Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    НДС - могу брать в зачет если не было...
    Зачет при пропорциональном методе при начисленном НДС 0 ?
    Заполняется ли строка 300.00.026 при ...
    Идет на вычет по КПН НДС, не идущий в зачет, при пропорциональном методе?
    не корректно расчитывается процент об...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли брать НДС в зачет при пропорциональном методе, если не было реализации?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Окт 20, 2009 14:28:59 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=333868#333868

    Здравствуйте, вопрос в следующем у меня нет реализации за 3 квартал, но есть документы, поступившие от поставщиков с НДС...метод учета пропорциональный, могу ли я показать зачетную часть в ф.300? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Окт 20, 2009 14:31:04 Сообщить модератору   

    если в целях предпринимательства, то можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Окт 20, 2009 14:47:22 Сообщить модератору   

    ANGEL22 говорит:
    могу ли я показать зачетную часть в ф.300?

    Показать - да. В зачет отнести - нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Окт 20, 2009 14:50:38 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    В зачет отнести - нет.

    почему? Если я купила товар в 3 квартале, а продала в 4, то получается, что без НДС осталась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Окт 20, 2009 14:53:46 Сообщить модератору   

    adiana@ говорит:
    Если я купила товар в 3 квартале, а продала в 4, то получается, что без НДС осталась?

    А то как же... ст. 261

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Окт 20, 2009 14:58:37 Сообщить модератору   

    думаю что ст.261 применяется в том случае, если есть оборот облагаемый НДС и облагаемый по 0 ставке. А если не было оборота вообще, то считается что 100%. Иначе получается, что с проданного в 4 квартале товара я заплачу НДС со всей стоимости. Не логично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Окт 20, 2009 15:00:49 Сообщить модератору   

    Думайте как хотите. Проверка будет не по мыслям, а по кодексу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Окт 20, 2009 15:02:05 Сообщить модератору   

    Проверки были, претензий не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Окт 20, 2009 15:08:38 Сообщить модератору   

    Может еще мнения будут? а то я как то не определилась Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 20, 2009 15:12:43 Сказали Спасибо❤   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17887
    там обсуждали....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Окт 20, 2009 15:38:06 Сообщить модератору   

    Я так поняла, что упор в 256 статье делаеться на будущее и настоящее..поэтому делаю вывод использоваться в целях облагаемого оборота уж точно эта сумма в будущем не будет, в настоящем оборота нет, а что на счет прошлого? у меня был оборот в мае месяце, облагаемый НДС.. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Окт 20, 2009 15:42:42   

    ANGEL22 говорит:
    а что на счет прошлого? у меня был оборот в мае месяце, облагаемый НДС..

    в этом месте - непонятно.... у вас был оборот облагаемый НДСом? в прошлом? ну вот а что там с зачётным в прошлом НДСом было? по любой НДС зачётный можем показать только в периоде, когда его получили....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Окт 20, 2009 15:50:54 Сообщить модератору   

    Разобралась, спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Ноя 05, 2010 13:48:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Читаю читаю, и все таки утвердительного ответа не вижу. Вот я собираюсь сдать 300ф. первоночальную. Мы на общеустановленном порядке, НДС -ки. Вот за3кв. я приобритала всякую всячину для офиса. Но реализации не было пока. Но есть приобритенные сч.ф. каторые я приобрела с НДС. При заполнение 300ф.(пропорциональный метод)
    Вопрос :Разве ндс приобритенный не пойдет ко мне в зачет?

    Заранее вам спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Коллега
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Ноя 05, 2010 14:07:16 Сказали Спасибо❤   

    Жанна говорит:
    Разве ндс приобритенный не пойдет ко мне в зачет?

    Берете в зачет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Ноя 05, 2010 14:12:59 Сообщить модератору   

    Жанна говорит:
    Разве ндс приобритенный не пойдет ко мне в зачет?

    Я не уверена, посмотрите эту тему
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=31302&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Ноя 05, 2010 14:13:03 Сообщить модератору   

    Эмма
    т.е. Доля 0%, а в строку 300.00.026 "Сумма разрешенного зачета НДс" там проставит свой ндс в зачет? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Ноя 05, 2010 15:03:07   

    даже при отсутствии реализации, при пропорциональном методе, ставим 100% зачёт, т.к. покупки сделаны с целью использования в облагаемом обороте какие сомнения?
    Мара говорит:
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17887
    там обсуждали....


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Ноя 05, 2010 15:31:51 Сообщить модератору   

    Стр. 300.00.008 расчитывается по формуле
    (300.00.001 А (в вашем случае =0)/... +(-)300.00.003 (=О) +(-)300.00.00А(=0)) х 100% =
    (0+0+0) х 100% = 0 %
    Правила математики ещё никто не отменял. Умножение на 0 любого числа равняется 0.
    Это моё мнение, а вы смотрите сами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Ноя 05, 2010 15:48:45 Сказали Спасибо❤   

    YelenaS говорит:
    Правила математики ещё никто не отменял

    не надо это тут писать - так как вам придётся объяснить сколько будет ноль делить на ноль
    YelenaS говорит:
    Это моё мнение

    мнение должно на Кодекс опираться, а нем написано - НДС по товарам(работам, услугам) если они используются или будут использоваться в облагаемом обороте
    ст.256

    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

    YelenaS
    Кодекс даже НДС по остаткам на дату постановки на учёт по НДС позволяет сделать
    природа налога

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Ноя 05, 2010 16:08:40 Сообщить модератору   

    Мара
    YelenaS
    Спасибо за отклик! Думаю, что предержусь мнением Мары. Всем Спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Ноя 05, 2010 16:13:20 Сообщить модератору   

    уже были обсуждения на Балансе http://balans.kz/viewtopic.php?t=28347, также пришли к выводу что берется в зачет НДС если даже не было реализации за квартал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz