Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Уведомление по результатам камерального контроля
    извещение по результатам камерального контроля
    Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля
    Уведомление по результатам камерально...
    Как правильно ответить на уведомление...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Можно ли еще в ИС НДС сдать допку по результатам камерального контроля     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Май 20, 2009 16:39:41 Сообщить модератору   

    Получила камеральный контроль за 1 и 3 кв. 2008 года по реестру счетов-фактур. Нужно сдать дополнительный реестр в течении 30 дней. Сдавать в ИС НДС? Он еще работает?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Май 20, 2009 16:41:09 Сообщить модератору   

    Svetik
    до 2 кв-ла вроде как будет работать, поэтому смело сдаете за старые периоды в ИСИД, ЭФНО, НДС

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    вернее, до июля 2009)))

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Май 21, 2009 13:00:18 Сообщить модератору   

    здесь говорят про камералку, хотела вопрос задать:как бухгалтера справляются с "протоколом выявленных ошибок":несоответствие оборота по реализации между Декларацией поставщика(т.е. мы)и реестрами с/ф покупателей,если при сверке с покупателями они утверждают,что мою с/ф отразили в своей 307, а камералка это отрицает,как в этом случае следует ответить налоговикам?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Май 21, 2009 13:10:38 Сообщить модератору   

    Светлана Ан говорит:
    если при сверке с покупателями они утверждают,что мою с/ф отразили в своей 307, а камералка это отрицает,как в этом случае следует ответить налоговикам

    все дело в том, что при заполнении допиков очень часто бухи ошибочно путают строки в реестрах. И получается что в основ. реестре вы были у них под № 500, а в дополнении они вбили под № 500 совсем другой РНН, а система у них выбирает по указанному РНН в последнем отчете по НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Май 21, 2009 13:11:59 Сообщить модератору   

    Светлана Ан
    У вас большие обороты? Если нет, то может приложить копии выданных с/ф и свою 300 Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Май 21, 2009 13:12:31 Сообщить модератору   

    Светлана Ан говорит:
    как в этом случае следует ответить налоговикам?

    Подпишите с покупателями акты сверок. Если все ОК-так и пишите-проверено ошибок нет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Май 21, 2009 14:06:59 Сообщить модератору   

    обороты большие,счетов уйма, подписать акт сверки с покупателем сложно, потому как покупатели типа Арселор Миттал, Казахмыс, там до бухов не достучаться
    про допики и наложение их на основной я уже поняла, думаю отделаться письмом с расшифровкой ответов по покупателям(если они мне ответят Smile )

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Май 21, 2009 14:38:49 Сообщить модератору   

    Светлана Ан
    по горячим следам, сейчас только из налоговой по поводу уведомления по НДС. Сама себе накаркала. Именно вот такую ошибку описанную мной выше допустило предприятие наш покупатель. Только мы оказались в его допиках последними и НДС у него по реестру по нам прошел 37 000 000тенге. Только НДС.
    Да, унас не малые обороты, но чтобы за один кв столько НДС.... Пошла разбираться, естественно в силу своей импульсивности, сразу начала брызгать слюной. Налоговик сказал, что за сокрытие оштрафует, я ответила, что если он будет прав. Стали проверять, По основному отчету мы у него были 10, а по допику строка 111, и естественно наложение строк дало такой в конечности результат.
    Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Май 21, 2009 15:58:53 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна
    "Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике"
    Вы считаете,что этого будет достаточно?а письменно ответить им не нужно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пт Май 22, 2009 11:32:50 Сообщить модератору   

    Ау меня несоответствие оборота по реализации между Декларацией поставщика(т.е. мы)и реестрами с/ф покупателей (307),сумма облагаемого оборота по Декларации поставщика 0 и Сумма по декларации по НДС 0, у покупателя ес-но с суммами, хотя у меня была отправлена 300 форма с цифрами, может ли такое быть что в тот период мы обслуживались в другом НК , и перешли в эту налоговую в 3 квартале, а ошибки за 1 и 2 квартал

         Цитата полностью   §Печать темы
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949

      

    #11 Пт Май 22, 2009 11:42:18   

    Светлана Ан говорит:
    Христина Ивановна
    "Идите в налоговую, пусть при вас откроет их реестр и все перепроверте по строкам, именно себя в основном и допике"
    Вы считаете,что этого будет достаточно?а письменно ответить им не нужно?

    Я бы написала ответ на уведомление, со всеми копиями, и разбиралась дальше. У меня уведы за все 3 кв. не по моей ошибке, ошибка программная видимо у меня в отчетности правильно написано свидетельство у них праграмма выдает что я не правильно пишу. думаю все надо описать в ответе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz