Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Если мы сдавали стат.отчеты 1-ТС а в ...
    Не сдавали 101.01, не буду сдавать 101.02. Не будут проблемы?
    За 2008 год сдавали отчет по форме 700.00, а за 2009 год что сдавать?
    Имеется отсрочка по ф. 100. Сдавали 1...
    Не сдавали 101.01 и 101.02, в 2009 г....
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если не сдавали 101.01, сдавать ли 101.02, 101.03     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Ср Мар 18, 2009 17:11:29 Сообщить модератору   

    мое видениеSmile
    1. если сдали 101.01 - "0", думаю, что 101.02 - надо тож)
    2. 101.02 - уже с цифрами" , т.к. сдавали 101.01
    к тому же, 101.01 - надо было тоже цифрами подать, т.к. занижение аванс. платежей по КПН произошло. скорее всего когда-нить придет камералка по этому поводу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Ср Мар 18, 2009 17:13:52   

    Umir76 говорит:
    101.02

    сдавать, т.к. сдали 101,01 - 101.02 заполнять по результатам 100 - 3/4 от КПН за предыдущий налоговый период или если убыток - то исходя из предполагаемых

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #103 Чт Мар 19, 2009 12:12:26 Сообщить модератору   

    Ветка емкая получилась, а резюме размытое, точнее версии разные. Попробую подытожить то, что прочитала:

    1. Если в 2009г. сдавался расчет 101.01, то и 101.02 тоже надо сдавать (независимо от убытка/дохода).
    2. Если 101.01 не сдавался, то 101.02 сдают только те, у кого убыток.

    Примечательно, что Компас несколько раз отвечал, что если 101.01 не сдавали, то и 101.02 сдавать не надо, я так его поняла.
    Все согласны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Чт Мар 19, 2009 12:15:03   

    Нерезидент Баланса говорит:
    . Если 101.01 не сдавался, то 101.02 сдают только те, у кого убыток.

    не согласна, т.к. 101,02, как 101.01 - расчёты авансовых на 2009й год. И если воспользовались правом не сдавать авансовые расчёты - то и не сдаёте и не платите при любом раскладе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Чт Мар 19, 2009 12:40:30 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Нерезидент Баланса говорит:
    . Если 101.01 не сдавался, то 101.02 сдают только те, у кого убыток.

    не согласна, т.к. 101,02, как 101.01 - расчёты авансовых на 2009й год. И если воспользовались правом не сдавать авансовые расчёты - то и не сдаёте и не платите при любом раскладе.

    а вот сегодня с большими глазами прибежала соседка. показывает ст.141 п.7 - убыточные предприятия обязаны сдать после сдачи декл в теч 20 календарных дней.
    люди подскажите - у меня в 2007г. - убыток, 2008г. - убыток. 101.01 на 2009г. не сдала, а вот 101.02 сдавать? подскажите а то у меня сегодня 20 день - что делать?

    Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:

    Compas
    подскажите что делать? сдавать 101.02? подподаю на п.7 ст141

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Чт Мар 19, 2009 12:55:32 Сообщить модератору   

    Я так считаю.
    п.1 ст.141 - Если иное не установлено п.2 ст.141 исчисляют и уплачивают ав. платежи по КПН в порядке установленном ст.141
    п.2 ст. 141 - Вправе не исчислять и не уплачивать...

    Если Вы подпадаете под п.2 ст.141, то согл. п.1 ст.141 Вы освобождаетесь от уплаты ав. платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Чт Мар 19, 2009 12:56:41   

    Айнука
    ну прям не знаю, так много писалось, почему из статьи вырывается только слово "обязаны"? В этой статье описывается, КАК расчитывать авансовые после сдачи, если получили по Декларации убыток - т.е. ЧТО - нет базы под авансовые после сдачи, т.к. авансовые после сдачи - это 3/4 от КПН по Декларации

    Добавлено спустя 49 секунд:

    вот про что статья

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Чт Мар 19, 2009 13:01:44 Сообщить модератору   

    Мара
    раньше была форма 101.03 - для убыточников, а сейчас ее заменяет 101.02, я так поняла с п.7 ст 141

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Чт Мар 19, 2009 13:05:19   

    Айнука говорит:
    а сейчас ее заменяет 101.02

    но то, что теперь все в одном расчёте декларируются - это из статьи 141 "видно"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Чт Мар 19, 2009 13:06:55 Сообщить модератору   

    Мара
    сообщение 89 прочитайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Чт Мар 19, 2009 13:09:53   

    Айнука, я не смогу комментировать сегодня, я отдыхаю. А Марина внимательно читает, напоминание ей лишнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Чт Мар 19, 2009 14:54:25 Сообщить модератору   

    Мара
    Compas
    извините

    но я навсякий случай сдала нулевки по 101.02, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Чт Мар 26, 2009 12:08:21 Сообщить модератору   

    Уважаемые, добрый день,
    а если не сдавали 101.01 за 2009 год, по итогам 2008 года, надо ли сдавать 101.02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #114 Чт Мар 26, 2009 12:27:52 Сообщить модератору   

    Nemo

    Учитывая, что вы не сдавалаи 101,01, думаю, что вам придется сдавать 101,02 в случае если вы подпадаете под статью 141 п.7

    7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #115 Чт Мар 26, 2009 16:56:23 Сообщить модератору   

    Все последние темы просмотрел на форуме в поисках ответа на свой единственный вопрос. Неужели всем всё понятно и я один такой тупоголовый?

    Люди, ответьте!

    Форму 101.01 не сдавал (СГД менее 325000 МРП). По итогам 2008г. получил убыток.
    Сдавать 101.02? Нулевую?

    ТОО на ОУР. Ответьте мне, пжлста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #116 Чт Мар 26, 2009 16:57:45 Сообщить модератору   

    Здесь посмотрите...

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=164446&highlight=#164446

    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

    9 пост

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Чт Мар 26, 2009 17:08:24 Сообщить модератору   

    Vasilek777, совершенно противоположное мнение здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=12596&postdays=0&postorder=asc&start=160 пост 175.

    И вообще, я так поняла, уже был разговор о том, что если не сдавал форму 101.01, то и 101.02 сдавать не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #118 Чт Мар 26, 2009 17:17:11 Сообщить модератору   

    Maxima
    Не согласна, т.к. в статье 141 четко прописано:

    7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.

    Мне кажется, все предельно понятно, не считаете?

    Получили убытки за предыдущий год либо НОД=0, сдайте авансовые платежи (101,02) на тек. год в течение 20 календарных дней со дня сдачи 100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Чт Мар 26, 2009 17:21:17   

    Maxima и Vasilek777 не занимайтесь блядством. Я уже писал что если не сдавали "до" то и "после" не надо сдавать. Будут поправки чтоб яснее было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #120 Чт Мар 26, 2009 22:12:27 Сообщить модератору   

    Уважаемые,я в ступоре. У меня бездействующее ТОО.Зарегистрировано в августе 2008г. В январе сдала пустую 101.01(на всякий случай,т.к. много было дебатов на эту тему). 100.00КПН форму сдала 17 февраля пустую.Прошло уже больше 20 календарных дней и я не сдала до сих пор 101.03.Я только сегодня вспомнила об этом. Crying or Very sad Думала,что можно сдать до 20 апреля. Могу ли я сейчас отправить 101.03? или уже все,по любому штраф впаяют? спасибо заранее!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #121 Чт Мар 26, 2009 22:14:30 Сообщить модератору   

    теперь уже впаяют, т.к. четко написано в НК, что в течение 20 дней.
    обращу ваше внимание на то, что ф. 101.03 не предусмотрена, а для всех сейчас единая форма - 101.02

    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:

    хотя вы были вправе не представлять ф. 101.01!
    можно давить на то, что вы не должны были ее представлять!
    ведь если не представляли ф. 101.01, то и отчитываться по ф.101.02 нет обязанности!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Чт Мар 26, 2009 22:22:09 Сообщить модератору   

    что теперь делать? сдать сейчас 101.02,а завтра идти в НК?и штрафа уже не избежать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #123 Чт Мар 26, 2009 22:29:42 Сообщить модератору   

    Dzanna говорит:
    что теперь делать? сдать сейчас 101.02,а завтра идти в НК?и штрафа уже не избежать?


    в вашем случае надо попытаться его избежать!
    п/п не имеет деятельности, + еще и было право не отчитываться, хотя вы им не воспользовались Sad((((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Чт Мар 26, 2009 22:32:24 Сообщить модератору   

    спасибо! завтра иду на ковер в НК. Crying or Very sad Уже посмотрела Кодекс об адм. нарушениях. Там штраф светит 45 МРП. Sad Сама виновата,конечно.Там мне сейчас сдать 101.02 пустую или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #125 Чт Мар 26, 2009 22:35:42 Сообщить модератору   

    думаю 1 день вам погоды не сделает.
    может сейчас кто с идеями свежими подключится и подскажет как разрулить ситуацию! Wink
    а то у мне чёт тяжко сейчас въехать, после своих цифррр... Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Чт Мар 26, 2009 22:36:54 Сообщить модератору   

    спасибо за советы Smile буду ждать свежих идей Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Чт Мар 26, 2009 22:39:15   

    Dzanna логику поймите, если сдаете 101.02 значит подписываетесь под несдачу 101.01 вот и решайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Чт Мар 26, 2009 22:41:00   

    Solitary говорит:
    хотя вы были вправе не представлять ф. 101.01!
    можно давить на то, что вы не должны были ее представлять!

    А может отозвать? Раз могли не подавать, а подали-ошибка, просим отозвать?
    По-моему можно на основании ст.69 п.2
    http://kodeks.kz/2009/index.php?st=69

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #129 Чт Мар 26, 2009 22:43:01 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Solitary говорит:
    хотя вы были вправе не представлять ф. 101.01!
    можно давить на то, что вы не должны были ее представлять!

    А может отозвать? Раз могли не подавать, а подали-ошибка, просим отозвать?
    По-моему можно на основании ст.69 п.2
    http://kodeks.kz/2009/index.php?st=69

    верно!
    Цитата:
    2. Налогоплательщик (налоговый агент) вправе представить налоговое заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в случаях:
    1) отзыва ошибочно представленной налоговой отчетности;

    вот вам и аппеляция статьей НКWink
    молодец Елена Т !

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    ан нетSad(((
    смотрим НК ниже:
    Цитата:
    Для целей настоящей статьи ошибочно представленными формами налоговой отчетности признаются формы налоговой отчетности, в которых не указан и (или) неверно указан:
    1) код валюты;
    2) номер и дата контракта на недропользование;
    3) статус резидентства.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #130 Чт Мар 26, 2009 22:54:04   

    Елена Т говорит:
    По-моему можно на основании ст.69 п.2

    Да уж, нельзя, если только включить дурачка и настаивать на своем.
    Придется ждать других предложений. Действительно
    Solitary говорит:
    думаю 1 день вам погоды не сделает.

    Может кто найдет "лазейку".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Чт Мар 26, 2009 22:54:21 Сообщить модератору   

    А почему тогда в Налоговом календаре 2009,который продается в красочном виде во всех НК,написано,что 20 апреля - окончание срока предоствления расчета предполагаемой суммы по КПН,подлежащий уплате после сдачи декларации по ф.101.02?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Чт Мар 26, 2009 22:55:31 Сообщить модератору   

    Dzanna говорит:
    А почему тогда в Налоговом календаре 2009,который продается в красочном виде во всех НК,написано,что 20 апреля - окончание срока предоствления расчета предполагаемой суммы по КПН,подлежащий уплате после сдачи декларации по ф.101.02?

    потому что они исходят из последнего срока подачи Декларации по КПН, то бишь - 31 марта.
    если с 31.03.2009г считать, то в течение 20 дней - 20 апреля 2009 получится

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    поэтому для ограждения себя от всякого рода незнаний и нюансов (а незнание закона не освобождает нас от ответственности), мы обязаны заглядывать в Кодекс и читать статьи..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #133 Чт Мар 26, 2009 23:13:57 Сообщить модератору   

    Dzanna говорит:
    спасибо! завтра иду на ковер в НК. Crying or Very sad Уже посмотрела Кодекс об адм. нарушениях. Там штраф светит 45 МРП. Sad Сама виновата,конечно.Там мне сейчас сдать 101.02 пустую или нет?


    Dzanna, мой вам житейский совет, сдайте молча ф. 101.02, раз уж вы не воспользовались правом не сдавать расчеты авансовых платежей. В налоговую не надо идти сдаваться, вы думаете они там сидят и отслеживают каждого налогоплательщика, кто в какой срок сдает отчеты? Несвоевременость сдачи какой-то ФНО может вылезти при: проверке, при обращении в НК, например, за справкой, случайно. Если вероятность всех этих движений для вашей компании мала, то мала вероятность выявления НК факта несвоевремменой сдачи отчетности. Из практики.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Чт Мар 26, 2009 23:18:55 Сообщить модератору   

    ОльгаЛИ у меня знакомая так попала, не думала, что будут отслеживать и не читала статью НК, что в теч.20 дней надо сдать 101.02.
    а налоговики взяли и отследили - позвонили и попросили приехать за уведомлением о несдаче и ссотавлением протокола..
    она оперативна в этих вопросах, через 5 сек связалась с кем надо и...
    вообщем, отделалась легким испугом, в смысле сдала в срок ф. 101.02

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #135 Чт Мар 26, 2009 23:44:13 Сообщить модератору   

    очень интересно Smile кому бы мне позвонить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #136 Пт Мар 27, 2009 22:54:03 Сообщить модератору   

    Сегодня была в налоговой.Сказали,что раз я сдала 101.01,то 101.02 тоже должна сдать пустую.О том,что прошло уже больше 20 каленарных дней после того,как я сдала 100.00 - я тоже сказала.Мне налоговик сказал,чтобы я сдала ее сейчас и штрафа за это не будет.Главное сдать ее до 20 апреля и всё.Что я и сделала Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Пт Мар 27, 2009 22:57:24   

    Dzanna вы до сих пор не поняли сути о чем я уже кричать стал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #138 Пт Мар 27, 2009 22:59:10 Сообщить модератору   

    "Dzanna логику поймите, если сдаете 101.02 значит подписываетесь под несдачу 101.01 вот и решайте." - вы кричали об этом??? кричали????да,все я поняла. Вопрос был о штрафе?вы на него не ответили. С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #139 Пт Мар 27, 2009 23:01:32 Сообщить модератору   

    Dzanna говорит:
    "Dzanna логику поймите, если сдаете 101.02 значит подписываетесь под несдачу 101.01 вот и решайте." - вы кричали об этом??? кричали????да,все я поняла. Вопрос был о штрафе?вы на него не ответили. С ув.

    ну как же не ответили?! Shocked
    выше посты, мы ж вели с вами беседу по этому поводу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #140 Пт Мар 27, 2009 23:06:05 Сообщить модератору   

    хорошо.Извините. Почему мне разрешили сдать отчет без штрафа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #141 Пт Мар 27, 2009 23:08:28 Сообщить модератору   

    Dzanna говорит:
    хорошо.Извините. Почему мне разрешили сдать отчет без штрафа?

    потому как вам повезло, что напоролись на инспектора в НК, который плохо читал и знает Налоговый Кодекс (который должен быть его настольной книгой, Библией и пр. Smile), не более

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #142 Сб Мар 28, 2009 09:41:28 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, если я не сдавала 101.01., и не буду сдавать 101.02, а у меня к примеру за 2009 год выйде прибылиь, и с нее придется платить КПН. это конено будет видно в конце года, то что мне тогда надо будет делать? Ведь доп. форму к 101.02 я не могу сдать, т.к не было очередной Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Сб Мар 28, 2009 10:02:45 Сообщить модератору   

    Светочек говорит:
    Скажите пожалуйста, если я не сдавала 101.01., и не буду сдавать 101.02, а у меня к примеру за 2009 год выйде прибылиь, и с нее придется платить КПН. это конено будет видно в конце года, то что мне тогда надо будет делать? Ведь доп. форму к 101.02 я не могу сдать, т.к не было очередной

    Просто заплатите КПН по результатам 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #144 Пн Мар 30, 2009 12:01:27   

    Внимание. Ждем ответа от МинФина. Он сам запутался по поводу 101.02. Ничего страшного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Пн Мар 30, 2009 12:04:11   

    Compas говорит:
    Ничего страшного

    а мне что-то уже страшно, раз Минфин сам запутался...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #146 Пн Мар 30, 2009 12:05:19   

    Не ссать. Разрешим. Раз сам запутался, сам и распутается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #147 Пн Мар 30, 2009 12:07:54 Сообщить модератору   

    И сколько этот ответ ждать?????????? :evil: Мне уже через 3 дня надо сдавать 101.02 или не сдавать.............. Confused 101. 01 не сдавала, а за 2008 год у меня убыток.......годовой та я уже того... сдала........... чаво делать та люди добрые?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #148 Пн Мар 30, 2009 15:16:24 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Раз сам запутался, сам и распутается

    Есть ли новости?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #149 Пн Мар 30, 2009 15:16:48 Сообщить модератору   

    А я сдала годовой 25 февраля и получается срок сдачи 101,02 - 17 марта. Это значит штраф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #150 Пн Мар 30, 2009 16:03:35 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Внимание. Ждем ответа от МинФина. Он сам запутался по поводу 101.02. Ничего страшного.

    А как долго они будут формулировать ответ? Сроки сдачи 101.02 заканчиваются сегодня.
    Сдать ее не проблема, потом ведь можно еще откорректировать. А если не сдавали 101.01, как быть? Сдать "с ошибкой" (валюта), чтоб потом в случае чего можно было отозвать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #151 Пн Мар 30, 2009 16:06:26   

    Мне кажется Вы ничего не нарушили.
    101.01 Вы вправе были не сдавать согласно ст.141 п.2, и только при наступлении случая из ст.147 п.7 у Вас возникла необходимость подавать форму 101.02.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Пн Мар 30, 2009 16:09:12 Сообщить модератору   

    Елена Т, Я в курсе. Я этот вопрос изучала с начала марта и на сайте, и в НК консультировалась. А сегодня прочитала:
    Если не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаем, если без убытков 2008. Если убытки были, то составляем 101.02 раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса". Формы 101.03 не существует.
    И опять сомненья.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #153 Пн Мар 30, 2009 16:12:21   

    NataV говорит:
    Если убытки были, то составляем 101.02 раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса".

    Если были убытки или не было налогооблагаемого дохода то нужно подать 101.02.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #154 Пн Мар 30, 2009 16:15:33   

    Ожидайте. Сейчас позицию огласят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Пн Мар 30, 2009 16:22:11 Сообщить модератору   

    Елена Т, если таким путем идти, то п.1 ст 141 гласит: Если иное не установлено п.2... т.е. приоритет у п.2

    Compas, спасибо, ждем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #156 Пн Мар 30, 2009 16:23:38 Сообщить модератору   

    так получаится что если не сдавали 101.01, а в 2008г. получился убыток, то надо сдать 101.02??
    а если не сдавала 101.01, а в 2008г. получился доход, то не надо ничего сдавать?
    я чета совсем запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #157 Пн Мар 30, 2009 16:23:47 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Внимание. Ждем ответа от МинФина. Он сам запутался по поводу 101.02. Ничего страшного.

    вкупе с верхним объявлением я так понимаю, мне сдавать, если у меня убытки в 2008? а ссылку на письмо- разъяснение или что-то подобное? У меня сегодня вообще-то последний день, чтоб успеть сдать!
    Нерезидент Баланса говорит:
    А я сдала годовой 25 февраля и получается срок сдачи 101,02 - 17 марта. Это значит штраф?

    Да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #158 Пн Мар 30, 2009 16:24:05   

    Compas говорит:
    Ожидайте. Сейчас позицию огласят.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #159 Пн Мар 30, 2009 16:27:32 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Почитала сейчас ветку и совсем запуталась. У нас ТОО не работает с 2006 года. С 2006 года сдаем 101.01 с копеечными авансовыми платежами, выходит где-то тенге 20-30, 100 форму пустографку с балансом, 101.03 после сдачи декларации.
    Нужно ли было в этом году сдавать форму 101.01 или нет? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #160 Пн Мар 30, 2009 16:29:27   

    Ирэн говорит:
    Нужно ли было в этом году сдавать форму 101.01 или нет?

    Можно было не сдавать. В кодексе ст.141 п.2 и в ней 2 варианта- сдавать/не сдавать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #161 Пн Мар 30, 2009 16:30:18 Сообщить модератору   

    Последние новости:
    ф. 101.02 действительно сдавать не надо.
    Обоснование - в первую очередь определяется критерий - подпадает НП под условия, согласно которым он должен исчислять КПН путем внесения авансовых платежей. Если подпадает, то сдается ф. 101.01, и соответственно если у него есть убыток в 2008 году - то сдается ф. 101.02.
    Если НП не подпадает под условия статьи 141 п. 2, то сдавать расчет авансовых он не должен даже если есть убытки.
    П.7 статьи 141 НК надо смотреть через призму п. 2 статьи 141 - обязан или нет.
    В итоге имеем: если 101.01 не сдавалась т.к. НП не соответствовал условиям п. 2 статьи 141, то и 101.02 сдавать не нужно, несмотря на убытки. Их вы покажете в 100.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #162 Пн Мар 30, 2009 16:37:18 Сообщить модератору   

    Спасибо Елена Т. Я и не сдавала. Если я правильно поняла, то мне теперь и 101.02 сдавать не надо, даже если были убытки? Просто одна и та же сумма переходит из года в год. В этом году предприятие тоже работать не будет, а так же наверное и в следующем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #163 Пн Мар 30, 2009 16:37:56 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    Обоснование - в первую очередь определяется критерий - подпадает НП под условия, согласно которым он должен исчислять КПН путем внесения авансовых платежей. Если подпадает, то сдается ф. 101.01, и соответственно если у него есть убыток в 2008 году - то сдается ф. 101.02.


    хочу поправиться. в данном случае в ф.101.02 по п. 7 статьи 141 НК надо будет заполнить соответствующий раздел.

    Добавлено спустя 42 секунды:

    Ирэн говорит:
    Если я правильно поняла, то мне теперь и 101.02 сдавать не надо, даже если были убытки?

    пост 161.
    да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #164 Пн Мар 30, 2009 16:52:08 Сообщить модератору   

    Юнона, это ответ МинФина?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Пн Мар 30, 2009 17:16:18 Сообщить модератору   

    Поддерживаю Патрона, в нашем почти сплошь женском коллективе это единственно действенный выход бороться с паникой бухов. Злость заставляет думать и читать кодекс. Кроме того, Патрон никогда не вывешивает в объявления не проверенную информацию. Я понимаю, что он в защите не нуждается, но надо или доверять или сидеть на других ресурсах.

    Зы Прошу не удалять мое сообщение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #166 Пн Мар 30, 2009 17:21:44 Сообщить модератору   

    Почемучка2 говорит:
    Уважаемая Юнона, а если налогоплательщик попадает под усл. ст.141 п.2, но по итогам 2008 г - налогооблагаемый доход и следовательно начислен кпн, то надо ли сдавать авансовые платежи после сдачи декл, т.е. 101.02?


    пожалуйста, ответьте Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #167 Пн Мар 30, 2009 17:29:08 Сообщить модератору   

    почемучка2, почему паника.. читайте внимат посты.. и НК
    Если не сдали 101.01- то 101.02 не сдаете, при любом раскладе.. Дох или Убыт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #168 Пн Мар 30, 2009 17:33:22   

    Вот странность в чём? В том, что как не разъясняй, всё равно каждый будет переспрашивать, да ещё на собственном примере, чтоп. Crazy
    Ну граждане, ну в чём проблема? Ещё при обсуждении Кодекса говорилось, что будет послабляющаяя норма по сдаче авансовых расчётов КПНа.
    почемучка2 говорит:
    а если налогоплательщик попадает под усл. ст.141 п.2, но по итогам 2008 г - налогооблагаемый доход и следовательно начислен кпн, то надо ли сдавать авансовые платежи после сдачи декл, т.е. 101.02?

    вот откуда уже такое сомнение, а?
    Рассуждайте же логично - если выполняется условие
    почемучка2 говорит:
    ст.141 п.2
    и налогоплательщик воспользовался этим своим правом - то почему вопросы про 101,02 и т.д.? Разрешено не подавать авансовые расчёты тем у кого нет соотв. СГД в 2008м году. по любой 101,02 - это продолжение взаимоотношений с бюджетом по авансовым КПН в текущем году. Имеем право не сдавать - не сдаём н и ч е г о про авансовые в году - и всё тут. что нелогичного?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #169 Пн Мар 30, 2009 17:36:53 Сказали Спасибо❤   

    Ответ начальника, не скажу какого, однозначный, который в анонсе сверху "Если не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаем, даже если есть убытки в 2008 году. Если убытки были, и по условиям п. 2 ст. 141 101.01 сдавать обязаны были, то по убыткам в ф.101.02 составляется раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса". Формы 101.03 не существует. ", кому нужна подпись и кто не верит мне, будет письмо. Только поверите в это позже на два месяца, чем те, кто уже поверил мне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #170 Пн Мар 30, 2009 17:50:50 Сообщить модератору   

    Патрон Compas, тока не убивайте Shocked лучше ругайтесь
    почему отд-но выделяют тех НП (в пояснении Юноны и в анонсе вверху), у кот убыток, а тем у кого доход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #171 Пн Мар 30, 2009 17:53:21   

    почемучка2
    потому что вопросы до вас задавали те у кого убыток, а с таким вопросом как у вас - вы первая..

    Добавлено спустя 46 секунд:

    вывод - универсального ответа не придумать, если люди глазам своим, Кодекс читающими не верят

    Добавлено спустя 32 секунды:

    а так же не верят вообще никому Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #172 Вт Мар 31, 2009 01:06:47 Сообщить модератору   

    101.01 сдали, а теперь шеф говорит - "101.02 не сдавай и не плати ничего. я кодекс читал - ничего не будет". думаю сижу, как ему теперь сказать, что "кое-что все таки будет..."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #173 Вт Мар 31, 2009 07:57:43 Сообщить модератору   

    tanya
    Пополемизируйте Smile. Почитайте ему кодекс, объясните как Вы думаете. Позвоните в налоговую при нём и задайте этот вопрос. Скажите, что Вы уверены в том что штраф будет, но снимаете с себя всякую ответственность (для обеспечения безопасности подайте ему это в письменном виде Very Happy ). В конце концов, сдайте по нулям, не платите, в конце года откорректируете (только так можно, если декларация была с убытком).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #174 Вт Мар 31, 2009 10:53:28 Сообщить модератору   

    Народ, уже эту тему обтерли и обсосали со всех сторон, Rolling Eyes
    Сообщение: №184 Добавлено: Пн Мар 30, 2009 17:36:53"" все уже понятно и не грузите себя.......... пора уже эту тему закрыть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #175 Вт Мар 31, 2009 11:20:51 Сообщить модератору   

    Доминика, моего начльника не интересут, что думаю я. У него на все 2 мнения - свое и ошибочное. Просто буду делать что должна, а там будь что будет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #176 Вт Мар 31, 2009 11:26:42   

    tanya говорит:
    Доминика, моего начльника не интересут, что думаю я. У него на все 2 мнения - свое и ошибочное. Просто буду делать что должна, а там будь что будет...

    Напишите докладную, где напишите свое мнение по этому поводу. Пусть он его примет и на Вашем экз-ре распишется. Тогда при вызове в НК по поводу штрафов у Вас будет документ для оправдания перед тем же начальником.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #177 Вт Мар 31, 2009 12:13:32 Сообщить модератору   

    тоже вариант, только если будут штрафы, никакие бумажки от гнева начальства не защитят...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #178 Вт Мар 31, 2009 12:23:55   

    Гнев начальства - жалоба в отдел труда или за моральный ущерб в суд, докладная была- не среагировал.
    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #179 Вт Мар 31, 2009 12:26:04   

    tanya
    самодур, однако....что мешает отправить расчёт после сдачи? если с убытком сработали, отправте с "0", или расскажите ему - что нужно поставить цифру исходя из КПН 2008, а потом отправить корректировку на уменьшение, ну а почему бы не поднять адм.Кодекс - не показать размер штрафа? при этом сообщить, что на нём будет адм взыскание и на выборы в президенты страны - пусть не расчитывает. вот ведь глупость начальственная...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #180 Вт Мар 31, 2009 15:08:06 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    tanya
    самодур, однако....что мешает отправить расчёт после сдачи? если с убытком сработали, отправте с "0", или расскажите ему - что нужно поставить цифру исходя из КПН 2008, а потом отправить корректировку на уменьшение, ну а почему бы не поднять адм.Кодекс - не показать размер штрафа? при этом сообщить, что на нём будет адм взыскание и на выборы в президенты страны - пусть не расчитывает. вот ведь глупость начальственная...

    а когда можно будет корректировку то оправлять? и потом, я честно не понимаю, что он так разволновался по поводу авансовых платежей - прибыль у нас ожидается не меньше, чем в прошлом году. а как в прошлом году искали где б взять миллионы для уплаты налога... лучше в течении года платить частями, не так ощутимо... но это для меня. у начальника наверно другие мысли по этому поводу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #181 Вт Мар 31, 2009 15:19:27   

    tanya говорит:
    а когда можно будет корректировку то оправлять

    ну ко второму-то сроку оплаты (май) - однозначно можно, меня этот вопрос всегда волновал, я для себя так и не решила. Но с другой стороны - заполняем авансовый после сдачи, как 3/4 от КПН_2008, а потом сразу корректировку, почему бы и нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #182 Вт Мар 31, 2009 15:25:13 Сообщить модератору   

    а с другой стороны - если я заявляю, что у меня авансовые ежемесячные чуть больше миллиона, а потом сразу корректировку на 0, стож может навести кого-нибудь на ненужные мысли.... а если в конце года опять корректировка на миллионы....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #183 Вт Мар 31, 2009 15:31:09   

    tanya говорит:
    стож может навести кого-нибудь на ненужные мы

    ну такие мысли к делу не пришьёшь, нет такого закону

    а вот непредоставление - однозначно штраф, такой закон есть, даже не понимаю таких шефов - специально под штрафы подводить.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #184 Вт Мар 31, 2009 15:42:20 Сообщить модератору   

    ну, он на свете всех умней...

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    тут другой вопрос у него - зачем вообще сдавала 101.01, если в 2007 году прибыль была маленькая... могли не сдавать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #185 Вт Мар 31, 2009 16:37:09   

    tanya говорит:
    лучше в течении года платить частями, не так ощутимо...

    Конечно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #186 Вт Мар 31, 2009 19:01:55 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Ответ начальника, не скажу какого, однозначный, который в анонсе сверху "Если не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаем, даже если есть убытки в 2008 году. Если убытки были, и по условиям п. 2 ст. 141 101.01 сдавать обязаны были, то по убыткам в ф.101.02 составляется раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса". Формы 101.03 не существует. ", кому нужна подпись и кто не верит мне, будет письмо. Только поверите в это позже на два месяца, чем те, кто уже поверил мне.


    Уважаемый Compas! Я вам верю, но шеф мою уверенность не разделяет. Ему нужно документальное подтверждение. А когда будет письмо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #187 Вт Мар 31, 2009 19:03:49   

    Попросим. Когда будет, не могу ответить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #188 Вт Мар 31, 2009 19:06:19 Сообщить модератору   

    Будем ждать. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #189 Вт Мар 31, 2009 19:08:28 Сообщить модератору   

    вот, у кого-то начальник хочет сдавать 101.02.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #190 Вт Мар 31, 2009 19:15:11 Сообщить модератору   

    да нет, он не хочет. Шрафов боиться. Нам в налоговой утвердительно сказали что надо сдавать 101,02, хотя 101,01 не сдавали (2008г убытки).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #191 Вт Мар 31, 2009 19:18:42   

    Ок. Понимаю тревогу, тогда скажите в своем НК, позвоните в минфин, и должны понять о чем речь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #192 Вт Мар 31, 2009 19:23:43 Сообщить модератору   

    здавствуйте, я что то не пойму, то здаем , то не здаем
    я скажу свою ситуацию, я не здала 101.01 - т.к. 2007г у нас превышение не было (предельного), далее, 101.02 или 101.03 надо ли сдать нам? и вообще после сдачи - по поводу расчетов, ориентируемся на что именно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #193 Вт Мар 31, 2009 20:06:13 Сообщить модератору   

    посм анонс вверху
    "Если не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаем, даже если есть убытки в 2008 году. Если убытки были, и по условиям п. 2 ст. 141 101.01 сдавать обязаны были, то по убыткам в ф.101.02 составляется раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса". Формы 101.03 не существует".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #194 Ср Апр 01, 2009 01:45:55 Сообщить модератору   

    сообщ 193, не поняла

    можно по проще, надо сдавать или нет расчет по авансам, вопрос в сообщ 192

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #195 Ср Апр 01, 2009 04:26:19 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    сообщ 193, не поняла

    можно по проще, надо сдавать или нет расчет по авансам, вопрос в сообщ 192


    Проще говоря, если Вы в 2007 году не превысили предел и не сдали 101.01 (воспользовавшись этим самым правом не исчислять авансовые платежи), то и 101.02 Вы не сдаете (т.к. это право распространяется на весь год).

    Цитата:
    и вообще после сдачи - по поводу расчетов, ориентируемся на что именно?


    Расчетов у Вас в 2008 году не было и не будет.
    Если в годовом (2008) КПН получился к уплате, то оплачиваете в теч. 10 дней и забываете о КПН на год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #196 Ср Апр 01, 2009 12:16:18   

    tanya говорит:
    тут другой вопрос у него - зачем вообще сдавала 101.01, если в 2007 году прибыль была маленькая

    ну вы-то понимаете, что не от размера прибыли зависит, а от СГДС, т.е. от совокупного дохода - до вычетов ещё.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #197 Ср Апр 01, 2009 13:05:23 Сообщить модератору   

    Елена333 говорит:
    Нам в налоговой утвердительно сказали


    А нам сегодня в налоговой сказали с большим сомнением, что они сами незнают как правильно и направили письмо в вышестоящий орган (областной) для разъяснения, ждут ответа, а чтоб народ панику не разводил, советуют отправить "нулевки", а потом, если надо откорректировать. Хотя для меня вполне ясно объявление сверху и № 187 Smile

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Marion говорит:
    они сами незнают как правильно

    Надеюсь, это не шутка к 1 апреля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #198 Ср Апр 01, 2009 14:02:35 Сообщить модератору   

    Читаем статью 126 НК за 2008 год, там про авансовые платежи.
    Читаем статью 209 п.4 КоАП, там написано, что с Вами сделают, если Вы нарушили ст.126 НК (2008).
    подскажите пож-та, ТОО зарегист в конце августа 2008г, отправили 101,04 и все, а по итогу 100ф выходит доход, тоже 40% от КПН платить надо

    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

    101,04 по нулям сдали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #199 Ср Апр 01, 2009 14:50:35   

    sana8383
    да под 40% "попали"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #200 Ср Апр 01, 2009 14:54:16 Сообщить модератору   

    Подскажите по итогам 2007 года был не большой убыток по одному ТОО, по другому пустографки. Форму 101.01 на 2009 год я не сдала. Правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3  След.
    Страница 2 из 3

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz