| Аренда авто у сотрудника
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Авг 13, 2008 12:52:22
|
Сообщить модератору
|
|
| zzbux говорит: |
|
Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась |
...ч тоже так делаю...и в договре об аренде указываю что входит в ЗП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Авг 13, 2008 13:27:11
|
Сообщить модератору
|
|
NNN!
На основании чего, аренда авто у сотрудника облагается всеми налогами?
Аренда авто у физ.лица (сотрудника) относится к договору гражданско-правового характера и на основании ст.154, 155 НК РК облагается только ИПН по ставке 10%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Сен 04, 2008 13:02:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Росинка говорит: |
а если вылезти???? какой лимит???
кто-нить подскажите ТОЧНО - при аренде авто с сотрудника удерживаь все (соц, пенс, подоход) или только подоходный? СРОЧНО |
Если вылезаете, пусть регистрируется как ИП. Если составляете договор РПХ и оплачиваете в рамках, тогда 10%, ст. 154,155 НК РК. А если включаете этот доход в з/п то следовательно и всеми налогами облагаете!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Ноя 05, 2008 16:17:18
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
|
ИМХО, если с выплаты удерживать только ИПН потом у сотрудника могут быть проблемы, т.к. его доход будет превышать допустимый, и он должен будет встать на учет как ИП. |
Подскажите, а в каких пределах должен быть необлагаемый доход, чтобы не вставать на учет как ИП?
Видела где-то, что 12МРП, в другом месте пишут 12МЗП??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 05, 2008 16:19:34
|
Сообщить модератору
|
|
| FOXY говорит: |
| *САМ* говорит: |
|
ИМХО, если с выплаты удерживать только ИПН потом у сотрудника могут быть проблемы, т.к. его доход будет превышать допустимый, и он должен будет встать на учет как ИП. |
Подскажите, а в каких пределах должен быть необлагаемый доход, чтобы не вставать на учет как ИП?
Видела где-то, что 12МРП, в другом месте пишут 12МЗП?? |
12 МРП
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Ноя 05, 2008 16:20:41
|
Сообщить модератору
|
|
| FOXY говорит: |
Подскажите, а в каких пределах должен быть необлагаемый доход, чтобы не вставать на учет как ИП?
Видела где-то, что 12МРП, в другом месте пишут 12МЗП?? |
12МЗП
Добавлено спустя 54 секунды:
12 МРП было до прошлого года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Ноя 05, 2008 16:27:46
|
Сообщить модератору
|
|
| zzbux говорит: |
|
Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась |
Мы тоже так делали. Пока не обнаружили, что 1С в этом случае берет аренду как доход сотрудника и из всей суммы дохода потом берет вычет 12025тг.
По идее, из суммы начисленной арендной платы нужно вычитать только ИПН 10%.
Обращались с этой проблемой к программистам. Они посоветовали проводить такие выплаты через акт закупа. То есть оформлять сотрудника как стороннее лицо. В этом документе (акте) ИПН удерживается как положено - 10% и всё.
Мы пока в раздумье...
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Так 12 МРП или 12 МЗП?
Дайте пожалуйста ссылку, кде можно посмотреть?
12 МРП или 12МЗП - это за год? Или Эту величину еще надо умножить на 12 месяцев?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Ноя 05, 2008 16:37:12
|
Сообщить модератору
|
|
| FOXY говорит: |
|
Мы тоже так делали. Пока не обнаружили, что 1С в этом случае берет аренду как доход сотрудника и из всей суммы дохода потом берет вычет 12025тг. |
В перечне доп. начислений убираете галочки со всех налогов, кроме ИПН и начисляете вместе с з/п. Считает нормально
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Ноя 05, 2008 16:46:16
|
Сообщить модератору
|
|
| FOXY говорит: |
| zzbux говорит: |
|
Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась |
Мы тоже так делали. Пока не обнаружили, что 1С в этом случае берет аренду как доход сотрудника и из всей суммы дохода потом берет вычет 12025тг.
По идее, из суммы начисленной арендной платы нужно вычитать только ИПН 10%.
Обращались с этой проблемой к программистам. Они посоветовали проводить такие выплаты через акт закупа. То есть оформлять сотрудника как стороннее лицо. В этом документе (акте) ИПН удерживается как положено - 10% и всё.
Мы пока в раздумье...
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Так 12 МРП или 12 МЗП?
Дайте пожалуйста ссылку, кде можно посмотреть?
12 МРП или 12МЗП - это за год? Или Эту величину еще надо умножить на 12 месяцев? |
12 мин зарп. плат.
В предидущем ответе я ошиблась
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Ноя 05, 2008 16:55:25
|
Сообщить модератору
|
|
Я что то не пойму. Плиз,согласитесь или возразите.
У нас с директором заключен договор аренды авто и с января 2008 по октябрь 2008 - уже начислено доходов 340 000 тенге,что намного больше 12МЗП, на 195700. Получается что 195700 уже должно облагаться всеми налогами ,как при ЗП? Я думала, что это правило не относиться к сотрудникам организаций. Дайте ,плиз ответ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Ноя 05, 2008 16:55:51
|
Сообщить модератору
|
|
| FOXY говорит: |
То есть оформлять сотрудника как стороннее лицо. В этом документе (акте) ИПН удерживается как положено - 10% и всё.
Мы пока в раздумье... Unknown |
Я начисляла так:
| zzbux говорит: |
|
Я, при начислении заработной платы, в доп. начисления добавляла аренду авто, и соответственно по ведомости выдача производилась |
Просто в доп.начислениях, когда выбираешь вид начисления, т.е. аренду, надо оставить только галочку для начисления ИПН. Потом в бух.справке вручную надо сделать такую проводку: 7211-3396 и все красиво в оборотке и понятно. А аренда не по ведомости выдавалась, а по расходнику.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
| Ната (Татьяна) говорит: |
|
Получается что 195700 уже должно облагаться всеми налогами ,как при ЗП? |
Просто ваш директор должен встать на учет в налоговой как ИП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Ноя 05, 2008 17:02:18
|
Сообщить модератору
|
|
| FOXY говорит: |
Так 12 МРП или 12 МЗП?
Дайте пожалуйста ссылку, кде можно посмотреть? |
Согласно пункту 4 статьи 19 ГК обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:
1) используют труд наемных работников на постоянной основе;
2) имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающем необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законодательными актами Республики Казахстан.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Ноя 05, 2008 17:09:25
|
Сообщить модератору
|
|
По идее доход от аренды и есть предпринимательская деятельность, соответственно:
| LV говорит: |
Согласно пункту 4 статьи 19 ГК обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:
1) используют труд наемных работников на постоянной основе;
2) имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством, в размере, превышающем необлагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законодательными актами Республики Казахстан. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Ноя 05, 2008 17:21:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabina2205 говорит: |
подскажите а обязательно платить сотруднику за аренду авто?
можно просто на бензин выдавать и все? |
Если хотите бензин списывать, аренда авто обязательна. Если не хотите, чтобы сотрудник встал на учет как ИП, платите ему символически в пределах 1 МЗП, например, 5-10 тыс тенге. Все условия будут соблюдены.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Ноя 05, 2008 17:28:12
|
Сообщить модератору
|
|
а че нельзя в договоре прописать, что мы только на бензин выдавать будем? Мне зам. директора сказала, что Типа это нам решать платить за аренду или нет? или это где то в кодексе прописано?
Добавлено спустя 26 секунд:
а че нельзя в договоре прописать, что мы только на бензин выдавать будем? Мне зам. директора сказала, что Типа это нам решать платить за аренду или нет? или это где то в кодексе прописано?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Ноя 05, 2008 17:37:23
|
Сообщить модератору
|
|
Как вам сказать, можно и не платить. Только сам по себе факт заключения договора предполагает компенсацию за к-либо услуги, или иными словами, получение дохода за предоставление услуг. Объясните руководителю, что лучше ЗП поменьше платить тому же водителю. Вам же дешевле обойдется, меньше налоговая нагрузка. Вы делите из ЗП небольшую сумму для выплаты по договору аренды. Это как вариант. Опять же не возникнет лишних подозрений при проверке о сокрытии объектов дохода физ лица.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Ноя 05, 2008 17:43:35
|
Сообщить модератору
|
|
Anka
А что посоветуете уже по сделанному делу. Доп.декларации,если перенести чать уже сверх необлаг.оборота на ЗП и обложить всеми налогами? или что? плиз. Так у нас начислялось и в 2006 и 2007 по 30 000 тенге ежемесячно? Что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Ноя 05, 2008 18:02:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Ната (Татьяна) говорит: |
|
При обнаружении при проверке, что грозит ФЛ |
По идее штраф за непостановку на учет в налоговом органе.
Но, т.к. эти действия происходили
| Ната (Татьяна) говорит: |
|
в 2006 и 2007 |
Тогда согласно Админ.кодекса
"Статья 69. Освобождение от административной ответственности в связи с истечением срока давности
1. Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за совершение административного правонарушения в области охраны окружающей среды - по истечении шести месяцев со дня его совершения, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
(В п.1 ст.69 внесены изменения ЗРК от 09.08.2002 N 346-II)
2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области налогообложения, естественных монополий и антимонопольного законодательства по истечении одного года со дня его совершения, а юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении трех лет со дня его совершения, а за правонарушение в области налогообложения, естественных монополий и антимонопольного законодательства - по истечении пяти лет со дня его совершения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Ср Ноя 05, 2008 21:10:41
|
Сообщить модератору
|
|
| ALёна говорит: |
|
2. Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения, а также правонарушения в области налогообложения, естественных монополий и антимонопольного законодательства по истечении одного года со дня его совершения, а юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении трех лет со дня его совершения, а за правонарушение в области налогообложения, естественных монополий и антимонопольного законодательства - по истечении пяти лет со дня его совершения. |
Вы же сами написали цитату
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
| Sabina2205 говорит: |
|
а че нельзя в договоре прописать, что мы только на бензин выдавать будем? |
Можно,только облагать всеми налогами, как доход работника (ИПН, СО,ОСО,ОПВ)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Ноя 05, 2008 21:19:49
|
Сообщить модератору
|
|
Да я написала цитату.
По-моему в моем сообщении все достаточно понятно написано:
| ALёна говорит: |
Ната (Татьяна) писал(а):
При обнаружении при проверке, что грозит ФЛ
По идее штраф за непостановку на учет в налоговом органе.
Но, т.к. эти действия происходили
Ната (Татьяна) писал(а):
в 2006 и 2007
|
Вот именно это я имела ввиду и ничего более, что за непостановку на учет в НК грозит штраф, но т.к. действия происходили в 2006-2007г. физ.лицо, которое сдает свою машину в аренду освобождается от ответственности. Я так и не поняла, что вы имели в виду? Честно .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Ср Ноя 05, 2008 21:38:52
|
Сообщить модератору
|
|
| LV говорит: |
а че нельзя в договоре прописать, что мы только на бензин выдавать будем?
Можно,только облагать всеми налогами, как доход работника (ИПН, СО,ОСО,ОПВ) |
Нужно прописать в договоре, что вы возмещаете расходы на ГСМ, при предоставлении чеков, счетов-фактур. Приходуете ГСМ, и списываете на основании путевых листов. Издайте приказ на лимит. Каким боком это доход сотрудника, не пойму...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Ср Ноя 05, 2008 21:48:09
|
Сообщить модератору
|
|
| ALёна говорит: |
|
Доход сотрудника, потому как аренду они ему не платят, а просто возмещают расходы за бензин |
Так есть же договор ГПХ, как с физ. лицом , а не сотрудником. Если человек не является сотром, то какие налоги, разве что ИПН..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Ср Ноя 05, 2008 21:51:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabina2205 говорит: |
подскажите а обязательно платить сотруднику за аренду авто?
Добавлено спустя 53 секунды:
можно просто на бензин выдавать и все? |
Речь и была про сотрудника фирмы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Ноя 05, 2008 22:14:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Солнцка говорит: |
|
Каким боком это доход сотрудника, не пойму... |
Если у Вас нет договора ГПХ с сотрудником на аренду а/т, на каком тогда основании Вы берете себе на вычеты бензин? Не имеете права без договора. Тогда это доход работника, ведь ГСМ оплачивается за счет фирмы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Ср Ноя 05, 2008 23:36:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Ната (Татьяна) говорит: |
Anka
А что посоветуете уже по сделанному делу. Доп.декларации,если перенести чать уже сверх необлаг.оборота на ЗП и обложить всеми налогами? или что? плиз. Так у нас начислялось и в 2006 и 2007 по 30 000 тенге ежемесячно? Что делать? |
Ничего не делать. И не советую пересчитывать доход ФЛ за 2006-2007 год. Оно того не стоит.
Давайте почитаем, что грозит тому самому лицу за то, что вовремя не встал на учет в НК:
Статья 205. Нарушение срока постановки на налоговый учет в налоговом органе
1. Нарушение установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи заявления о постановке на регистрационный учет в налоговом органе, ...
влечет штраф на физических лиц в размере двух, на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере пяти, ...месячных расчетных показателей.
2. Нарушение установленного законодательными актами Республики Казахстан срока подачи заявления о постановке на регистрационный учет в налоговом органе более чем на девяносто дней -
влечет штраф на физических лиц в размере четырех, на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - в размере восьми, ...месячных расчетных показателей.
Да бога ради, пусть заплатит 4 или даже 8 МРП - не более 10 тыс тенге.
Я бы расслабилась и продолжала делать то же самое (при проверке сделал бы удивленное лицо - НЕ ЗНАЛА! )... Или честно исправилась с настоящего момента
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Ноя 05, 2008 23:39:49
|
Сообщить модератору
|
|
Sabina2205
такой вопрос нас тоже волнует, у нас заправляются руководство необходимым топливом, и как его списать был вопрос, скажите плеиз., вот договор который вы вложили, составить с директором например, и списать бензин который они использовали, и невыплачивая больше никакую компенсацию за аренду?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#46 Чт Ноя 06, 2008 00:17:46
|
Сообщить модератору
|
|
как Гость
| LV говорит: |
|
Если у Вас нет договора ГПХ с сотрудником на аренду а/т, на каком тогда основании Вы берете себе на вычеты бензин? Не имеете права без договора. Тогда это доход работника, ведь ГСМ оплачивается за счет фирмы. |
и далее: если Вы даже составите договор аренды без оплаты за аренду, при проверке это может быть расценено как безвозмездно полученные услуги и во сколько их оценят проверяющие одному богу известно, а Вам придется платить налог (ведь безвозмездно полученное имущество, работы, услуги идут на доход). Поставьте символическую сумму 1000 тенге, заплатите с нее 100 тенге ИПН и спите спокойно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#47 Чт Ноя 06, 2008 00:32:33
|
Сообщить модератору
|
|
LV
спасибо, ну как теперь ясно, вообщем за аренду а/т если можно написать напишем 15000 тг, и тогда на основании договора можно будет списать топливо, правильно, это наш директор с кем мы должны составить договор, и тогда только будет к оплате ИПН 1500 тг.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Чт Ноя 06, 2008 09:28:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabina2205 говорит: |
Ничего не поняла, но мы ведь не просто возмещаем. Он приносит нам оправдательные документы. Каким образом я должна отнести их на доход? |
А если он завтра Вам на колбасу принесет оправдательный документ?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Скажет, что это производственная необходимость, он голодный работвть не может Договор на аренду авто с оплатой - других вариантов нет! Опробовано многими проверками
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
*работвть = работать, извиняюсь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#51 Чт Ноя 06, 2008 09:41:37
|
Сообщить модератору
|
|
на 2 листе кажется я скинула договор аренды авто, 32,5 КБ который. Там в пункте 6 написано: Компенсации не подлежат обложению подоходным налогом и не учитываются при исчислении среднего заработка Работника. Стоимость сверхнормативных затрат считается доходом Работника.
Я так понимаю, что в пункте 3 мне нужно грамотно прописать момент превышения лимита.
Как думаете народ?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
LV
Не смогу работать пока не решу этот вопрос. Понимаете, Мой директор утверждает, что не обязательно платить за аренду. А я говорю, что лучше платить и спать спокойно. Но мне нужно на что-то сослаться. ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#52 Чт Ноя 06, 2008 09:54:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Sabina2205 говорит: |
|
Но мне нужно на что-то сослаться. ... |
Сошлитесь на Налоговый кодекс
ст.80. Совокупный годовой доход
п.2 В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика, включая:
.
.
14) безвозмездно полученное имущество, выполненные работы, предлставленные услуги
| LV говорит: |
|
и далее: если Вы даже составите договор аренды без оплаты за аренду, при проверке это может быть расценено как безвозмездно полученные услуги и во сколько их оценят проверяющие одному богу известно, а Вам придется платить налог (ведь безвозмездно полученное имущество, работы, услуги идут на доход). Поставьте символическую сумму 1000 тенге, заплатите с нее 100 тенге ИПН и спите спокойно |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Ноя 06, 2008 10:13:02
|
Сообщить модератору
|
|
а на основании чего они определяют эту сумму?
У меня есть договор, в котором прописано.... Компенсации не подлежат обложению подоходным налогом и не учитываются при исчислении среднего заработка Работника. Стоимость сверхнормативных затрат считается доходом Работника.
Сотрудник приносит мне в течении месяца чеки, в которых будет написано, что это бензин например АИ-92. В конце месяца я подсчитываю сколько вышло литров. (И слежу за тем,чтобы норма не была превышена как по договору) (а какая норма мы еще решаем). Я эти чеки провожу через авансовый отчет, на счет 1310 (материалы, ГСМ-АИ-92) и указываю кол-во. В конце месяца списываю бензин на счет 7211.
Как я должна относить эту суммы на доходы? Не понимаю...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Пн Ноя 17, 2008 10:26:10
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Скажите пожалуйста как взять на затраты бензин сотрудика,
который ездиет на своей машине, в ТОО?
И еще, Какие документы для этого надо?
При этом сотрудник предъявляет чеки?
Подскажите, как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Пн Ноя 17, 2008 10:35:40
|
Сообщить модератору
|
|
заключаете договор с сотрудником об аренде его авто.
он Вам приносит чеки( лучше когда в чеках все подробно прописано, какой бензин, сколько и по чем, такие чеки гелиос выдает). И заполняете путевой лист. раз в месяц или каждый день.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#56 Пн Ноя 17, 2008 13:18:16
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую ситуацию:
По приходному ордеру не работник организации погасил ущерьб предприятию. Мы отразили его как прочии доход . Должно ли облагатся это сумма НДС-ом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#62 Пн Ноя 17, 2008 17:55:26
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда Вы еще будете платить налоги с суммы аренды.
Если аренда на сумму меньше 12025 тг. в мес., то можете составить договор ГПХ и платить с 12025 только ИПН. Если больше, то лучше составить Доп.согл. с ИТД и ввести в оклад сумму аренды и облагать всеми налогами, как ЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Вт Фев 03, 2009 10:38:33
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я так и не разобралась с этой проблемой, тормажу малость!Вы уж меня извините!
У меня такой вопрос:
1. Как лучше(какие проводки) отразить возмещение, часть затрат сотрудника на бензин, если он заполняет маршрутный лист?
2. И должен ли он предоставлять нам чек?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Вт Фев 03, 2009 10:56:38
|
Сообщить модератору
|
|
| TVH говорит: |
|
2. И должен ли он предоставлять нам чек? |
А на основании чего Вы будете ему возмещать, если нет подтверждающих документов на его расходы. Маршрутный лист нужен для расчета списания расхода ГСМ по норме в пределах понесенных расходов (оплаты по чеку). Вы подбираете все документы по расходам на содержание арендованного а/т физ.лицом (арендодателем), если это Ваш работник, то делаете Ав. отчет и выдаете из кассы возмещение перерасхода по Ав. отчету, если посторонний физик, то выдаете из кассы возмещение расходов на основании договора аренды в корреспонденции со сч.7211. Хочу обратить внимание, что при этом обязательно должен быть в наличии договор Аренды а/т, в котором нужно отразить процедуру возмещения расходов
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и почитайте похожие темы вверху над названием этой темы. уже много раз разбирались эти вопросы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Чт Фев 05, 2009 14:59:20
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360?
Заранее спасибо за ответ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Чт Фев 05, 2009 15:49:28
|
Сообщить модератору
|
|
Agata
В принципе это возможно, но у Вас возникнут другие проблемы. Надо будет бухгалтерской справкой проводить удержание ИПН. Этот ИПН и доход надо будет потом вводить(добавлять) в 201ф, т.к. автоматически эти суммы уже туда не попадут по 1С. Вам прще, если Вы не хотите показывать в ведомости по з/п эти суммы, после начисления з/п сделать РКО на эти суммы, а потом сформировать ведомость на з/п
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Чт Фев 05, 2009 16:18:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Agata говорит: |
Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360?
Заранее спасибо за ответ |
Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг, выдаю расходником. Все четко садится в 201, 300, 100 формы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Чт Фев 05, 2009 16:57:47
|
Сообщить модератору
|
|
LV
я так и делала *после начисления з/п сделать РКО на эти суммы, а потом сформировать ведомость на з/п*
но у меня сч аренды 3360, а з/п 3350. когда делаю экспрес проверку пишит ошибку в отражении в рег.учете . поэтому спрашиваю, как по другому отражать аренду
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Чт Фев 05, 2009 19:17:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Weit говорит: |
Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг, |
подскажите как сделать, чтоб ИПН верно был рассчитан, допустим ставлю 1000, а ИПН=85, это же не правильный рассчет
помогите как правильно сделать???
Заранее спасибочки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#73 Чт Фев 05, 2009 19:55:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Agata говорит: |
|
подскажите как сделать, чтоб ИПН верно был рассчитан, допустим ставлю 1000, а ИПН=85, это же не правильный рассчет |
1. Перед удержанием ИПН по аренде нужно сделать начисление зарплаты этому сотру, вместе с остальными сотрудниками конечно же и все начисления по з/плате (в т.ч. вычет по ИПН).
2. Поступление ТМЗ, счет расчетов ставите какой вам удобно 3310 или 3360
3. Расчет налогов при поступлении активов и услуг.
В графе документ основание выставляете - нужное Поступление ТМЗ и услуг.
На вопрос - заполнить текущий документ данными документа основания - ДА.
Выбираете месяц начисления. Нажимаете кнопку - Рассчитать. Я выбираю рассчитать с комментариями - при этом появиться окошечко, где подробно будет расписано сколько и чего в этом месяце было начислено и удержано у этого сотра.
4. Расходник.
Документ основание - Расчет налогов при поступлении активов и услуг по этому сотру. На вопрос заполнить текущим - опять Да, заполниться суммой арендной платы за минусом ИПН.
В оборотке появятся проводки
3360-3120
3360-1010
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Еще в документе Расчет налогов при поступлении активов и услуг - вид расчета установите - Прочие доходы,
облагаемые у источника выплаты
и соотвественно в этом виде расчета в разделе Учет налогообложения установите изменения- ИПН - облагается целиком, ОПВ не облагается и т.д.
При таком способе все садиться в 201 форму и в дополнительные приложения за 4 кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#75 Чт Фев 05, 2009 20:44:13
|
Сообщить модератору
|
|
Где в расчете или настройках не все выставили.
Делаете рассчитать с комментариями? Там по идеи все должно быть расписано.
Напишите реальные цифры з/платы и аренды, ИПН, может по ним будет ясно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Чт Фев 05, 2009 20:55:30
|
Сообщить модератору
|
|
Weit
я не делаю рассчитать с комментариями, т.к. у меня есть только кнопочка рассчитать, вот и ее я нажимаю. Хотелось бы мне посмотреть с комментар. з/п 14803, аренда 1000
!когдая ставлю месяц начисления дек2008, то рассчет ИПН верен =100, но как только янв.2009 ипн=85
ПОМОГИТЕ найти причину
Добавлено спустя 29 минут 22 секунды:
Weit
я во всём разобралась, ипн=85 это верно , спасибо вам за поддержку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#78 Вс Фев 08, 2009 21:18:14
|
|
|
Подскажите, пожалуйста!
Наша фирма арендует машину у своего сотрудника, он оформлен как ИП, берём себе на расходы ГСМ (согл. договора). Как быть с расчетами по экологии надо ли сдавать? Мы весь 2008г пользовались его услугами и никаких расчетов в экологию, ни мы, ни он, не сдавали. Что грозит нам или ИП в случае проверки?
Очень и очень надо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#79 Пт Фев 13, 2009 14:28:23
|
Сообщить модератору
|
|
А если оплата (сотруднику) водителю на собственном авто только зарплата, и за бензин оплата не идет. Надо ли водителю вставать на учет как ИП? Обязательно надо заключить договор аренды?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#80 Вт Апр 21, 2009 14:51:44
|
Сообщить модератору
|
|
Извините, если не по теме.ТОО арендует авто у ИП, меняет автошины, может ли взять на затраты. В договоре аренды предусмотрен мелкий ремонт. Если ТОО меняет,то какими документами все это оформить? Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Вт Апр 21, 2009 15:06:12
|
Сообщить модератору
|
|
А как быть если поставить в дополнительные начисления плату по договору аренды,а зар. плата небольшая? Напрмер зар. плата 13470, дополнит начисл 500- аренда авто
при исчислении ИПН в 1 С , расчет будет таков (13470 +500)= 13970 начсление
13970-13470(вычет)- 1347(ОПВ)= -847, т.е. ИПН нет, насколько это правильно, или как то отдельно с 500 тенге брать ИПН 10 %- 50 тенге?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Вс Май 17, 2009 18:09:41
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, мы арендуем транспортное средство (легковой автомобиль) у своего сотрудника, бензин оплачиваем сами (талоны), какие проводки и как это ве отразить в бухгалтерии?
ЗП у данного сотрудника 70 000 тенге, аренда ТС - 15 000 тенге в месяц, безин расходуется в обьеме 300 литров в месяц.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
и можно ли в договоре аренды автомобиля указать, что наше ТОО возмещает все затраты по данному автомоиблю, сервис, ТО, ремонт и т.п. Т.е. все затраты платить будет ТОО (бензин, масло, сервис, ремонт если потребуется и т.п.). Так можно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Вс Май 17, 2009 18:21:10
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста, мы арендуем транспортное средство (легковой автомобиль) у своего сотрудника, какие проводки и как это ве отразить в бухгалтерии?
ЗП у данного сотрудника 70 000 тенге, аренда ТС - 15 000 тенге в месяц, безин расходуется в обьеме 300 литров в месяц (оплачиваем талоны).
и можно ли в договоре аренды автомобиля указать, что наше ТОО возмещает все затраты по данному автомоиблю, сервис, ТО, ремонт и т.п. Т.е. все затраты платить будет ТОО (бензин, масло, сервис, ремонт если потребуется и т.п.). Так можно сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#85 Ср Июл 01, 2009 21:39:15
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, у сотруднику арендуем авто. Ставлю дополнительное начисление за аренду с галочкой только ИПН и не входит в ФОТ. В платежной ведомости ИПН за аренду начислен, но самого дополнительного начисления нет. Выдаю по расходнику полную сумму за аренду без вычета ИПН. Все ли я правильно делаю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Ср Июл 01, 2009 21:58:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Delya говорит: |
|
Ставлю дополнительное начисление за аренду с галочкой только ИПН и не входит в ФОТ. |
верно
| Delya говорит: |
|
Выдаю по расходнику полную сумму за аренду без вычета ИПН. Все ли я правильно делаю? |
за минусом ИПН выдаете, т.е. перед выплатой по договоу ГПХ, вы обязаны удержать 10% ИПН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Ср Июл 01, 2009 22:08:28
|
Сообщить модератору
|
|
Solitary
| Solitary говорит: |
|
с которым заключен договор ГПХ |
он одновременно является нашим сотрудник, в этом случае внести его как частное лицо и через 3310 выплатить арендную плату, так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#92 Чт Июл 02, 2009 00:27:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Delya говорит: |
|
но самого дополнительного начисления нет. |
Вот и у меня было также. Я вручную доначисляла эту сумму (полную сумму без вычета). Почему-то сумма за аренду к начислению не садится , хотя ИПН за аренду удерживает из з/пл.
1С:7,7, у Вас тоже?
Кто знает, почему так и правильно ли это?
А еще: сильно это неправильно, если аренда а/м у меня тоже на 3350? И выдавала когда отдельным расходником, когда по ведомости вместе с з/пл. Потом в годовом показала ,как услуги, не з/пл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Чт Июл 02, 2009 16:07:13
|
Сообщить модератору
|
|
Светляк
| Светляк говорит: |
|
Почему-то сумма за аренду к начислению не садится , хотя ИПН за аренду удерживает из з/пл. |
Вы когда вносите дополнительное начисление, то ставите только галочку ИПН, потому как в ФОТ не входит, поэтому в начислении этой суммы нет.
| Светляк говорит: |
|
И выдавала когда отдельным расходником, когда по ведомости вместе с з/пл. |
Если в начислении не садится, как вы по ведомости выдавали?
Я выписала РКО на 3310, затем бухгалтерской справкой списала на административные расходы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#94 Чт Июл 02, 2009 16:51:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Delya говорит: |
|
Если в начислении не садится, как вы по ведомости выдавали? |
Я тоже ручной проводкой делала Дт 7211 Кт 3350 на всю сумму аренды, после того, как начислила з/пл с доп.начислениями, а потом только выдавала общей суммой.
У меня аренда на 3350, а не на 3310, и я не могу переделать. Если бы выдавала отдельными расходниками, тогда можно было бы, а то пару раз выдавала вместе с з/пл по ведомости.
Если аренда на 3350, это критично?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#95 Чт Июл 02, 2009 17:22:59
|
Сообщить модератору
|
|
| Светляк говорит: |
|
Если аренда на 3350, это критично? |
Договор составлен с частным лицом - счет 3310 - только ИПН
договор составлен с сотрудником (доплата к з/п) - счет 3350 - облагается всеми налогами как с з/п (ИПН,ОПВ, СН,СО).
Подождем немного, что-нибудь посоветуют.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#96 Чт Июл 02, 2009 17:55:00
|
Сообщить модератору
|
|
Delya
А у Вас же тоже аренда авто у сотра?
Неужели все дело в счете :
3350-плати ОПВ, ИПН, СО и СН,
а если 3310 - только ИПН?
У нас договор ГПХ, не доплата к з/пл. Только счет я сделала 3350, моя ошибка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#97 Чт Июл 02, 2009 18:07:53
|
Сообщить модератору
|
|
Светляк
esiphi в сообщении №4 советует делать так как сделали Вы.
1.7210-3350-Начисление за аренд.авто сотруднику
2.3350-3120-Удерж.ИПН
3.3350-1010-Выдача нал.денег
С ув.
Так что может мне исправлять придется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#100 Чт Июл 02, 2009 18:45:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Weit говорит: |
Agata говорит:
Подскажите пожалуйста, можно ли аренду авто у сотрудника оформить через поступление тмз и услуг, выдавать деньги за аренду расходником, а не ч/з ведомость вместе с з/п.??? счет аренды 3360?
Заранее спасибо за ответ
Я так и делаю в 1 С8. Удержание ИПН провожу документом - Расчет налогов при поступлении активов и услуг, выдаю расходником. Все четко садится в 201, 300, 100 формы |
Читаю ветку с начала ,есть предложения начислять аренду на 3350, на 3396, 3397, 3310, 3360.
Делаю для себя такой вывод ,что лучше все-таки на 3310, 3360 или 3397, чтобы избежать вопросов ,почему не обложили СН, СО и ОПВ. И очень нравится, что по варианту Weit все попадет в налоговую отчетность.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|