не знаю, что и как теперь, допик не могу отправить, который надо бы отправить....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Ноя 06, 2009 12:41:51 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    на сервере и сама не знаю, что и как теперь, допик не могу отправить, который надо бы отправить....

    ждем-с исправлений разработчиков..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Ноя 09, 2009 11:07:45 Сообщить модератору   

    Сдал 300 и получил уведомление что 25/11/09 срок уплаты и стоит сумма которая отражена в 26 строке как зачет
    Что то я не так сделал или такое уведомление ?
    По смыслу предлагают ндс оплатить Shocked

    темы объединены = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Ноя 09, 2009 11:15:18 Сообщить модератору   

    Спасибо прочитал А делать то что Суммы в зачете миллионы как понял инспектора ничего не делают и ошибка осталась Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Ноя 09, 2009 11:16:40 Сообщить модератору   

    Вовун говорит:
    А делать то что Суммы в зачете миллионы как понял инспектора ничего не делают и ошибка осталась

    идти к инспектору
    у меня сами вручную инспекторы внесли "сторно" и откорректировали согласно сданным мною отчетам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Ноя 09, 2009 11:32:56 Сообщить модератору   

    Вовун говорит:
    Сдал 300 и получил уведомление что 25/11/09 срок уплаты и стоит сумма которая отражена в 26 строке как зачет
    Что то я не так сделал или такое уведомление ?
    По смыслу предлагают ндс оплатить Shocked

    темы объединены = Solitary

    А на лицевом (105101) не смотрели?У меня тоже в уведомлении срок уплаты указан,а на лицевом правильно в графе "уменьшено".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Ноя 09, 2009 17:29:11 Сообщить модератору   

    Счас проверю

    Добавлено спустя 51 минуту 39 секунд:

    Ситуация такая докладываю
    По 1 фирме Конкретно лицевой 105101 показывает все в зачете и сумма добавилась к предыдущему зачету.
    В выписке по всем лицевым сидит старая сумма зачета
    В уведомлении стоит сумма к зачету в начисление

    Все варианты Shocked
    По 2 фирме вообще нет лицевого 105101 Она первоначальная была тока встали ...
    В уведомлении к начислению
    Чего же мне делать ... Инспектор болеет в 2 сразу и никто не хочет вникать ... Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пн Ноя 09, 2009 20:26:32 Сообщить модератору   

    Айкося говорит:
    Marina_K у меня такая же ситуация. Я отправила сообщение с описанием ситуации на sonosd@mgd.kz. Вот что мне ответили:

    Здравствуйте!

    Если у Вас проблема в том, что сумма, отправленная на уменьшение разнечлась на лицевых как к начислению, то сообщаем Вам, что данная проблема известна. По данным ФНО будет произведено сторнирование начислений с лицевых счетов и затем корректная разноска по указанным в ФНО суммам.
    Выполнение повторной разноски запущено 22.10.2009. Ориентировочное время окончания - 26.10.2009. Если ситуация не изменится, сообщите об этом нам
    Служба поддержки пользователей программного обеспечения НК МФ РК.
    Система COHO .

    Написала в службу поддержки еще раз, и только на той неделе данная сумма отразилась правильно, т.е. на уменьшение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Ноя 10, 2009 10:12:51 Сообщить модератору   

    Отправила ф 300 10.11. через Кабинет. Распечатала : форма распечаталась с цифрами,а приложения 7 и 8 вообще пустые.В уведомлении вторая табличка срок уплаты и странность- мне предлагают уплатить сумму из строки 300.00.26 "Превышение суммы НДС,относимого в зачет ,над суммой начисленного налога"???Это что же надо сдать доп. форму и показать эту строчку с минусом???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Ноя 10, 2009 10:53:19 Сообщить модератору   

    Сдала ф 300 сегодня через кабинет.В уведомлении есть вторая табличка: срок уплаты.И сумма ,которая должна пойти в зачет по стр 026 ,отражена к оплате.
    И как это понимать?
    Что надо сдать доп и отразить сумму по стр 026 с минусом,чтоб она правильно села на лицевой счет???

    темы объединены = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Вт Ноя 10, 2009 11:39:21 Сообщить модератору   

    У меня такая же ситуация была во 2 квартале, тоже не пойму что делать.... по инису запросы по лицевому не приходят, и получается что у меня недоимка в бюджет по НДС... и не приходят в банк некакие уведомления с налоговой об аресте счетов, тьфу-тьфу....Инспектор ничего объяснить не может....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Ноя 10, 2009 12:05:49 Сообщить модератору   

    Вольская Галина
    Вольская Галина говорит:
    сумма ,которая должна пойти в зачет по стр 026 ,отражена к оплате.

    Вольская Галина говорит:
    Что надо сдать доп и отразить сумму по стр 026 с минусом

    Предлагаю обратится в свое НУ ,предъявить копии ф.300.00 и уведомления о представлении налогоплательщиком налоговой отчетности и Вы избежите неприятных последствий.Это сбой в программе СОНО.Будет внесено исправление.(Из своего опыта).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Ноя 10, 2009 12:40:27 Сообщить модератору   

    Прошу пояснить ситуацию.Сегодня сдана 300 форма за 3 кв. Получено два уведомления с одним и тем же регистрационным номером.Одно со статусом "Принято", другое со статусом "Не принято" (пришли одновременно).Во втором случае в примечании указано: "Невозможно зарегистрировать ФНО, т.к. в системе присутствует первоначальная, очередная или ликвидационная форма за тот же период в статусе отличном от Загрузка XML и Ожидает загрузки XML.На сервере этой формы вообще нет. Проверила через КН - есть со статусом "Не принята". Что предпринять в данном случае? Отправить снова или ждать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Ноя 10, 2009 14:02:44 Сообщить модератору   

    На сервере появилась со статусом "Не принята"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Ноя 10, 2009 14:50:27 Сообщить модератору   

    Вольская Галина
    У меня за второй квартал тоже был НДС в зачет. В уведомлении отразилась сумма без минуса (как будто к уплате). Но на лицевом счете село как надо (т.е. в графу "уменьшено").

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Ноя 11, 2009 11:30:01 Сообщить модератору   

    Сегодня запросила выписку из лиц.счета и лицевой по коду 105101.
    В выписке не разнесена сумма к зачету из ф 300 за 3 кв.А в лицевом разнесено по графе"уменьшено",но эта сумма в сальдо стоит в недоимке.
    Будет ли данная ошибка исправлена автоматически или
    1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.
    2.Сдать доп и показать стр 026 с минусом.
    Не сядут ли потом эти минусы в плюсы и бум мы снова бегать ,как наскипидаренные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Ноя 11, 2009 11:39:35 Сообщить модератору   

    Вольская Галина
    Вольская Галина говорит:
    1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.

    И проинформировать его о данном факте(Копии ф.300.00 и уведомления о представлении налоговой отчетности).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Ноя 11, 2009 12:42:43 Сообщить модератору   

    Вольская Галина говорит:
    Сегодня запросила выписку из лиц.счета и лицевой по коду 105101.
    В выписке не разнесена сумма к зачету из ф 300 за 3 кв.А в лицевом разнесено по графе"уменьшено",но эта сумма в сальдо стоит в недоимке.
    Будет ли данная ошибка исправлена автоматически или
    1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.
    2.Сдать доп и показать стр 026 с минусом.
    Не сядут ли потом эти минусы в плюсы и бум мы снова бегать ,как наскипидаренные.


    Подскажите а недоимка в какой графе?
    Я вот тоже сейчас получила выписку и обнаружила новый заполненный столбик (на 01.01.2009 после 01.01.2009 ) и вот под второй датой у меня тоже минус.Если чисто математически то верно: (сумма на 01.01.2009 )-(после 01.01.2009 )=сальдо с плюсом.
    Нужно ли что-то делать?
    Кто знает,где это может отразиться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Ноя 11, 2009 13:24:36 Сообщить модератору   

    АННА говорит:
    Проверяю сейчас ИНИС по 105101, и что заметила - по фирме где надо отсторнировать 2 квартал - сторнируют 1 квартал,

    и опять затишье. Интересно как это у них получается


    Ну как это называется! Аналогично АННЕ, вместо того, чтобы исправить 2 квартал, отсторнировали 1.
    К тому же, непонятно, что теперь с отчетностью первого квартала делать: по выписке получается, что теперь у меня ее нет, потому что она отсторнирована.

    И что дальше делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Green
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Ноя 11, 2009 13:38:14   

    Вольская Галина говорит:
    1.Надо бежать в НУ и просить исправить инспектора.


    Попросила сегодня своего инспектора, отказали, мотивируя тем, что до 14 ноября все исправят автоматически. Сижу и жду, благо хоть сумма недоимки из-за неверной разноски ФНО получилась копеечная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Ноя 11, 2009 16:35:21 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, 2 квартал 2009 г. по форме 300 строка 026 превышение с по налогу составила 1000тыс.тенге, а за 3 квартал к уплате по строке 024 1140 тыс.тенге, превышение за прошлый период я должна поставить по строке 027 и уменьшить сумму к уплате ? На лицевой сумма превышения села как переплата, не получится так что форма сядет не правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz