Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Изменился статус "Принята" ...
    Статус ФНО за 1 кв 2009 был "При...
    ТОО "Z" приобретает купоны ...
    В 2012 году в счет-фактуре обязательн...
    Документ "Расчёт ИПН,ОПВ и удерж...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Повторение - мать "мучения" и ББ №19 за май 2009 о НДС стр 12     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Май 19, 2009 13:59:00 Сообщить модератору   

    ув.профи,
    или я уже гоню, или в журнале что-то не то.
    Все время мы обсуждали, что полностью весь оборот включается в 12 строку по приобретению, а тут что.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Май 19, 2009 14:12:59 Сообщить модератору   

    конечно, я еще не забрала ББ, но это ситуация не смешная! Ведь в посленее время ББ начали лажать по полной. На следующий год придется издательство менять. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Май 19, 2009 14:13:12 Сообщить модератору   

    1955 говорит:
    ув.профи,
    плиз подскажите, может быть я не правильно понимаю Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Май 19, 2009 14:14:11 Сообщить модератору   

    NetA, вы тоже с толку сбиты??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Май 19, 2009 14:22:35 Сообщить модератору   

    Дело в том, что Б/Б ссылается в своей статье на правила к 300-ой форме, не учитывая, что к правилам был издан приказ "о внесении изменения в правила" от 17.04.2009 №165, в ко-ом однозначно сказано, что в строку 300.00.012А включаются в том числе обороты приобретенные без НДС. Этот приказик где-то на этом сайте был выложен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Май 19, 2009 14:23:08 Сообщить модератору   

    нет , когда я читаю ББ и параллельно захожу на баланс, потом закон и делаю общий вывод. мои вывод и логика больше скона к Балансу. а законы и акт приклепляю для подтверждения. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Май 19, 2009 14:23:43 Сообщить модератору   

    Это не верное учверждение в ББ (на мой взгляд). А как же камеральный контроль? Как они будут стыковать суммы оборота по приобретению по итогам года, если мы изначально будем отправлять неполные данные? Глупо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Май 19, 2009 14:28:14 Сообщить модератору   

    Говорила Элис, зачем опять Мурзилку читаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Май 19, 2009 14:31:56 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    Говорила Элис, зачем опять Мурзилку читаете.

    так ведь есть бедные бухи, которым в лицо этим журналом налоговики тычут. Наверное надо написать в ББ, прежде чем давать такую инфу, пусть до конца изучат свой ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Май 19, 2009 14:36:15 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    Говорила Элис, зачем опять Мурзилку читаете.

    обидно то, что я подписалась на 2009 еще в сентябре. Sad Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Май 19, 2009 14:37:15 Сообщить модератору   

    зря потраченные деньги и у меня, лучше бы детям Рабии отдал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 19, 2009 14:42:50   

    Я, конечно, что-то пропустила в вашем обсуждении и Правила заполнения сейчас не могу найти. ( а вы где это обсуждали?). Но не думаю, что
    Lu говорит:
    камеральный контроль
    будет такие вещи проверять. И кроме того всегда объяснить можно разницу, своим учетом. Недаром же ввели учётную налоговую политику. А 300я - это же про НДС всё-таки форма, было бы логично в ней писать только то, что "даёт" обязательства по НДС и "зачёт" по НДС, а всё остальное расписывать у себя в регистрах - что бы при проверке налоговых обязательств - можно было всё объяснить.
    Я торопилась и отправила 300ю без оборотов, которые не дали мне зачёт НДСа, думаю потом разберусь - надо или нет включать в 300ю и допик отправлю. А вы тут так своевременно для меня к этой теме повернулись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Май 19, 2009 14:45:15 Сообщить модератору   

    Мара
    300 должна соответствовать 100

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Май 19, 2009 14:47:01   

    Lu говорит:
    Мара
    300 должна соответствовать 100

    где это написано?
    А сейчас я бегло прочитала Правила по 300ой - там написано:"1) в строке 300.00.012А указывается общая сумма оборотов, облагаемых налогом на добавленную стоимость, по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан. Данная строка включает в себя строки "
    Я при заполнении быстренько это прочитала и заполнила только то, что мне НДС "дало". Ну вы где это обсуждали? Какие аргументы-то?

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    Вот вы куда поставите, например, покупку авто в новой 300ой форме, которая не даст вам НДСа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Май 19, 2009 14:51:03 Сообщить модератору   

    Мара
    посмотрите вот здесь, много говорили:
    Строка 300.00.12 и Приложение 8 в Декларации по НДС в 2009 году http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677
    Строки 300.00.27 и 28 в Декларации по НДС в 2009 году http://balans.kz/viewtopic.php?p=173087#173087
    Приложение 7 к Декларации по НДС в 2009 году http://balans.kz/viewtopic.php?t=15454
    Приложение 8 к Декларации по НДС в 2009 году http://balans.kz/viewtopic.php?t=14976
    Заполнение остальных полей в Декларации по НДС в 2009 году, кроме вышеуказанных http://balans.kz/viewtopic.php?t=14117

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Май 19, 2009 14:52:46   

    И думаю, что 100ой должно будет соответствовать как учёт налоговый на предприятии ведётся. А 300я оставлена для НДС. Я так думаю, но может меня и переубедят, я правда пока бегло подумала.

    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

    Христина Ивановна говорит:
    Строка 300.00.12

    Sad там аж 10 страниц в обсуждении-то Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Май 19, 2009 15:00:13 Сообщить модератору   

    Мара
    Оборот по приобретению с НДС + оборот по приобретению без НДС за год (300) = Приобретено сырья, материалов услуг (100)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вт Май 19, 2009 15:00:41 Сообщить модератору   

    ну в кратце:
    12 строка должна соответствовать всем оборотам по приобретению.
    В реестр включаете только то приобретение, на которое у вас есть доки. И реестр не обязательно должен равнятся строке 12.
    Это в кратце.

    Добавлено спустя 58 секунд:

    если не понятно, сейчас подробно все опишу.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

    Итак подводим итог в строке 300.00.12 А пишем все обороты с ндс и без ндс за отчетный период ,
    в строке 300.00.012 I - все как написано ОС и прочее
    в строке 300.00.012 II- все что взяли у нерезедентов
    в строке 300.00.012 III - все документы по которым берем в зачет НДС за вычетом строк I и II.
    Никакой увязки ни с какими строками и приложениями нет.
    Сомненья всякие продолжают мучить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Май 19, 2009 15:04:15   

    Христина Ивановна говорит:
    Это в кратце

    ну а если совсем, вкраце - то оказывается внесены изменения в Правила заполнения. (Аж 17/04/2009!). И уже про злосчастную 12ю строчку написано иначе....всё понятно Crazy http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677&postdays=0&postorder=asc&start=120

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Май 19, 2009 15:04:40 Сообщить модератору   

    это я отписала ответ Елены

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Май 19, 2009 15:05:13 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна говорит:
    Итак подводим итог в строке 300.00.12 А пишем все обороты с ндс и без ндс за отчетный период

    Правильно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Май 19, 2009 15:08:12   

    Христина Ивановна говорит:
    Никакой увязки ни с какими строками и приложениями нет.
    Сомненья всякие продолжают мучить.

    Да, я думаю, что фих с ними с увязками - "война план покажет", главное для себя чётко знать что откуда и правильно сумму налога продекларировать - не скрыть, так сказать, объект налогообложения. Не думаю, что камералки чётко заработают и сразу....
    Я всё задумывалась (бегло, конечно, всё не о том мысли были) - чего они из реестров убрали серию и номер по НДС, оставили только РНН.... Razz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Май 19, 2009 15:10:47 Сообщить модератору   

    Мне это тоже интересно. В СГДСможно было запросить соответствие по НДС, а теперь как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Май 19, 2009 15:11:12 Сообщить модератору   

    Elis в своем посте http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=186330#186330 все разжевала по заполнению ф. 300.00
    + имеются у всех Правила по заполнению ф. 300.00
    + Приказ "О внесении изменения в Правила по заполнению" № 165 от 17.04.2009
    и зачем
    Христина Ивановна говорит:
    Сомненья всякие продолжают мучить.




    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Май 19, 2009 15:12:20 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    из реестров убрали серию и номер по НДС, оставили только РНН...

    да это тоже новое в формах.
    А о камералке скажу вам, они все четко разобрали и то что в реестрах мы должны показать все обороты, эти самым они поставят на контроль все организации и скрыть доход будет сложно кому-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Май 19, 2009 15:15:01   

    Solitary говорит:
    все разжевала

    ну надеюсь никто не в обиде, что "вернулись" к это теме и "пожевали" ещё раз, НДС - это такое больное место у всех бухов! Вон и сомневающиеся остались на сегодняшний момент....Извините, все. Где эта теме про прощения-то? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Май 19, 2009 15:16:14 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Где эта теме про прощения-то

    с какой стати?
    Все ОК, повторение - мать ученья.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Май 19, 2009 15:17:10 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна говорит:
    эти самым они поставят на контроль все организации и скрыть доход будет сложно кому-то.

    Это будет касаться только НДСников, а остальные 300 не сдают и обороты не показывают. Так что камералка не полная (пока), может дальше еще что-нибудь придумают для безНДСников, вот тогда будет кому-то полная ж..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Май 19, 2009 15:17:25   

    Lu говорит:
    соответствие по НДС

    так теперь же и неплательщики пишут сч.фактуры со словами без НДС, а мы их - в реестр включаем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Май 19, 2009 15:18:33 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    так теперь же и неплательщики пишут сч.фактуры со словами без НДС, а мы их - в реестр вклю

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Май 19, 2009 15:18:41   

    Христина Ивановна говорит:
    повторение - мать ученья.

    я бы сказала "мучения" все эти повторения....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Вт Май 19, 2009 15:19:50 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    так теперь же и неплательщики пишут сч.фактуры со словами без НДС, а мы их - в реестр включаем

    С чего это вы взяли, что пишут все поголовно? Товарные чеки никто не отменял.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вт Май 19, 2009 15:22:12   

    а я про поголовно, во-первых не писала..., с чего вы взяли?
    а вообще-то надо в Кодекс опять лезть по-поводу обязательной выписки сч.фактуры

    Добавлено спустя 58 секунд:

    а писала, что есть такие сч.фактуры в принципе и что раз они есть - включайте, извольте...в реестр

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Вт Май 19, 2009 15:24:12 Сообщить модератору   

    причем тут поголовно, речь идет о том, что не плательщики НДС тоже выписывают факт., только пишут без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Май 19, 2009 15:25:37 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    что есть такие сч.фактуры в принципе и что раз они есть - включайте, извольте...в реестр

    на то ведь он и Реестр полученных счетов-фактур, то бишь включаются все сч/ф с НДС и без НДС, как и было в 307.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Май 19, 2009 15:28:04 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    а писала, что есть такие сч.фактуры в принципе и что раз они есть - включайте, извольте...в реестр

    С этим никто не спорит - Надо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Май 19, 2009 15:32:49   

    Solitary говорит:
    в 307.00

    а у вас не было счетов-фактур от неплательщиков никогда? в отметкой без НДС? а если были то как их можно было в 307ю включить без серии и номера учёта по НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Май 19, 2009 15:32:52 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    на то ведь он и Реестр полученных счетов-фактур, то бишь включаются все сч/ф с НДС и без НДС, как и было в 307.00

    В том году в моей любимой "налоговой" в отделе НДС меня заставили сделать допики по 300 за 1 кв.08 и убрать от туда все с/ф , которые без НДС. Я так им и не смогла доказать, что включаются все сч/ф с НДС и без НДС. И мне пришлось сдать допик.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Май 19, 2009 15:34:20   

    Есть обороты - необлагаемые НДС, а есть - просто неплательщики НДСа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Май 19, 2009 15:35:20 Сообщить модератору   

    Мара
    были, конечно.. и я считаю, что я правильно сделала включив их в Реестр... По поводу ф. 307.00 и сч/ф "без НДС" нареканий не было.. Комплексная проверка прошла в декабре 2008г. за 5 лет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Май 19, 2009 15:35:26 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    как их можно было в 307ю включить без серии и номера учёта по НДС?

    Вот это они и сказали - нельзя!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Май 19, 2009 15:36:47   

    Статья 263. Счет-фактура
    1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на
    добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей....

    4. Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в
    соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса,
    счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2
    статьи 256 настоящего Кодекса, выписывается с отметкой «Без НДС».
    Т.е. неплательщик - может но не обязан выписывать счёт-фактуру.

    Пришлось-таки в Кодекс "идти".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вт Май 19, 2009 15:37:48 Сообщить модератору   

    мы ушли от основной темы... была тема с нужным теперь нам названием Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Май 19, 2009 15:39:35   

    Lu говорит:
    Вот это они и сказали - нельзя

    оно понятно, что неплательщиков - не включали в 307ю, но были же ещё и необлагаемые обороты и неразрешённый НДС (легковые.авто(неразрешённый), международные перевозки, геологоразведки, финансовые услуги(необлагаемые)....)- это зачёт по НДС не давало, но в реестр включай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вт Май 19, 2009 15:40:33 Сообщить модератору   

    Нельзя было включать в 307 в том году, так как не было серии и свид-ва по НДС, если не НДСник и авдавало ошибку, а в этом году они эти графы убрали, может как раз по этой причине, чтоб можно было включать все?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Вт Май 19, 2009 15:40:56 Сообщить модератору   

    Согласно п. 16 Правил по составлению ф. 307.00 "Реестр сч/ф по товарам (работам, услугам), приобретенным в течение налогового периода, форма 307.01 предназначена для отражения сведений о сч/ф по товарам (раб, услугам), приобретенным на терр. РК
    На основании изложенного, в ф. 307.00 отражаются все сч/ф по товарам (раб, у-гам), приобретенным в течение налогового периода, в т.ч. "Без НДС", т.е. независимо от отнесения в зачет сумм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Май 19, 2009 15:40:58   

    Solitary
    а надо назвать тему - "Повторение - мать мучения и О ББ №12..."

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    Solitary говорит:
    в т.ч. "Без НДС", т.е. независимо от отнесения в зачет сумм.

    ну как-то не совсем корректно написали, "без НДС" - не есть неотнесение в зачёт.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Вт Май 19, 2009 15:57:19 Сообщить модератору   

    Девочки! Из всего вышесказанного, я сделала вывод:
    !. По заполнению строки 300.00.12 А - все ясно.
    2. По заполнению реестра с/ф вопрос остается открытым. Нет единого мнения (надо отражать безНДСников или нет) и нет никаких поясняющих доков. Я думаю по этому вопросу надо создать новую тему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Май 19, 2009 15:58:54   

    Lu говорит:
    По заполнению реестра с/ф вопрос остается открытым

    а мне кажется Элис "разъяснила" это в http://balans.kz/viewtopic.php?t=14677&postdays=0&postorder=asc&start=120

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Вт Май 19, 2009 16:07:36 Сообщить модератору   

    Мара
    Там было сказано о плательщиках НДС, но необлагаемых оборотах
    "Вопрос 3 говорит:
    Указывать ли в Приложении Ф300.08 по полученным товарам, услугам, работам те счета-фактуры, которые были выписаны неплательщиками НДС с пометкой "Без НДС" -

    Ответ был "да, указывать, потому, что это счета-фактуры"
    А я говорю о неплательщиках НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Мара
    Я перпавильно написала. Удалите этот постSolitary.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz