Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение Формы 910.00 в 2009 г. для ИП на упрощенке без наемных работников
    Заполнение Формы 910, строки 910.00.0...
    При заполнении 200.00 формы учитывают...
    Заполнение 100 формы, строки 100.00.030 X I
    заполнение 910 формы (строки 910.00.021-910.00.025)
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение Формы 910, строки 910.00.027-910.00.030 - ОПВ и СО за наемных работников     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Чт Июл 30, 2009 22:02:41 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=175559#175559
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=275451#275451

    В строке 910.00.29 какую сумму указывать: ту же самую, что и 910.00.027 или же за вычетом ОПВ и др.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Июл 30, 2009 22:42:48 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    за вычетом ОПВ и др.


    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:

    Без др. конечно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo007
    Коллега
    Спасибки: +53 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Июл 30, 2009 23:48:04   

    Anonymous говорит:
    В строке 910.00.29 какую сумму указывать: ту же самую, что и 910.00.027 или же за вычетом ОПВ и др.?

    Нет,в строке 910.00.27 указываете сумму начисленных доходов , с кот удерживаются ОПВ, а в 910.00.029, доходы с кот исчисляются соц. отчисления, т.е. строка 27 за минусом ОПВ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июл 30, 2009 23:56:47 Сообщить модератору   

    Margo007, ну тоже самое и объясняете, что и мы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Авг 04, 2009 09:21:55 Сообщить модератору   

    Margo007 говорит:
    Anonymous говорит:
    В строке 910.00.29 какую сумму указывать: ту же самую, что и 910.00.027 или же за вычетом ОПВ и др.?

    Нет,в строке 910.00.27 указываете сумму начисленных доходов , с кот удерживаются ОПВ, а в 910.00.029, доходы с кот исчисляются соц. отчисления, т.е. строка 27 за минусом ОПВ.

    Цитата:
    Margo007, ну тоже самое и объясняете, что и мы.

    НЕ совсем правильно. 910.00.029, доходы с кот исчисляются соц. отчисления за Себя исчисляются с минимальной зарплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 11, 2009 23:02:11 Сообщить модератору   

    Для ТОО!
    Подскажите пож-та если у меня начисление з\п было только в июне, а выплата в июле, то я фактически должна оплатить все налоги до 25 августа.
    При заполнении формы 910.00 тогда я указываю тогда сумму начисленной з\п за июнь, 910.00.019, 910.00.027, 910.00.028, 910.00.029, 910.00.030 - не заполняю? потому что выплаты не было? Укажу данные начисления в июле в следующем отчете, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Авг 11, 2009 23:45:55   

    В 910 не предусмотрены строчки о выплаченных доходах, может Вам сделать выплату месяц в месяц и не морочить голову, а то она у нас и так заморочена

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Авг 11, 2009 23:47:50 Сообщить модератору   

    Корсак говорит:
    В 910 не предусмотрены строчки о выплаченных доходах, может Вам сделать выплату месяц в месяц и не морочить голову, а то она у нас и так заморочена


    Если я сделаю выплату месяц в месяц, то тогда у меня сейчас будет пеня.Тк. налоги я должна была б заплатить в этом случае до 25 июля....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Корсак
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 12, 2009 00:20:55   

    По упрощенке ИПН, ОПВ, СО платятся до 25 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом, т.е за квартал, а не за каждый месяц

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Ноя 11, 2009 17:11:36 Сообщить модератору   

    Добрый день всем.
    У меня вопрос по заполнению строк по наемным работникам, помогите
    Начисление з.платы было только в сентябре, выплачена з.п. в начале октября
    ТОО на упрощенке.
    Тогда по идеи я должна оплатить налоги до 25 декабря, правильно?
    Запуталась, потому что по факту в 910 форме нет строчки выплаты з.п.
    получается в строке по третьему месяцу:
    910.00.018 - 225000 тенге
    910.00.019 - 8127 тенге
    910.00.027 - 225000 тенге
    910.00.028 - 22500 тенге
    910.00.029 - 205000 тенге
    910.00.030 - 8100 тенге

    Основной вопрос в том, нужно ли в 19, 27, 28, 29, 30 строчках ставить суммы или же я буду указывать эти суммы в следующем квартале, потому что иначе у меня будет пеня за несвоевременную оплату.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Ноя 12, 2009 11:19:59 Сообщить модератору   

    Никто не подскажет? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Ноя 12, 2009 13:02:01   

    910.00.018-сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам
    910.00.019-суммы индивидуального подоходного налога, исчисленного с доходов, выплаченных резидентам
    910.00.027-суммы начисленных доходов работников, с которых удерживаются (начисляются) обязательные пенсионные взносы
    910.00.028- суммы обязательных пенсионных взносов, исчисленных с выплаченных доходов работников и подлежащих перечислению
    910.00.029-доходы с которых исчисляются соц.отчисления
    910.00.030-соц.отчисления начисленные, не зависят от выплаты
    Срок уплаты налогов за 3кв не позднее 25.11.09г
    Таким образом ИПН и ОПВ по не выплаченным доходам на 01.10.09г следует отразить в 4кв со сроком уплаты не позднее 25.02.10г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Ноя 12, 2009 17:05:15 Сообщить модератору   

    спасибо, Елена
    т.е. из всех мной указанных строчек, строчки 19 и 28 у меня не заполняются? а будут заполняться в 4 кв. в октябре, правильно?
    при этом соц. отчисления я указываю и должна буду их оплатить до 25 ноября правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Ноя 12, 2009 17:08:05 Сказали Спасибо❤   

    Верно поняли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Ноя 13, 2009 00:08:41 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Не знаю куда написать.... может кто подскажет сколько начислять за Индивидуального предпринимателя в 3 квартале по минималке брать 13470*3 или 13717 - июль, 13470 - август, 13470 - сентябрь, или же 13717*3. совсем запуталась...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Ноя 13, 2009 08:39:38 Сообщить модератору   

    13717*3
    Минимальная зар.плата не в целях Налогового Кодекса с 1 июля 13717.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz