| Как документально оформляется признание сомнительных обязательств в качестве дохода за экспортную поставку | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Пн Апр 27, 2009 10:57:53 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=298535#298535 
 В 2006 г. нам были перечислены авансы под поставку ТМЦ причем покупатели российские 1030/3510, поставка так и не была совершена, . теперь в 2009 г. я должна буду списать на доход правильно так 3510/6280 операцией вручную (1с8)? В какую строку в ф 100 пападет сумма такого дохода? и можно ли такое списание сделать если имеются только банковские документы об оплате и договор? Как списать теперь стоимость паспорта сделки и оформление ГТД если изначально покупка Паспорта сделки и оформление ГТД, было оформлено в Поступлении ТМЗ и услуг 1330/3310 ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Пн Апр 27, 2009 11:06:09 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Евлеша А какая ГТД если товара нет, поподробнее.
 
 Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
 
 
 
 
	  | Евлеша говорит: |  
	  | В 2006 г. нам были перечислены авансы под поставку ТМЦ |  и еще, если деньги вам были перечислены, почему вы их не возвращаете??
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #3  Пн Апр 27, 2009 11:15:18 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Это  не при мне было, но приходиться быть сыщиком. В 1с8 имеются оформленные 2006 годом в Поступлении ТМЗ и услуг, сч/фактуры в которых указаны приобретенные паспорт сделки и оформление ГТД и ЭКГТД с проводками 1330/3310? Есть договор с российской фирмой, которой мы так и не поставили товар, по кр. мере директор так утверждает. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #4  Пн Апр 27, 2009 11:21:19 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Евлеша говорит: |  
	  | оформление ГТД |  скажи, пожалуйста,каким образом вам удалось продекларировать не отгруженный товар? Это важно, потому что последствия для вас могут быть не совсем комфортные.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Пн Апр 27, 2009 11:26:59 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| я понятие не имею, может быть еще и этот директор не в курсе чего либо, сама никогда не работала с поставкой товара и оформлением документов (в 1с) по импорту,  а тут копанула и ничего не пойму? 
 Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
 
 висят авансы полученные третий год и нет реализации?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Пн Апр 27, 2009 11:32:03 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Евлеша а попытайся отследить по отгрузке товара /сч.1330/  и по НДС. А потом для списания этой суммы в доход, у вас должна быть из банка справка о том, что паспорт сделки вами закрыт и покупатель претензий не имеет, и от покупателя акт сверки и письмо о том, что они к вам претензий не имеют.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #8  Пн Апр 27, 2009 11:34:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Евлеша говорит: |  
	  | дир говорит эта фирма уже закрыта |  дорогая Евлеша, прими себе за правило, что слово к делу не пришьешь, а директор завтра  тебе скажет, а почему ты мне не подсказала как это правильно нужно было сделать. Считаю что это не должна ты исключать в работе.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #9  Пн Апр 27, 2009 11:36:41 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| папорт сделки закрыт, тк по банковским документам наковыряла, что снята комиссия за закрытие паспорта сделки больше ничего., вот именно что акт сверки от покупателей точно я не получу. значит я не смогу списать на доход? 
 Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
 
 Христина Ивановна, я все это прекрасно понимаю, но сама не могу поехать в Россию и искать этих несчастных покупателей, потом мне был дан тонкий намек самим директор, что у него нет проблем в этой ситуации....
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #10  Пн Апр 27, 2009 11:47:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Евлеша, это простое отмывание денег, это чревато. Поэтому, пока не будет акта сверки и письмо от покупателя,  предлагаю работать в следующем направлении. Пишите письмо в таможню и в валютный контроль в банк о том, чтобы они вам подсказали, как рапорядится этой суммой, так как она прошла как валютная операция. И естественно просто так вам ее списать на доход нельзя. Даже если фирма ликвидирована, у вас должен быть ответ из юстиции РФ, по вашему запросу. Просто я знаю чем  все это может кончится для вас, поэтому советую иметь все вышеперечисленные доки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Пн Апр 27, 2009 11:56:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| я попытаюсь конечно, что либо сделать спасибо за совет, не подскажите, где можно почитать о последовательности оформления документов и какие еще должны быть документы при продаже товара по импорту или покупки, чтобы хоть самой быть в курсе. Жму вам спасибку. 
 Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
 
 И еще если все же, в чем я сомниваюсь, вдруг.... достану акт сверки и письмо от покупателей тогда можно будет списать эту задолженность?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #12  Пн Апр 27, 2009 12:17:48 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Евлеша говорит: |  
	  | достану акт сверки и письмо от покупателей тогда можно будет списать эту задолженность? |  Да, если от покупателя будет письмо, что они к вам претензий не имеют и подписанный акт сверки, плюс договор, банковская выписка - это будет основанием списать сумму в доход.
 А ваши действия по эксорту и импорту описаны в таможенной декларации. Если что будет не понятно, обращайтесь, поможим.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
 
 
 
 
	  | Христина Ивановна говорит: |  
	  | таможенной декларации |  описка не в декларации, а в "таможенном кодексе".
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пн Апр 27, 2009 12:59:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Стоимость Паспорта сделки и ГТД теперь отнести на прочие расходы, т.к. списать в себестоимости товара не получится. А вот брать ли их на вычеты - это вопрос. Я думаю, что брать, т.к. в момент их совершения они были произведены в целях предпринимательской деятельности. 
 Фирма-"помощница" по заполнению бланков ГТД при таможне вполне могла выдать счет-фактуру именно за оформление ГТД, а не за продекларированные товары, ведь далее фирма-экспортер (аналогично импортер) скорее всего своими силами с этим бланком продвигала свой товар на таможне и не факт, что импорт/экспорт обязательно состялся в данный момент или в последующем. А может, сделка вообще "сорвалась".
 А услуги по оформлению ГТД фактически оказаны, расходы на них понесены и в учете отражены.
 
 И еще: все участники ВЭД сдают стат.отчетность ежеквартально в Нац.банк (формы 1-ПБ и 10-ПБ), вот там все авансы отслеживают, и вопросы часто задают по сальдо.
 
 А вот к размышлению: в 2... году при плановой проверке НК лично нашу фирму оштрафовали за то, что мы вовремя (т.е. по истечении 3-х лет) не списали на доходы остаток аванса от покупателя из-за рубежа (а покупатель был недосягаем по телефонам, почте и т.д., и сам не объявлялся). И никого не интересовало наличие согласия покупателя на сие действие с нашей  стороны или акта сверки. Висит Дт остаток в бух.учете более трех лет - списывайте на доход и не занижайте свой КПН. Это позиция проверяющих НК.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #15  Пн Апр 27, 2009 13:32:42 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| AWA, ваши рассуждения тоже интересны и логически я тоже думала, что лучше?  искать и ждать того чего я не найду и не дождусь (актов сверки с покупателем, например) или все же списать эти обязательства на доходы иначе не списав  на доходы это именно и выглядит как занижение КПН,Ю так что же страшнее...   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пн Апр 27, 2009 13:35:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | AWA говорит: |  
	  | Висит Дт остаток в бух.учете более трех лет - списывайте на доход и не занижайте свой КПН. Это позиция проверяющих НК. |  думаю, это случайность, потому что таможники сразу же западают на такие суммы и штрафую безжалостно.
 А то, что налоговики заставили списать на доход-это не законно и вы могли в судебном порядке оспорить их акт.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #17  Пн Апр 27, 2009 13:36:01 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| какими проводками списываются и как в 1с-ке такие обязательства и в какую строку они должны попасть в ф 100 
 Добавлено спустя 5 минут:
 
 
 
, а можно поподробнее как квалифицируются  такие нарушение у таможенников, вернее в чем вы видите нарушения в данной ситуации ну и таможенники тоже. я просто никогда не сталкивалась с этим. 
	  | 1955 говорит: |  
	  | таможники сразу же западают на такие суммы и штрафую безжалостно |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пн Апр 27, 2009 13:45:54 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Евлеша говорит: |  
	  | Поступлении ТМЗ и услуг 1330/3310 |  
 как-то не вяжется с
 
 
	  | Евлеша говорит: |  
	  | авансы под поставку ТМЦ причем покупатели российские 1030/3510 |  
 Советую Вам внимательно разобраться с первичкой, в том числе и с ГТД, а также связаться с той компаний для проведения сверки расчетов.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #20  Пн Апр 27, 2009 13:50:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| а стоимость паспорта сделки и офорсление ГТД, 7470/1330 корректно так списать через три года? или надо было списать в 2006 г? И очень интересно в чем могут увидить нарушения таможенники в такой ситуации?
 
 Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
 
 приветствую вас *САМ*, как бы вы оформили в 1с8  сч/ф в которых в наименовании товаров (работ, услуг) написано, паспорт сделки,  Оформление ГТД, Оформление ЭКГТД-?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Пн Апр 27, 2009 14:32:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Евлеша говорит: |  
	  | приветствую вас *САМ*, как бы вы оформили в 1с8 сч/ф в которых в наименовании товаров (работ, услуг) написано, паспорт сделки, Оформление ГТД, Оформление ЭКГТД-? |  
 Если это с-ф от брокеров, то это услуги сторонних организаций однозначно.
 Если ГТД оформлялось, то куда оно делось?
 ИМХО, ищите россиян, кот. оплатили Вам аванс и трясите своего директора.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #23  Пн Апр 27, 2009 15:12:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | *САМ* говорит: |  
	  | Если ГТД оформлялось, то куда оно делось? ИМХО, ищите россиян, кот. оплатили Вам аванс и трясите своего директора.
 |  совершенно с вами согласна.
 
 Евлеша, нельзя вот так огульно списать себе в доход эту сумму, а проводки дать- чего нет проще.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Чт Окт 29, 2009 18:59:44  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| NIKAM сообщ№48 1.Если есть дополн.соглашение с нерезидентом о списании задолженности.
 2.Акт списания на основании соглашения, признаете доходом от списания обязательств по ст.88 Налог.кодекса
 3. и 4.НДС был оплачен в свое время за нерезидента правильно и в зачет взяли на основании налог.кодекса, корректировку делать не надо  т.к. услуги нерезидентом были оказаны в полной мере.
 
 
 
	  | NIKAM говорит: |  
	  | при этом нужно ли уведомлять НК |  Сдадите годовой там и высветится.
 
 
 
	  | NIKAM говорит: |  
	  | желать какой либо запрос о регистрации этого налогоплательщика как бездействующего или работающего |  Такое можно посмотреть на сайте НК http://inis.taxkz.kz/rnn.php?lang=1#  или в юр.базе на сайте http://www.minjust.kz/ru/bdul/check
 
 Lera сообщ№49
 1 и 2. Акт списания, а к ней объяснительную в которой пропишите, что Вы делали, что бы найти их и почему не нашли. Да, признаете доходом от списания обязательств по ст.88 Налог.кодекса.
 4. Только по сумме долга которую хотите списать по ставке действующей на момент выписки документов, в 2006г была ставка 15% .
 Дт Счет учета кредит.задолженность Кт1420
 3.Сумма списываемого долга за минусом корректировочного НДС.
 Дт Счет учета кредит.задолженность Кт6280 сумма задолженности минус корректир.НДС
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |