| Как правильно заполнить ФНО 200.00
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#4 Вт Май 05, 2009 12:07:11
|
|
|
Читайте правила в программе при заполнении.
| Елена Т говорит: |
|
Выплачена из кассы |
Не только из кассы, еще перечислено на зарплатные карточки и прочие виды выплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#6 Вт Май 05, 2009 12:20:02
|
|
|
| Аянат говорит: |
|
Ответьте пожалуйста еще на такой вопрос, У нас ИП по ОП и мне нужно сдать форму 200.00 и 210.00? |
Это уже др.тема, ищите в поиске подходящую тему и найдете ответы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Вт Май 05, 2009 21:14:50
|
|
|
| Апанасик Валентина говорит: |
|
правила заполнение формы 200 |
В Поиске задаете данные выше слова и найдете правила, уже выкладывали - ищите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Май 06, 2009 00:33:45
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Подскажите пжл как заполнять стоку 200.00.029 Доходы работников формы 200 на стр. 05?
1) строки 200.00.029 I, 200.00.029 II и 200.00.029 III предназначены для отражения суммы расходов работодателя, выплаченной физическим лицам в виде доходов, определенных пунктом 2 статьи 163 Налогового кодекса
которая гласит: …доходами работника, подлежащими налогообложению, являются любые доходы полученные работником от работодателя. Но т.к. пенсионные отчисления не являются доходами подлежащими налогообложению, мы их вычитаем. Я правильно мыслю? К примеру, за 1 месяц доходы работников 300 000 – 30 000 (ОПВ)=270 000 Исправьте пожалуйста если не правильно.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Здравствуйте. Подскажите пжл как заполнять стоку 200.00.029 Доходы работников формы 200 на стр. 05?
1) строки 200.00.029 I, 200.00.029 II и 200.00.029 III предназначены для отражения суммы расходов работодателя, выплаченной физическим лицам в виде доходов, определенных пунктом 2 статьи 163 Налогового кодекса
которая гласит: …доходами работника, подлежащими налогообложению, являются любые доходы полученные работником от работодателя. Но т.к. пенсионные отчисления не являются доходами подлежащими налогообложению, мы их вычитаем. Я правильно мыслю? К примеру, за 1 месяц доходы работников 300 000 – 30 000 (ОПВ)=270 000 Исправьте пожалуйста если не правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Май 06, 2009 09:46:14
|
Сообщить модератору
|
|
У меня такой вопрос: допустим выплата заработной платы за январь месяц 2009 г. произведена в феврале 2009 г., значит ИПН за январь (например в сумме 500000 тенге) подлежит оплате до 25 марта. В 200 форме в строке 200.00.06 я ставлю эту сумму в строку 3 месяц, правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#13 Ср Май 06, 2009 10:19:25
|
|
|
chapik96
Оплата в феврале пойдет во 2 строку, как и ИП (и ОПВ) к выплате во вторую строку. Срок такой оплаты как раз подойдет за второй месяц до 25 марта.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Май 06, 2009 10:31:16
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! у меня такая проблема... в правилах по заполнению формы 200. в 17 пункте находится раздел "исчисление ОПВ" и в форме так же (200,00,019)... а в форме программы СОНО в этот раздел (200,00,019) обозвали исчисление ипн по доходам в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей.... у всех так? а куда ОПВ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Май 06, 2009 10:44:38
|
Сообщить модератору
|
|
пожалуйста, проконсультируйте, в ф 200 стр.200.00.006, 200.00.020,200.00.043 должны ли заполняться филиалами? Допусти если я филиал,то заполняю стр.200.00.009, а нужно ли заполнить строку 200.00.006?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Май 06, 2009 11:03:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
chapik96
Оплата в феврале пойдет во 2 строку, как и ИП (и ОПВ) к выплате во вторую строку. Срок такой оплаты как раз подойдет за второй месяц до 25 марта. |
Ясно, значит сумму ИПН, ОПВ за январь я должна включить во 2 месяц, а сумму по соц.налогу по соц.отчислениям месяц в месяц. Теперь правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#17 Ср Май 06, 2009 11:11:54
|
|
|
Правильно.
Для меня лично удобно когда ИПН и ОПВ тоже идут месяц в месяц.
Но тут нужно месяц в месяц также успевать оплачивать все налоги по срокам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Май 06, 2009 12:21:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
пожалуйста, проконсультируйте, в ф 200 стр.200.00.006, 200.00.020,200.00.043 должны ли заполняться филиалами? Допусти если я филиал,то заполняю стр.200.00.009, а нужно ли заполнить строку 200.00.006? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Май 06, 2009 13:08:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
chapik96
Оплата в феврале пойдет во 2 строку, как и ИП (и ОПВ) к выплате во вторую строку. Срок такой оплаты как раз подойдет за второй месяц до 25 марта. |
Ребята, за 2008 год заполняли 201 отчеты что к начислению, то и к выплате, один в один. Насколько критично/ошибочно? Нужно ли сдать допики?
В моем случае в 2009 году получается за январь будет к перечислению 0 тенге, январьская на февраль, февральская в март? т.е. Январьское начисление во вторую строку и т.п.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#21 Ср Май 06, 2009 13:14:51
|
|
|
| Sap говорит: |
|
Насколько критично/ошибочно? Нужно ли сдать допики? |
Думаю что не критично, главное что таким способом Вы оплатили налоги вовремя.
| Sap говорит: |
|
В моем случае в 2009 году получается за январь будет к перечислению 0 тенге, январьская на февраль, февральская в март? т.е. Январьское начисление во вторую строку и т.п.? |
Начисление не путайте с графой выплаты.
Начисление пройдет как положено месяц в месяц, а оплата ЗП в какие месяца происходит? В те месяца и указываете ИПН и ОПВ к выплате.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Май 06, 2009 13:18:44
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые господа,пожалуйста, проконсультируйте:
в ф 200 стр.200.00.006, 200.00.020,200.00.043 должны ли заполняться филиалами? Допусти если я филиал,то заполняю стр.200.00.009, а нужно ли заполнить строку 200.00.006? И если я филиал, что нужно ставить имеются ли структурные представительства, или ставить, что нет их.
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
| Христина Ивановна говорит: |
|
Уважаемые господа,пожалуйста, проконсультируйте |
пост 26
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
прошу,пожалуйста, обратите внимание на пост 26
Добавлено спустя 37 секунд:
пардон на пост 23
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Май 06, 2009 14:24:06
|
Сообщить модератору
|
|
Христина Ивановна
Выскажу свое мнение. Приложение 3 и все строки по филиалам заполняются, если голова сдает отчет за филиалы. Если вы сдаете отчет самостоятельно, то вы выступаете налоговым агентом и данные по филиалам не заполняете, поскольку у вас их просто нет.В правилах заполнения формы 200.00 в п.1 написано:
| Цитата: |
|
Структурные подразделения, признанные по решению юридического лица согласно пункту 2 статьи 355 Налогового кодекса самостоятельными плательщиками социального налога, для целей настоящих Правил признаются налоговыми агентами по индивидуальному подоходному налогу. |
Если вы под этот пункт подходите, то заполняете 200 форму как обычное предприятие, без 3 приложения и без строчек 200.00.009 и т.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Май 06, 2009 14:31:48
|
Сообщить модератору
|
|
Геннадьевна
порылась во сех ветках, относящихся хоть как-то к моему вопросу, мое изложение оцените:
если филиал самостоятельный агент, то он заполняет как голова ф.200. и ставит что нет структурных представительств. Следовательно не заполняет приложение 200.03., т.е вы правы стр.200.09 и пр не заполняются. Подтвердите если согласны.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Май 06, 2009 15:38:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Думаю что не критично, главное что таким способом Вы оплатили налоги вовремя.
Sap говорит: |
налоги платили до 20-го числа следующего месяца.
| Елена Т говорит: |
Начисление не путайте с графой выплаты.
Начисление пройдет как положено месяц в месяц, а оплата ЗП в какие месяца происходит? В те месяца и указываете ИПН и ОПВ к выплате. |
путать-то не путаю... но тут проблема в том, что руководители "имеют обыкновение" брать денег в несколько раз больше положенной зарплаты.
Как с этим быть? Ведь мы должны перечислять налоги с выплаченной суммы или не так?
Например за январь:
Директору начислено ЗП=100 000 тг.; исчислено ИПН=7653; Выплачено ЗП=250 000 тг
Работнику начислено ЗП=30 000 тг.; исчислено ИПН=1353; Выплачено ЗП=25647 тг
Соответственно I-ые графы соответствующих полей:
Исчислено ИПН (200.00.003 I)=9006 тг;
Выплачено дохода (200.00.005 I)=275647 тг;
К перечислению в бюджет за январь = 9006 или другая сумма от выплаченной, какая?? и заносить в поле 200.00.006 I или 200.00.006 II?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#27 Ср Май 06, 2009 15:47:30
|
|
|
| Sap говорит: |
тут проблема в том, что руководители "имеют обыкновение" брать денег в несколько раз больше положенной зарплаты.
Как с этим быть? Ведь мы должны перечислять налоги с выплаченной суммы или не так? |
Ну Вы даете
Доначисляйте ЗП директору полностью, чтобы 250000 начислилось.
Вас же оштрафуют за занижение налогов.
Или он берет ЗП наперед, авансом?
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
Вас же оштрафуют за занижение налогов. |
Соц.налог, соц.отчисления, ОПВ у Вас начислились с 100000 тенге, а должны с 250000 тенге. Вот Вам и занижение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Май 06, 2009 16:10:24
|
Сообщить модератору
|
|
У меня такой вопрос. Строка (200.00.031) Облагаемые доходы определяется как: доходы работников (200.00.029) минус доходы работников, необлагаемые налогом (200.00.030). А как быть в том случае если есть работники, доход которых ниже МЗП, и соответственно, СН удерживается с МЗП (13470тг *11%). Какую сумму я должна поставить в 200.00.031?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#29 Ср Май 06, 2009 16:17:45
|
|
|
| Олимпиада говорит: |
|
Какую сумму я должна поставить в 200.00.031? |
Ответ
| Олимпиада говорит: |
|
СН удерживается с МЗП (13470тг |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Май 06, 2009 16:34:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Олимпиада говорит: |
|
Какую сумму я должна поставить в 200.00.031? |
Ответ
| Олимпиада говорит: |
|
СН удерживается с МЗП (13470тг |
|
Доход работника 7500 тг. Эту сумму я указываю в строке 200.00.029. В строке 200.00.030 я ставлю сумму 750 тг (ОПВ) А в строке 200.00.031 я ставлю сумму 13470тг. Верно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Май 06, 2009 17:03:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Для меня лично удобно когда ИПН и ОПВ тоже идут месяц в месяц.
Но тут нужно месяц в месяц также успевать оплачивать все налоги по срокам. |
Скажите пожалуйста, по срокам в смысле в конце месяца? А если оплатили до 25 числа след месяца, за январь в феврале, то в отчете тоже включать во второй месяц? Все налоги и выплату доходов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#33 Ср Май 06, 2009 17:15:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Налог.кодекс в части оплаты ИПН, ст.161
| Цитата: |
|
3. Налоговый агент осуществляет перечисление индивидуального подоходного налога по выплаченным доходам до 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты, по месту своего нахождения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. |
Выплатили ЗП январьскую в феврале- показываете выплату доходов во втором месяце, также показываете ИПН и ОПВ к выплате во втором месяце.
Срок оплаты тогда выходит 25 числа третьего месяца, т.е. 25 марта.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
По ОПВ цитата из правил
| Цитата: |
3-1. Удержанные обязательные пенсионные взносы перечисляются в Центр:
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, (кроме применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса и крестьянских или фермерских хозяйств), а также частными нотариусами и адвокатами из доходов, выплачиваемых работникам, - не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;индивидуальными предпринимателями (кроме применяющих специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса на основе патента или упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств), а также частными нотариусами и адвокатами в свою пользу - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;
крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим, - в порядке и в сроки, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан;
субъектами малого бизнеса, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан;
индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе патента, - в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента;
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим на основе разового талона, - не позднее пятнадцати рабочих дней, следующих за тридцатью днями, в которые приобретались разовые талоны; |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Май 06, 2009 17:57:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Выплатили ЗП январьскую в феврале- показываете выплату доходов во втором месяце, также показываете ИПН и ОПВ к выплате во втором месяце.
Срок оплаты тогда выходит 25 числа третьего месяца, т.е. 25 марта. |
А я указала по месяцам, (мне еще учиться и учиться...)
Скажите а если отправлю дополнительный, ошибкой не будет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#35 Ср Май 06, 2009 18:40:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
По труд.кодексу срок выплаты ЗП должен
Статья 134. Порядок и сроки выплаты заработной платы
1. Заработная плата выплачивается в денежной форме в национальной валюте Республики Казахстан не реже одного раза в месяц, [u]не позже первой декады следующего месяца. Дата выплаты заработной платы предусматривается трудовым, коллективным договорами.[/u]
Т.е. выплату ЗП можно указать и в конце текущего месяца, за январь в январе, начислили и выплатили 30-го.
Тогда ИПН и ОПВ идут к оплате месяц в месяц. Я так делаю.
Если Вы выплатили ЗП в феврале, а показали за январь в январе и оплатили все налоги вовремя то думаю что у этой ошибки нет последствий, ведь налоги оплачены вовремя.
Можете допик подать, или оставить как есть и делать по правилам начиная со второго квартала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Ср Май 06, 2009 19:34:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Доначисляйте ЗП директору полностью, чтобы 250000 начислилось. |
не положено, согласно штатного расписания 100 000 тг.
| Елена Т говорит: |
|
Или он берет ЗП наперед, авансом? |
да иногда возвращает переплату, когда у него личные деньги появляются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#37 Ср Май 06, 2009 19:51:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Лучше разницу выплачивать в подотчет, тогда не будет привязки к ЗП.
Или если учредители разрешат, то по решению возможно сделать разовые доп.начисления, можно увеличить оклад по штатке, или в виде премии, всё начисляется с начисленнием всех налогов как по ЗП.
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
Sap
Еще можно оформить заем сотруднику под зар.плату, учитывается такой заем отдельно от ЗП по договору заема, удерживается из ЗП или вносится непосредственно в кассу.
По-моему это уже др.тема .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Май 07, 2009 12:02:35
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет! А у меня такой вопрос: в 200 форме надо проставить удельный вес работников-инвалидов 1,4. Но я никак не могу найти как в СОНО поставить запятую-разделитель. Не подскажите?
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
а еще как правильно заполнить строку 200.00.031 если у работника начисление меньше МЗП.
например:
Начисленно за месяц - 9000 (200.00.029)
ОПВ - 900 (200.00.030)
Строка 200.00.03 должна быть 13470, но там в форме указано 200.00.029 - 200.00.030?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Чт Май 07, 2009 14:48:13
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, у меня не работала фирма 1 квартал. работники были в отпуске без содержания. 200 форма будет по нулям. Так? Если так, то почему в некторых строках красным выдает? Как результат ошибка и не отправляется отчет. Ка быть? Цифру от фонаря ставить не могу же...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Чт Май 07, 2009 15:00:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Динка говорит: |
|
Цифру от фонаря ставить не могу же... |
нужно поставить в начисленные доходы 0,0,0 соотвественно по месяцам и итог 0
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
до и одновременно поставить в приложение200.03 вид отчетности и код налогового комитета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Чт Май 07, 2009 15:22:36
|
Сообщить модератору
|
|
200.00.006, в этой строке выдает ошибку - При заполнении ячейки 9 (нет) необходимо заполнить поле 200.00.006 I
теперь только такую ошибку выдает. Ноль поставила же, что еще надо, не пойму
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Чт Май 07, 2009 23:44:37
|
Сообщить модератору
|
|
| кариглазка говорит: |
|
Подскажите пжл как заполнять стоку 200.00.029 Доходы работников формы 200 на стр. 05? |
все начисленные доходы показываете, в т.ч. ОПВ.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
| Mercy говорит: |
|
Скажите пожалуйста, если у нас нет работников по контракту, то приложение не заполняем или нужно заполнить нулями? |
Данное приложение заполняется если налоговый агент - имеет контракт. заключенный с РК.
А не работник.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
| Star говорит: |
а еще как правильно заполнить строку 200.00.031 если у работника начисление меньше МЗП.
например:
Начисленно за месяц - 9000 (200.00.029)
ОПВ - 900 (200.00.030)
Строка 200.00.03 должна быть 13470, но там в форме указано 200.00.029 - 200.00.030? |
СН удерживается с МЗП (13470тг). На формулу смотреть не надо, она ошибочная.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Пт Май 08, 2009 00:19:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
кариглазка говорит:
Подскажите пжл как заполнять стоку 200.00.029 Доходы работников формы 200 на стр. 05?
все начисленные доходы показываете, в т.ч. ОПВ. |
Разве в строку 200.00.29 включаются ОПВ? в правилах сказано: Cтроки 200.00.029 I, 200.00.029 II и 200.00.029 III предназначены для отражения суммы расходов работодателя, выплаченной физическим лицам в виде доходов, определенных пунктом 2 статьи 163 Налогового кодекса за каждый месяц налогового периода.
Cтроки 200.00.030 I, 200.00.030 II и 200.00.030 III предназначены для отражения суммы доходов физических лиц, не облагаемых социальным налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 357 Налогового кодекса, за каждый месяц налогового периода.
Согласно пункта 3 статьи 357 обязательные пенсионные взносы не являются объектом обложения социальным налогом..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#52 Пт Май 08, 2009 15:02:50
|
Сообщить модератору
|
|
Это не верно сумма к начислению не может быть равной сумме к выплате. Сумма к выплате равна= сумма начисленная-ИПН-ОПВ
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
прошу прощения сообщение №52 случайно попало не к тому воопросу
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Сб Май 09, 2009 18:19:36
|
Сообщить модератору
|
|
ну нашла ветку, добрый вечер, подскажите пожалуйста мне по заполнению ф 200., надо ли указывать сумму с которой будет исчислен - соцналог, и исчисленный с/н где указать в какой графе. И если можно проверьте плиз, мою форму, Работник 1, пенсионер.
я вот сделала так,
200.00.001 - а)
а)132000
б)132000
в)132000
200.00.002 -
118530
118530
118530
200.00.003
118530
118530
118530
200.00.005
0
120147
120147
200.00.006
11853
11853
11853
200.00.029
132000
132000
132000
200.00.032
14520
14520
14520
200.00.043[/b]
14520
14520
14520
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Сб Май 09, 2009 19:46:12
|
Сообщить модератору
|
|
| EvgeniaTel говорит: |
|
Разве в строку 200.00.29 включаются ОПВ? |
сами же цитируете правила. Все начисленные доходы. Т.е. и ОПВ и ИПН там сидят.
А вот когда 200.00.030 заполняется - туда включается ОПВ.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Хавин говорит: |
|
Подскажите пожалуйста как расчитать строку 200.00.02 в ф.200.00, если во 2 и 3 месяцах были отпускники |
одну циферку забыли, и вот почти наугад подумаю что вы про вот эту строчку 200.00.002 "в том числе доходы, облагаемые ИПН".
В этой строке вы показываете Дх начисл. - ст. 156 - ст. 166 (МЗП, ОПВ и др. вычеты).
Если у вас Дх начисл. = 0, то в строке 200.00.001 и 200.00.002 по таким сотрудникам = 0.
Если не 0, но и небольшая сумма, то ставьте что есть, т.к. отпускные у нас не освобождаются от ИПН.
Добавлено спустя 38 минут 44 секунды:
| как Гость говорит: |
|
200.00.001 |
верно
| как Гость говорит: |
|
200.00.002 - |
если других вычетов нету (см. ст. 166 НК), то верно
| как Гость говорит: |
|
200.00.003 |
нолик лишний уберите по всем трем месяцам.
| как Гость говорит: |
|
200.00.005 |
верно. но теперь вижу, что мартовскую ЗП не выплатили на 31 марта? тогда в строке 200.00.004 поставьте 120147
| как Гость говорит: |
200.00.006
11853
11853
11853 |
не верно. ИПН подлежащий уплате в бюджет определяется от выплаченного дохода.
| как Гость говорит: |
200.00.006
0
11853
11853 |
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
| как Гость говорит: |
|
200.00.029 |
верно.
| как Гость говорит: |
|
надо ли указывать сумму с которой будет исчислен - соцналог, и исчисленный с/н где указать в какой графе. |
надо конечно. именно в следующих строках 200.00.030 и 200.00.031. В вашем случае 200.00.030 = 200.00.029=200.00.031.
| как Гость говорит: |
|
200.00.032 |
верно.
| как Гость говорит: |
|
200.00.043 |
верно.
сейчас задам вопрос, который нужно было спросить сразу а вы кто? ТОО или ИП?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
если ИП то Вам нужно заполнить строки с 200.00.049 по 200.00.055. Если юрлицо, то забудьте про эти строки.
Вот и все.
И кстати давайте срочненько регистрируйтесь, а то понимаш расписываю тут не знамо кому.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#57 Ср Май 13, 2009 12:30:05
|
|
|
Подскажите плиз!
строка 200.00.029 ставлю всю начисленную зп
строка 200.00.030 ставлю сумму опв
строка 200.00.031 ставлю нач.зп минус опв
а в строку 200.00.032 ставить стр. 200.00.031*11% или уже уменьшенный на сумму соц отчислений?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Чт Май 14, 2009 16:25:34
|
Сообщить модератору
|
|
В Правилах говорится:
1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц налогового периода, в том числе доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса, за исключением доходов, указанных в подпункте 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса.-
Следовательно начисленные дивиденды учредителям тоже должны отражаться по этой строке, тогда вопрос:
а в стр 200.00.010 ((1) строки 200.00.010 I, 200.00.010 II и 200.00.010 III предназначены для отражения суммы доходов в виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей, начисленных налоговым агентом за каждый месяц налогового периода, включая индивидуальный подоходный налог.) - что отражать? я так понимаю - это же не расшифровка строки 200.00.001, или я чего-то не допонимаю? так где отражать дивиденды?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#64 Чт Май 14, 2009 23:33:14
|
Сообщить модератору
|
|
Вопрос про форму 200. Отправляли отчеты в СОНО, сейчас вот заполняю на бумажных носителях. Подскажите, в разделе "ответственность налогового агента" в форме только одна подпись - "Наименование налогового агента". Правильно ли я понимаю, что сюда нужно писать наименование компании? Ведь стоит слово "наименование", а не "ответственное лицо" или "представитель налогового агента". Почему ж тогда в СОНО автоматом заносится ФИО ответственного лица (главбуха) ? Честно говоря только сейчас на это обратила внимание, а в СОНО отправили, с ФИО главбуха. На сколько это принципиально?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Пт Май 15, 2009 10:11:00
|
Сообщить модератору
|
|
Разъясните, пожалуйста, в форме 200 в разделе "исчисление соцналога" в строку 200.00.029 Доходы работников также включаются доходы физ.лиц по договорам гражданско-правового характера?
Не нашла, куда их можно отдельно поставить...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Пт Май 15, 2009 11:33:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Nika говорит: |
|
Вопрос про форму 200. Отправляли отчеты в СОНО, сейчас вот заполняю на бумажных носителях. Подскажите, в разделе "ответственность налогового агента" в форме только одна подпись - "Наименование налогового агента". Правильно ли я понимаю, что сюда нужно писать наименование компании? Ведь стоит слово "наименование", а не "ответственное лицо" или "представитель налогового агента". Почему ж тогда в СОНО автоматом заносится ФИО ответственного лица (главбуха) ? Честно говоря только сейчас на это обратила внимание, а в СОНО отправили, с ФИО главбуха. На сколько это принципиально? |
в правилах заполнения ф.200 четко написано
| Цитата: |
22. В разделе «Ответственность налогового агента»:
1) в поле «Наименование налогового агента» указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя в соответствии с учредительными документами. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|