Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Конкретный расчет дней и начисление компенсации за неиспользованный отпуск
    Как в 1С провести начисление и выплат...
    Каким месяцем проводить начисление компенсации за неиспользованный отпуск
    Начисление зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск в декабре 2012 года
    Компенсации за неиспользованный отпуск
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Начисление компенсации за неиспользованный отпуск в 1С7     
    Reader
    Guest


      

    #1 Пт Мар 06, 2009 12:38:54 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=224824#224824

    Добрый день! начисляю сотруднику за 11 дней з/п (уволился), делаю начисление компенс. за неисп. отпуск дополнительными начислениями, посчитала в ручную 7372,52 -10% ИПН=6635 к получению, в 1С в РПВ сумма гораздо меньше. Может в чем то есть загвоздка, первый раз в 7 начисляю. Начисление з/п от обратного...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пт Мар 06, 2009 12:47:58 Сообщить модератору   

    Kseniy-78
    Вы какую сумму ставите 7352,52 или 6635, нужно ставить полностью всю сумму программа сама удержит, потом сверитесь, если я вас правильно поняла Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пт Мар 06, 2009 12:56:32 Сообщить модератору   

    Ставила и ту другую, к получению 4 430 Sad

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    И в графе ИПН начиленный ИПН только с з/п, а куда с компенсации девает неизвестно..., может бух. справкой начислить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пт Мар 06, 2009 13:45:41 Сообщить модератору   

    Я делаю компенсации за неиспольз.отпуск, через начиление з/п, сверху ставлю галочку доп.начисления и там выбираю комп.за неиспол.отпуск, там все начисляется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Мар 06, 2009 13:51:28 Сообщить модератору   

    Спасибо за отклик, делаю то же самое, а оно вона как...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пт Мар 06, 2009 13:57:22 Сообщить модератору   

    Kseniy-78
    у Вас получилось?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Мар 06, 2009 14:07:06 Сообщить модератору   

    Я делаю начисление Документом начисление з/п от обратного ( я бух. филиала, потому делаю как скажут) наверное потому и не получается. Попробовала через Документ Начисление з/п, все нормально. Я сделала начисление компенс. через бух. справку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Сб Мар 28, 2009 12:36:52 Сообщить модератору   

    Всем привет.
    Ответьте пожалуйста. В "1-с типовая 7,7 предприятие бух.учет для Казахстана ред 2,5" есть ли функция расчета отпускных или компенсации за отпуск, или надо в ручную все считать, а потом в программу вписывать готовые цифры, спасибо.
    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Сб Мар 28, 2009 12:47:33 Сообщить модератору   

    Ange говорит:
    В "1-с типовая 7,7 предприятие бух.учет для Казахстана ред 2,5" есть ли функция расчета отпускных или компенсации за отпуск

    Нет.
    Ange говорит:
    или надо в ручную все считать, а потом в программу вписывать готовые цифры

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Апр 08, 2009 11:24:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, в журнале "Заработная плата" есть ли необходимость оформлять новый документ "Компенсация", или достаточно сделать дополнительное начисление? Или и то и другое, Делаю как дополнительное начисление, ИПН расчитывает правильно, но в итоге сумма к выдаче на руки получается без компенсации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Апр 08, 2009 11:35:05 Сообщить модератору   

    Delya
    а доп.начисление не забыли провести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Апр 08, 2009 11:45:32 Сообщить модератору   

    Провела, но не помогла. Причем в расчетно платежной ведомости в графе компенсация сумма стоит, а в графе конечное сальдо ее нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Апр 08, 2009 11:45:34 Сообщить модератору   

    Delya
    У вас в справочнике Прочие-Виды начислений по з/плате и прочих доходах в графе "Компенсация" не стоит галочка ФОТ (Входит в фонд оплаты труда), поэтому и не попадает в ведомость по зарплате. Поставьте птицу и будет Вам счастье

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Апр 08, 2009 11:50:46 Сообщить модератору   

    Точно, все получилось. Спасибо Вам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Июл 16, 2009 23:57:45 Сообщить модератору   

    Работник уходит в отпуск с 1 июля. Отпускные выплачены 26 июня вместе с июньской з/п.
    Со 2 июля отзывается из отпуска.
    Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация? И каким месяцем это сделать: июнем или июлем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Пт Июл 17, 2009 00:16:02 Сообщить модератору   

    lena-nik говорит:
    Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация?

    Исправить документ начисления з/п.
    lena-nik говорит:
    И каким месяцем это сделать: июнем или июлем?

    Июнем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Июл 17, 2009 00:25:19 Сообщить модератору   

    Cleaner Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Ср Июл 22, 2009 14:55:27 Сообщить модератору   

    LV говорит:
    Delya
    У вас в справочнике Прочие-Виды начислений по з/плате и прочих доходах в графе "Компенсация" не стоит галочка ФОТ (Входит в фонд оплаты труда), поэтому и не попадает в ведомость по зарплате. Поставьте птицу и будет Вам счастье


    А если у меня вообще такого нету в 1С, я могу это создать себе сама, дополнительные начисления?? и подскажите пожалуйста, если есть какие то нюансы в этом Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Ср Июл 22, 2009 15:04:25 Сообщить модератору   

    Isomnia,
    Вы можете создать дополнительные начисления сразу в Ведомости начислений. Верху возле кнопок "заполнить" и "очистить" есть окошко с надписью "дополнительные начисления", поставьте туда галочку. Появится кнопка "дополнительные начисления". Там можно создать новый вид начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Ср Июл 22, 2009 16:51:02 Сообщить модератору   

    Уже так делала, окно в доп.начислениями неактивно почему то....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Ср Июл 22, 2009 17:14:30 Сообщить модератору   

    Неактивная - возможно потому, что незаполнена сама ведомость. В самой ведомости поставте хотябы фамилию сотрудника. И кнопочка по доп.начислениям сразу активизируется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Июл 22, 2009 17:18:22 Сообщить модератору   

    Ведомость заполнена! Сотрудники есть, у них идет оклад и премия, как раз таки она идет как доп. начисления, выбираю нужного, заранее поставила галочки, и всё равно не получается!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Ср Июл 22, 2009 17:40:57 Сообщить модератору   

    Isomnia говорит:
    Ведомость заполнена! Сотрудники есть, у них идет оклад и премия, как раз таки она идет как доп. начисления, выбираю нужного

    и в доп. начислених, где начислена премия, выбираетенужного и нажимаете изменить, затем добавляете вид доп. начисления, выходит перечень начислений, создаете новый и называете компенсация за неис. тр отпуск , ставите галочки что облагается ИПН, входит в ФОТ, и удерживается по исполнительным. ОК. Среди перечня появляется компенс., выбираете ставите начисленную в ручную сумму и проводите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Ср Июл 22, 2009 17:47:02 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, а я могу в перечне начислений создать и "компенсация за неиспользованный отпуск" и "премия" ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Ср Июл 22, 2009 17:54:56 Сообщить модератору   

    Isomnia говорит:
    Скажите пожалуйста, а я могу в перечне начислений создать и "компенсация за неиспользованный отпуск" и "премия" ???

    В расчетной ведомости все виды начислений, кроме основного по тарифу или окладу, проводятся через доп.начисления и их может быть несколько.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Ср Июл 22, 2009 17:59:34 Сообщить модератору   

    Isomnia говорит:
    Скажите пожалуйста, а я могу в перечне начислений создать и "компенсация за неиспользованный отпуск" и "премия" ???


    Конечно, еще у Вас будут "отпускные", "больничные", "надбавки" и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Пн Сен 07, 2009 15:38:06 Сообщить модератору   

    lena-nik
    Работник уходит в отпуск с 1 июля. Отпускные выплачены 26 июня вместе с июньской з/п.
    Со 2 июля отзывается из отпуска.
    Как в 1С отразить перерасчет (корректировку) отпускных, т.е. сделать 1 день отпускных, а остальные дни - компенсация? И каким месяцем это сделать: июнем или июлем?

    Я считаю что вы не можете просто исправить документ начисление ЗП. Так как июне вы обязаны были начислить отпускные и выдать за три дня до отпуска. Так как вы отзываете его в июле то и компенсацию делаете в июле. Раньше я считала ее в ручную. но ее можно сделать и в 1С. Ставите ИЗЛИШНЕ начисленные отпускные с минусом. И тут же эту же сумму ставите с плюсом на компенсацию. И О! чудо! программа сама вернет излишне уплаченные налоги! ... это все в 1С8 а в 1С 7 уже не помню....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Вт Сен 08, 2009 23:48:27 Сообщить модератору   

    ainara
    Ничего не выходит: налоги не считаются. Да и поздно уже, поезд ушел, не хочу ничего менять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Чт Сен 10, 2009 11:52:08 Сообщить модератору   

    lena-nik
    да поезд ушел. но ситуация повториться. и у вас опять будет неправельно. так как месяцы разные и налоги надо сперва перечислить и только в следующем месяце удержать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Ср Ноя 11, 2009 15:12:44 Сообщить модератору   

    При начислении заработной платы в 1С 7.7 (7.70.262) провожу дополнительное начисление "компенсация за неиспользованный отпуск". При этом программа не применяет вычет (это верно - работник отработал два дня), но зато применяет остаток вычета с прошлого месяца. Может нужно версию 1С обновить, или верно считает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Ср Ноя 11, 2009 15:39:40 Сообщить модератору   

    Я считаю, что верно считается.
    Т.к. тот вычет, что в текущий месяц передан остатком, был начислен за работу в предыдущем периоде.
    А значит - работник имеет на него право. Только в прошлых периодах ему для того вычета дохода не хватало, вот и забирает сейчас за счет компенсации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    elena_lee
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Апр 17, 2012 00:32:27   

    Здравтсвуйте.
    Сотрудник вышел в отпуск со 02.04.12 по 02.05.12г., но его отозвали с производственной необходимостью 16.04.12г.( с письменного согласия работника), отпускные как положено выдали за 3 дня до выхода в отпуск. Теперь должны сделать перерасчет отпускных и начислить компенсацию за неиспользованные трудовой отпуск (работник согласен на компенсацию). Подскажите пожалуйста как сделать перерасчет отпускных в программе 1С бухгалтерии? (Можно все исправить в прежней ведомости начисления отпускных или сделать какие-нибудь сторнирующие проводки уже 16.04.12г.)? И когда начислись компенсацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Вт Апр 17, 2012 09:45:43 Сообщить модератору   

    elena_lee, предлагаю
    elena_lee говорит:
    сделать сторнирующие проводки уже 16.04.12г.)

    по начисленным отпускным. И в этой же ведомости начислить компенсацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Чт Май 17, 2012 12:58:43 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Чт Май 17, 2012 13:05:30 Сообщить модератору   

    кариглазка говорит:
    Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск?

    надо поставить галочку в строке с компенсаций на удержании ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Чт Май 17, 2012 13:09:36 Сообщить модератору   

    Поликсени, Вы имеете ввиду в справочнике, так там галочка стоит. В апреле начисляла компенсацию другому сотруднику, программа посчитала. А в мае почему то не хочет считать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Чт Май 17, 2012 13:13:14 Сообщить модератору   

    кариглазка говорит:
    А в мае почему то не хочет считать

    а может быть у него после применения вычета ничего не остается для начисления ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Чт Май 17, 2012 13:17:43 Сообщить модератору   

    Поликсени, там сумма 9000, а сумма апреля на другого сотрудника меньше была, но программа посчитала ИПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Чт Май 17, 2012 13:19:29 Сообщить модератору   

    кариглазка говорит:
    там сумма 9000, а сумма апреля на другого сотрудника меньше была, но программа посчитала ИПН

    надо проверить, так не бывает Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Чт Май 17, 2012 13:20:49 Сообщить модератору   

    Поликсени, я тоже в растерянности Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Сб Май 19, 2012 19:14:41   

    кариглазка говорит:
    Подскажите пожалуйста почему 1С 7.7 не удерживает ИПН при начислении компенсации за неиспользованный отпуск?

    кариглазка говорит:
    сумма 9000

    После применения вычета облагаемой базы для ИПН не остается.
    кариглазка говорит:
    сумма апреля на другого сотрудника меньше была, но программа посчитала ИПН

    Значит у другого сотрудника помимо этой компенсации были начисления.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Пн Май 21, 2012 12:41:39 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Значит у другого сотрудника помимо этой компенсации были начисления.
    нет не было других только компенсация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Май 22, 2012 00:16:02   

    кариглазка говорит:
    нет не было других только компенсация

    Не верю! (с) Станиславский.
    Скрины в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Вт Май 22, 2012 19:09:48 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Скрины в студию.
    я не знаю что это такое и как вам предоставить их в "студию"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Май 22, 2012 19:52:59   

    Чтобы сделать скриншот (с англ. "снимок экрана") необходимо открыть необходимое окно, нажать на клавиатуре клавишу "Print Screen" (обычно в районе клавиши F12), открыть программу Paint (Пуск - Все программы - Стандартные), вставить скриншот (Правка - Вставить) и сохранить рисунок в формате .jpeg. Полученный рисунок прикрепить к сообщению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Вт Май 22, 2012 20:21:41 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, хорошо попробую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Чт Май 24, 2012 14:03:56 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов, скриншот не получился, так сохранила, вот посмотрите, файл приложила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Чт Май 24, 2012 18:39:21   

    В -платежная.xls вашей Ивановой М.А. начислено 17.05.12 компенсация в 9913 тенге, ИПН не удержан, так? Это полностью отвечает
    С. Ромазанов говорит:
    После применения вычета облагаемой базы для ИПН не остается.

    9913 - 17439 = -7526, облагаемая база для ИПН = 0. В чем ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz