Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 6, 2009 год
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 9, 2009 год
    Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН
    годовой отчет форма 100,00. Если по и...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет 100 форма, приложение 8     
    Reader
    Guest


      

    #101 Ср Мар 04, 2009 17:44:03 Сообщить модератору   

    У нас тоже была аудиторская? но ничего такого не говорили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #102 Ср Мар 04, 2009 17:55:37 Сообщить модератору   

    Embarassed извеняюсь за такой вопрос - скажите,а 100.08 приложения заполняются из оборотки счета 7211 или 7210? ведь на 7210 есть и суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #103 Ср Мар 04, 2009 18:07:37 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно??

    В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #104 Ср Мар 04, 2009 18:13:12 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    извеняюсь за такой вопрос - скажите,а 100.08 приложения заполняются из оборотки счета 7211 или 7210? ведь на 7210 есть и суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно??

    Доминика говорит:
    7211 не совпадет с 8 приложением. Ну смотрите, там в 8 приложении есть строка "зарплата", она конечно проверяется по 7211. Также в 7211 есть амортизация ОС по бухучету, эта цифра вообще к КПН не относится; есть налоги, они проставляются в самой 100.00, а не в 100.08.; штрафы/пени не в бюджет, тоже идут на вычеты, но ставятся не в 8 приложении, а в приложении "прочие вычеты".


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #105 Ср Мар 04, 2009 18:14:58 Сообщить модератору   

    т.е. мы сначало все забиваем со счета 7210 а потом просто сумму одной вбить и все,например 7211 - 100, 7212-25, 7210 - 125- мы вбиваем все 125 в приложение а потом сумму 25 вбиваем в 100.08.011 и останутся только идущие на вычет счета? так?а как вбить если у меня на 7212 есть суммы без рнн,что с ними делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #106 Ср Мар 04, 2009 18:17:07 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    а как вбить если у меня на 7212 есть суммы без рнн,что с ними делать?

    А почему они у Вас без РНН?
    1. Списывали сразу на 7212 в авансовом отчете
    2. Принимали документы без РНН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Ср Мар 04, 2009 18:19:46   

    Вы должны всё что на сч.7210 указывать в 8 приложении и не только сч.7210, но и суммы приобретенных ТМЗ. А те суммы которые на сч.7212 не идущие на вычет указываете по стр100.08.011, эта строка отминусуется из общей суммы вычетов.

    Ведь если Вы не укажите чьи-то услуги которые не относятся именно у Вас на вычеты, то данные суммы не сядут таким предприятиям в оборот при проверке. Для НК это будет плохо, а этим предприятиям конечно будет от этого лучше - сокрытие доходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #108 Ср Мар 04, 2009 18:23:12 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    А почему они у Вас без РНН?
    1. Списывали сразу на 7212 в авансовом отчете

    Если это так, и Вы хотите составить 100.00 честно, придется переделывать ав/о, сначала оприходовать эти конфеты, потом списать на 7212, а ав/о закрыть оплату поставщику. Тогда в 100.00 разнесется все так, как я сказала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #109 Ср Мар 04, 2009 18:23:48 Сообщить модератору   

    пеня по соц отчисл и пенс при начислении я посадила на 7212-текущие расходы. я не совсем понела как В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011,покажите на примере пожалуйста,что то не пойму???пожалуйста Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #110 Ср Мар 04, 2009 18:30:39 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    пеня по соц отчисл и пенс при начислении я посадила на 7212-текущие расходы.

    А это, кстати, берется на вычеты, т.к. это не штрафы, пени в бюджет. Smile

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    S76 говорит:
    И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002

    наверное... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #111 Ср Мар 04, 2009 18:33:58 Сообщить модератору   

    а если пеня по соц. отч и пенс. отч берется на вычет,то как ее в 100ф отразить,я ее поставила на текущие 7211,тогда она войдет в 100.08 -и как ее по рнн расписать работнтков или как? подскажите? плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Ср Мар 04, 2009 18:35:12 Сказали Спасибо❤   

    Расходы по налогам ведь заполняются в форме самой декларации не в приложениях, поэтому пеню и штрафы по налогам из сч.7210 убираем, в 8 приложение они не войдут.
    Также из сч.7210 не входит в 8 приложение амортизация- она в 100ф считается по налог.учету и входит в приложение №16
    Что еще на сч.7212 у Вас?
    *МАКС* говорит:
    как В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011,покажите на примере пожалуйста,что то не пойму

    Я имела в виду услуги и закуп ТМЗ не идущие на вычет.
    Вы услуги или ТМЗ не идущие на вычет указываете в 8 приложении вместе с другими, а потом сумму услуг и ТМЗ которые не должны идти на вычеты
    Елена Т говорит:
    указываете по стр100.08.011, эта строка отминусуется из общей суммы вычетов.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #113 Ср Мар 04, 2009 18:38:49 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002

    Да, скорее всего, туда и с указанием РНН каждого работника, ведь эти пени сядут на счета работников...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #114 Ср Мар 04, 2009 18:41:31 Сообщить модератору   

    Yahoo! теперь уже только завтра буду испрвлять 8 приложение,благодаря команде баланса нашла ошибки и исправлю,теперь буду знать как это приложение заполняется!!! Спасибо всем огромное за помощь!!! Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Ср Мар 04, 2009 18:44:08   

    S76 говорит:
    наверное...

    Вот и я думаю: нужен РНН и решение суда?
    Нужно искать выход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #116 Ср Мар 04, 2009 18:48:55 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    нужен РНН и решение суда?

    Мне кажется это нужно для пени, штрафов по хозяйственным сделкам.

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    В ББ № 3-4 есть пример, что выплачена пени работникам за задержку з/пл, указывают РНН работника, про решение суда не написано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #117 Чт Мар 05, 2009 12:21:57 Сообщить модератору   

    скажите пожалуйста, у нас в авансовом отчете показаны командировочные и вместе с ними человек принес расходы на связь(единици)- на какой счет эти единицы сажать 7211 или 7212? и скажите их надо ставить на текущие расходы или как и обычные командировочные расходы?
    С УВ.

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    скажите плиз. у нас чайник на услугах сторон. орган. на счете 7211-это правильно,или лучше на счет 7212 его посадить?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #118 Чт Мар 05, 2009 13:36:27 Сообщить модератору   

    Crying or Very sad ну подскажите,кто -нибудь, плиз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #119 Чт Мар 05, 2009 13:53:28 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    на какой счет эти единицы сажать 7211 или 7212
    на 7211 в текущие расходы,
    *МАКС* говорит:
    скажите плиз. у нас чайник на услугах сторон. орган. на счете 7211-это правильно,или лучше на счет 7212 его посадить
    на 7212 от греха подальше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #120 Чт Мар 05, 2009 14:01:25 Сообщить модератору   

    а скажите,плиз - аренда в 100.08 в какое приложение сажать в -Q, и еще материальные затраты - ?, текущие расходы и транспортные -в Q ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #121 Чт Мар 05, 2009 14:01:30 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    *МАКС* говорит:
    надо ставить на текущие расходы

    Считаю,что это верное решение.
    В командировочные расходы ,как Вы знаете,входят:
    1.Проездные.
    2.Суточные.
    3.Проживание.
    4.Оформление визы.(За рубеж).
    5.Страхование.(за рубеж).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #122 Чт Мар 05, 2009 14:02:56 Сообщить модератору   

    строиться у нас дом 12-этажный, мы заказчики, и есть подрядчики, затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"?
    брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #123 Чт Мар 05, 2009 14:03:52 Сообщить модератору   

    а у нас есть в авансовом отчете,не в командировку,а просто так расходы на единицы они на счете 7211,и на текущих расходах,скажите,а это верно?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #124 Чт Мар 05, 2009 14:06:58 Сообщить модератору   

    ну да на 7211 в текущие, все что не находит отражение по буквенным расходам которые есть в годовом вы ставите на Q

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #125 Чт Мар 05, 2009 14:07:29 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    аренда в 100.08 в какое приложение сажать в -Q

    А чем Вам О не нравится?
    *МАКС* говорит:
    и транспортные -в Q ??

    Пункт I
    *МАКС* говорит:
    материальные затраты - ?, текущие расходы

    Делите на расходы по связи, аудит. услуги, рекламу и т.д. Все что не вошло в этот список отправляете в Q

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #126 Чт Мар 05, 2009 15:31:31 Сообщить модератору   

    анита цой говорит:
    строиться у нас дом 12-этажный, мы заказчики, и есть подрядчики, затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"?
    брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #127 Чт Мар 05, 2009 16:02:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! В 2006 г. гл. бух. отнес на расходы будущего периода сумму 1400000, происхождение этой суммы неизвестно и в 2006 ее не списали. Я ее списала в 2008 бух. справкой, теперь она попадает в строчку 100,08,05 С, сейчас я не знаю как разнести эту сумму в приложении к этой строчке, какой РНН указать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #128 Чт Мар 05, 2009 16:05:09 Сообщить модератору   

    ЗНАЮЩИЕ,откликнетесь на мой вопрос?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Чт Мар 05, 2009 16:07:28   

    анита цой говорит:
    затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"?

    Да. http://kodeks.kz/2009/index.php?st=100
    Цитата:
    ...9. Затраты налогоплательщика на строительство, приобретение фиксированных активов и другие затраты капитального характера относятся на вычеты в соответствии со статьями 116 - 125 настоящего Кодекса.
    ...


    анита цой говорит:
    брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации?

    А этот вопрос отчего возник?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #130 Чт Мар 05, 2009 16:10:49 Сообщить модератору   

    в 100 при заполнени убытков прошлых лет указывать 3 года или по- новому показать 10 лет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #131 Чт Мар 05, 2009 16:23:18 Сообщить модератору   

    Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #132 Чт Мар 05, 2009 16:33:43 Сообщить модератору   

    ?????: что делать когда я оприходую его на баланс как основное средство.Ведь все затраты будут составлять с/сть построенного дома, а все затраты по строительству я взяла себе на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #133 Чт Мар 05, 2009 16:33:54 Сообщить модератору   

    уважаемые профи,скажите - в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание?, и расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #134 Чт Мар 05, 2009 16:38:29 Сообщить модератору   

    Лилия Владимировна говорит:
    Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь?

    вы наверное по старому годовому заполняете,т.к в новой 100.00 нет таких строк, в новой только указываете №договора и сумму страховых премий

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

    *МАКС* говорит:
    уважаемые профи,скажите - в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание?, и расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате?

    собираете все затраты по командировкам, в том числе суточные,проживание,проезд итд. одной строкой в эту строчку, также з/плата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #135 Чт Мар 05, 2009 16:41:34 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание

    Да, потому как сейчас нет разбивки по отдельности.
    *МАКС* говорит:
    расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате?

    По з/п есть строка прочие расходы по з/п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #136 Чт Мар 05, 2009 16:41:57 Сообщить модератору   

    профи скажите в 100.08 - в графе В- у меня цифра со счета 1330(товары) по дт(обороты за период,а в графе А ничего нет она пустая,-это правильно,если нет скажите как должно быть,плиз???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #137 Чт Мар 05, 2009 16:43:22 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    графе А ничего нет она пустая

    Если не было приобретения материалов, то, конечно, пустая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #138 Чт Мар 05, 2009 16:45:36 Сообщить модератору   

    скажите еще пожалуйста, у меня начислена пеня по пенс и соц отчислен- куда в сотки ее можно отразить,в какую графу,в 8 приложен она не пойдет,верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #139 Чт Мар 05, 2009 16:48:21 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    скажите еще пожалуйста, у меня начислена пеня по пенс и соц отчислен- куда в сотки ее можно отразить,в какую графу,в 8 приложен она не пойдет,верно?

    я его нигде не указываю, ставлю на 7212

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #140 Чт Мар 05, 2009 16:49:06 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    начислена пеня по пенс и соц отчислен

    Пеня идет на невычеты и отражается только в сверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #141 Чт Мар 05, 2009 16:50:22 Сообщить модератору   

    Лилия Владимировна говорит:
    Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь?

    вы наверное по старому годовому заполняете,т.к в новой 100.00 нет таких строк, в новой только указываете №договора и сумму страховых премий

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #142 Чт Мар 05, 2009 17:00:13 Сообщить модератору   

    скажите плиз - в строку 100,00,033 - идут налоги имущественный и соц. налог,верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #143 Чт Мар 05, 2009 17:03:33 Сообщить модератору   

    все налоги кроме сборов и плат, в пределах уплаченных т,е можете для себя составить таблицу с указанием налогов в первой части сколько за год начислили, во второй уплатили и берете на вычету вторую часть.

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    ?????: что делать когда я оприходую его на баланс как основное средство.Ведь все затраты будут составлять с/сть построенного дома, а все затраты по строительству я взяла себе на вычеты?

    Добавлено спустя 29 секунд:

    может я не понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #144 Чт Мар 05, 2009 17:11:33 Сообщить модератору   

    анита цой говорит:
    все налоги кроме сборов и плат,
    а куда сборы и платы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Чт Мар 05, 2009 17:11:47   

    анита цой восстановите одним сообщением свою цепочку вопросов. Одним полным вопросом задайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #146 Чт Мар 05, 2009 17:19:27 Сообщить модератору   

    если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла... maybe

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #147 Чт Мар 05, 2009 17:19:28 Сообщить модератору   

    Котеночек говорит:
    *МАКС* говорит:
    начислена пеня по пенс и соц отчислен

    Пеня идет на невычеты и отражается только в сверке.


    Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #148 Чт Мар 05, 2009 17:21:15 Сообщить модератору   

    пеня по пенс и соц отчислениям -они идут на вычет,и садятся на счет 7211 .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #149 Чт Мар 05, 2009 17:24:04 Сообщить модератору   

    нет
    Мелена говорит:
    Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет?

    не-а, не идут на вычеты, пени,штрафы ваше упущение,его я всегда беру на 7212

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #150 Чт Мар 05, 2009 17:24:35 Сообщить модератору   

    Лилия Владимировна
    Лилия Владимировна говорит:
    если страхуем ответственность работодателя

    В ф.100.08 ,стр.100.08.005 С-расходы отнесенные на 2008 г.
    В ф.100,08, стр.100.08.012- расходы переходящие на 2009 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #151 Чт Мар 05, 2009 17:27:33 Сообщить модератору   

    анита цой говорит:
    нет
    Мелена говорит:
    Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет?

    не-а, не идут на вычеты, пени,штрафы ваше упущение,его я всегда беру на 7212


    Ну почему-у, вот у меня был штраф по договору, да это упущение, но, если я не ошибаюсь, про невычет, указано только по отношению в бюджет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #152 Чт Мар 05, 2009 17:28:47 Сообщить модератору   

    вот, пенс и соц. отчисления-это пени не идущие в бюджет,их можно брать на вычет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #153 Чт Мар 05, 2009 17:30:51 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Ну почему-у, вот у меня был штраф по договору, да это упущение, но, если я не ошибаюсь, про невычет, указано только по отношению в бюджет...

    Мелена права! Не идут на вычеты только штрафы и пени в бюджет, иначе зачем есть приложение "Прочие вычеты" и строка "пени и штрафы"? Пени по ОПВ и СО тоже идут на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #154 Чт Мар 05, 2009 17:33:17 Сообщить модератору   

    я все таки страхуюсь, и сталю на 7212...мауве неправильно это...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #155 Чт Мар 05, 2009 17:34:58 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    вот, пенс и соц. отчисления-это пени не идущие в бюджет,их можно брать на вычет

    Вот и я так думаю, но есть же и другие мнения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #156 Чт Мар 05, 2009 17:35:54 Сообщить модератору   

    анита цой говорит:
    я все таки страхуюсь, и сталю на 7212...мауве неправильно это...
    страховаться конечно можно, за это не накажут. просто если сумма 100 тенге, так зачем мараться, можно и не брать на вычеты - это Ваше дело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #157 Чт Мар 05, 2009 17:37:01 Сообщить модератору   

    может по моему вопросу будут предложения?
    "если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла

    Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:

    кажеться здесь никого нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #158 Чт Мар 05, 2009 21:15:09 Сообщить модератору   

    "если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла"
    Приобретение ТМЦ и Услуг конечно показываете как приход в приложение 8 с разбивкой по строкам
    далее у вас 2 варианта отражения в декларации:
    -если дом строиться в целях дальнейшей продажи, для вас это в будущем товар, то вы соответственно ведете "производственный учет"в котором и показывали списание ТМЦ и услуг в течение года, а в конце года должны эти производственные счета на счет незавершенного производства- 1340, и уже всю накопленную сумму покажете опять же в строке приложения 8 -100.08.002В "ТМЗ на конец налогового периода" , таким образом на вычету в декларацию не пойдет до тех пор пока вы это здание не закончите и поставите на баланс сч.1330;
    -если строительство ведеться для собственных нужд, то также показываете все приобретения, а далее вычитаете в строке 100.08.010 "Стоимость ТМЗ направленных на незавершенное строительство", т.е. как видно опять на вычеты не попадает.Вычеты будут тогда когда вы оприходуете здание, и поставите в приложении 16 как приобретение ФА, а далее будете списывать затраты через амортизацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #159 Чт Мар 05, 2009 22:14:52 Сообщить модератору   

    здравствуйте! подскажите 100 не идет из за 1 цифры. у меня был товар ,но я его перевела на ФА в 8 вроде все цифры просчитываются все правильно, но по общему итогу именно на сумму этого товара не идет. толи в декларации надо еще расход поставить то ли в сверке расходы уменьшить. самое обидное вроде и декларация правильно, но и бухгалтерия правильно это же не расход следовательно и на эту сумму итоговый убыток меньше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Коллега
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #160 Пт Мар 06, 2009 00:23:57   

    Я бы добавила в строку "Стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях получения СГД" 100.08.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #161 Пт Мар 06, 2009 08:12:08 Сообщить модератору   

    получается что я посажу эту сумму2 раза в декларации. 1 когда уменьшаю остатки по товару 2 садя на 100.08.11? ходя мне это подходит тогда все сойдется, но правильно ли это. и еще подскажите куда садить штрафы по контрактам . они в бухг. на 7212 а в декларации куда ее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #162 Пт Мар 06, 2009 08:31:38 Сообщить модератору   

    наталья 1010
    наталья 1010 говорит:
    куда садить штрафы по контрактам . они в бухг. на 7212 а в декларации куда ее.
    .
    В ф.100.00,код стр.100.00.034 из ф.100.12 код стр.100.12.002.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #163 Пт Мар 06, 2009 08:33:21 Сообщить модератору   

    Oxana говорит:
    Здравствуйте! В 2006 г. гл. бух. отнес на расходы будущего периода сумму 1400000, происхождение этой суммы неизвестно и в 2006 ее не списали. Я ее списала в 2008 бух. справкой, теперь она попадает в строчку 100,08,05 С, сейчас я не знаю как разнести эту сумму в приложении к этой строчке, какой РНН указать.

    Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #164 Пт Мар 06, 2009 08:54:06 Сообщить модератору   

    Oxana
    Oxana говорит:
    происхождение этой суммы неизвестно

    Считаю,что эта формулиравка ситуации, не дает возможности подсказать, Вам как правильно отразить в ф.100.00-1400000 тенге.Если Вы хотите отнести на вычеты указанную сумму,то необходимо все таки уточнить ее происхождение.В противном случаи,не советую брать ее на вычеты.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #165 Пт Мар 06, 2009 11:43:40 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    скажите,а с какого счета надо смотреть эту сумму

    для начала все-таки сформируйте 100ф в регламентированных отчетах
    я вообще-то делаю так: в конце года сама собираю в Exsel приложение 100.08, чтобы можно было проверить настройки в программе.
    1. анализы счетов по субконто - все счета затрат. Получаю общую сумму затрат.
    при этом важно:
    включать суммы только по полученным тов., услугам- в корреспонденции со счетами поставщиков пр=р Д 70, 71, 7200 К 3310,3360,3397
    2. по этим же анализам разбираю корреспонденцию Д 7200 К 1251-подотчетные суммы
    по 1 и 2 пп получаем- сколько пошло сразу на затраты.
    3. анализ сч 13000 - ставим остатки на начало и конец года, и приход за минусом возвратов
    4. суммы затрат, которые не входят в 8 приложение + сумма 8прилож = общей сумме затрат подр 70+71+72
    5. Корректирую справочник в 1С "виды затрат" по строкам уже новой 100.00 формы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Коллега
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #166 Вт Мар 10, 2009 11:29:34   

    Здравствуйте, подскажите, пожалуста, можно ли относить на вычеты штрафы по договорам гос.закупок за просрочку сроков поставки товара. Уплачены были уплачены в бюджет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #167 Вт Мар 10, 2009 13:09:59 Сообщить модератору   

    Эмма
    ст.104 НК за 2008 год "расходы, не подлежащие вычету", п.3 "штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в гос. бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в гос.бюджет по договорам о гос.закупках"

    Эмма говорит:
    можно


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #168 Вт Мар 10, 2009 14:38:52 Сообщить модератору   

    Скажите, пожалуйста, а услуги, ложащиеся на с/ст товара при импорте, а также оплаченные таможенные пошлины в 8 приложении не показывать отдельно по РНН? Ведь эти суммы будут сидеть в оборотах запасов на начало и конец периода и тем самым вычитаться. а если мы покажем еще раз в приложении, как например прочее, то на вычет сядет два раза. Я правильно понимаю, или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #169 Вт Мар 10, 2009 16:41:27 Сообщить модератору   

    гостьХХ говорит:
    Скажите, пожалуйста, а услуги, ложащиеся на с/ст товара при импорте, а также оплаченные таможенные пошлины в 8 приложении не показывать отдельно по РНН? Ведь эти суммы будут сидеть в оборотах запасов на начало и конец периода и тем самым вычитаться. а если мы покажем еще раз в приложении, как например прочее, то на вычет сядет два раза. Я правильно понимаю, или нет?

    эти услуги ложаться на с-сть ТМЦ и показываются в строках поступления или товара, или материала- на то ТМЦ, на которое посадили эти расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #170 Ср Мар 11, 2009 12:09:46 Сообщить модератору   

    Добрый день. Решила все таки почитать правила составления декларации по КПН на свою голову. Смутила меня строка 100.08.011.
    23) в строке 100.08.011 указывается стоимость ТМЗ, работ и услуг, не относимая на вычеты в соответствии со статьей 104 Налогового кодекса;

    У нас была недостача на складе. Я отнесла в эту строку сумму недостачи. Но в ст.104 я не вижу повода для того, чтоб относить недостачу в эту строку. Я сделала неправильно? Зато в 104 статье читаю:
    3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет, за исключением штрафов и пени, подлежащих внесению (внесенных) в государственный бюджет по договорам о государственных закупках;

    Но при этом,
    25) в строке 100.08.013 указывается общая сумма расходов по реализованным товарам (работам, услугам), определяемая вычитанием сумм строк 100.08.009, 100.08.010 и 100.08.011 из суммы строки 100.08.008 (100.08.008 – (100.08.009 + 100.08.010 + 100.08.011));

    Это что ж, я поставлю сюда сумму пеней и штрафов в бюджет, она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты? Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде.
    А я хотела сегодня отправить сотку... girl_cray
    Помогите!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #171 Ср Мар 11, 2009 12:27:13 Сообщить модератору   

    Доминика
    Доминика говорит:
    Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде
    .
    Считаю,что указанные расходы по уплате штрафов и пени в бюджет,необходимо отразить в ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",стр.100.25.034 в графе II "По фин.отчетности".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #172 Ср Мар 11, 2009 12:36:18 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Доминика
    Доминика писал(а):
    Предпочитаю сумму штрафов и пеней в бюджет не указывать нигде
    .
    Считаю,что указанные расходы по уплате штрафов и пени в бюджет,необходимо отразить в ф.100.25 "Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН",стр.100.25.034 в графе II "По фин.отчетности".
    С ув.


    Я имела ввиду, что не указываю нигде, там где связано с КПН. Финотчетность само собой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #173 Ср Мар 11, 2009 14:08:35   

    Доминика говорит:
    Но в ст.104 я не вижу повода для того, чтоб относить недостачу в эту строку. Я сделала неправильно?

    а как насчёт "расходы не связанные с целью получения дохода"? не подходит разве? (ст.104)

    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

    Доминика говорит:
    она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты

    а может она просто в вычетах не будет суммировать всё-таки? вы проверили как оно влияет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #174 Ср Мар 11, 2009 14:20:34 Сообщить модератору   

    Доминика
    Я то же считаю, что штрафы и пени должны отразится в сверке 100.25.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #175 Ср Мар 11, 2009 14:39:01 Сообщить модератору   

    День добрый.
    Подскажите,форумчане пожалуйста, мы приобретали диз.топливо в течении года для котельной, я отнесла на сч.8040, теперь в "Приложении 8" в графе "Топливо" отмечать сумму. В "Приложении 8" брать суммы только по счету 7211?

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #176 Ср Мар 11, 2009 14:57:16 Сообщить модератору   

    mira
    mira говорит:
    В "Приложении 8" брать суммы только по счету 7211?
    .
    Необходимо в ф.100.08 ,стр.100.08.003D, отразить стоимость прибретеного топлива без НДС,на основании отраженной в учете хозоперации по приобретению -Дт 1310-Кт 3310.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #177 Ср Мар 11, 2009 14:59:17 Сообщить модератору   

    Обязательно отразились мои штрафы и пени в 100.25!!!!!
    Мара говорит:
    Доминика писал(а):
    она благополучно отнимется из расходов и уменьшит мои вычеты

    а может она просто в вычетах не будет суммировать всё-таки? вы проверили как оно влияет?


    Я не проверяла. Как-то не появилось желанье проверить, я уже все собрала, боюсь сейчас всё поедет. Но по логике, если читать, что написано рядом со строкой 100.08.013, из расходов сумма строки 100.08.011 отнимется. Уверена, что отнимется - программа же не знает какую часть этой суммы я имею ввиду как недостачу, а какую как штраф в бюджет. Я согласна, когда отнимается сумма недостачи, ведь с товаром фигурирует 8 приложении, но сумма штрафов и пеней в бюджет больше в 8 приложении нигде не указывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #178 Ср Мар 11, 2009 19:12:26 Сообщить модератору   

    Добрый ДЕНЬ!!! Как проверить арифметически по ОСВ приложение 8 по КПН? Приложение 25 строка 100.25.052?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #179 Ср Мар 11, 2009 21:33:36 Сообщить модератору   

    Помогите разобраться пож-та. Суммовая разница при конвертации валюты попадает на прочие расходы/доходы. Суммовая разница, на сколько я понимаю, идет на вычет по КПН (для расходов). Эти расходы, по-моему должны попадать в строку 100.08.003.Q. Или я не прав? Если прав, то как заполнить расшифровку (приложение) к этой строке? Дело в том, что там нужно указывать РНН поставщика. Какой же РНН ставится в таком случае?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #180 Ср Мар 11, 2009 21:58:05 Сказали Спасибо❤   

    alexvil
    в принципе обсуждалось, большинство ставит с РНН банка у которого покупает-продаёт валюту, есть мнение отражать среди курсовой, т.к. курсовая по МСФО - это отражение в учёте одного и того же количества валюты, применяя разные курсы. Я привязываю к РНН банка

    Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:

    У меня вопрос, что-то не пойму. Расходы будущих периодов, переносимые на след. налоговый период отражаем в 100.08.012? И эта сумма должна уменьшить то, что мы насобирали в 8ом приложении? и в 013ю строку идёт сумма с учётом 012ой строки? Почему оно упорно из года в год не отнимается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #181 Ср Мар 11, 2009 22:49:26 Сообщить модератору   

    А она не должна отнимать, эта рассходы следующего периода, а если отнимать, то ваши затраты уменьшатся, а это не правильно, т. к это затраты следующих лет. У вас отнимается строка 100.008.05С расходы текущего периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #182 Ср Мар 11, 2009 22:58:58   

    Нерезидент Баланса говорит:
    100.008.05С расходы текущего периода.

    да увидела это, я то думала, что расходы будущих - это всё вокруг страховых премий....а я их отразила уже в другом приложении чё-то запуталась однако

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    вернее в дргой строке 8го приложения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #183 Чт Мар 12, 2009 09:13:30 Сообщить модератору   

    Добрый ДЕНЬ!!! Как проверить арифметически по ОСВ приложение 8 по КПН? Приложение 25 строка 100.25.052?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #184 Чт Мар 12, 2009 09:46:23 Сообщить модератору   

    Иса говорит:
    арифметически по ОСВ приложение 8 по КПН?

    по 8прил Итог= с-до ТМЗ н.г.- с-до ТМЗ к.г. + (расходы 70,71,72- затраты, которые отраж в других формах (напр-р курсовая, амортизация, налоги, штрафы и т.д)
    в сверке 8 приложение не будет "бить" на сумму корректировки 100.08.009, 100.08.010, 100.08.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #185 Чт Мар 12, 2009 12:19:52 Сообщить модератору   

    Подскажите, сохранилась ли кодировка РБП в доп форме к строке "100.08.005 С " по сравнению с 2008г.
    В частности интересует следующее:
    услуги банковской ячейки
    подписка периодики
    страхование ГПО автовладельцев
    страхование ГПО работодателя.
    И где можно прочесть об этом - в правилах составления 100.00 на 2008год?
    Что-то я не могу их ниоткуда закачать, в шапке Баланса посмотрела - именно текст Правил не нашла, только сами формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #186 Чт Мар 12, 2009 14:39:23   

    Как правильно заполнить 8 приложение, если у нас некоторые материалы в течение года списывались на увеличение стоимости фиксированного актива?
    Получается что они дважды отражаются по декларации,
    1. как разница материалы на начало и конец года
    2. как поступившие ФА
    что то я совсем запуталась Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #187 Чт Мар 12, 2009 14:46:12   

    lexx говорит:
    как разница материалы на начало и конец года

    тут матералы списались из ТМЗ
    lexx говорит:
    2. как поступившие ФА

    а тут они "появились" в ФА
    А вам, кстати, может надо строку заполнить- 100,08,009? там эта сумма убирается из расходов по реализации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #188 Чт Мар 12, 2009 14:52:50 Сообщить модератору   

    Поставьте сумму списания в строку 100,08,009, если это был ремонт ос
    или в строку 100,08,011, если это было производство ос.
    Только не забудьте указать приобретение, производство ос в 16 приложении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #189 Чт Мар 12, 2009 15:02:57   

    Мара
    понятно что убирается, только это не ремонт, ремонт и сам по себе есть
    NatalyaR
    предлагаете действовать чисто арифметически?

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

    а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы? Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #190 Чт Мар 12, 2009 15:16:36 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    доп форме к строке "100.08.005 С
    .
    Нерезидент Баланса говорит:
    кодировка
    .
    При открытии ф. 100.00 и доп.формы к стр.100.08.005С,обратите внимание на верх ,на подсказку,где указано какой буквенный индекс указывать в гр.D-"подстроки строки 100.08.03,которой соответствуют расходы относящиеся к расходам будующих периодов L-M-N и т.д.".
    Считаю,что для
    Нерезидент Баланса говорит:
    услуги банковской ячейки
    подписка периодики
    страхование ГПО автовладельцев
    страхование ГПО работодателя
    .
    необходимо бук.обозначение "Q"Другие расходы"(100.08.03 Q).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #191 Чт Мар 12, 2009 16:03:05 Сообщить модератору   

    спасибо esiphi, зарегюсь - поставлю Вам спасибку!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #192 Чт Мар 12, 2009 17:14:02 Сообщить модератору   

    Не получается сверить прил.8 арифметически. У меня по ОСВ имеется сч.7430. Но этот счет попал в 6 приложение в виде отриц.курсовой разницы(с 6250 состыкован). При этом какую брать сумму для проверки приложения 8, сумму курсовой разницы отрицательной или сумму по обороту сч. 7430?

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

    По ОСВ имеются обороты по РБП в виде коропоративных карточек Казком.банка. По ним оплачиваются расходы по таможне(НДС РФ и там.сбор). Куда отнести эти расходы, в какое приложение? Может они идут мимо декларации по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #193 Пт Мар 13, 2009 01:28:28 Сообщить модератору   

    Скажите плиз, в прил 100.08.003, "С" - здесь указ.что? немогу понять в литературе пишеться Акцызы? или я ошибась

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #194 Пт Мар 13, 2009 07:19:25 Сообщить модератору   

    как Гость
    как Гость говорит:
    100.08.003, "С" - здесь указ.что?

    Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #195 Пт Мар 13, 2009 09:28:48 Сообщить модератору   

    NatalyaR
    предлагаете действовать чисто арифметически?

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

    а может в поступивших ОС показать только те которые приобретались как ОС, и не показывать поступление через материалы? Crazy[/quote]

    Это не арифметически, а логически. Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности. А вот уже ос вы используете для предпринимательской деятельности, будете начислять на него амортизацию и учитывать в налоговом учете по группам.
    Если вы не покажете поступившие ОС в 16 форме у вас будет не стыковка со след декларациями, получается Вы их просто выкинете для налогового учета т.е сами себя накажете на начислении амортизации,а следовательно на вычетах в след. периоде.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #196 Пт Мар 13, 2009 09:48:24   

    NatalyaR
    Решила оставить все как есть, после консультации с другим бухом, делают также как и мы, вопросы у налоговой и аудиторов к ним по этому поводу не возникали
    кстати не очень понятна логика "Вы материалы использовали для постройки ос, значит использовали не для предпринимательской деятельности." как это? моё ОС и есть моя предпринимательская деятельность, материалы использованы для строительства сети передачи данных, т.е. для её расширения, чтобы получить больше дохода от этой самой сети

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #197 Пт Мар 13, 2009 10:27:29 Сообщить модератору   

    сообщ 162
    "Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок."
    -если мы товар покупаем с акцизом? а то , что у нас есть реализация д/т, где мы также начисляем акциз, этот акциз при начислении мы отражаем где нибудь? подскажите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #198 Пт Мар 13, 2009 11:57:46 Сообщить модератору   

    сообщ165

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #199 Пт Мар 13, 2009 14:59:36 Сообщить модератору   

    сообщ 165

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #200 Пт Мар 13, 2009 15:36:12 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    сообщ 162
    "Стоимость приобретенных акцизных и/или учетно контрольных марок."
    -если мы товар покупаем с акцизом? а то , что у нас есть реализация д/т, где мы также начисляем акциз, этот акциз при начислении мы отражаем где нибудь? подскажите


    Строку 100.08.003 С понимайте буквально - т.е. именно стоимость приобретенных акцизных и т.д. марок.

    А что касается покупок товаров и продаж товаров с акцизом, то:
    1. Читаем ст.81 НК: Ваши продажи с начисленным акцизом - это доход от реализации, и часть совокупного годового дохода, при определении которого исключаются НДС и акциз,
    т.е. в декларации 100.00 Вы свой начисленный акциз НИГДЕ не отражаете.
    2. Ваши покупки с акцизом аналогично в декларации 100.00 отражаются без НДС и акциза, см. ст.103 НК - вычет налогов - вычету не подлежат налоги, исключаемые до определения СГД (снова см. ст. 81 НК).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 2 из 5

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz