| Восстановление бухучета за прошлые годы
|
|
|
|
#1 Чт Июн 18, 2009 17:37:47
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=251636#251636
Дайте, пожалуйста, совет по восстановлению бухучета за прошлые годы. Владею с недавнего времени ТОО на общеустановленном режиме, которое ведет деятельность (производство) с 1999 года. С этого же времени взвалила на себя обязанность заниматься бухучетом, потому как желаю знать чем живет и дышит доставшееся мне наследство. Из бухдоков за 1999-2006 на руках имею первичку (и очень далеко не всю), никаких бухрегистров, реестров и прочей аналитической бухдокументации нет (кроме нескольких главных книг за 1999-2003). Радует, что доки за 2007-08 удалось отстоять, занести в 1С, исправить косяки хотя бы за этот период. Сейчас имеется потребность в восстановлении учета за период с 1999 по 2006 год, потому как предыдущий приходящий бух несколько лет подряд сдавал в НК нулевки, а налоги "круглыми" суммами уплачивались регулярно и переплата по лицевым висит очень большая. С чего можно/нужно начать, что вообще делают при восстановлении?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Июн 18, 2009 17:42:18
|
Сообщить модератору
|
|
Сначала вводят всю первичку,делайте акты-сверок с контрагентами,чтоб проверить наличие всех докуметнова после этого уже отчетность формируете,после того,как вся первичка занесена.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#3 Чт Июн 18, 2009 17:53:37
|
|
|
Marion
Самый большой срок исковой давности у налог.законодательства -5 лет.
Вот и восстанавливайте период 2008-2007-2006-2005-2004гг.
| *МАКС* говорит: |
|
вводят всю первичку,делайте акты-сверок с контрагентами |
Данные по зар.плате работников- документы хранятся до 75 лет. Их нужно восстановить и сдать в архив.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#4 Чт Июн 18, 2009 17:59:48
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите,у нас за 2008 год,по одному человеку не начислена компенсация,мы можем за прошлые года начислить ему компенсацию,сдать доп. по 201 форме? И нужно 100ф тоже исправить,а скажите в 100ф что придется исправлять,в этой ситуации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#5 Чт Июн 18, 2009 18:11:21 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
можем за прошлые года начислить ему компенсацию,сдать доп. по 201 форме |
Нужно!
| *МАКС* говорит: |
|
нужно 100ф тоже исправить,а скажите в 100ф что придется исправлять |
Добавятся расходы по зар.плате, на сумму начисл.компенсации уменьшится налогооблагаемый доход и КПН.
Изменится баланс: увеличется зад-ть перед сотрудником и НК по доплате ИПН, уменьшится из-за расхода чист.прибыль.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Чт Июн 18, 2009 19:35:29
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
Сначала вводят всю первичку,делайте акты-сверок с контрагентами,чтоб проверить наличие всех докуметнова после этого уже отчетность формируете,после того,как вся первичка занесена. |
Если я правильно поняла, то по актам сверок я смогу хотя бы часть первички восстановить. К сожалению, в списке контрагентов есть такие фирмы и ИПшки, которые уже позакрывались. Что делают в этой ситуации? Хоть бы еще не всплыло, что они лже или что-то подобное
| Елена Т говорит: |
|
Вот и восстанавливайте период 2008-2007-2006-2005-2004гг. |
Каким образом можно выявить остатки на 01.01.2004 по ТМЗ, ГП, ОС? Что нужно "ковырять"?
Для меня еще большая трудность в том, что я училась по четырехзначному плану счетов, а доки поднимаются по трехзначному, да еще и с дробями... При "переключении" с одного плана на другой вхожу в ступор и гляжу в проводки как баран на новые ворота .
Пока с 2007 годом разбиралась, думала чокнусь - благо Баланс во многом помог
| Елена Т говорит: |
|
Данные по зар.плате работников |
Это есть почти все - зарплата начислялась, но знаю была большая задолженность по выплате директору и завпроизводством, по рабочим суммы небольшие. Директор говорил, что пусть лучше он останется голодный, чем те люди, которые на него работают... А про архив не поняла - мы не закрываемся, ведомственного архива у нас нет. Поэтому доки, вернее, та часть, что осталась хранится на ТОО. Предполагаю, что часть документов могла быть утеряна при двух переездах и капремонте с реконструкцией. Что делают в этом случае?
| *МАКС* говорит: |
|
у нас за 2008 год,по одному человеку не начислена компенсация |
Выяснила, что у меня та же история и в 2004, и в 2005-2007 и практически по всему персоналу - в отпуск не ходили, компенсации не получали. Что делать с теми, кто уволился или умер? Доначислять? Если да, то по каким правилам? Кажется они менялись в этот период или я ошибаюсь?
| Ведмедь говорит: |
|
и про пеню по ИПН не забудьте |
Наверное с таким положением дел пеня будет не только по ИПН...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#9 Чт Июн 18, 2009 19:52:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Уставной капитал смотрите в Уставе (проверить к уставу все дополнения и изменения если были зарег.в юстиции)-ставите на 01.01.04.
Расч.счет-запросите выписки с 01.01.2004 -остаток проставите на 01.01.04.
Дебиторка и кредиторка- всё что можете проследить по актам сверок подписанным - складываете остатки и ставите на 01.01.04г.
ТМЗ - как проведете всю первичку за 2004г-2008 то будет ясно что там было сделав ревизию ТМЗ.
Касса - проведя всю первичку(приход-расход) за весь период и сделав ревизию ден.средств станет также ясно какая сумма была на 01.01.04г.
Всё остальное - раз нет данных значит и не будет в балансе, после того как всё проставите в балансе на 01.01.04г, то при не схождении баланса разница проставляется в графе нераспр.прибыль либо убыток прошлых лет.
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
| Marion говорит: |
|
Для меня еще большая трудность в том, что я училась по четырехзначному плану счетов, а доки поднимаются по трехзначному, да еще и с дробями... При "переключении" с одного плана на другой вхожу в ступор и гляжу в проводки как баран на новые ворота |
Если бух.учет не велся, и Вы будете заново восстанавливать, то думаю не будет нарушением если Вы сразу при восстановлении будете использовать уже новый план счетов.
Сравнить планы счетов можно, перейдите по ссылке и скачайте
http://balans.kz/viewtopic.php?p=149041#149041
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#10 Чт Июн 18, 2009 20:21:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Уставной капитал смотрите в Уставе (проверить к уставу все дополнения и изменения если были зарег.в юстиции)-ставите на 01.01.04. |
Что ни минута, так у меня тут открытие... В нынешнем уставе УК указан по данным предыдущих - 71500,00 (проходили два раза перерегистрацию в связи со сменой учредителей). Сейчас рассматривала главные книги (1999-2003), обнаружила что УК проведен как вклад ОС (помещение на сумму 310000,00) и еще наличные в сумме 190000,00. Итого - 500000,00. Помещение, сумма за которое указана в 1999, давно продано, но куплено другое за ту же сумму в 2001, сейчас на него начисляется амортизация. Начиная с 2005 года сумма УК в 500000,00 нигде не фигурирует . Я, внося остатки на 01.01.2007, указала то, что видела в уставе - 71500,00. Причем в этой сумме сидит и моя доля...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#12 Пт Июн 19, 2009 09:35:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
УК маленький на сегодняшний день |
Странно, два раза перерегистрацию проходили, никаких вопросов ни у кого не возникло...
| Христина Ивановна говорит: |
|
срочно дать допроводки |
вот этот момент не поняла - а какие именно? Далее, думается это должно повлечь повторную перерегистрацию в связи с изменением суммы уставного капитала.
Сейчас выяснила, что сумму в 190000,00 в кассу внес учредитель, которого уже нет на этом свете. Наследники поделили долю в 35750,00 на троих, все зафиксировано в протоколах, предыдущих версиях устава.
Да, дивиденды за 10 лет никому ни разу не платились, что делать с этим?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
потому что был еще один учредитель (50 на 50), который потом свою долю продал одному из наследников, и соответственно, распределились размеры долей...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#13 Пт Июн 19, 2009 09:47:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
Христина Ивановна говорит:
УК маленький на сегодняшний день
Странно, два раза перерегистрацию проходили, никаких вопросов ни у кого не возникло... |
поясняю, согласно ст 23 закона о ТОО:
Статья 23. Образование уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью
1. Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью образуется путем объединения вкладов учредителей (участников).
2. Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам месячного расчетного показателя на дату представления документов для государственной регистрации товарищества.
Marion
я вам рекомендую сейчас разобраться с вкладами и паями всех учредителей. Составте таблицу по годам, по учредителям, по суммам,- кто что вкладывал и кто что брал. Все дело в том, что любое изменение вкладов учредителей, должно быть зафиксировано,т.е. влечет за собой перерегистрацию в связи с изменением или состава уч-лей либо вклада уч-лей. Когда вы разберетесь с вкладами вы увидите, какой же УК надо перерегистрировать и это должно быть зафиксировано бух. проводками. Сейчас нет смысла вам говорить о проводках, вам надо с учредителями и их вкладами разобраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#14 Пт Июн 19, 2009 09:49:14
|
Сообщить модератору
|
|
Так же необходимо поднять все налоговые отчеты. Там тоже очень много чего можно поднять. Например зарплату, поставщиков. Я допустим когда восстанавливаю бух учет первым делом собираю все налоговые отчеты. Если их нет на руках пишите письмо в НК они вам скидывают на флэшку дубликаты. И вперед с песней. Если годовой сдавался правильно то остатки можно перенести с годового и равняться на баланс который был сдан.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#15 Пт Июн 19, 2009 09:51:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
Да, дивиденды за 10 лет никому ни разу не платились, что делать с этим |
сделать протоколы за все года, что прибыль оставшаяся для распеределения дивидендов, остается для пополнения оборотн. средств или любое другое использование ее для получения дохода.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Marion
в данном случае вы свой статус должны восстановить, т.е. статус ТОО, а у вас не сформирован УК, следовательно нет УК нет ТОО. Обязательно в первую голову этим надо заняться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#16 Пт Июн 19, 2009 12:13:17
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо большое за советы Прямо весити с фронта для меня!
Еще вопрос:
| Христина Ивановна говорит: |
|
сделать протоколы за все года |
Протоколы за прошлые годы набрать и распечатать я могу, но проблема будет с их подписанием - один учредитель умер, второй - днем с огнем не сыщешь, потому как после продажи своей доли его след простыл. Те учредители, что у ТОО сейчас протоколы делают во время и диведенды оставляют
| Христина Ивановна говорит: |
|
для пополнения оборотн. средств |
.
| Marion говорит: |
|
Сейчас выяснила, что сумму в 190000,00 в кассу внес учредитель |
Оказывается неверно, нашла ПКО на сумму 125655 и 64345 (190000,00) от учредителей, указанных выше соответственно, датированных ноябрем 1999 года с основанием - увеличение уставного капитала. Значит УК оплачен, но ни одного протокола нет, соответственно не было и перерегистрации...
| Марина Александровна говорит: |
|
Так же необходимо поднять все налоговые отчеты |
- нулевки и исправительные, но подозреваю, что суммы не могут быть идеальными при таком бардаке.
| Марина Александровна говорит: |
|
Если годовой сдавался правильно |
то же самое.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
| Marion говорит: |
|
В нынешнем уставе УК указан по данным предыдущих - 71500,00 |
- это надо было бы считать заявленной суммой УК? А оплачено получется больше чем, заявлено? Перерегистрация. Однозначно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#17 Пн Июн 22, 2009 11:34:43
|
Сообщить модератору
|
|
скажите пожалуйста чтобы восстановить бухгалтерию прошлых годов надо восстановить по первичке, т.е . сначала берем одну папку проводим проверяем затем другую, например вначале банк, потом приход ТМЦ и так далее, потому что начинаю одну папку проверять проводить , тут же выходит одна за другой ошибка, то нет прихода ТМЦ или она вписана в приход товара , или например авансовые отчеты сотрудники постоянно были в ком-ах, почти все на административных расходах
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#20 Чт Июн 25, 2009 14:27:58
|
Сообщить модератору
|
|
Все здравствуйте! Я тоже занимаюсь восстановлением учета за 2008 год,но я начинающий бухгалтер, вот поэтому и обращаюсь к вам. Кто-нибудь может подсказать где можно получить информацию какие документы надо расспечатывать и хранить по месячно и по - квартально. Ну например, что по кассе кажый месяц и квартально расспечатываем и т.д по всем параметрам учета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#27 Пт Июн 26, 2009 17:16:48
|
Сообщить модератору
|
|
за 3 квартал 2008 года отправил дополнительную декларацию по НДС (300ф.) Вылезло к оплате 90 000 и пеня 13 000. Какие проводки нужно дать, чтобы проплатить эти суммы. По моему собственному мнению это будет выглядетть примерно так: дт 7210 кт 3130, в части пени дт 7210 кт 1010 или 1030
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#28 Пт Июн 26, 2009 17:19:28
|
|
|
nurjann
ой что-то совершенно непонятно
Добавлено спустя 1 минуту:
| nurjann говорит: |
|
дт 7210 кт 3130 |
вы НДС в расход ставите? как это? Ну пени расход кнчно, а основной платёж в расход по какой причине?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#30 Пт Июн 26, 2009 17:24:42
|
|
|
nurjann
НДС у Вас не прото так появился, а от хоз.операции которая конечно же отражена в бух.учете, значит уже сидит на сч.3130.
По пене я бы посоветовала затронуть счет 3130, указав вид задолженности "пеня", для дальнейшей нормальной сверки с НК по лиц.счету:
Дт7212 Кт3130"пеня"- начислена
Дт3130"пеня" Кт1010,1030 -перечислена
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#31 Пт Июн 26, 2009 17:26:40
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
НДС у Вас не прото так появился, |
вот именно, поэтому его просто надо платить Дт 3130 Кт банк/касса
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#32 Пт Июн 26, 2009 17:29:03
|
Сообщить модератору
|
|
НДС ранее не был отнесен на счет 3130, так как одну счет фактуру поросту не отразили в декларации, сейчас она вылезла и я не знаю что с ней делать как оплатить налог и пеню, помогите пожалуйста так как я начинающий бухгалтер, буду весьма благодарен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#33 Пт Июн 26, 2009 17:31:01
|
|
|
| nurjann говорит: |
|
сейчас она вылезла |
ну вы же её отразили в бух учёте-то? т.е. когда её провели, она уже д.б. в 3130, вы исправляете не только декларацию но и учёт?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ну или не исправляете учёт, т.к. она уже там была (сч.фактура), а просто платите
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#34 Пт Июн 26, 2009 17:33:45
|
|
|
| nurjann говорит: |
|
НДС ранее не был отнесен на счет 3130, так как одну счет фактуру поросту не отразили в декларации |
А по бух.учету то прошла, простыми словами - в 1с она у Вас есть занесена?
Если есть то по НДС у Вас должна быть задолженность уже на сч.3130.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#35 Пт Июн 26, 2009 17:35:49
|
|
|
В любом случае - платите - не размышляйте долго, а то пени будут капать, а как отразить - потом разберётесь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#36 Пт Июн 26, 2009 17:37:02
|
|
|
Если зад-ти нет то у Вас проблемы в бух.учете, т.к. должны идти остатки по лиц.счетц НК по НДС и по сч.3130.
Сейчас Вам нужно только
| Мара говорит: |
|
просто надо платить Дт 3130 Кт банк/касса |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#37 Пт Июн 26, 2009 17:38:02
|
Сообщить модератору
|
|
Ранее реализацию на эту СФ не проводили, это буквально вчера выяснилость, что одну СФ за 3 квартал 2008 года не учтена. Вот и не знаю что теперь с ней делать, допик на неё сдал, к оплате вылезло НДС и пеня, как оплатить не знаю. Если кто сталкивался объясните пож-та
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#38 Пт Июн 26, 2009 17:39:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| nurjann говорит: |
|
как оплатить не знаю |
оплата не завит от отражения в учёте. Платите и спокойно в соответствие приводите, вам по любой счёт фактуру надо провести в учёте, это же ещё и доход ваш
Добавлено спустя 45 секунд:
надо всё пересдавать и 100 похоже - тоже, но имеете право
Добавлено спустя 42 секунды:
у вас и КПН изменится же
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#39 Пт Июн 26, 2009 17:53:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
nurjann
Так Вам ее нужно провести, тогда и сядет НДС в начислении и доход от реализации. Из-за этого
| Мара говорит: |
|
пересдавать и 100 |
| Мара говорит: |
|
у вас и КПН изменится же |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#40 Пт Июн 26, 2009 17:56:37
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
Если это Вас не затруднит, ответьте пож-та, в 2008 году 3-м квартале счет-фактура выдана клиенту, в 1С на эту СФ проводки нет, как я могу восстановить эту проводку, Доп. деклар. я уже сдал, налог и пеню оплатил в кассе НК, в Бух учете как отразить всё это не знаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#41 Пт Июн 26, 2009 18:01:46
|
|
|
Дт1210 Кт6010 на сумму оборота по реализации
Дт1210 Кт3130 на сумму НДС (вот Вам и начисление НДС)
Эти проводки делаются на основании документа в 1с "Реализация товаров, работ, услуг".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#42 Пт Июл 03, 2009 12:49:09
|
Сообщить модератору
|
|
Ну вот опять мне нужен ваш совет. Поставщик в прошлом году поменял свидетельство по НДС, я об этом узнала сегодня, когда получила увед по камералке. Не сверяла, млин, данные - у меня все введено и попала на ровном месте. Теперь меня интересует следующее - мне нужно просто поменять данные по НДС у контрагента или завести в 1С "копию контрагента" с новыми данными? Такой вопрос возник в связи с тем, что сейчас я восстанавливаю учет и мне придется сдавать допики по ф. 307 за период, когда у поставщика было старое свидетельство. Поскольку отчеты я формирую из 1С мне видимо нужны и старые данные и новые. Может как вариант - ввести новые данные и менять их на старые вручную? Или в НК на любой период теперь будут действовать уже новые данные? Кто сталкивался, подскажите, плиз.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
У контрагентов то формы собственности меняются, то названия, а РНН прежним остается. В этой ситуации как быть - заводить "нового" или изменять старого? Жаль, что кнопки "История" в проге на это нету...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#43 Пт Июл 03, 2009 13:08:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
мне нужно просто поменять данные по НДС у контрагента |
Мое мнение, да. Так легче его потом найти, ведь вы ищите контрагента не по свидетельству, это уже вторично, а по его первоначальным данным.
| Marion говорит: |
|
как вариант - ввести новые данные и менять их на старые вручную |
Тоже согласна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#44 Пт Июл 03, 2009 14:32:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
Marion говорит:как вариант - ввести новые данные и менять их на старые вручную
Тоже согласна. |
Самый худший вариант. А я так надеялась
| Marion говорит: |
|
Или в НК на любой период теперь будут действовать уже новые данные? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#45 Пт Июл 03, 2009 15:55:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Marion
Самый большой срок исковой давности у налог.законодательства -5 лет.
Вот и восстанавливайте период 2008-2007-2006-2005-2004гг.
| *МАКС* говорит: |
|
вводят всю первичку,делайте акты-сверок с контрагентами |
Данные по зар.плате работников- документы хранятся до 75 лет. Их нужно восстановить и сдать в архив. |
Извените, а можно вопрос: Если у меня за 2002-2003 года не было комплексной проверки по ИП, то значит уже и не будут проверять этот период? Сейчас по встречной смотрят только НДС 2004-2008 года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#46 Пт Июл 03, 2009 18:22:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Данные по зар.плате работников- документы хранятся до 75 лет. Их нужно восстановить и сдать в архив. |
Дошла до начисления з/п и расчета налогов и огорчилась - в 1С нет сведений о ставках налогов по ИПН и СН на 01.01.2004 (минимум, который выдает прога - 01.01.2005), а мне как раз этот период нужен. Подскажите, плиз, какие были ставки и как воткнуть их в 1С. Можно ли как-то по-другому (не через документ расчетов) ввести данные по ИПН?
Добавлено спустя 49 минут 18 секунд:
Кодекса за 2004 год найти не могу... Или инструкции какой-нибудь по ИПН. Что делать? Очень хочется проверить правильность расчета налогов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#47 Пт Июл 03, 2009 22:13:20
|
Сообщить модератору
|
|
Marion, ловите.
МРП 919
ГРП 11028.00 (919*12)
МЗП 6600
ОПВ 10%
СО - не было еще
ИПН
До 15-кратного ГРП (до 165,420.00 тенге)
5% с суммы облагаемого дохода (до 8,271.00 тенге)
От 15-кратного до 40-кратного ГРП (от 165,420.00 до 441,120.00 тенге)
Сумма налога с 15-кратного ГРП + 8% с суммы, превышающей его (8,271.00 тенге + 8% с суммы, превышающей 165,420.00 тенге)
От 40-кратного до 200-кратного ГРП (от 441,120.00 до 2,205,600.00 тенге)
Сумма налога с 40-кратного ГРП + 13% с суммы, превышающей его (30,327.00 тенге + 13% с суммы, превышающей 441,120.00 тенге)
От 200-кратного до 600-кратного ГРП (от 2,205,600.00 до 6,616,800.00 тенге)
Сумма налога с 200-кратного ГРП + 15% с суммы, превышающей его (259,709.40 тенге + 15% с суммы, превышающей 2,205,600.00 тенге)
От 600-кратного ГРП и свыше (от 6,616,800.00 тенге и свыше)
Сумма налога с 600-кратного ГРП + 20% с суммы, превышающей его (921,389.40 тенге + 20% с суммы, превышающей 6,616,800.00 тенге)
СН - резиденты РК (нерезиденты же вам не нужны?)
До 15-кратного ГРП (до 165,420.00 тенге)
20% с суммы облагаемого дохода (до 33,084.00 тенге)
От 15-кратного до 40-кратного ГРП (от 165,420.00 до 441,120.00 тенге)
Сумма налога с 15-кратного ГРП+ 15% с суммы, превышающей его (33,084.00 тенге + 15% с суммы, превышающей 165,420.00 тенге)
От 40-кратного до 200-кратного ГРП (от 441,120.00 до 2,205,600.00 тенге)
Сумма налога с 40-кратного ГРП + 12% с суммы, превышающей его(74,439.00 тенге + 12% с суммы, превышающей 441,120.00 тенге)
От 200-кратного до 600-кратного ГРП (от 2,205,600.00 до 6,616,800.00 тенге)
Сумма налога с 200-кратного ГРП + 9% с суммы, превышающей его (286,176.60 тенге + 9% с суммы, превышающей 2,205,600.00 тенге)
От 600-кратного ГРП и свыше (от 6,616,800.00 тенге и свыше)
Сумма налога с 600-кратного ГРП + 7% с суммы, превышающей его (683,184.60 тенге + 7% с суммы, превышающей 6,616,800.00 тенге)
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
Marion, с Кодексом сложнее.
Там в 2004 году куча редакций было.
Вот вам на 29.12.2003 редакция, действует, судя по всему с 01/01/2004
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#49 Пт Июл 10, 2009 15:19:31
|
Сообщить модератору
|
|
Ребята! Разъясните, пожалуйста тупому на бронепоезде. Как правильно читать данные с лицевых счетов по налогам. Получила сегодня распечатки лицевых счетов за восстанавливаемый период (с 01.01.2004) и... короче, возникло несколько вопрсосов.
Например, счет по ОПВ. Что значит сальдо недомки - не уплачено (т.е. не перечислено в ГЦПВ)? Табличка справа: на 01.01.2002 - 0.00, на 01.01.2003 - 67342,51; на 01.01.2004 - 109061,51. Что это задолженность фирмы по ОПВ перед своими работниками или переплата? Хотя с чего может быть переплата - взносы не добровольные, атракцион щедрости... Пока не все раскопала, но плетежки по ОПВ есть... Что значит "рас.инд.п/н. по выпл.доходам" - 0.00 (на картинке)? Это получается деклы не сдавались или сдавались нулевки? На 1.01 какое сальдо должно быть, если долгов нет - на сумму декабрьского ОПВ? Еще почему-то и в распечатке и в файле с л/с нет мая и июня - это значит никаких движений что ли не было? Какие нужно начальные остатки брать для 1С (Ввод начальных остатков по з/п, вкладка "ОПВ подлежит перечислению (НУ)?
Или, например, по соцналогу (тож на картинке), не пойму, деклы что ли нулевые сдавались? не могу найти ни одну бумажную деклу... А должно быть на лицевом счете в идеале (ну если не в идела, то хотя бы в приближении к нему)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#50 Пн Июл 13, 2009 11:26:47
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, подскажите, пожалуйста следующее. Надо ли при восстановлении данных бухучета сажать какое-либо сальдо по л/с по налогам в 1С, чтобы потом при внесении первички все "срослось"? Возможно ли пользоваться "сроком исковой давности", чтобы не выяснять, откуда на л/с образовалась переплата? Просто по лицевым я вижу, что на 01.01.02 по всем налогам сальдо было нулевое (хотя до 01.01.02 деятельность велась), а уже на 01.01.03 имеются переплаты, росшие из года в год на значительные суммы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#51 Пн Июл 13, 2009 11:54:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
деклы что ли нулевые сдавались |
раз нули к начислению, значит так и есть, жаль, что нет отчетности в которую можно заглянуть, ну ее можно востановить заявлением в Налоговый Департамент "ТОО ХХХХХ просит распечатать для просмотра деларацию такую то за период 3 квартал 2004 г., т.к. документы были утеряны". У меня тоже в ТОО такая история была, нулевки за 3 года пришлось исправлять допиками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Пн Июл 13, 2009 11:57:34
|
Сообщить модератору
|
|
Marion, понятно, что от чего-то вам нужно будет отталкиваться при восстановлении.
Обычно отталкиваются от выписок банка, от выписок с налоговой и подписанных актов сверок с дебиторами/кредиторами.
Раз срок исковой давности 5 лет, то нет необходимости рыть в тех периодах.
Мне кажется, что вы правильно рассуждаете.
Единственно, в чем может быть нюанс - это ИПН и ОПВ.
Мы ведь в налоговую в отчетах может подавать отчеты, исходя из выплаченных, а не начисленных доходов.
Тут могут суммы в балансе предприятия и на лицевых счетах расходиться.
Так что учтите это в своей работе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#53 Пн Июл 13, 2009 11:59:25
|
Сообщить модератору
|
|
А еще как вариант, подойти к куратору, у меня куратор не хотела с этим вопросом возиться, я подошла к куратору который у меня был куратором на предудушей работе и он просмотрел и распечатал мне все ф 100 которые оказались нулевками за 3 года, а тот кто сейчас куратор уверяла меня на протяжении 2 недель, что им просмотр недоступен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#54 Пн Июл 13, 2009 12:00:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Евлеша говорит: |
|
ну ее можно востановить заявлением в Налоговый Департамент "ТОО ХХХХХ просит распечатать для просмотра деларацию такую то за период 3 квартал 2004 г., т.к. документы были утеряны". |
Правильное решение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#55 Пн Июл 13, 2009 12:16:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Marion говорит: |
|
Или, например, по соцналогу (тож на картинке), не пойму, деклы что ли нулевые сдавались |
Похоже что все декларации сдавались нулевые, а оплачивали по полной. Нужно составить доп.декларации с цифрами чтобы село на лиц.счет.
| Marion говорит: |
|
Надо ли при восстановлении данных бухучета сажать какое-либо сальдо по л/с по налогам в 1С |
Я бы посадила остатки которые есть на лицевом в НК, тем более что
| Marion говорит: |
|
Просто по лицевым я вижу, что на 01.01.02 по всем налогам сальдо было нулевое |
Потом, если будут изменения сделаете корректировки за счет нераспр.прибыли(убытка) прошлых лет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#56 Пн Июл 13, 2009 12:40:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Евлеша говорит: |
|
А еще как вариант, подойти к куратору, у меня куратор не хотела с этим вопросом возиться, я подошла к куратору который у меня был куратором на предудушей работе и он просмотрел и распечатал мне все ф 100 которые оказались нулевками за 3 года, а тот кто сейчас куратор уверяла меня на протяжении 2 недель, что им просмотр недоступен. |
Согласна. Думаю, что другого варианта теперь быть у меня не может. К сожалению, кроме того, что сначала это были нулевки, потом были еще и допики, а в них - начисления не все корректные , да еще и такое количество деклараций...
| Elis говорит: |
|
Мы ведь в налоговую в отчетах может подавать отчеты, исходя из выплаченных, а не начисленных доходов. |
Вот тут да... засада.
А как "уходит" налоговая переплата, если я не хочу ее возвращать? Как в отношениях "кредитор-дебитор"? Не платить налоги, пока не "выгребешь" ее полностью?
И еще, утерянные платежки восстанавливаются копией из банка или достаточно оставшейся выписки на эту сумму (банка-то тож уже нет)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#57 Пн Июл 13, 2009 12:46:41
|
|
|
| Marion говорит: |
|
И еще, утерянные платежки восстанавливаются копией из банка или достаточно оставшейся выписки на эту сумму (банка-то тож уже нет)? |
Считаю если Вы их сможете распечатать и данные будут совпадать с выписками, то этого хватит (Ваши платежки без штампов+выписки банка)
| Marion говорит: |
|
А как "уходит" налоговая переплата, если я не хочу ее возвращать |
Знаю при ликвидации пишут заявление о отдаче переплаты в счет государства (подарить государству).
| Marion говорит: |
|
К сожалению, кроме того, что сначала это были нулевки, потом были еще и допики, а в них - начисления не все корректные , да еще и такое количество деклараций... |
Может отозвать все допики и потом сделать один допик с нормальными конечными цифрами. Ведь основные были с нулями.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#58 Пн Июл 13, 2009 12:57:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Нужно составить доп.декларации с цифрами чтобы село на лиц.счет. |
Да вот тут момент и интересовал - нулевки за 4 квартал 2003 года, а он уже не попадает в срок исковой давности, хотя его надо видимо поковырять, чтобы проверить хотя бы правильно ли в январе 2004 года по нему суммы были уплачены? А если неправильно, что тогда делать?
Вот! Так и знала, например:
декабрь 2003, работник А, начислено 10668, ИПН 441, ОПВ 980. За всех по ведомости ОПВ 9655, а на лицевом сидит 9414 (платежки за янв-фев с ОПВ). Это наверное еще и разборками с ГЦВП чревато?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
Может отозвать все допики и потом сделать один допик с нормальными конечными цифрами. |
тАк можно делать? А я, слов нет, за 2008 год ейные допики с минусами отправляла, а потом на каждый отправляла с цифрами правильный... Дурная голова, рукам покоя не дает...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#59 Пн Июл 13, 2009 13:12:04
|
|
|
| Marion говорит: |
|
нулевки за 4 квартал 2003 года, а он уже не попадает в срок исковой давности, |
Верно.
| Marion говорит: |
|
Это наверное еще и разборками с ГЦВП чревато? |
Если Вам этого хочется. Хотя при задолженности стоит разобраться, а вот при переплате можно списать.
| Marion говорит: |
|
За всех по ведомости ОПВ 9655, а на лицевом сидит 9414 |
Может зависит от выплаты и задолженности по ЗП. Ведь оплата ОПВ связана с выплатой ЗП: ск-ко выплачено ЗП за период столько же в процентном выражении ОПВ к выплате.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
| Marion говорит: |
|
тАк можно делать? |
Можно, и думаю что нужно, чем устраивать кавардак с многочисленными допиками. Налоговики за голову хватаются при проверках - так все запутано.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#60 Пн Июл 13, 2009 13:50:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
нулевки за 4 квартал 2003 года, а он уже не попадает в срок исковой давности |
на п.5 ст.46 НК внимание обратите, если за тот период будете что-то делать исковая давность на 1 год продлевается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#61 Пн Июл 13, 2009 14:10:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
если за тот период будете что-то делать |
Сам не хочу ((с) Кавказская пленница).
Налоговая отчетность в электронном виде существует с 2002 года, правильно? И пока не будут отключены старые сервера я могу допики за восстанавливаемый период сдавать через них? Надо успеть...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#62 Пн Июл 13, 2009 18:01:17
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
вы можете сдавать дополнительную отчетность только за период исковой давности, а я писал про то что, этот период продлевается на один год, если сдается доп. за крайний период.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#63 Вт Июл 14, 2009 14:56:49
|
Сообщить модератору
|
|
Ведмедь,
простите еще раз уточняю, что означает крайний период в моем случае? То есть правильно ли я трактую вашу подсказку - если я буду сдавать доп. за 1 кв. 2003 года, то срок исковой давности "захватит" и 2002 год (соответственно и мне - в рамках этой темы - нужно восстановить и 2002 год).
Честно, прочитала п. 5 ст. 46 много раз и не смогла в него "врубиться" без примера и комментария. Вот это совсем не пойму: ...за период, по которому срок исковой давности, установленный п. 1 наст. статьи, истекает мнее чем через один календарный год...
В п. 1 я вижу, что можно (нужно) сделать в период исковой давности и только в п. 2 я вижу указание на количество времени - 5 лет.
Ведмедь, вот в "налоговых отношениях" я точно как то, что изображено на моей аве
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
В первичке отсутствуют РКО за эксплуатационные расходы, оплачиваемые КСК. Точно знаю, что деньги отдавались налом. Попробовала прояснить эту проблему с нашими КСКашниками - отказались, сославшись на то, что этого КСК уже не существует (мы, правда, сейчас в другом "состоим") и людей, которые с вами работали тоже нет. Оприходывались ли мои деньги в их кассу - не знаю, не говорят. За свои услуги выставляли с/ф без НДС.
Как поступить? Суммы небольшие, но они все равно видимо брались на вычеты...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#64 Вт Июл 14, 2009 15:09:10
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
а зачем вы восстанавливаете 2002-2003 года? ст.46 п.2 Срок исковой давности по налоговому обязательству и требования составляет 5 лет. Если к вам придет проверка с налоговой, то будут проверять только последние 5 лет. А остальные года уже все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#65 Вт Июл 14, 2009 15:20:21
|
Сообщить модератору
|
|
Имеется в виду, что
| Marion говорит: |
|
- если я буду сдавать доп. за 1 кв. 2003 года |
срок исковой давности, который при отсутствии доп.отчетов мог бы закончиться во втором квартале 2008 года (5 лет), продлится до второго квартала 2009 года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#66 Вт Июл 14, 2009 16:10:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
|
а зачем вы восстанавливаете 2002-2003 года? ст.46 п.2 Срок исковой давности по налоговому обязательству и требования составляет 5 лет. Если к вам придет проверка с налоговой, то будут проверять только последние 5 лет. А остальные года уже все. |
Я понимаю так, что Marion, незнает как поступить с остатками (переплатой) например, по ОПВ, которые по идеи нужно внести по состоянию на 1 янв 2004 г., но образовалась эта переплата возможно из-за того, что отчетность например ф 201, ф 600 сдавалась по нулям, а суммы по налогам и отчислениям платились, т.е на лицевых счетах нет начислений. Вот и интересно, если смело глядя на лицевые перенести переплату - остатки на 1 янв 2004 г. в 1-ску, то все равно период 4 кв 2003 г. не будут проверять, раскопают ли это нарушение и всем нам всегда интересно что за это будет?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
так вот и стоит или нет сдавать допики, чтобы посадить начисления
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
кинь щас допики за 2003 год, придется и 2003 г. разгребать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#67 Вт Июл 14, 2009 16:20:51
|
|
|
| Евлеша говорит: |
|
смело глядя на лицевые перенести переплату - остатки на 1 янв 2004 г. в 1-ску, то все равно период 4 кв 2003 г. не будут проверять |
Не будут.
| Евлеша говорит: |
|
так вот и стоит или нет сдавать допики, чтобы посадить начисления |
Не стоит. Иначе продлите срок проверяемого периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#68 Вт Июл 14, 2009 16:30:05
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Не стоит. Иначе продлите срок проверяемого периода. |
вот и я когда то к такому выводу пришла, значит не пойманный не вор, ну и пусть переплата, которая не является вовсе таковой будет переносимым остатком
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#69 Вт Июл 14, 2009 16:41:42
|
|
|
| Евлеша говорит: |
|
ну и пусть переплата, которая не является вовсе таковой будет переносимым остатком |
Потом можно подарить государству.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#70 Вт Июл 14, 2009 16:45:40
|
Сообщить модератору
|
|
Ну вот теперь все ясно, простите, что молчала, пока вы тут мне всё так подробно объяснили - приходится отключаться от Баланса, чтоб клиенты могли дозвониться . Но вы меня прекрасно поняли. Спасибо.
| Евлеша говорит: |
|
перенести переплату - остатки на 1 янв 2004 г. в 1-ску |
а какие проводки? По НУ ведь тоже надо провести; я думаю через "Операции", правильно? По ИПН и ОПВ - вроде через ввод начальных остатков можно, да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#72 Вт Июл 14, 2009 17:10:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
А как "уходит" налоговая переплата, если я не хочу ее возвращать? Как в отношениях "кредитор-дебитор"? Не платить налоги, пока не "выгребешь" ее полностью? |
так, наверное, поступать не следует, а лучше -
| Елена Т говорит: |
|
Потом можно подарить государству. |
А то тут мне один из учредителей предлагает воспользоваться ситуацией, итак, говорит столько переплатили! (т.е. с 2002 г. налоги уплачивались больше, чем надо было на самом деле. Оказывается прежний бухгалтер говорил, что лучше переплатить, чем недоплатить. Я думаю, что это совсем не лучше. Ведь вычету подлежат налоги, уплаченные, но в пределах начисленных (исчисленных) - по ст. 114 НК. А что за налоги, исключаемые до определения СГД? и в статье имеется ввиду бухучет или налоговый? по бухучету, когда КНП считали, могли все эти уплаченные с переплатой налоги взять на вычеты. А раз на лицевом нуль - это ж считается не начисленным? или это я к концу дня уже забрела не в те дебри? Хочется докопаться...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
| Marion говорит: |
|
налоги уплачивались больше, чем надо было на самом деле. |
- кроме того, что еще нулевки сдавались.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#73 Вт Июл 14, 2009 17:41:38
|
|
|
| Marion говорит: |
|
А что за налоги, исключаемые до определения СГД? |
НДС, акциз.
| Marion говорит: |
|
и в статье имеется ввиду бухучет или налоговый? |
Думаю что налоговый учет, но если Вы вовремя и точно отчитываетесь то у Вас не должно быть разницы между налог. и бух.учетом.
| Marion говорит: |
|
А раз на лицевом нуль - это ж считается не начисленным? |
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#74 Ср Июл 15, 2009 16:03:11
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Я тоже востанавливаю учёт. Подскажите пожалуйста как мне быть и что делать, если было головное предприятие и филиал в разных городах.Данные не все есть (документы), 1С подавно.Вопрос в том, что я незнаю как сдавалась отчётность по фирмам. Был ли филиал самостоятельным плательщиком. Сдавал ли филиал самостоятельно 100ф. или головная фирма сама сдавала. Где можно узнать данную информацию? Как докопаться до истины. За все года балансы по 100 рвут. Суммы не сходятся суммарно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#75 Ср Июл 15, 2009 18:52:06
|
Сообщить модератору
|
|
Диана и Динара
Через запрос лицевых счетов по коду НК по месту головного и филиала за соответствующие периоды. По ним увидите все начисления и оплаты, если были. Плюс к лицевому запросите регистрационную карту в НК, в ней указаны все НК, в которых зарегистрирован налогоплательщик.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#76 Ср Июл 15, 2009 22:01:48
|
Сообщить модератору
|
|
У меня такая же беда, воостановление бухучета.
Вопрос следующий:
к авансовым отчетам не подколоты фискальные чеки, суммы значительные. Может служить подписанный Акт сверки с поставщиком подтверждением оплаты?
Заранее благодарю !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#77 Чт Июл 16, 2009 10:34:18
|
|
|
| Динара Амзина говорит: |
|
Может служить подписанный Акт сверки с поставщиком подтверждением оплаты? |
Может, а почему бы Вам не запросить у них дубликаты квитанций к ПКО вместо чеков.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#78 Чт Июл 16, 2009 13:18:21
|
Сообщить модератору
|
|
"Копаю" реализацию. Столкнулась с тем, что товар или сырье по документам реализовали раньше, чем они были куплены. 1С:8 естесно "списать" не дает, что делать? В соответствующей теме в ветке по 1С ничего толком не сказано, кроме спора о том, что так делать нельзя. Я тож согласна, что так оформлять документы нельзя. Но это сейчас. А тогда, в том, что я восстанавливаю, это чуть не по сто раз в месяц делалось :evil:
Может ли прокатить что-то типа заема с возвратом? Но это не деньги, а ткань и фурнитура? А если, например, прилепить при вводе начальных остатков ТМЗ - тогда по ф. 100 и балансу сумма не сойдется с 2003 годом, да и последующее поступление будет копиться... А если вдруг нечаянно обнаружить на складе при инвентаризации?
Ух, как я зол! (с)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#81 Чт Июл 16, 2009 13:41:46
|
|
|
Была такая возможность не формировать проводки по списанию ТМЦ при проведении реализации, тогда возможно сделать списание уже после поступления ТМЦ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#82 Чт Июл 16, 2009 15:22:38
|
Сообщить модератору
|
|
восьмерка у меня - нету такого
| Елена Т говорит: |
|
Была такая возможность не формировать проводки по списанию ТМЦ при проведении реализации, тогда возможно сделать списание уже после поступления ТМЦ. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#83 Чт Июл 16, 2009 15:31:36
|
|
|
| Marion говорит: |
|
нету такого |
Уверена что есть такая возможность, Вы вопрос задайте в теме про 8-ку, кто подскажет где такое найти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#84 Чт Июл 16, 2009 15:33:17
|
Сообщить модератору
|
|
Можно попробовать внести документ на приход 03.02. провести реализацию, а потом вернуть дату прихода на место на 26.02.
Неправильно, конечно, зато
| Marion говорит: |
|
1С - под нее надо как-то "лечь" |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#85 Чт Июл 16, 2009 16:06:54
|
Сообщить модератору
|
|
помогите пожалуйста.
Срок исковой давности 5 лет. начинаю восстанавливать бухгалтерию с 2004 года. Открываю декларацию 100.00 за 2003 год. Там дремучий лес. баланса вообще нет. Что мне делать? Как мне вынисти остатки на начало 2004 года, чтобы дальше вносить данные за последующие года?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
В самой 100.00 декларации за 2003 год бухгалтер указывает 30 приложение т.е. баланс, а его нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#87 Чт Июл 16, 2009 16:17:22
|
|
|
| adiana@ говорит: |
|
А баланс в 100.00 за 2004 год есть? |
Да, там же можно посмотреть остатки на начало что Вам и требуется.
Или попросите у инспектора в НК копии сделать с отчетов которые были сданы в НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#89 Чт Июл 16, 2009 16:25:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
Пока обнаружила, что внутри месяца. Например, реал товара был 04.02, а куплен этот товар с документами - 26.02. Все дело в 1С - под нее надо как-то "лечь"
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
я тут смотрела
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=15100,
может еще где есть? |
Если попробовать сделать приход 04.02, а с/ф в реестр вбить 26.02 согласно документам поставщика. Конечно, это не правильно, но зато у Вас спишется материал и сойдется реестр.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#91 Чт Июл 16, 2009 16:31:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Диана и Динара говорит: |
|
в кассе поступлений за весь 2004 год нет |
Кассовый аппарат с фиск. памятью есть? Может можно в Центре по обслуживанию ККА попросить снять все Z-отчёты за тот период (если их тоже нет).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#92 Чт Июл 16, 2009 16:33:34
|
Сообщить модератору
|
|
Кассового аппарата нету.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Судя по всему они работали перечислением. Подала запрос в банк. Одна надежда на банк. И всё же как быть с остатками на начало 2004 года может быть есть какой-либо выход ещё?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#94 Чт Июл 16, 2009 16:47:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Диана и Динара говорит: |
|
За 2004 год 100.00 форма не сдавалась. |
Как это?
Тогда за 2005г, и запросить копии отчетов за все года с 2003 начиная.
И конечно же акты сверок с покупателями, поставщиками, НК, по которым будет движение по расч.счету.
| Диана и Динара говорит: |
|
Судя по всему они работали перечислением. Подала запрос в банк |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#95 Чт Июл 16, 2009 22:00:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Динара Амзина говорит:Может служить подписанный Акт сверки с поставщиком подтверждением оплаты?
Может, а почему бы Вам не запросить у них дубликаты квитанций к ПКО вместо чеков. |
Точно! спасибо большое !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#96 Пт Июл 17, 2009 10:35:48
|
Сообщить модератору
|
|
Нашла выход из своего положения по реалу. Но он сугубо индивидуальный и подходит только под данную ситуацию. Но может кому-то пригодится, поэтому рассказываю. В доках на реал от 04.02. две позиции, одна из них - "бязь цветная" в кол-ве 35 м. Такая же потом была приобретена 26.02. Но у меня еще на 01.01. складе нерациональных остатков (есть такая фигня в швейном производстве - нерациональные остатки - могут годами копиться и уходить либо как маломерный лоскут по невысокой цене, либо на хознужды списываться) числится бязь всякая в большом количестве. Комплектую ее в нужное количество метров, перемещаю на нужный склад (чтобы обе позиции уходили с одного склада). Никто ж ведь проверять не будет какими кусками поставщик получил данную номенклатуру - а по документам все нормально. Ну спишу потом на хознужды не комплектованную ткань - удача, что приходная цена одинаковая.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Если такая "химия" некорректная, выскажите, пожалуйста свое мнение Какие могут быть последствия?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#97 Пн Июл 20, 2009 12:38:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Лязат говорит: |
Диана и Динара
Через запрос лицевых счетов по коду НК по месту головного и филиала за соответствующие периоды. По ним увидите все начисления и оплаты, если были. Плюс к лицевому запросите регистрационную карту в НК, в ней указаны все НК, в которых зарегистрирован налогоплательщик. |
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
С налоговой взяла регистрационные данные, а там не указывается, что это был филиал. Через ИНИС отправила в другой город по сведенью о налоговой регистрации выписку с лицевого счёта. Выписка пришла пустая. В некоторых отчётах указывается бухгалтером филиал ТОО"ххх", Эти отчёты не за каждый квартал. Часть документации отсутствует. Проблема в том, что я незнаю как именно занести документацию по филиалу в 1С и каким образом сдавалась отчётность вообще. Если кто может подсказать тему нужную мне, буду очень признательна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#100 Пн Июл 20, 2009 15:33:13
|
Сообщить модератору
|
|
проплата есть через авансовый отчёт, но не каждый месяц, а за год 2 раза всего в мае и июне.
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
И то только ИПН и Соц.налог, а ОПВ не перечислялись. проплаты ОПВ нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|