Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 6, 2009 год
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 9, 2009 год
    Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН
    годовой отчет форма 100,00. Если по и...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет 100 форма, приложение 8     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #401 Сб Мар 28, 2009 16:43:51 Сообщить модератору   

    нет никаких данных.
    а в приложение не надо указывать? эту сумму просто добавить к общей сумме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #402 Сб Мар 28, 2009 16:53:28 Сказали Спасибо❤   

    стр.100.08.003F, надо в отдельности по каждому банку, указать хотя бы код резиденства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #403 Вс Мар 29, 2009 20:47:30 Сообщить модератору   

    Подскажите пож. ТОО на ОУР, только торговля, производства- нет
    заполняю 8 рпиложение 100.08.003А-что туда относить?
    У нас есть оприходованные канцтовары, всякие мелочи для офиса,вода,зап.части для авто(небольшие суммы)-это все на 100.08.003А или 100.08.003Q?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #404 Вс Мар 29, 2009 20:52:02 Сообщить модератору   

    Подскажите, плиз! Были переведены товары из ТМЦ на ОС. Эту сумму ставить в восьмом приложении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #405 Вс Мар 29, 2009 21:20:00 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    У нас есть оприходованные канцтовары, всякие мелочи для офиса

    Нерезидент Баланса говорит:
    зап.части для авто


    Это материалы, значит должны быть в 100.08.001, 2, 3 А.

    Нерезидент Баланса говорит:
    вода

    О воде для диспенсера здесь много писали, почитайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #406 Пн Мар 30, 2009 11:52:13 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Подскажите, плиз! Были переведены товары из ТМЦ на ОС. Эту сумму ставить в восьмом приложении?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #407 Пн Мар 30, 2009 13:03:43 Сообщить модератору   

    Здраствуйте. Практически собрала годовой отчет и вот осталось отправить и берут сомнения по поводу лицензионного сбора, правильно ли будет если я этот несчастный лицензионный сбор уплаченый в НК отнесла в строку 10.08.003 Q? Подскажите плз срочно надо Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #408 Пн Мар 30, 2009 13:06:55   

    Думаю там ему и место Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #409 Пн Мар 30, 2009 13:27:58 Сообщить модератору   

    Благодарствую Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #410 Пн Мар 30, 2009 13:46:21 Сообщить модератору   

    Подскажите мне, ставлю приход ТМЦ на 100.08.003А.Списание в БУ отнесено на 7210, получается я ствлю еще на Q!!-это получается двойной расход? т.е.вычет?

    Если да, то м/б когда списывала ТМЦ надо было на себестоимость списать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #411 Пн Мар 30, 2009 13:50:01   

    А почему списываете в БУ? и на 7210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #412 Пн Мар 30, 2009 14:14:04 Сообщить модератору   

    а на какой счет я д/б списывать? лампочки, канцтовары,флешки, и т д

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #413 Пн Мар 30, 2009 14:20:41 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Подскажите мне, ставлю приход ТМЦ на 100.08.003А.Списание в БУ отнесено на 7210, получается я ствлю еще на Q!!-это получается двойной расход? т.е.вычет?

    Если да, то м/б когда списывала ТМЦ надо было на себестоимость списать?


    Все правильно списали, просто при заполнении ф 100.8 со счета 7210 вы отражаете только приход услуг и ТМЦ со сч 3310 , т.е списание , с сч.1310 у вас не отражается.. эти данные уже в 003 А сидят.
    или так напишу: в доп формы 8 прилож со сч 7210 берете суммы только по проводке Д 7211 К 3310
    вроде понятно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #414 Пн Мар 30, 2009 14:35:24 Сообщить модератору   

    Елена Т
    подскажите 5 раз я бралась за 8 приложение , в итоге запутываюсь,с чего начать и как удобнее собирать с 1С?
    В какой форме м/посмотреть всех кредиторов вместе по суммам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #415 Пн Мар 30, 2009 14:38:09 Сообщить модератору   

    Янка
    Спасибо! понятно вроде
    начну сначала Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #416 Пн Мар 30, 2009 14:45:59 Сообщить модератору   

    Что мне делать с чеками(сот.связь,и прочее)? на вычет не беру.А где их указать в 8 приложении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #417 Пн Мар 30, 2009 14:47:26 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    В 1САнализ счета по субконта счет 3310.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #418 Пн Мар 30, 2009 14:48:28 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Что мне делать с чеками(сот.связь,и прочее)? на вычет не беру.А где их указать в 8 приложении?

    то, что не берете на вычет в НУ не указываете, в сверке у вас вылезет эта разница: между БУ и НУ.
    т.к. по БУ вы все относите на затраты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #419 Пн Мар 30, 2009 14:48:58 Сообщить модератору   

    или же обороты между субконта

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #420 Пн Мар 30, 2009 14:53:14 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    ставлю приход ТМЦ на 100.08.003А

    Соверщенно верно.
    Нерезидент Баланса говорит:
    на какой счет я д/б списывать? лампочки, канцтовары,флешки, и т д

    Если Вы отразили в учете поступление ТМЦ следующим образом:
    Дт 1310-Кт 3310,а затем списали Дт-7210-Кт 1310,то эти расходы также нашли свое отражение в ф.100.08.003 А и они не должны отражаться в ф.100.08.003Q во избежания двойного вычета из СГД,
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #421 Пн Мар 30, 2009 14:54:33 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    то, что не берете на вычет в НУ не указываете


    Shocked А я думала что в 8пр все нужно указать а потом в строке 100.08.011 то что ненавычеты поставить.
    Не так?
    Вообще все суммы небрать кот. ненавычет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #422 Пн Мар 30, 2009 14:56:28 Сообщить модератору   

    Плииииз подскажите быстренько что делать!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #423 Пн Мар 30, 2009 14:56:29 Сообщить модератору   

    блин.. я уже сама запуталась... 5 дел сразу))
    отключаюсь Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #424 Пн Мар 30, 2009 15:03:12 Сообщить модератору   

    esiphi

    Спасибо !
    Чему равняется итог 8 приложения? 7211,721.2,747,7110 минус зп,амортизация,приобр тмц и налоги все?
    Или не заморачиваться и в сверке проверить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #425 Пн Мар 30, 2009 15:03:42   

    А! Ну тогда ясно- в приходе они прошли 100.08.003 А, далее раз они списаны то они не сядут в остаток на 100.08.002, в итоге будут списаны в 100.08 приложении автоматом по формуле 100.08.001+100.08.003-100.08.002
    Вот так Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #426 Пн Мар 30, 2009 15:05:17 Сообщить модератору   

    esiphi
    сообщение 384 пожалуйста посмотрите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #427 Пн Мар 30, 2009 15:05:52   

    Это я про лампочки и флэшки.

    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:

    Нерезидент Баланса говорит:
    сообщение 384 пожалуйста посмотрите

    Указываете в поступлении по стр.100.08.003 по каждому случаю.
    Далее всё что не идет на вычеты -общ.суммой ставите в стр.100.08.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #428 Пн Мар 30, 2009 15:11:30 Сообщить модератору   

    Понятно Rose
    Еще вопросик
    Если поставщик резидент, то указаваем только РНН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #429 Пн Мар 30, 2009 15:15:27 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    я думала что в 8пр все нужно указать а потом в строке 100.08.011 то что ненавычеты поставить.
    Не так?
    .
    В ф.100.08 стр.100.08.003А-Q-отражаюся все раходы по приобретению материалов,товаров,работ и услуг,а затем в соответствии с их использованием не берутся на вычеты(Расходы на ремонт-стр100.08.09,направленных на незавер.стр-во-стр100.08.010,использованных не в целях получения СГД-100.08.0.011).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #430 Пн Мар 30, 2009 15:17:45 Сообщить модератору   

    конечно,только РНН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #431 Пн Мар 30, 2009 15:21:55 Сообщить модератору   

    Rose Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #432 Пн Мар 30, 2009 18:10:04 Сообщить модератору   

    Профи, скажите, можно ли отнести расходы на участие в семинаре нашего программиста в стр.100.08.003Q-Другие расходы? Или это отражается в другом приложении (напр., приложение-100.15)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #433 Пн Мар 30, 2009 18:30:55   

    Семинар - курсы повышения квалификации.
    Значит в 100.15.
    Проблемы в заполнении?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #434 Пн Мар 30, 2009 18:54:31 Сообщить модератору   

    Да, есть небольшие. Может надо создать одельную ветку по этому приложению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #435 Пн Мар 30, 2009 19:02:49 Сообщить модератору   

    Подскажите! Как выбрать поступление по импорту( ТМЦ )?Там.пошлину отнесла на себестоимость теперь не могу отдельно каждого поставщика вбить .по 3310 не получается там ведь нет там пошлины по 1330-тожене посмотришь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #436 Пн Мар 30, 2009 19:07:21   

    Свет говорит:
    Может надо создать одельную ветку по этому приложению?

    Обязательно. Может такая уже есть, поищите в поиске.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #437 Пн Мар 30, 2009 23:38:19 Сообщить модератору   

    Добрый день! У меня 2 вопроса:

    Предприятие с 2003г. работает по пропорциональному методу. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов - НДС в зачет определяем по удельному весу. НДС, не подлежащую отнесению в зачет, относим на вычеты.

    Вопрос 1. Если по кварталу не было оборотов по реализации (а в предыдущем были большие обороты), то весь НДС по приобретенным товарам пойдет в зачет?

    Вопрос 2. Если по кварталу были только необлагаемые обороты по реализации, то весь НДС по приобретенным товарам пойдет на затраты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #438 Пн Мар 30, 2009 23:58:49 Сообщить модератору   

    Добрый вечер! подскажите пжл, где заполняется амортизация по НМА?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #439 Вт Мар 31, 2009 10:48:38 Сказали Спасибо❤   

    Umit говорит:
    Добрый вечер! подскажите пжл, где заполняется амортизация по НМА?

    100.16.002 приложение, грппа 4 "Прочие ФА"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #440 Вт Мар 31, 2009 11:08:02 Сообщить модератору   

    З/плата сотруднико, занятых ремонтом ОС через какое приложение относится на вычеты: 8 или 16?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #441 Вт Мар 31, 2009 11:09:27   

    ЗП не делится вроде на отделы, общей суммой в 100.08.004., только оплата больничных отдельно в 100.11.

    Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:

    inna говорит:
    занятых ремонтом ОС через какое приложение относится на вычеты: 8

    Да, именно в 100.08.004 E

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #442 Вт Мар 31, 2009 11:32:00 Сообщить модератору   

    но в строку 100.08.004 не входят расходы строки 100.08.004Е. Чёт я запуталась... Shocked

    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

    Поняла на вычеты идёт строка 100.08.004D! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #443 Вт Мар 31, 2009 11:38:34   

    Так. По правилам:
    100.08.004 А -ставите общ.сумму ЗП
    100.08.004 Е -ставите ЗП занятых ремонтом ОС
    Сумма в Е минусуется из суммы указанной в А.

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    inna говорит:
    Поняла на вычеты идёт строка 100.08.004D!

    Точно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #444 Вт Мар 31, 2009 15:56:21 Сообщить модератору   

    Ответьте, пожалуйста, на сообщение №405!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #445 Вт Мар 31, 2009 16:08:48   

    Anonymous говорит:
    Ответьте, пожалуйста, на сообщение №405!

    1.НДс по приобретенным товарам пойдет в зачет
    2.Ндс по приобретенным товарам пойдет в зачет.
    Или я что-то не поняла во втором пункте.

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

    По второму пункту - у вас просто нет НДС по реализации? Но есть НДС от приобретения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #446 Вт Мар 31, 2009 16:36:06   

    1.Пойдет (т.к. не было оборотов),
    2.Не пойдет( были обороты, необлагаемые)
    НДС в БУ идет на себестоимость ТМЗ или списывается на затраты вместе с услугами.
    По НУ идет на вычеты ст.239 п.3, только вот в какую графу? Может быть где налоги!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #447 Вт Мар 31, 2009 17:10:50 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! подскажите пожалуйста форму 100.00 версию 7 надо заполнять за 2008г? и если мы ликвидируемся в апреле, то годовую 100.00 сразу ликвидационную же сдать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #448 Вт Мар 31, 2009 17:15:10   

    Нерезидент Баланса говорит:
    подскажите пожалуйста форму 100.00 версию 7 надо заполнять за 2008г?

    Да.
    Нерезидент Баланса говорит:
    если мы ликвидируемся в апреле, то годовую 100.00 сразу ликвидационную же сдать?

    Увы, не в курсе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #449 Вт Мар 31, 2009 17:23:58 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    и если мы ликвидируемся в апреле, то годовую 100.00 сразу ликвидационную же сдать?

    Нет, ликвидационную будете сдавать в новой версии за 2009г., даже если не было никаких движений, то по нулям.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #450 Пт Апр 03, 2009 14:35:06 Сообщить модератору   

    здравствуйте,подкажите пож-та в 8 прил-ии стр 100,08,016 в каком случае заполняется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #451 Пт Апр 03, 2009 16:08:43   

    Если применяемый метод оценки ТМЗ в бух.учете отличается от применяемого метода оценки ТМЗ в налог.учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #452 Ср Апр 08, 2009 16:09:02 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    В ф.100.08 стр.100.08.003А-Q-отражаюся все раходы по приобретению материалов,товаров,работ и услуг

    Подскажите пожалуйста в 100.08.003 Q- ставлю ли я сюда транспортные услуги которые были оказаны перевозчиком по казахстану их же транспортом. Поставщики выставили акт вып.работ.
    И еще может я плохо искала или просто туплю Sad но комиссию банка это отражается 100.08.003.F?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #453 Ср Апр 08, 2009 16:16:31 Сказали Спасибо❤   

    Трансп.услуги - 100.08.003I
    комиссия банка -100.08.003F

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #454 Ср Апр 08, 2009 16:18:20 Сказали Спасибо❤   

    Транспортные услуги ставьте в 100.08.003 I -транспортные расходы,
    а комиссию банка правильно отражаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #455 Чт Апр 09, 2009 10:54:53 Сообщить модератору   

    Добрый день подскажите плиз, в каком приложении и в какой строке заполняются расходы по соцстраху и соцналогу в 100.
    Прошлась по теме, не могу найти Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #456 Чт Апр 09, 2009 10:56:54 Сообщить модератору   

    Сабиля
    соц страх - приложение 11
    соц налог в размере уплаченных - строка 33 формы 100 Налоги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #457 Пт Июл 10, 2009 13:03:39 Сообщить модератору   

    У меня такие вопросы:
    В компании работники начнут работать вахтовым методом.
    1. Какие необходимо оформить документы?
    2. Какое максимальное количество дней в месяц на 1 человека бухгалтер может взять для расчета работнику суточных в пределах норм?
    3. В каком приложении 100 формы отразить оплату суточных в пределах норм вахтовиков?
    Ответьте, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #458 Пт Июл 10, 2009 14:23:45 Сообщить модератору   

    Антонина, вы дважды нарушили правила http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=153432#153432
    Задайте свои вопросы каждый в отдельной теме. Воспользуйтесь поиском для подходящих тем или посмотрите ссылки в Базе знаний http://balans.kz/viewforum.php?f=14. Если не найдете подходящих, заведите новые темы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #459 Пт Июл 10, 2009 16:36:37 Сообщить модератору   

    Здравствуйте все! Будьте добры, скажите пожалуйста ставку налога по КПН с Юр.лиц-резидента. За ранее спасибо.

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    Извиняюсь, меня интересует ставка по КПН на 2009год.

    Добавлено спустя 28 секунд:

    Извиняюсь, меня интересует ставка по КПН на 2009год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #460 Пт Июл 10, 2009 16:50:57 Сообщить модератору   

    Luna
    Luna говорит:
    меня интересует ставка по КПН на 2009год

    Смотрите Закон РК О введение в действие Кодекса РК О налогах и др.платежах в бюджет от 10.12.2008г.-100-IV.Ст.4 п1-С 1января 2009г до 1 января 2010 г. в размере 20 процентов.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #461 Вт Авг 04, 2009 10:41:57 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста:
    1) если ГСМ приобретен для дальнейшей перепродажи, то это отражается в строке 100.08.003B?
    2) если ГСМ для заправки собственного а/транспорта, то в строке 100.08.003D?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #462 Вт Авг 04, 2009 10:52:40 Сказали Спасибо❤   

    Z108
    Правильно думаете Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #463 Пн Сен 28, 2009 20:45:35 Сообщить модератору   

    Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно.
    интересует строка 100.08.003 - B. Тут нужно указывать всю сумму полностью по поставщику? или только ту, которая реализована. Если в 2008 я купила товара, допустим, на сумму 100 000, а реализовала на 50 000. Какая сумма идет на вычеты?
    В кодексе написано, что расходы относятся на вычеты в том периоде, в котором были произведены.
    Запуталась ужасно Crying or Very sad

    Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:

    в продолжение к последнему посту.
    вообще не понимаю. Вот купила я для рекламы ежедневники в 2008 г. Но клиентам подарили еще не все, часть осталась на складе, планируем в 2009 раздать...а на вычеты в 2008 беру фактическую сумму, оплаченную за ВСЕ ежедневники?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #464 Вт Сен 29, 2009 00:34:14 Сообщить модератору   

    vahmerova
    В строку 100.08.003.B. указываете Д/т обороты сч1330 "Товары", т.е. товары, приобретенные в отчетном периоде.
    строка 100.08.001 остаток на начало(сальдо счетов 1310 по 1340 на начало) - "О"
    строка 100.08.002 остаток на конец(сальдо счетов 1310 по 1340 на конец) - "50 000"
    строка 100.08.003 всего приобретено за отчетный период - "100 000"
    На вычеты:
    строка 100.08.001 - строка 100.08.002 + строка 100.08.003 = (0-50 000+100 000) = 50 000.

    Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:

    vahmerova
    Строка 100.08.003 это кредитовые обороты сч.3310 и др. счета поставщиков без НДС и без приобретения ОС и НМА(сч3310-сч.1420-сч2410-сч2730).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5
    Страница 5 из 5

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz