Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Не сдавалась Форма 870 за 1 кв.2009г....
    Не сдавалась декларация по эмиссии в окружающую среду с 2008 года - что делать?
    Нет денег на оплату НДС по таможенному союзу. Как быть с отчетом
    ИП получил гражданство РФ, но как быт...
    размер МЗП с 2004 - 2008 годы
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не сдавалась Ф.100.00 с 2004 г., т.к. не было деятельности - как быть с отчетом за 2008 г.?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Фев 26, 2009 18:31:30 Сообщить модератору   

    скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Фев 27, 2009 01:53:29 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса

    в 100.12.003 вы показывате убыток, перенесенный с предыдущего, 2007 года, конечно же по декларации

    Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:

    Елена Т говорит:
    Для ТОО-шек на ОУР надо(помимо того что есть в 100ф) на простых бланках ( с подписями и печатью)
    1.Баланс
    2.Отчет о доходах и расходах
    3.Отчет о движении ден.средств
    4.Пояснительная записка (печатаете сами)


    нашла на предыдущей странице, и поэтому вопрос: у меня ОО, надо ли за 2008 сдавать какую либо фин. отчетность (у меня ОУР, форма 100)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Фев 27, 2009 13:23:24 Сообщить модератору   

    Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пт Фев 27, 2009 13:50:18 Сообщить модератору   

    В должны были сдавать годовые в любом случае, начиная с 2005г. - нулевки. А теперь вам надо будет досдать недостающую отчетность: за 2005г. - 101,04, 100,00, 600.00, 201.00(кварталки-пустышки); 2006г. - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00; 2007 - 101.01, 101.02, 100.00, 600.00, 201.00, то же касается 2008года (в случае, если все это не сдавалось)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пт Фев 27, 2009 14:16:08 Сообщить модератору   

    Я считаю первоначальный, потому что очередной без первоначального быть не может.

    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

    Но если вы будете сдавать пустышки за 2005, 2006, 2007, то 2005 будет первоначальный , остальные очередные

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пт Фев 27, 2009 14:33:18 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный"

    а увас случайно не упрощенный режим? Тогда не надо сдавать годовую
    если ОУР- попадаете под большой штраф за несдачу отчетности
    вы бы перед тем как мучиться с отчетами, сделали сверку с НК

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    первоначальный быть не может, если вы зарегестрирован по ОУР с 2005г

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    Нерезидент Баланса говорит:
    Если по декларации есть налогообл.доход, а по фин.отч. убыток, в прил.100.12.003 показываю или нет. ответьте бухгалтера

    нет

    Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:

    *МАКС* говорит:
    скажите - у нас в 2008 году убыток,мы платили авансовые платежи и чтобы закрыть период надо сделать две проводки 7710-3110,и 1410-3110, но у меня на счете 3110-до закрытие переплата красная с минусом висит на кт,а должна на дебете. И после того как я провожу эти две проводки эта сумма на 1410 по дт черная,и 3110-по кт черная. что мне делать,как правильно поступить?

    я авансовые платежи раньше относила при оплате на 1410.
    сейчас (за 2008)при сдаче расчета авнсовых платежей начисляла 7710-3110 и оплату на 3110. Я так поняла, что вы сделали переплату по сданным расчетам.Так?
    не очнь понятно, что вам все таки надо узнать Wink

    Добавлено спустя 2 минуты:

    насколько я знаю, сумму КПН должна быть после закрытия только "с одной стороны" баланса и только черная

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Ср Мар 04, 2009 11:00:51 Сообщить модератору   

    [quote="Айгулечка"]
    Ув. Дамы и Господа! Если Вас не затруднит, ответье на такой вопрос. ТОО зарегистрировалось в 2005 году. И с 2005 года не было никаких движений, они начались только в 4 кватале 2008 года. Так вот с 2005 года никакие годовые не сдавались. В годовой за 2008 я какой значок могу указать "первоначальный" или же "очередной" Заранее благодарю за ответ![/quote

    Я считаю ,так как ТОО зарегистрировано с 2005 года,а отчеты несдавались,Вам нужно сдать годовые хотя бы, пустографки!!!
    за все года!!! по остальным налогам Вы можете несдавать,а вот Декларацию по КПН ,обязаны сдавать,пусть даже задним числом!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #8 Ср Мар 04, 2009 11:41:24 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    а вот Декларацию по КПН ,обязаны сдавать,пусть даже задним числом!
    Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Ср Мар 04, 2009 11:57:39 Сообщить модератору   

    Я имела ввиду,"задним числом" т.е. неправильно выразилась,,что сегодняшним числом вам надо сдать за все те года!!!!А штрафы соответственно будут!! А если вы сдадите просто 2008 год, то при камеральном контроле я думаю все равно когда нибудь вылезет,если не завтра то послезавтра!!! Удачи Вам!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Ср Мар 04, 2009 17:12:59 Сообщить модератору   

    [quote="NATALA"]Если я сдам пустографки зад. числом мне не начислят штраф? А может не сдавать пустографки, а сразу сдать годовой за 2008 год.

    Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Ср Мар 04, 2009 17:18:06 Сообщить модератору   

    firewind
    Вы наверное не мне хотели дать ответ,а тому кто задавал его--quote="Айгулечка"]

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Ср Мар 04, 2009 17:29:05 Сообщить модератору   

    NATALA говорит:
    Вы наверное не мне хотели дать ответ,а тому кто задавал его--quote="Айгулечка"]

    Да! Прошу прощения!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Чт Мар 05, 2009 13:59:39 Сообщить модератору   

    firewind говорит:
    Вы сначала пробейте свой РНН по ИНИС. Может Вас условно исклюсили или признали бездействующим ст 579 НК

    я открыла в ИНИСе за 3 года все по нулям и как понять условно исключили или признали бездейст.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz