|  Форма 200.00 строка 200.00.006 указывается ИПН по начисленным доходам или по выплаченным?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Апр 22, 2009 11:29:45   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте, заполняю форму 200.00 за I квартал, вопрос: в графах строки 200.00.006 "Сумма ИПН, подлежащего перечислению в бюджет" нужно указывать ИПН по начисленным доходам или по выплаченным?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Ср Апр 22, 2009 11:38:07   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Delya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  по выплаченным? | 
	 
 
 
 
Внимательно читаем ст. 161 НК - ИПН перечисляется при выплате дохода. Как вы его при начислении удержите?
 
 
Добавлено спустя 36 секунд:
 
 
ответ - 
 
	  | Delya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  по выплаченным | 
	 
 
.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Ср Апр 22, 2009 12:02:10  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Delya
 
 
	  | Delya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  нужно указывать ИПН по начисленным доходам или по выплаченным? | 
	 
 
 
"Строки 200.00.006 I,200.00.006 II и 200.00.006 III предназначены для отражения суммы ИПН,исчисленного с доходов,ВЫПЛАЧЕННЫХ физическим лицам и подлежащего перечислению в бюджет за каждый месяц налогового периода"( Правила составления налоговой отчетности(декларации) по ИПН и соц.налогу ф.200.00,п.15 пп.6.).
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вс Май 10, 2009 18:54:56   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ARIES говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Скажите пожалуйста, а если выплатили часть зарплаты, а часть осталась на след. месяц, то как указать налоги подлежащие перечислению? | 
	 
 
 
Помогите пожалуйста   если большой список сотрудников, как посчитать налоги с выплаченных доходов?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вс Май 10, 2009 21:08:08   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ARIES говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а если выплатили часть зарплаты | 
	 
 
 
показываете в строках "выплачено доходов" - фактически выплаченные суммы. А то что не выплатили покажете в месяце выплаты. В случае если, у вас на конец квартала имеется невыплаченная задолженность, то показываете её в соответствующей строке ф. 200.00.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Аленка09  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Пн Май 11, 2009 17:13:01   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста,а в каких графах отразить ИПН,оплаченный за физ.лицо,у которого приобрели товар.Форму 200 по з/п сотрудников уже сдала,но забыла,что в январе был куплен товар у ф.лица на сумму 100 000тенге,выходит надо сдать дополнительно форму по этой сумме,а какие при этом графы заполяютя подскажите пожалуйста...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			катерина гл. бух  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пт Авг 07, 2009 16:31:00   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Помогите , не могу разобраться. Сдала декларацию по ИПН за первый квартал 2009г. в стоке 200.00.05 за январь указана сумма выплаченных доходов 23 001 а в строке 200.00.005 Сумма ИПН подлежашего перечислению в бюджет 1535.Расчитывается эта сумма по удельному весу, расчитал мне ее компьютер. Ноне пойму как. Ведь расчет ипн предполагает вычет в размере мзп, а сумма 23 001 тенте за январь состоит из выплат троим людям авансов( 15000, 5000, и 3001 тенге). помогите получить эту сумму.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Monica-kz  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Пт Авг 07, 2009 17:49:51   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В программе 1C в 200 форме ИПН подлежащий перечисленю в бюджет считается не правильно. 
 
Не берется остаток за предыдующие месяцы.
 
 
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
 
 
Дайте адрес электронной почты, я вам таблицу вышлю с расчетом по удельному весу.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			катерина гл. бух  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Monica-kz  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			катерина гл. бух.  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			катерина гл. бух.  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Monica-kz  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Пн Авг 10, 2009 16:58:00   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				До принятия Налогового кодекса в 2002 году был Закон о налогоах...
 
К нему были интрукции. В этих инструкциях расписывалось, как считать по удельному весу. Плюс сама форма налогового отчета по ИПН была с удельным весом (в ней была колонка - удельный вес выплаченных доходов).
 
С тех пор больше нигде разъяснений я не видела.
 
В кодексе 2009 года осталась только фраза п. 3, ст. 161 "Налоговый агент осуществляет перечисление ИПН по выплаченным доходам..."
 
Как считать нигде ни прописано.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			EvgeniaTel  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Василек1  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Назико  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Чт Фев 02, 2012 20:29:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Всем Привет! Я в затрудненной ситуации! Наша орг.: общественный фонд, зп мы оплачиваем в начале следующего месяца, но я 200.00 форму сдавала по фактической задолженности. Проблема в том что за Декабрь 2011 г. налоги Мы оплатили 28.01.2012 г. (опоздали в связи с фин. трудностями). 
 
 
Вопрос как мне сдать отчет 200.00 по фактическому или удельному весу? или все равно штраф?
 
 
Если удельному как мне вообще считать его?    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Пн Ноя 03, 2014 11:37:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				может у кого-нибудь есть табличка расчета ИПН по удельному весу, поделитесь пожалуйста
 
 
Добавлено спустя 51 секунду:
 
 
выплачиваем частями, теперь нужно сделать правильный расчет  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |