Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Расчет налогов ИП на упрощенке без работников?
    Расчет налогов у ИП на упрощенке в 2009 году
    Расчет налогов с заработной платы на ОУР и на СНР на упрощенке чем отличается?
    Расчет налогов по ИП на упрощенке в 2005-2007 годах
    Расчет налогов по зарплате наемных работников у ИП на упрощенке
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчет налогов у ИП на упрощенке     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Ср Апр 15, 2009 16:25:17 Сообщить модератору   

    по чекам учитывала, а вот с заказчиками по безналу..... данные брала только по расчетному счету, теперь корректировки надо делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Ср Апр 15, 2009 16:27:10 Сказали Спасибо❤   

    Олька79 говорит:
    теперь корректировки надо делать?

    Обязательно.

    Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:

    Тот товар(/услуги/работы) которые Вы продали(/отгрузили/оказали), без разницы оплочен он или нет, это Ваш оборот по реализации товаров (/услуг/работ).
    Вы же в курсе ск-ко у Вас продано за период, это и есть "Доход за налоговый период" по 910 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #103 Ср Апр 15, 2009 16:38:27 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Олька79 писал(а):
    теперь корректировки надо делать?

    Обязательно.


    Объясните зачем? В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Ср Апр 15, 2009 16:43:20   

    Зоя Судьина говорит:
    В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????!

    Докажите что это так :ROFL:
    И кто Вас на такое надоумил :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Ср Апр 15, 2009 16:44:00 Сообщить модератору   

    Зоя Судьина
    В банк может поступить предоплата (аванс), это в доход не включается. Вы можете отгрузить товар с последующей оплатой, это включится в доход, хотя оплаты еще нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Ср Апр 15, 2009 19:17:22 Сообщить модератору   

    *САМ*
    *САМ* говорит:
    Мы говорим о том, что Вы зарегистр. как ИП по месту жительства. Там в квитанции Вы оплачиваете вывоз мусора. Это и есть Ваша плата за вывоз ТБО. А отчитываетс за этот мусор компания, вывозящая ТБО.

    Так что Вы сдаете только 910 ф.

    Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ?

    LV
    LV говорит:
    Правильно будет по выписанным счетам фактурам. В РК действует метод начисления

    Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Ср Апр 15, 2009 19:26:03   

    Tatan говорит:
    Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ?

    Да.
    Tatan говорит:
    Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).

    Кто? А при проверке и начислении штрафов за занижение налогов на кого будете ссылаться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Ср Апр 15, 2009 23:25:36 Сообщить модератору   

    [Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).[/quote]
    Данный метод не верный, ведь:
    Оборот по реализации работ, услуг означает любое выполнение работ или оказание услуг, в том числе безвозмездное, а также любую деятельность за вознаграждение, отличную от реализации товара, в том числе:1) предоставление имущества во временное владение и пользование по договорам имущественного найма (аренды);
    2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе передаваемых в качестве вклада в уставный капитал;
    3) выполнение работ, оказание услуг работодателем наемному работнику в счет заработной платы;
    4) выполнение работ, оказание услуг между структурными подразделениями одного юридического лица, являющимися самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость.
    Не является оборотом по реализации:
    1) передача либо дарение товара в рекламных целях, стоимость единицы которого не превышает двух месячных расчетных показателей
    отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для изготовления, переработки, сборки (монтажа, установки), ремонта последним готовой продукции и (или) строительства объектов. В случае изготовления, переработки, сборки, ремонта за пределами Республики Казахстан отгрузка указанных товаров не является оборотом по реализации, если их вывоз осуществлен в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан в режиме "Переработка товаров вне таможенной территории;
    отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, установленные договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, такая тара включается в оборот по реализации.
    Что касается поступлений денежных средств через ККА и выписок банка- это подтверждение того, что была предоплата или оплата за отпущеный товар или услугу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Чт Апр 16, 2009 08:41:53 Сообщить модератору   

    Tatan говорит:
    Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).

    А если Вам кто-нибудь ошибочно перечислит сумму, а Вы потом вернете, или Вам перечислили предоплату за товар, а Вы по каким-то причинам не смогли его поставить и возвращаете деньги. По обороту деньги прошли и что(?) - платить с этих сумм налоги(?). Не хочется, правда? В идеале, конечно, у Вас может совпасть метод начисления (фактически отгруженный товар, оказанные услуги, выполенные работы с выпиской с-ф, нк и актов вып.работ) и кассовый метод (полученные оплаты по банку и кассе). Но
    LV говорит:
    В РК действует метод начисления


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Пт Апр 17, 2009 11:08:41 Сообщить модератору   

    LV
    Елена Т
    Блин что тогда делать, я так 4 год работаю. не по методу начисления.
    *вопрос немного не по теме:

    Я собираюсь брать кредит, мне нужно брать выписку из пенсионного фонда. за последний год. но на дворе уже апрель, а у меня пенсионки за январь-февраль-март нет, потому что отчёт за 1 квартал сдаётся в мае и через СОНО. через ЭФНО не получается (там нет 910.00 формы за 2009 г.). Как быть ? Можно рассчитать зарплату и оплатить пенсионку заранее (до подачи декларации) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Пт Апр 17, 2009 11:16:51 Сообщить модератору   

    Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
    ТОО по упрощенке
    зп у единственного работника 30 000
    в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
    ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
    теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
    Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Пт Апр 17, 2009 11:17:30 Сообщить модератору   

    Tatan
    Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Пт Апр 17, 2009 11:26:09 Сообщить модератору   

    не, декларацию то раз в квартал сдаем...
    а ИПН, корпоративный налог и соц налог боюсь не правильно посчитать(

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Пт Апр 17, 2009 11:33:30 Сообщить модератору   

    ИПН видимо будет - 4059, а соц налог и корпоративный по 0? их вообще не перечислять? или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #115 Пт Апр 17, 2009 11:39:29 Сообщить модератору   

    Бояка
    Все верно. Раз по нулям, вы что собираетесь перечислять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Пт Апр 17, 2009 11:53:32 Сообщить модератору   

    ИПН, ОПВ и СО правильно? ))) здорово! спасибо, хоть что-то правильно)
    а соц налог и корпоративный просто не перечислять и все, да? а потом в 910 доход по 0 будет, да?
    но если по 910 считать, то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как?
    извините, что так много вопросов задаю и наверное для вас очень понятных... но я только учусь. СПАСИБО!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Пт Апр 17, 2009 12:20:01 Сообщить модератору   

    Бояка
    ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Пт Апр 17, 2009 12:32:08 Сообщить модератору   

    baknar
    baknar говорит:
    Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления.

    Ну я так всегда делаю. 4 год уже. Сдам декларацию, в ней расчёты. по этим расчётам оплачиваю налоги, пенс. отчисления. например, в январе 2009 г. за 4 квартал. и пенсионка в январе оплатил за период сентябрь-ноябрь-декабрь.

    Или вы имеете ввиду можно ежемесячно делать платежи за пенсионку ? каждый месяц по платежке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #119 Пт Апр 17, 2009 12:49:39 Сообщить модератору   

    Tatan говорит:
    можно ежемесячно делать платежи за пенсионку


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #120 Пт Апр 17, 2009 12:55:57 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите


    Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #121 Пт Апр 17, 2009 13:11:44 Сообщить модератору   

    Бояка говорит:
    Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
    ТОО по упрощенке
    зп у единственного работника 30 000
    в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
    ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
    теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
    Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться!

    а ИПН будет 4059 или 6753???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Сб Апр 18, 2009 12:00:10 Сообщить модератору   

    baknar говорит:
    Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления.

    Значит можно заплатить пенсионные отчисления, налоги. а в мае подождать программу СОНО (чтобы через неё 910 отправить за 1 квартал 2009 г.)

    *
    Спрашивал на этом форуме по поводу ОКЭДов, ОКЭДы оказ-ся нужны для стат.агентства чтобы учитывать виды деятельности и для Налоговой чтобы был список лицензируемых видов деятельности. Так вот , я узнал в налоговой что на данный момент Налоговый комитет не применяет никакого наказания за неправильное использование ОКЭДа, т.е. у меня например ОКЭД "Комп. обслуживание и ремонт комп.техники" а я на самом деле продаю автозапчасти, сдаю свою квартиру юр.лицам. т.е. в декларации пишу ОКЭД 72500, а не 70200.

    Тогда какой смысл их удельный вес рассчитывать ? я раньше работал по 721.00 и всегда 100% ставил. и так 4 года.

    У меня за 1 квартал оборот: 1.025.574 (считаю по выпискам банка, а не счёт фактурам. по счёт фактурам сумма меньше получается)

    Из оборота по ОКЭДам:
    72500 (тех.обслуживание) – 280.900
    52489 (проча розн. Торговля в спец.магазинах) - 744.674
    *в 52489 - я посчитал и торговую вырочку (когда я вношу на свой расчётный счёт деньги).
    Как рассчитать удельный вес в % от 100% ?
    и Всё таки надо ли это делать, если нет ответственности за неправильное использование ОКЭДа

    Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:

    1023774 за квартал

    30714/2=15357 ИПН
    30714/2=15357 соц. Налог до вычета соц. Отчислений

    Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца (январь-4000,февраль-2400,март-6500)
    Соц. отчисления за 3 мес. - 4712

    Соц.налог к выплате - 15357-4712= 10645

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #123 Сб Апр 18, 2009 12:33:42 Сообщить модератору   

    Бояка говорит:
    Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите?
    Вам же уже ответили
    baknar говорит:
    Раз по нулям, вы что собираетесь перечислять?


    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    ИПН будет 4059 если есть заявление от работника на вычет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Shirli
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Сб Апр 18, 2009 12:45:28   

    Бояка говорит:
    то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как?


    Статья 437. Сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов
    2. ......................................
    При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю.


    Минус не ставите, ставите "0" в декларации...был аналогичный случай, пришлось высылать дополнительные - убирать минус

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #125 Сб Апр 18, 2009 22:41:49 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо за ответы! Вы очень помогли новичку!!! Начиталась кучу информации, теперь вопрос будет меньше!
    Спасибо и всех с праздником Пасхи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Сб Апр 18, 2009 23:20:05 Сообщить модератору   

    Бояка
    кнопка есть "спасибо" для выражения благодарности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Пн Апр 20, 2009 17:06:39 Сообщить модератору   

    я могу заплатить пенсионку (за 1 квартал) сегодня, а соц.отчисления, ИПН,соц.налог в мае (после того как сдам декларацию через СОНО) ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Пн Апр 20, 2009 17:12:25 Сообщить модератору   

    оплату по налогам можно производить в любое время, только после наступления срока начинает начисляться пеня. Если оплачиваете раньше, то спите спокойно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Пн Апр 20, 2009 17:13:20 Сообщить модератору   

    Tatan говорит:
    я могу

    Можете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Пн Апр 20, 2009 18:47:00 Сообщить модератору   

    Правильно ли я перечислил:

    1025574 за квартал

    30768/2=15384 ИПН
    30768/2=15384 соц. Налог до вычета соц. Отчислений

    Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца январь - 4000, февраль-2400, март-6500
    Соц. отчисления за 3 мес. - 4712

    Соц.налог к выплате - 15384-4712= 10672

    Всё верно ? Подскажите пож-та

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Пн Апр 20, 2009 21:29:16 Сообщить модератору   

    Вы ИП или ТОО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Пн Апр 20, 2009 23:50:08 Сообщить модератору   

    Lapka
    ИП, упрощенная декларация. 1 человек это я руководитель.

    *Кто подскажет как происходит процесс "заверения" декларации за предыдущий квартал в Налоговом департаменте ?
    банки требуют для подтверждения доходов у ИП справку из пенсионного фонда и декларацию за прошлый квартал заверенную в НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #133 Вт Апр 21, 2009 09:30:06 Сообщить модератору   

    для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
    Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21

    Зеверением в НУ служит уведомление о приеме ФНО. Если Вы сдаете нарочно, то отметка инспектора

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Вт Апр 21, 2009 10:00:57 Сообщить модератору   

    Lapka
    Lapka говорит:
    для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений

    Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21

    Елена Т говорит:
    23000 зарплата -2300 пенс. отчисления=20700*4% соц.отч=828*3мес= 2484 тенге,

    Соц налог к уплате=6000-2484=3516 тенге.


    Спасибо за ответ. А что правильно ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #135 Вт Апр 21, 2009 10:20:26 Сообщить модератору   

    приводимый ответ Еленой правильный, но для расчета социальных отчислений ТОО, применяющих общеустановленный режим налогооблажения.
    Выписки из Правил исчисления социальных отчислений

    "Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий год."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Вт Апр 21, 2009 10:39:04 Сказали Спасибо❤   

    Tatan
    Прошу прощения. Упустила строчку, в которой пишется что за самого ИП соц.отчисления считаются как
    Цитата:
    Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

    Т.е. правильный ответ
    Lapka говорит:
    для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
    Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #137 Вт Апр 21, 2009 11:04:47 Сообщить модератору   

    Lapka
    Елена Т
    Отправил спасибки. Спасибо вам !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #138 Вт Апр 21, 2009 11:47:15 Сообщить модератору   

    У меня ТОО по Упрощенке, сдаю 910 форму. Надо ли теперь сдавать 200форму з/п за работников?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #139 Вт Апр 21, 2009 12:14:54 Сообщить модератору   

    Асол
    Нет не надо, все данные есть в 910ф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #140 Пт Апр 24, 2009 13:14:30 Сообщить модератору   

    ИП на Упр.режиме.
    СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).

    Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .

    Прошу профессионалов развеять сомнения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #141 Пт Апр 24, 2009 13:31:31 Сообщить модератору   

    ИП говорит:
    ИП на Упр.режиме.
    СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).

    Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .

    Прошу профессионалов развеять сомнения.

    Это неправильно,СО исчисляются с мин.зар.платы только у ИП,за работников СО начисляются в общеустанвленном порядке,как вы и делали.А у ИП СО начисляете с суммы 13470тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Пт Апр 24, 2009 14:29:38 Сообщить модератору   

    Ребята, подскажите плиз, следующие моменты по ИП:
    ИП на упращенке, плательщик НДС, пенсионер, без наемных работников, основной вид деятельности - продажа товара, В 1 квартале 2009 года купил без документов на рынке и поставил в ТОО по накладным и с/ф товар на сумму 73524 тг., деньги получил за этот товар в апреле - провел через кассовый аппарат. Расчетный счет у ИПшника был, но сейчас заблокирован НК. Больше никаких движений не было. Какие налоги ему нужно платить и как их правильно рассчитать? Можно их заплатить на почте 27 апреля? Прошу такой подробной помощи, потому что с ИП и упращенкой не работала (у меня ТОО на ОУР) и для меня это вопрос новый - пока его только изучаю Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Пт Апр 24, 2009 14:33:57 Сообщить модератору   

    Когда была выставлена сч-фактура покупателю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Пт Апр 24, 2009 14:36:58 Сообщить модератору   

    Marion
    Выставляете счет фактуру и в упрощенке показываете доход без НДС от суммы 73524тг,этот доход без НДС умножаете на 3% и оплачиваете налоги.Например:
    Доход без НДС =65646 тг.Налоги = 1970 тг.
    в том числе ИПН(101202)=985 тг.,соц.налог(103101) = 985 минус соц.отчисления(13470х4%=539)=446тг.
    ОПВ показываете сами сумму,какую хотите,но не меньше 10%от МЗП.

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    Это показывать в отчете за 1 квартал,с учетом,если больше дохода в кварале не было,если было в каждом месяце,то соц.отчисления начисляются за каждый месяц.Еще надо сдавать декларацию по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #145 Пт Апр 24, 2009 14:44:11 Сообщить модератору   

    pavel1680
    Marion
    Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН.

    Добавлено спустя 5 минут:

    И еще, раз приобретение было без документов, НДС в зачет не берется, и платится в бюджет НДС с оборота 7878 тенге (105101)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Пт Апр 24, 2009 14:50:45 Сообщить модератору   

    Еще и НДС.
    НДС со всей суммы, так как приходных докуметов нет:
    НДС - 7877,57
    ИПН - 985
    СН - 985
    ОПВ - 13470*3*10%=4041

    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

    Ой! Какой ОПВ - сорри! ОПВ - не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #147 Пт Апр 24, 2009 14:52:16 Сообщить модератору   

    Marion, в конечном итоге:
    ИПН(101202)=985
    соц.налог(103101) = 985
    НДС (105101)=7878 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Пт Апр 24, 2009 14:52:37 Сообщить модератору   

    pavel1680
    Marion
    Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН.
    Насчет пенсионера не досмотрел-пардон.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Пт Апр 24, 2009 18:39:21 Сообщить модератору   

    Большое всем спасибо за участие. Делаю вывод что:
    1. метод начисления - поэтому ИПН начисляется 1 кварталом, когда ИП выставил документы. А то мне знакомые голову морочат, что раз денег в кассе Ипшника нет в 1 кв., то и дохода нет. Shocked В моем случае - типа приход в кассу во 2 кв. - плати ИПН во 2 кв.
    2. НДС плачу тот, какой ИП выставил покупателю - без зачета (с/ф приходных нет).
    3. А соцналог такой ИПшник с этого года платит или раньше тоже должен был платить? Он 2 года ниче не платил (до 2009 деятельности не было) - ему так какой-то бух насоветовал. Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #150 Пт Апр 24, 2009 18:51:57 Сообщить модератору   

    ИП
    ИП говорит:
    Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге . Прошу профессионалов развеять сомнения.


    Правила исчисления и перечисления социальных отчислений
    Цитата:
    2. Порядок и сроки исчисления и перечисления социальных отчислений
    6. Для работодателя объектом социальных отчислений являются его расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов за выполненные работы, оказанные услуги.
    ...8. Социальные отчисления в Фонд не уплачиваются с доходов, установленных подпунктами 1), 2), 3), 4), 7), 9), 10), 11), 12) пункта 3 статьи 155 и подпунктами 12), 18), 24), 30), 32) пункта 1 статьи 156 и подпунктами 4), 5), 6) пункта 3 статьи 357 Налогового кодекса.


    в 8 пункте как раз про ОПВ.
    Вот и всё.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #151 Пт Апр 24, 2009 18:52:07   

    Marion говорит:
    А то мне знакомые голову морочат, что раз денег в кассе Ипшника нет в 1 кв., то и дохода нет. В моем случае - типа приход в кассу во 2 кв. - плати ИПН во 2 кв.

    Вот именно "морочат" Confused
    Marion говорит:
    3. А соцналог такой ИПшник с этого года платит или раньше тоже должен был платить?

    И в этом году должен платить и в прошлом году, освобождений не предусмотрено Sad .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Пт Апр 24, 2009 19:42:22 Сообщить модератору   

    Marion
    В прошлом году не платил, так как деятельности и не было. СН = выручка за минусом НДС*3%/2. (не пенсионеры еще соц. отчисления из соцналога убирают). Нет выручки - нет соцналога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #153 Пт Апр 24, 2009 21:07:18 Сообщить модератору   

    Соц.отчисления с МЗП только для самого ИП.

    Пусть ваша знакомая даст основание, а не просто "там сказали".

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

    Почему-то у меня сразу не все сообщения открываются Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #154 Вт Апр 28, 2009 19:53:11 Сообщить модератору   

    Gwen сообщение http://balans.kz/viewtopic.php?p=179983#179983 перенесено в соответствующую ветку

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Вт Апр 28, 2009 19:56:19 Сообщить модератору   

    Solitary

    Я тут всё просмотрела, и сама ветка называется "расчет", а заполнение где найти?

    Добавлено спустя 42 секунды:

    считать я умею..., хоть что-то...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #156 Вт Апр 28, 2009 19:57:39 Сообщить модератору   

    Gwen
    вам сюда: http://balans.kz/viewtopic.php?t=15252

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #157 Вт Апр 28, 2009 20:07:09 Сообщить модератору   

    Solitary

    Там для ИП..., понимаю, что достала, только учусь у вас тут ориентироваться, выручайте, без помощи совсем заплутаю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #158 Вт Апр 28, 2009 20:13:31 Сообщить модератору   

    к вниманию Gwen
    в следующий раз пользуйтесь поиском! и все вопросы задавать только в тему
    ваша тема: Форма 910 для ТОО http://balans.kz/viewtopic.php?t=15247
    остальные моменты заполнения ф. 910 похожи с ИП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #159 Вт Апр 28, 2009 22:01:16 Сообщить модератору   

    Господа !!! SOS По безналу отправила налоги (до этого в НК оплачивали) кнп поставила 911 , и кбк 101201 (вместо нужного 101202), мне "маляву" на переброску писать стало быть нужно???
    У нас упращенка, подскажите профиjavascript:emoticon('Surprised')

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #160 Вт Апр 28, 2009 22:13:00 Сообщить модератору   

    Наталья говорит:
    мне "маляву" на переброску писать стало быть нужно???


    Да, если Вы ИП.
    Если ТОО, то все правильно.

    В следующий раз для упрощенки пишите КНП 931.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #161 Вт Апр 28, 2009 22:27:16 Сообщить модератору   

    ИП, а вы 1 квартал стесняюсь спросить сдали отчет? Интересно в терминале НК можно сдать, а то я 2 недели назад ходила, не было обновления.
    Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #162 Вт Апр 28, 2009 22:37:10 Сообщить модератору   

    Стесняюсь ответить - не сдала. Но об этом в теме про СОНО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #163 Ср Апр 29, 2009 12:08:11 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, возникают ли какие-либо обязательства по сдаче налоговой отчетности у ИП, имеющего в собственности землю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #164 Ср Апр 29, 2009 17:44:29 Сообщить модератору   

    Лучшие
    Да возникают. Во-первых Выдолжны были сдать Расчет до 16.02.09 ф 701.01, если землю была приобретена после 16.02.09, то сдаете р текущих платежей до 15.05.09 по 701.01 за 2 кв. 2009 ги до 25 .05 платеж текущий.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #165 Чт Апр 30, 2009 02:51:27 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, пж помогите понять всю эту суету на счет КПН, у меня ИП на упращенке (регистрировался в середине марта), я сдаю квартиру ТООшке, сдал расчет 701.01., и оплатил за 1-ый кв.налог на имущество, мой доход 100 000= , это я должен был сдать КНП 3 000= а еще ИПН, Пенс-ку, СО, и СН??? и до какого числа я должен был оплатить все эти налоги??? Не откажите в ответе Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #166 Чт Апр 30, 2009 02:57:38 Сообщить модератору   

    [b]Срок уплаты налогов и отчислений:
    25 апреля - По ФНО 101.02, 101.03, 101.04, 121.00, 200.00, 210.00
    201.00, 641.00, 651.00, 860.00, Плата за наруж.рекламу
    5 мая - По ФНО 240.00 (адвокаты, нотариусы)[/b]

    Почему здесь нет декларации 910 в сроке уплаты :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #167 Чт Апр 30, 2009 08:00:36 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса

    ДО 15 мая вы должны сдать ф. 910.

    до 25 мая оплатить все налоги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #168 Чт Апр 30, 2009 09:29:53 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса

    Женечка права, советую просмотреть налоговый календарь за 2009 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #169 Чт Апр 30, 2009 10:08:37   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Срок уплаты налогов и отчислений:
    25 апреля - По ФНО 101.02, 101.03, 101.04, 121.00, 200.00, 210.00
    201.00, 641.00, 651.00, 860.00, Плата за наруж.рекламу
    5 мая - По ФНО 240.00 (адвокаты, нотариусы)

    Почему здесь нет декларации 910 в сроке уплаты

    Еще до 25 мая далеко, как подойдет срок то поставят в напоминалках.
    Jenechka говорит:
    ДО 15 мая вы должны сдать ф. 910.

    до 25 мая оплатить все налоги.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #170 Чт Апр 30, 2009 17:04:49 Сообщить модератору   

    так значит сроки до 25апреля это только для ТООшек на ОУР?, а если ТОО-ОУР , НДСник и зарегистрирован как "субьект малого бизнеса", он тоже сдает 910 форму или токо 200 и 300? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #171 Чт Апр 30, 2009 17:08:50 Сообщить модератору   

    На семинаре в Караганде говорили, что СО у ИП на упрощенке нужно платить с полученного дохода. Юнона, скажите пожалуйста, что-то прояснилось, или же платим с МЗП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #172 Вт Май 05, 2009 19:47:56 Сообщить модератору   

    Скажите,пожалуйста, есть ли разница в базе для налогообложения дохода по упрощенке и общеустановленного режимов? Правильно ли для расчетов налогов по упрощенке брать только фактически полученные суммы по банку и по кассе, а не тот доход,который начислен? Ведь метод начисления "работает" только для общеустановленного режима,где и доход и расход признаются в том периоде, в котором они произошли. А при упрощенке никого не волнуют расходы ИП, зачем тогда он буде платить налог с еще не полученных денег? Статья 427 не дает четкого определения...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #173 Вт Май 05, 2009 20:06:42   

    Елена К. говорит:
    доход,который начислен

    Только так, так как
    Елена К. говорит:
    метод начисления "работает"

    Налог.Кодекс
    Цитата:
    3. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
    В доход включаются доходы, указанные в подпунктах 1), 3) — 9), 11) — 24) пункта 1 статьи 85 настоящего Кодекса, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом.

    Доход, а не деньги полученные.
    Цитата:
    Статья 57. Правила налогового учета
    1. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.2. Метод начисления — метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества.
    3. Налогоплательщик (налоговый агент) на основе налогового учета по итогам налогового периода определяет объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, и исчисляет налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

    Ведение налогового учета. Не ведение учета по упр.декларации или что-то еще.
    Так что не нарушайте кодекс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #174 Вт Май 05, 2009 21:45:51 Сообщить модератору   

    Господа, я слышала, что вместо 201 другая формочка возникла, а в напоминалке смотрю стоит родимая, стало быть с 910, 201 так и сдается Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #175 Ср Май 06, 2009 10:29:22   

    Наталья
    Если Вы отчитываетесь за ИП на упрощенке, Вам только 910 форму.
    В напоминалке 201 новая сейчас и она по др.данным заполняется. 201 старая сейчас 200 новая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #176 Чт Май 07, 2009 13:11:46 Сообщить модератору   

    imb говорит:
    У нас в Налоговой на кассах оплаты всегда вывешивают суммы оплаты СО и ОПВ для ИП (в т.ч. и их работников). И никакого разделения с минусовкой ОПВ по работникам. Данный расклад не первый год. Налоговики показывают пальчиком на данный листочек в ответ на вопрос о сумме оплаты, и естественно у них нет никаких претензий к ИП по суммам начислений.


    Последние новости с местного НК по поводу не обложения ОПВ работников СО.
    Отправила одного ИП отдать уведомление в НК по 910. Специалист НК умненько так перечеркнул указанный доход по работникам (с минусом ОПВ) для исчисления СО и написал с ОПВ. Отказался принять и отправил ИП сдавать дополнительную форму.
    Бедный ИП с испуганными глазами приехал и заикаясь сказал что не правильно сделано. Написала "доброе" письмо и отправила его назад. Жду результатов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #177 Вс Май 10, 2009 14:31:05 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста:
    ИП по упрощенке, услуги.
    Как правильно считать доход, облагаемый налогами?
    По объему выполненных работ за квартал (т.е. по выписанным счет-фактурам) или по сумме, поступившей на счет в банке, т.е по РЕАЛЬНОМУ доходу, которые ИП получил за квартал?
    Спрашиваю потому что имеются небольшие расхождения по этим показателям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #178 Вс Май 10, 2009 14:40:41 Сообщить модератору   

    5Danulya5
    прочитайте тему с начала, да даже зачем далеко идти, сообщения №172-173

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #179 Пн Май 11, 2009 09:35:36 Сообщить модератору   

    Я уже задавала аналогичный вопрос и мне ответили, что ИП облагает 3% налогов весь начисленный доход, а не полученные денежные средства. Я считаю, что ответ не правильный. Предлагаю свой вариант ответа: если ИП, осуществляющий деятельность по упрощенке не является плательщиком НДС, то налогооблагаемая база- деньги, поступившие на расчетный счет и в кассу, если же ИП- плательщик НДС, то он применяет обще установленный порядок для признания дохода- по методу начисления,т.е. не важно оплачены его выставленные счет-фактуры или нет, доходом признается вся сумма по выставленным счетам-фактура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #180 Пн Май 11, 2009 09:43:38 Сообщить модератору   

    Елена К.
    Вы решили поспорить с Налоговым Кодексом? Кодекс не предлагает альтернативы методу начисления

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #181 Пн Май 11, 2009 09:46:33 Сообщить модератору   

    Елена К.
    в сообщении № 173 Елена Т все расписала, со ссылкой на НК. я с ней согласна. а чем вы аргументируете свое предложение? ведь правила налогового учета едины для всех налогоплательщиков, хоть ИП, хоть ТОО, хоть ОУР, хоть упрощенка, хоть плательщик ндс, хоть нет -
    Цитата:
    Статья 57. Правила налогового учета
    1. Налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.2. Метод начисления — метод учета, согласно которому независимо от времени оплаты доходы и расходы учитываются с момента выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки товаров с целью их реализации и оприходования имущества.
    3. Налогоплательщик (налоговый агент) на основе налогового учета по итогам налогового периода определяет объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, и исчисляет налоги и другие обязательные платежи в бюджет.


    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

    Елена К. говорит:
    Предлагаю свой вариант ответа:

    такие предложения можно сделать разработчикам Налогового Кодекса. а пока - четко следуя Кодексу, только метод начисления, шаг влево, шаг вправо - расстрел

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #182 Пн Май 11, 2009 09:52:53 Сообщить модератору   

    В налоговом Кодексе говориться о том, что не плательщик НДС может не выставлять счета-фактуры. И на практике ИП выставляет акты выполненных работ только по факту оплаты, поэтому начисленного,но не оплаченного дохода, как правило, у него нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #183 Пн Май 11, 2009 10:11:14 Сообщить модератору   

    Елена К., вы вполне можете использовать свой вариант ответа в своей деятельности.
    Но не сбивайте с толку посетителей форума.
    Если высказываете "свой вариант ответа", то, пожалуйста, аргументируйте его и подтверждайте ссылками и цитатами на НПА.
    Ваш "вариант" голословный и в корне не верный.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #184 Пн Май 11, 2009 10:13:06 Сообщить модератору   

    Елена К. говорит:
    В налоговом Кодексе говориться о том, что не плательщик НДС может не выставлять счета-фактуры.

    а в приведенной выше ст. 57 и нет упоминания о счет-фактуре.
    Елена К. говорит:
    И на практике ИП выставляет акты выполненных работ только по факту оплаты, поэтому начисленного,но не оплаченного дохода, как правило, у него нет.

    не согласна. если у Вас абсолютно сходится начисление и оплата - то тогда вам в принципе какая разница, с какой стороны не крути будет одна цифра. но я каждый день сталкиваюсь с ИП, которые выставляют акты выполненных работ по факту выполнения, а не оплаты. да взять на пример тот же тендер, допустим ИП выиграет тендер на строительство, так вот у него будут требовать акты выполненных работ по факту, а уже по ним будет идти оплата. причем если он выставит акт 25 марта (1 квартал), то оплата будет в апреле (2 квартал). и показывать этот доход он тоже должен в марте, потому как независимо от времени оплаты доходы и учитываются с момента выполнения работ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #185 Пн Май 11, 2009 10:22:05 Сообщить модератору   

    Сейчас вообще не идет речь о счета-фактурах.
    Сейчас идет речь о методе начисления.
    Елена К., если вы бухгалтер, то вы должны знать разницу между методом начисления и кассовым методом.
    Налоговый Кодекс не предполагает кассового метода ни для кого. Вне зависимости от организационно-правовой формы ил от режима налогообложения.

    Елена К. говорит:
    И на практике ИП выставляет акты выполненных работ только по факту оплаты, поэтому начисленного,но не оплаченного дохода, как правило, у него нет.

    Елена К., у вас очень небольшая практика, судя по вашему высказыванию.

    И даже если нет начисленного, но неоплаченного дохода, как в некоторых случаях бывает на предприятиях по упрощенке, все-равно налогооблагаемый доход надо считать по выставленным первичным документам на реализацию - накладным, АВР, счетам-фактурам.
    Он просто в этом случае не будет расходиться с поступлением денег, да, согласна.
    Но плясать в любом случае нужно от реализации. Тогда бухгалтер никогда не ошибешься, даже если условия работы вдруг изменятся.

    Научите так бухгалтера, а ему всего один раз директор скажет отписать документы без оплаты, он отпишет, а налог не начислит.
    Все, попал.
    Поэтому все должно быть процедурно. Не изобретайте велосипед.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #186 Пн Май 11, 2009 17:20:55 Сообщить модератору   

    Нужна помощь, 910 отправляю в первый раз.
    Доход 400000. ЗП работников 17000.

    1.Налог с дохода=400000*3%=12000,00
    2.ИПН=12000*0,5=6000,00 СН=12000*0,5=6000,00
    3.ОПВ за ИП в квартал=13470*3*10%=4041,00
    4. СО за ИП в квартал=13470*3*4%=1616,40
    5.ИПН за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*((17000*3)-(13470*3)-(1700*3))*10%=1098,00
    6.ОПВ за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*17000*3)*10%=10200,00
    6.СО за 2-х наем.раб-в в квартал=(2*17000*3)-10200)*4%=3672,00

    Итого к уплате:
    ИПН =6000,00
    ИПН =1098,00
    СН =6000-1616,40-3672=711,6
    СО за ПН=1616,40
    СО за 1 раб-ка=3672/2=1836,00
    СО за 2 раб-ка=3672/2=1836,00
    ОПВ за ИП=4041,00
    ОПВ за 1 раб-ка=10200/2=5100,00
    ОПВ за 2 раб-ка=10200/2=5100,00

    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

    И еще по поводу заработной платы работников, мне инспектор сказал ты должен ставить среднюю в 17000, но не как не МЗП 1 3470.
    С чем это связано?
    Прошу ответить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #187 Пн Май 11, 2009 18:08:53 Сообщить модератору   

    Всем добрый день!
    Очень прошу меня "направить" в нужное русло по расчетам налогов.
    ИП, упрощенный режим, отчет за 1 квартал, сотрудников нет.
    910.00.001 - 501 192
    910.00.002 по 910.00.005 - 0
    910.00.006 - 15 036 (501 192*3%)
    910.00.007 по 910.00.008 - 0
    910.00.009 - 15 036
    910.00.010 - 7 518 (15 036*0,5)
    910.00.011 - 0
    910.00.012 - 6 063 (7 518-1 455)
    910.00.013 - 0
    910.00.014 - 36 369 ((13 470*3)-10%)
    910.00.015 - 1 455 (36 369*4%)
    910.00.016 - 40 410 (13 470*3)
    910.00.017 - 4 041 (40 410*10%)

    Всё верно или в строке 910.00.014 не надо отнимать 10%?
    Если не надо, тогда получается, что 014 строка=40 410, 015=1 616, а 012=5 902 и прошу объяснить почему, за 3 и 4 квартал я отнимала.

    Следующий вопрос по остальным строкам: после 017 надо ли ставить нули во всех остальных включительно до 030 или пусть будут пустыми?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #188 Чт Май 14, 2009 12:23:55 Сообщить модератору   

    Подскажите пож-та: ИП на УР, без работников.
    Сумму СН в какую строку вносим? и вообще строки 28-30 в ф.910 заполняем, если нет работников?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anita
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #189 Чт Май 14, 2009 14:29:12   

    PERL

    ИП, упрощенный режим, отчет за 1 квартал, сотрудников нет.
    910.00.001 - 501 192
    910.00.002 по 910.00.005 - 1 (это сам ИП)
    910.00.006 - 15 036 (501 192*3%)
    910.00.007 по 910.00.008 - 0
    910.00.009 - 15 036
    910.00.010 - 7 518 (15 036*0,5)
    910.00.011 - 0
    910.00.012 - 5902 (7 518-1 616)
    910.00.013 - 0
    910.00.014 - 40 410 (13 470*3)
    910.00.015 - 1 616 (40410*4%)
    910.00.016 - 40 410 (13 470*3)
    910.00.017 - 4 041 (40 410*10%)

    строке 910.00.014 не надо отнимать 10%? нет не надо
    почему, за 3 и 4 квартал я отнимала. а почему вы решили что нужно отнимать?

    остальные строки оставляете пустыми, из Правил по 910- п.3. При отсутствии показателей соответствующие ячейки Декларации не заполняются.

    Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:

    Новичек в этом деле говорит:
    Подскажите пож-та: ИП на УР, без работников.
    Сумму СН в какую строку вносим? и вообще строки 28-30 в ф.910 заполняем, если нет работников?

    сумму СН(соц налога) за минусом СО(соц отчислений)за ИП вносите в строку-910.00.012
    строки 28-30 заполняются по работникам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #190 Чт Май 14, 2009 18:33:37 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У меня ИП по упрощенке.. Мне нужно сдавать только форму 910 или еще какие - нибудь???(например, 200.0, 210.00) Ответьте пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anita
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #191 Чт Май 14, 2009 18:44:02   

    Настюша
    только 910.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #192 Пн Май 18, 2009 12:30:28 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста. По Налоговому кодексу ограничение для упрощенки 10 000 000 тг. в квартал, а если ИП только образовался в 3-ем месяце квартала и сразу получил доход 10 000 000 тг. , то он должен перейти на общеустановленный режим или не нужно смотреть на то, сколько дней он проработал в течении квартала, главное, чтобы не превысил лимит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #193 Пн Май 18, 2009 17:15:32 Сообщить модератору   

    Считается только в целом за квартал. И сколько он дней отработал - не важно. Хоть в последний день квартала зарегистрирован, и сразу же свои 10 лимов в один день заработал (ух, какой молодец!).

    Цитата:
    Статья 433. Общие положения
    Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям:
    1) для индивидуальных предпринимателей:
    ...
    предельный доход за налоговый период составляет 10 000,0 тысяч тенге;

    Статья 434. Налоговый период
    Налоговым периодом является календарный квартал.


    Нет никакого уточнения по поводу даты образования либо перехода с ОУР на упрощенку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #194 Пн Май 18, 2009 17:43:56 Сообщить модератору   

    Я хорошо поняла, что ИП по упрощенке теперь сдает только 910 форму, а ТОО по упрощенке тоже сдает только 910 форму??

    Добавлено спустя 54 секунды:

    и не сдает 201 или 200???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #195 Пн Май 18, 2009 18:13:03 Сообщить модератору   

    не сдает, блин.
    Злой дирктор, что ж вы со своим вопросом носитесь по всему форуму, как курица с яйцом.
    Найдите же уже тему "ТОО на упрощенке". Немеряно же их создано.
    Не можете через "Поиск", найдите через "Консультации специалистов"

    Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:

    Вот сюда уже идите... http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=139376#139376

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #196 Пт Июл 31, 2009 14:18:06 Сообщить модератору   

    Подскажите в 2009г. надо исчислять и перечислять социальные отчисления? ИП упрощенная декларация, отсутствие какого-либо дохода.???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #197 Вс Авг 02, 2009 03:18:14 Сообщить модератору   

    Подскажите, есть 1 наемный работник, со второго квартала он пенсионер (точнее с апреля), как правильно заполнить 910?

    910.00.018 Начисленные доходы 13470*3=40410
    ...
    910.00.027 Ставлю везде 0
    910.00.028 Тоже ставлю везде 0
    910.00.029 13470*3=40410
    910.00.030 Сумма СО 40410*0,04=1617

    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #198 Вс Авг 02, 2009 03:32:28 Сообщить модератору   

    ole4ka, пенсионер по возрасту?

    ole4ka говорит:
    910.00.018 Начисленные доходы 13470*3=40410
    Да.

    ole4ka говорит:
    910.00.027 Ставлю везде 0
    910.00.028 Тоже ставлю везде 0
    Да. Ну только в поле "V Всего с начала года" ставите суммы с прошлого квартала.

    ole4ka говорит:
    910.00.029 13470*3=40410
    910.00.030 Сумма СО 40410*0,04=1617
    Нет. с дохода пенсионера по возрасту соцотчисления не начисляются.
    Т.е. в полях за квартал тоже нули, с начала года - сумма прошлого квартала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #199 Вс Авг 02, 2009 04:43:39 Сообщить модератору   

    Спасибо! А суммы с прошлых кварталов конечно же переносятся ))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #200 Пт Авг 07, 2009 20:22:36 Сообщить модератору   

    Здраствуйте подскажите пожалуйста ТОО на упращенки после того как налоги уплочены остаеться доход с него учередитель не должен ни чего платить т.е. он не облагаеться а выдаеться учередителю и тратиться на его усмотрение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz