Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Годовой отчет 100 форма, приложение 8
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 9, 2009 год
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 6, 2009 год
    Сдала годовой отчет пустографки. НК просит сдать отчет с цифрами. Последствия?
    Годовой ф.100, приложение №15
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 13, 2009 17:56:13 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=166608#166608

    Вопрос: Стоимость ОС отражается в 100ф., если да то в какой строке, а то что не вижу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 13, 2009 18:06:50 Сообщить модератору   

    Стоимость ОС по бухгалтерскому учету отражается в балансе.
    Также стоимость ОС отражается в приложении по амортизации. Но это стоимость не по бухгалтерскому, а по налоговому учету. И в декларацию переносится только сумма амортизации, а не стоимость ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Фев 18, 2009 11:37:34 Сообщить модератору   

    Уважаемые, дело в том,что сформировав бух.баланс для годового за 2007 год, в строке основные средства по сумме вижу, что оно считает там, землю, ФА и незавершенное строительство, почему незавершенку прибавляет, вопрос? что мне посмотреть чтобы правильно разнеслись суммы? или нужно вручную?тогда в какую строку в бух.балансе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Фев 18, 2009 12:39:34 Сообщить модератору   

    Легенда
    Легенда говорит:
    для годового за 2007 год

    2008г.- заполнение-ф.100.28."Бух.баланс".
    Строка-100.28.013-данные сч.2410 с учетом сч.2420,2430.
    Строка-100.28.018-данные сч.2910-2930 и 2120-2184.
    С ув.

    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:

    Р.S.-2007г. -тоже самое.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Фев 24, 2009 17:12:17 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, а в 100 форме НОД 762000 тг, а в 29 приложении 100 формы"отчет о доходах и расходах" Прибыль (убыток) до налогообложения (100.29.003 + 100.29.004 + 100.29.005 - 100.29.006 - 100.29.007 - 100.29.008 - 100.29.009 +/ - 100.29.010) сумма 772000 тг, и что они могут быть разными ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Фев 25, 2009 08:12:16 Сообщить модератору   

    Айгулечка
    Айгулечка говорит:
    они могут быть разными

    Да.
    При заполнении ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",Вы сами ответите на свой вопрос.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Мар 17, 2009 15:28:05 Сообщить модератору   

    здравствуйте, вопрос, у меня выходит разница по доходу БУ и НУ, и вопрос у меня такой , баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ? и точнее - в гр. прибыль/убыток по балансу, а также по отчету (дох и расх) в гр. расходы по кпн и прибыль /убыток - какой доход указать по БУ или по НУ?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Мар 17, 2009 15:31:47 Сообщить модератору   

    сообщ №1?

    и еще подскажите плиз - в какой гр. указывают незавершеннное строительство? я пока показала в гр. 100.28.018 - правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 17, 2009 16:51:23 Сообщить модератору   

    сообщ №1,2?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Мар 17, 2009 16:58:35 Сообщить модератору   

    как Гость
    как Гость говорит:
    незавершеннное строите

    как Гость говорит:
    100.28.018 - правильно

    Верно.
    С ув.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    неризидент баланса говорит:
    баланс и отчет о дох и расходах надо заполнять по данным БУ

    Верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 17, 2009 18:08:09 Сообщить модератору   

    esiphi

    спасибо большое esiphi!

    вы мне не подскажите, код - унас имеется склад-контейнер, чтобы заполнить форму 100.16.001
    я пишу его 122110000 - верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Мар 17, 2009 18:25:06 Сообщить модератору   

    У меня тоже есть
    как Гость говорит:
    склад-контейнер
    , я поставила на 122.900000 Прочие нежилые здания

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Мар 18, 2009 02:17:46 Сообщить модератору   

    S76 спасибо
    я вот еще спросить хочу, незавершенку мы пока отражаем только в балансе , я показала в строке 100.28.018 - правильно?

    и еще, у нас в 2007г - был убыток (-844 285)
    в 2008г - тоже убыток (-5 076 609)

    вот сейчас у меня по балансу выходит, в гр.100.28.028(Нераспред. доход (непок.убыток) -5 920 894

    скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100.

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 18, 2009 15:27:40 Сообщить модератору   

    up

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Мар 19, 2009 13:53:30 Сообщить модератору   

    ответьте пожалуйста на сообщ №7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Мар 19, 2009 19:32:57 Сообщить модератору   

    я вот еще спросить хочу, незавершенку мы пока отражаем только в балансе , я показала в строке 100.28.018 - правильно?

    и еще, у нас в 2007г - был убыток (-844 285)
    в 2008г - тоже убыток (-5 076 609)

    вот сейчас у меня по балансу выходит, в гр.100.28.028(Нераспред. доход (непок.убыток) -5 920 894

    скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Мар 19, 2009 23:32:00 Сообщить модератору   

    ау УВ.бухгалтера, где вы , тветьте на сообщ №10

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Мар 20, 2009 00:00:08 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    я показала в строке 100.28.018 - правильно?

    вам уже ответили
    esiphi говорит:
    как Гость писал(а):
    100.28.018 - правильно

    Верно.
    С ув.


    Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:

    как Гость говорит:
    скажите плиз, мне нужно будет , отразить убыток за 2007г, перенести его, чтобы он перешел на следующий год, т.к. у на 2008г тоже минус ведь, и форме 100.12.003 - правильно будет его написать в приложении , под буквой Е ? или неправильно, а то, я указала в букве Е, но она не отражается в самой приложении 100.12. и в самой 100.

    см здесь
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14302&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F3%E1%FB%F2%EA%E0
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13872&highlight=%EF%E5%F0%E5%ED%EE%F1+%F3%E1%FB%F2%EA%E0

    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

    и еще http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=68&postdays=0&postorder=asc&start=20

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Мар 24, 2009 15:15:40 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста в какой строке приложения 28 указать УК в 100.28.034 или 100.00.036. В нашем случае мы в 2005г. купили это предприятие у них УК был 83200 мы его выкупили, и так остался 83200.

    Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:

    Ещё вопрос Embarassed в приложении 29 сумму отложенного КПН указывать в строке 100.29.012?

    Добавлено спустя 40 минут 47 секунд:

    я наверное уже всех замучила своими вопросами, уже ни кто не хочет отвечать Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Мар 24, 2009 16:31:14 Сообщить модератору   

    Fiona
    Fiona говорит:
    какой строке приложения 28 указать УК в 100.28.034 или 100.00.036

    ПредлагаюSadПодсмотрел в журнале Бухучет на практике №1-2 январь-февраль 2009 г.и согласен)
    1.Стр.100.28.034-данные с бух.счетов №5010-5030.
    2.Стр.100.28.036-данные с бух.счета №5210.
    3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Мар 24, 2009 17:18:26 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    1.Стр.100.28.034-данные с бух.счетов №5010-5030.

    2.Стр.100.28.036-данные с бух.счета №5210.

    Спасибо!

    esiphi говорит:
    3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048.


    Вопрос: в стр. 100.00.048 сумма КПН когда доход, я правильно понимаю. У меня убыток и поэтому на стр.100.00.047 моя 100 заканчивается. Я спрашиваю об Отложенном КПН сч. 7710, расчитался при закрытии периода от амортизационных отчислений по НУ и БУ. Если я не ставлю в 29 приложении эту сумму, то получается у меня доход и на убыток по БУ я не выхожу как раз на эту сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #22 Вт Мар 24, 2009 17:22:35 Сообщить модератору   

    спасибоesiphi

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Вт Мар 24, 2009 18:09:53 Сообщить модератору   

    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Мар 25, 2009 10:49:57 Сообщить модератору   

    Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Стр. 100.29.015 должна соответствовать сч. 5510 за период 2008г.? Или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Мар 25, 2009 11:01:36 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Стр. 100.29.015 должна соответствовать сч. 5510 за период 2008г.? Или нет?

    нет, не обязательно будет соответствовать. ведь у вас в бух.учете проводятся все суммы + те, которые не идут на вычет. Соответственно все счета расходов закрываются и образуется либо убыток, либо доход.
    а по налог.учетe мы не включаем в ф.100 расходы не идущие на вычет ( не имею в виду сверку и бух.баланс), поэтому и не будет соответствие по сч.5510 и стр.100.29.015

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Мар 25, 2009 11:08:53 Сообщить модератору   

    А если у меня нет расходов которые не идут на вычет, то должна сходится цифра,
    Меня конкретно волнует вопрос отложенного КПН, отражать ли эту сумму в строке 100.29.012, это не уплаченный, а расчитанный отложенный КПН за 2008год, сч. 7710, а без него у меня прибыль.

    Fiona говорит:
    esiphi писал(а):3.Стр.100.29.012=стр.100.00.048.
    Вопрос: в стр. 100.00.048 сумма КПН когда доход, я правильно понимаю. У меня убыток и поэтому на стр.100.00.047 моя 100 заканчивается. Я спрашиваю об Отложенном КПН сч. 7710, расчитался при закрытии периода от амортизационных отчислений по НУ и БУ. Если я не ставлю в 29 приложении эту сумму, то получается у меня доход и на убыток по БУ я не выхожу как раз на эту сумму.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Мар 25, 2009 11:23:21 Сообщить модератору   

    Solitary , так строка 100.29.015 в форме 29 Отчет о Д и Р - это по БУ данные и она должна обязателтно соответствовать сч.5510 . При чём сдесь НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Мар 25, 2009 11:36:21 Сообщить модератору   

    точно! вы правы Реги - Прилож.29 - Это отчет о доходах и расходах, который по бух.учету!
    извиняюсь Fiona Rose - все соотвветствует.
    надюсь на прощение, за то что навела смуту)

    запуталась уже с этой нумерацией, Excel у меня одна № Приложений, в НФО другая)) а времени настроить эксель нет, после годовых уже изменю и эксель..)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Мар 25, 2009 11:40:34 Сообщить модератору   

    Solitary Rose
    Я Вас умоляю, сейчас в отчетный период не удивительно ошибится, ничего страшного, тем более номера приложений поменялись. Wink
    Значит я отложенный КПН сч.7710 ставлю в строку 100.29.015.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 25, 2009 12:12:41 Сообщить модератору   

    да, конечно, отчет о доходах и расходах - все ваши данные по бух.учету
    сч.7710, на мой взгляд, вернее было бы отразить в "ПРочих расходах",
    а уже посчитается сама автоматом (калькулятором и пр.) строка "Итоговая прибыль/убыток за период", которая = ваш убыток по БУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Мар 30, 2009 11:23:22 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, счет 7710 - у меня там начисленные и оплаченные авансовые платежи по КПН за год, я их ставлю в строку 100.29.012 (расходы по КПН) или 100.29.09 (прочие расходы)?
    Solitary говорит:
    да, конечно, отчет о доходах и расходах - все ваши данные по бух.учету
    сч.7710, на мой взгляд, вернее было бы отразить в "ПРочих расходах",
    а уже посчитается сама автоматом (калькулятором и пр.) строка "Итоговая прибыль/убыток за период", которая = ваш убыток по БУ

    Строка 100.29.012 (расходы по КПН) у меня не идет со строкой 100.00.048 по декларации, иначе 100.29.015 (итоговый доход/убыток) не совпадает с данными БУ счет 5510. Это неправильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Мар 30, 2009 15:01:05 Сообщить модератору   

    100 форма заполнена все реквизиты заполнены, при отправке просит хотя бы заполнить одну строку!!! Не отправляется что делать??? Подскажите опаздываю с отчетом!!! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Мар 30, 2009 15:36:54   

    КПН по сч.7710
    Светляк говорит:
    ставлю в строку 100.29.012

    Светляк говорит:
    Строка 100.29.012 (расходы по КПН) у меня не идет со строкой 100.00.048 по декларации

    Не будет, т.к. кроме КПН за текущий год еще начисляется отложенный КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Мар 30, 2009 22:52:57 Сообщить модератору   

    Я поняла свою ошибку: я составила фин.отчетность вначале, до декларации (с учетом КПН по авансовым расчетам).
    По итогам декларации нужно доначислить КПН, заявленный в расчетах, потом сделать закрытие периода, и тогда изменится итоговая прибыль по БУ, и, соответственно, фин. отчетность. В строке 100.29.012 (расходы по КПН) будет сидеть сумма КПН с учетом годового, а не только авансовые платежи. Я правильно думаю? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Мар 31, 2009 10:55:07 Сказали Спасибо❤   

    Правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Мар 31, 2009 18:34:35 Сообщить модератору   

    УРРА! Yahoo!
    Я составила годовой, все сошлось, все красиво!
    Спасибо Балансу и всем его участникам!
    Какая я довольная! Smile

    P.S. Это мой первый настоящий годовой, в прошлом году реализации не было, только открылись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Мар 31, 2009 18:39:02   

    Светляк говорит:
    УРРА!
    Я составила годовой, все сошлось, все красиво!
    Спасибо Балансу и всем его участникам!
    Какая я довольная!

    Рада за Вас, Вам сюда-
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=140856#140856
    Радуйтесь вместе со всеми.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Чт Апр 02, 2009 14:43:54 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи подскажите плз., как можно проверить 8 приложение -правильно ли.?

    Спасибо заранее большое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Апр 02, 2009 14:46:40 Сообщить модератору   

    Beelz
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13911

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #40 Пт Апр 03, 2009 15:57:52 Сообщить модератору   

    подскажите пож-та, в 28 прил в какой строке указывать уст.капитал в 100,28,034 или 100,28,037 и итоговый доход в 100,28,036 или 100,28,037

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Апр 03, 2009 16:11:54   

    Нерезидент Баланса говорит:
    уст.капитал в 100,28,034

    Да.
    Нерезидент Баланса говорит:
    итоговый доход

    100.28.038 с учетом доходов или убытков прошлых лет. Остатки по счету 5510 и 5520 на конец года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Авг 12, 2009 16:48:51 Сообщить модератору   

    Добрый вечер.
    В правилах составления формы 100.00 на 2009г. нет указаний по заполнению финансовой отчетности.
    Нужно ли самостоятельно сдать в НК с основной формой, приложения №28, 29, 30?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Авг 12, 2009 16:55:57 Сказали Спасибо❤   

    Танюша говорит:
    Нужно ли самостоятельно сдать в НК с основной формой

    ст.149 Налог.кодекса
    Цитата:
    2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

    Да, на утвержденных бланках (приложения к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года №184), в 1с формируются отчеты на утвержденных уже бланках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Авг 12, 2009 16:59:39 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Спасибо. Вы мне очень помогли.
    Налоговый кодекс вы знаете как таблицу умножения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Авг 28, 2009 15:16:35   

    Здравствуйте всем!
    У меня вот какой вопрос:
    Прежняя бухгалтер все отчеты сдавала пустографки, теперь мне нужно отправить доп-ки, чтобы все откорректировать, но вот какая проблема, во-первых, она все отчеты отправляла по почте, наших экземпляров отчетов я не видела, в НК говорят что у нас все нормально все отчеты на месте и везде нули, неоднократно далали акт сверки, получали справку об отсутствии задолженности. НО у меня есть копии приложений к 100ф - баланс и отчет о движении денег, эти приложения заполнены (цифры с потолка). Я уже как только не пыталась достать эту 100ф из НК, уже и письмо в канцелярию отдала, чтоб отдали копию отчетов, уже с квиточками почтовыми к ним приходила, они даже ставили входящий номер, но инспектор по нашему предприятию, как-то все больше молчит, как рыба об лёд. Подошла к другой, она сказала отправляйте доп. декларацию, вот я теперь и переживаю как получится с цифрами в приложениях 100.28 и 100.30 сядут ли мои цифры или может какая неприятность случится - могут ли цифры сложиться? Как думаете? Или спокойно отправлять все сядет как надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пт Авг 28, 2009 15:47:55 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    как получится с цифрами в приложениях 100.28 и 100.30 сядут ли мои цифры или может какая неприятность случится - могут ли цифры сложиться?

    Сложатся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Авг 28, 2009 15:59:45   

    И что же делать?
    Может сначало отправить доп-ку с минусами этих цифр, а потом уже свой отчет сажать, так будет нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Авг 28, 2009 16:02:51 Сообщить модератору   

    A_Shipping говорит:
    что же делать?

    Может сначало отправить доп-ку с минусами этих цифр, а потом уже свой отчет сажать, так будет нормально?

    Можно и так. Можно на разницу цифр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Авг 28, 2009 16:08:41   

    Как лев льву - большое спасибо за ответ, сейчас буду думать и решать, как лучше, две доп-ки отправлять или одну.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz