Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Сверка отчета о доходах и расходах с ...
    Сверка данных по данным декларации и финансовой отчетности
    Помогите найти годовой финансовой отчетности
    Событие после утверждения годовой фин...
    Как проанализировать финансовое состо...
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Фев 26, 2009 13:50:06 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=156801#156801

    скажите а в сверке 100,25,001-чистый доход,ндо заполнять если у нас убыток в 2008 годуу,100.25.002-кпн-если убыток сюда кпн что за 2008 год платили?аесли убыток сверка все равно заполняется полностью,или кое что заполнять не надо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Фев 26, 2009 13:54:42 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    100.25.001 я стаавлю с минусом - у меня тоже убыток, а КПН соответственно - 0, Сверка заполняется, чтобы выявитьь убытки на конец года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Фев 26, 2009 13:58:57   

    *МАКС* говорит:
    скажите а в сверке 100,25,001-чистый доход,ндо заполнять если у нас убыток в 2008 годуу

    а у вас по фин отчётности убыток? в любом случае там заполняется финансовый результат, а не налоговый
    *МАКС* говорит:
    100.25.002-кпн-если убыток сюда кпн что за 2008 год платили

    у вас возникли обязательства по кпн в 2008ом, или вы про авансовые платежи? если в 2008м нет КПН - то что вы хотели бы туда поставить
    *МАКС* говорит:
    аесли убыток сверка все равно заполняется полностью,или кое что заполнять не надо?

    это я вообще не поняла
    Сверка - это сверка отражения доходов-расходов в фин отчётности и в доходов-вычетов в Декларации, что значит кое-что не заполнять?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Фев 26, 2009 14:05:20 Сообщить модератору   

    скажите пожалуйста-под словом чистый доход это-например 6010-25 - минус 7211-9,7010-14,7310-3 получается - (-1 )это чистый доход? а налогооблагаемый доход? пожалуйста покажите на примере,как это считается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 26, 2009 14:09:09   

    *МАКС* говорит:
    а налогооблагаемый доход? пожалуйста покажите на примере,как это считается?

    http://kodeks.kz/2009/index.php?st=83
    Цитата:
    Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным годовым доходом с учетом корректировок, предусмотренных статьей 99 настоящего Кодекса, и вычетами, предусмотренными настоящим разделом.

    Теперь давайте думать, что это.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Фев 26, 2009 14:10:39 Сообщить модератору   

    100.25.002-кпн, в 2007 г прибыль была в 2008 платили аванс платежи теперь в 2008 убыток,значит сюда 0 нужно ставить,я собираюсб сдать 101.03 с цифрами ,эти цифры туда поставить или как? запуталась Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Фев 26, 2009 14:21:07   

    *МАКС* говорит:
    я собираюсб сдать 101.03 с цифрами

    А 101.01 или 101.02 сдавали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Фев 26, 2009 14:24:23 Сообщить модератору   

    да , 101,01 по нулям сдала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Фев 26, 2009 14:43:41   

    *МАКС* говорит:
    скажите пожалуйста-под словом чистый доход это-например 6010-25 - минус 7211-9,7010-14,7310-3 получается - (-1 )это чистый доход? а налогооблагаемый доход? пожалуйста покажите на примере,как это считается?

    *МАКС* говорит:
    100.25.002-кпн, в 2007 г прибыль была в 2008 платили аванс платежи теперь в 2008 убыток,значит сюда 0 нужно ставить,я собираюсб сдать 101.03 с цифрами ,эти цифры туда поставить или как? запуталась

    Compas говорит:
    Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным годовым доходом с учетом корректировок, предусмотренных статьей 99 настоящего Кодекса, и вычетами, предусмотренными настоящим разделом.

    А у Вас нет дохода, нечего ставить. Если я ничего не упустил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Мар 05, 2009 18:15:53 Сообщить модератору   

    скажите в сверке нам надо заполнять вручную графу по фин. отчетности а по декларац не надо он сам заполнил на основании забитых данных? а как правильно ее заполнить например по декларации вознагрождения- 1 000, по фин. отчетн- 1000- расхождения -0 ,примерно так должно быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Мар 05, 2009 18:29:24 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    скажите в сверке нам надо заполнять вручную графу по фин. отчетности а по декларац не надо он сам заполнил на основании забитых данных?

    Все верно. По фин отчетности все данные вносятся в ручную.
    *МАКС* говорит:
    например по декларации вознагрождения- 1 000, по фин. отчетн- 1000- расхождения -0 ,примерно так должно быть?

    Да. Расхождения могут быть по налогам, амортизации...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Мар 06, 2009 12:17:57 Сообщить модератору   

    скажите плиз,профи - в сверке сумма чистого дохода по фин. отчетн - если у нас убыток ставить с минусом или 0. и потом кпн - т.к. убыток тоже ноль поставить? и налогооблогаемый доход по декларации ничего нету, так и должно быть верно,т.к. убыток?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Мар 06, 2009 12:22:38 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    в сверке сумма чистого дохода по фин. отчетн - если у нас убыток ставить с минусом или 0

    Ставить с минусом
    *МАКС* говорит:
    кпн - т.к. убыток тоже ноль поставить

    Ставить 0
    *МАКС* говорит:
    налогооблогаемый доход по декларации ничего нету, так и должно быть верно,т.к. убыток??

    Ставите убыток с минусом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Мар 06, 2009 13:05:00 Сообщить модератору   

    скажите,плиз - в сверке в графе 100.25.052 - итого расходов по фин отчетности - это расходы со счета 7210 или 7211 плюс себестоим,расход. в виде вознаграждения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Мар 06, 2009 15:11:31 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    *МАКС* говорит:
    это расходы со счета 7210

    *МАКС* говорит:
    плюс себестоим,расход. в виде вознаграждения.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Мар 06, 2009 15:42:18 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    прежде чем заполнять 100.24, надо заполнить графа 1 и 2.?

    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

    извиняюсь, 100.25. ,как раз дошла до этой форме...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Мар 06, 2009 17:12:42 Сообщить модератору   

    скажите плиз,у меня сверка не сходится,не знаю уже как ее проверять - в сврке графа 100.25.052 по деклар и по фин отчетности должны в оборотки каким счетам соответствовать,и как проверить правильно ли она заполнена? и строка 100.25.054 должна чему соответсвовать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Мар 06, 2009 18:28:09 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    в сврке графа 100.25.052 по деклар и по фин отчетности должны в оборотки каким счетам соответствовать

    в графе 100.25.052 по фин отчетности - это все расходы, которые указаны в ОСВ по счетам 7110, 7210 и т.д., т.е. все ваши расходы по бух.учету,
    а по декларации - это все расходы по декларации, все те расходы, которые вы взяли на вычеты.
    Строка 100.25.054 должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному, как разница строк 100,00,042 и 100,00,045, т.е. соответствовать графе 100.00.047.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Мар 10, 2009 10:05:26 Сообщить модератору   

    Добрый День!!! у меня вопрос по сверке ф.100.25. Если я правильно Вас понял по ОСВ необходимо все расходы по 7110,7210 и прочие расходы. А если у меня по балансу есть 7430,7470 их брать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Мар 10, 2009 10:14:43 Сообщить модератору   

    Иса
    Прочие берете, курсовую разницу вы же в другом приложении отразили, и разница у вас идет либо в доход, либо в расход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Мар 10, 2009 12:48:15 Сообщить модератору   

    Извените как проверить ф.100.08 арифметически, каки брать счета? У меня денежные средства на копоративных карточках "Казкоммерцбанка" по ОСВ учитываются на 2923 "РБП" куда разнести эти расходы(в основном с этих карточек мы оплачиваем расходы по таможне-сбор и НДС)? На этих карточках деньги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Мар 10, 2009 12:55:29 Сообщить модератору   

    скажите плиз в сверке строка -100.25.025- по фин отчетности должно быть ровна сумме - себестоимость и еще какие счета нужно прибавить чтоб получить эту строку? скажите пожалуйста?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Мар 11, 2009 10:10:00 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    *МАКС* говорит:
    100.25.025- по фин отчетности должно быть ровна сумме - себестоимость

    еще туда включаются расходы периода и расходы по неосновной деятельности, за исключением тех расходов которые отражены в последующих строках (с 100.25.026 по 100.25.051). Т.е. все расходы, отраженные в ОСВ должны соответствовать строке 100.25.052, из этих расходов вы исключаете расходы, указанные в строках с 100.25.026 по 100.25.051 и получаете строку 100.25.025 (по фин.отчетности).
    По-моему так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Мар 11, 2009 12:03:53 Сообщить модератору   

    Согласно Вашего ответа по 100.25.025 включил все расходы по ОСВ. Однако у меня есть отрицательная курсовая разница, как быть с ней (суммировать по ОСВ 7430 всю сумму или разницу с 6250)? Не выхожу на сумму ОСВ? Где ошибка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Мар 11, 2009 12:24:04 Сообщить модератору   

    Иса
    Вы приложение № 6 к декларации заполнили, указали там превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положит.курс.разницы, теперь переносите эту сумму в графу 100.25.032 и по налоговому учету и по бух.учету показываете только разницу отрицательной курсовой разницы над положительной.

    Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:

    Т.е. в ОСВ у вас отриц. курс.разница отражается на счете 7430, а положительная на счете 6250. Когда вы заполняете декларацию по КПН, вы заполняете приложение № 6, там все эти доходы и расходы указываете и выводите превышение своей отрицательной разницы над положительной, ее и указываете в расходе по КПН, она и идет на вычеты.

    Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

    И поэтому эти расходы не будут сходиться с расходами по ОСВ, т.к. в расходах по декларации будет указана только разница.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Мар 11, 2009 14:49:27 Сообщить модератору   

    Благодарю Вас за ответ,приложение 6 заполнено и сумма разницы разнесена в 100.25.032 по налоговому и бух.учету. А как арифметически посчитать приложение 100.25.052 по фин.отчетности., брать курсовую разницу которая идет по ОСВ или разницу полученную по приложеню 6.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Мар 11, 2009 15:36:09 Сообщить модератору   

    Строка 100.25.032 называется "превышение отрицательной курс.разницы над положительной", значит
    Иса говорит:
    по фин.отчетности

    указываете только разницу, полученную по приложению 6.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Мар 11, 2009 15:51:11 Сообщить модератору   

    И как же сверить 100.25.052 по фин.отчетности с ОСВ по учету? Брать сумму курсовой разницы 7430 по учету ОСВ или сумму разницы по приложению 6.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Мар 11, 2009 18:10:41 Сообщить модератору   

    Иса говорит:
    или сумму разницы по приложению 6.?

    да вот эту сумму по приложению 6.
    ALёна говорит:
    И поэтому эти расходы по строке 100.25.052 не будут сходиться с расходами по ОСВ, т.к. в расходах по декларации будет указана только разница.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Мар 11, 2009 18:44:49 Сообщить модератору   

    вопрос, по форме 100.25.

    если по декларации соц.отч 10500, а мы оплатили на 31.12.08г. - 9000, т.о. по финотчетности надо указывать 9000 или 10500? как правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Мар 11, 2009 18:54:53 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    если по декларации соц.отч 10500, а мы оплатили на 31.12.08г. - 9000, т.о. по финотчетности надо указывать 9000 или 10500? как правильно

    Если оплатили 9000, то по декларации на вычеты берете 9000, а по фин отчетности 10500

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Мар 11, 2009 19:03:41 Сообщить модератору   

    Котеночек, как, на вычет берем 9000?, вы что то непоняли

    соц.отч по 2008г (201.00) - 10500, но мы оплатили на 31.12.08г. по соц.отч - 9000

    мой вопрос, это по сверке в 100.25.031 указываем в графе по декларации 10500, а по финотчетности надо указать 9000 или 10500?

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Ср Мар 11, 2009 19:07:29 Сообщить модератору   

    как Гость
    Это вы что-то не поняли. На вычеты налоги берем начисленные в размере оплаченных. Т.е. если начислили 10500, а заплатили 9000, на вычеты по 100 форме берете 9000. А по фин отчетности в 25 приложении ставите 10500.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Мар 11, 2009 20:11:33 Сообщить модератору   

    Котеночек
    когда заполняем приложение по соц.отч - 100.11.006 ( там я указываю 10500), она также переноситься в 100.00.031, и затем еще переноситься 100.25.031 по декларации

    я не могу же изменить 100.25.031( по декл)
    пусть кто-то другой ответить плиз, сообщ24

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Мар 11, 2009 20:40:51 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. как гость, соцотчисления - это не налоги http://buhonline.kz/forum/index.php?topic=306.msg2949#msg2949
    И в финотчетность и в 11 приложение ставьте 10500, (ведь у вас на расходы по бухучету (7210) отнеслась начисленная сумма).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Мар 11, 2009 21:03:45 Сообщить модератору   

    Сообщение №22, правильный ответ этот
    Доминика говорит:
    Здравствуйте. как гость, соцотчисления - это не налоги http://buhonline.kz/forum/index.php?topic=306.msg2949#msg2949
    И в финотчетность и в 11 приложение ставьте 10500, (ведь у вас на расходы по бухучету (7210) отнеслась начисленная сумма).


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Мар 11, 2009 21:07:08 Сообщить модератору   

    Доминика, у меня вопрос другой,
    в приложении 100.25.031 по декл-10500, а по финотчт- 10500 или 9000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Мар 11, 2009 21:15:17 Сообщить модератору   

    И по данным приложения 11 и по фин. отчетности 10500.
    А мня интересует следующий вопрос: у нас оплачена и начислена пеня по соц. отч. 100 тенге, эта пеня идет на вычеты или будет разница в сверке -100 тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Мар 11, 2009 21:20:46 Сообщить модератору   

    mamy199, р-ца в сверке 100т

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Мар 11, 2009 21:26:23 Сообщить модератору   

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Ср Мар 11, 2009 21:38:58 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    Доминика, у меня вопрос другой,
    в приложении 100.25.031 по декл-10500, а по финотчт- 10500 или 9000?

    какой другой?
    я ж вам отвечаю
    Доминика говорит:
    И в финотчетность и в 11 приложение ставьте 10500

    mamy199 говорит:
    эта пеня идет на вычеты
    ,не идут на вычеты пени и штрафы только в бюджет, соцотчисления платят не в бюджет, почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13911&postdays=0&postorder=asc&start=120

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Мар 11, 2009 21:51:59 Сообщить модератору   

    Доминика
    откройте плиз, 100.25
    там две колонки, и вопрос был по заполнению этих колонок по соц.отчислению
    (по декларации - по финотч)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Ср Мар 11, 2009 22:08:13 Сообщить модератору   

    как Гость Так Вы получили ответ на свой вопрос или до сих пор нет?
    Открыла 25 приложение, да, там 2 колонки, даже 3. В строке 100,25,031 (мы же про неё говорим) идет речь о расходах на социальные выплаты. Соцотчисления идут на вычеты (в декларации) в сумме начисленных (переносится из строки 100.00.031, в которую в свою очередь переносится цифра из строки 100.11.06). В финотчетность они тоже идут начисленными. так что в первых 2х колонках ставите 10 500, в третьей 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пт Мар 13, 2009 00:23:26 Сообщить модератору   

    подскажите, плиз,
    в гр.100.25.033- налоги, по декларации , она переноситься с 100.00.033?
    какие налоги входят- с/н, имущ, трансп? и указываем что начислено только за 2008г?
    а в гр.100.25.033 - по финотч, налоги переносим теже самые, или только то что было оплачено за год? а если оплата по налогу за 2007г прошла в 2008г , что тт правильно надо показать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пт Мар 13, 2009 01:43:03 Сообщить модератору   

    я хочу продолжить свой вопрос по сообщ 36

    объясните плиз по подробней, а то я путаюсь не пойму, по графам, в 100.24.006 налоги, мы там указываем все что 4кв по соц.налогу, имущ и транспорт, это ясно

    в гр. 100.00.33 - это все переноситься с 100.24.006?

    и 100.25.033 - по финотч? и по декл?, как здесь

    если у меня картина такая:
    дт кт
    с/н 540 727 239 250
    тран/н 196 728 60 736
    имущ/н 10 487 20 928

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пт Мар 13, 2009 01:53:36 Сообщить модератору   

    я хочу продолжить свой вопрос по сообщ 36

    объясните плиз по подробней, а то я путаюсь не пойму, по графам, в 100.24.006 налоги, мы там указываем все что 4кв по соц.налогу, имущ и транспорт, это ясно

    в гр. 100.00.33 - это все переноситься с 100.24.006?

    и 100.25.033 - по финотч? и по декл?, как здесь

    если у меня картина такая:
    по Дт--------------------------по Кт
    соц.н 540727 - 239250
    тран.н 196728 - 60736
    имущ.н 10487 - 20928

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Мар 13, 2009 09:53:58 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    в гр.100.25.033- налоги, по декларации , она переноситься с 100.00.033?

    да
    как Гость говорит:
    какие налоги входят- с/н, имущ, трансп? и указываем что начислено только за 2008г?
    Эти налоги. И читайте еще ниже.

    как Гость говорит:
    в гр. 100.00.33 - это все переноситься с 100.24.006?

    А вы реализуете товары собственного производства? только в этом случае Вам нужно заполнять данную строку. Но, в любом случае, в 100.00.33 не переносятся данные из 100.24.006 Цитата из правил составления ф. 100.00: "9) в строке 100.00.033 указывается сумма уплаченных в бюджет налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового кодекса; ",
    А с. 103 гласит: Статья 103. Вычет налогов
    1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:
    1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
    2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
    3) налога на сверхприбыль.
    2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.


    Для ГОСТЕЙ говорит:

    и 100.25.033 - по финотч? и по декл?, как здесь

    по декларации из строки 100.00.33, по финотчетности полностью начисленные за 2008 год

    Для ГОСТЕЙ говорит:
    если у меня картина такая:
    по Дт--------------------------по Кт
    соц.н 540727 - 239250
    тран.н 196728 - 60736
    имущ.н 10487 - 20928


    по декларации 320914 (потому, что столько заплатили в 2008 в пределах начисленных) , по финотчетности 320914 (потому, что столько начислили в 2008)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Мар 13, 2009 10:21:37 Сообщить модератору   

    Доминика это я, ой спасибо, я бы сама честно непонила, сколько не читай,
    теперь если можно проверьте меня
    значит, в 100.24.006 - указываем, налоги за 4кв 2008( с/н, имущ, тран)то что у меня есть)
    100.00.033 - не заполняю, у нас товаров собст произ - нет
    100.25.033- по фин(не заполняю), а по декл- 320914

    С ув.Гаухар

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Мар 13, 2009 10:42:13 Сообщить модератору   

    как Гость
    нет, Гаухар, не так
    как Гость говорит:
    значит, в 100.24.006 - указываем, налоги за 4кв 2008( с/н, имущ, тран)то что у меня есть)

    как раз таки эту строку 100,024,006 и все 24 приложение вообще не надо заполнять, коль
    как Гость говорит:
    у нас товаров собст произ - нет
    , потому что это приложение называется "расчет суммы КПН, подлежащего уплате нал/плат, реализ. товары собственного произ-ва"
    как Гость говорит:
    100.00.033 - не заполняю

    Её как раз заполняете в любом случае.Ставите туда 320914
    как Гость говорит:
    100.25.033- по фин(не заполняю), а по декл- 320914

    Почему по фин не заполняете, обязательно заполняете, просто в 1 и 2 графе у вас будут одинаковые цифры 320914, а в третьей выйдет 0.
    Надеюсь, понятно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пт Мар 13, 2009 11:29:58 Сообщить модератору   

    Доминика, хорошо
    мне даже стыдно, я открыла форму , да там так и написано 100.24 - реал собст произ
    спасибо вам большое.
    С ув.Гаухар

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пт Мар 13, 2009 11:48:53 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    мне даже стыдно

    Ничего страшного. Мы учимся и при чем всю жизнь чему-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пт Мар 13, 2009 12:23:04 Сообщить модератору   

    Вопрос:
    в гр 100.25.025 - ( по декл) у меня здесь суммы перенислась с 100.00.025 ( 639 243 921)
    а по финотч - надо с 100.08.013? получается тоже самое (639 243 921)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пт Мар 13, 2009 12:45:26 Сообщить модератору   

    [b]сообщ44?[/b]

    и еще хотела спросить, в течение периода 2008г, были уплачены пени по налогам, правильно будет если я укажу, пеню , в гр. 100.25.034 - только на стороне финотч.?
    Сув.Гаухар

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пт Мар 13, 2009 13:06:30 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    и еще хотела спросить, в течение периода 2008г, были уплачены пени по налогам, правильно будет если я укажу, пеню , в гр. 100.25.034 - только на стороне финотч.?

    да, правильно

    Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:

    как Гость говорит:
    в гр 100.25.025 - ( по декл) у меня здесь суммы перенислась с 100.00.025 ( 639 243 921)
    а по финотч - надо с 100.08.013? получается тоже самое (639 243 921)

    Смотрите, Гаухар... в 100.25.025 цифра переносится с 100.00.025, а в 100.00.025 из 100.08.01, то есть это всё оно и тоже. А вот в графе финотчетности строки 100.25.025 циферку нужно вывести самой! Знаете, я пользуюсь такой табличкой, может она Вам поможет.
    Вставьте свои цифры и все увидите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пт Мар 13, 2009 13:38:19 Сообщить модератору   

    Доминика, спасибо, вы мне так помогли,
    счас все ставлю и проверю, потом обяз скажу, ОК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пт Мар 13, 2009 14:06:37 Сообщить модератору   

    Доминика
    в гр. материалы , и товары - там вот не могу заполнить, что куда

    материалы, дт- 4 446 860, 26 кт- 4 421 639,02 сальдо-25 221,24
    товары дт-498 775 988,06 кт- 469 575 538,62 сальдо-29 200 449,44

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Пт Мар 13, 2009 14:15:42   

    Гаухар, она же *MAKC* вас разблокируют только не делайте так больше из за чего попались.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пт Мар 13, 2009 14:22:30 Сообщить модератору   

    Compas, что вы пишите, это я *MAKC*?, нет вы ошибаетесь

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Пт Мар 13, 2009 14:26:12 Сообщить модератору   

    как Гость
    а на что Вы материалы используете, если у вас нет производства?

    Вам нужно вычислить, сколько Вы потратили товаров/материалов за год. Для этого берете остаток на начало+ приход-остаток на конец = расход
    Если у вас на начало 2008 года не было материалов на складе, то 0+4 446 860- 25 221,24 =4 421 639,02 (т.е. цифра по Кт).
    с товарами так же.
    Если у вас не было хищений, недостач и т.п. в течение 2008г (не было?), то ставите получившиеся суммы в табличку и по бух.учету и по нал.учету они у Вас будут равны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пт Мар 13, 2009 14:56:36 Сообщить модератору   

    Доминика
    в гр.налоги по БУ - 747942 а по НУ- 320914 (правильно?)

    соцналог по ДТ 540727 - КТ 239250
    транспр ДТ 196728 - КТ 60736
    имущ Дт 10487 - КТ 20928

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пт Мар 13, 2009 15:08:48 Сообщить модератору   

    Для ГОСТЕЙ
    нет. мы же с Вами уже этот вопрос разобрали на предыдущей страничке. в обе графы 320 914. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пт Мар 13, 2009 15:21:31 Сообщить модератору   

    Доминика, я просто делала по вашей таблице на примере которая, и поставила в налоги, сумму которую уплатили вообще за 2008г, и не сходилась
    целый день билась, но хочу сказать большое вам спасибо, спасибо за терпение, вы мне очень многому научили, все получилось.
    Сув.Гаухара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пт Мар 13, 2009 15:36:50 Сообщить модератору   

    Я очень рада, что Вас всё получилось! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пт Мар 13, 2009 16:37:50 Сообщить модератору   

    Я так завидию как Гостю (белой завистью). Я уже не целый день бьюсь, а несколько целых дней. Чувствую, что вот вот должно получиться, но не хватает опыта, знаний...

    Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:

    у меня не получается.... Sad Crying or Very sad

    Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:

    Кто-нибудь может поможет, по приложению 25

    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

    Если честно, больше мне некого просить помочь. Поговорите со мной.... Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пт Мар 13, 2009 18:04:24 Сообщить модератору   

    В графе 100,25,025 II по фин. отчетности сумму откуда брать? это все расходы счета 7210 + себестоимость счет 7010 - строки по декларации уже показанные = сумма 100,25,025 да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пт Мар 13, 2009 18:04:56 Сообщить модератору   

    Доминика вы еще не ушли
    я хотела спросить, в гр. прочие (по таблички), что туда входит и от куда его ?
    Гаухар.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Пт Мар 13, 2009 18:07:50 Сообщить модератору   

    как гость,
    Sabina2205 говорит:
    В графе 100,25,025 II по фин. отчетности сумму откуда брать? это все расходы счета 7210 + себестоимость счет 7010 - строки по декларации уже показанные = сумма 100,25,025 да?

    Вы как сделали этот момент?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Пт Мар 13, 2009 18:16:00 Сообщить модератору   

    Sabina2205
    да, сумма 100,25,025 да
    Доминика ?[/b] сообщ 58

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Пт Мар 13, 2009 18:21:21 Сообщить модератору   

    Я вообще-то уже ушла и теперь я дома. Very Happy
    как Гость говорит:
    я хотела спросить, в гр. прочие (по таблички), что туда входит и от куда его ?

    в графу "прочие" таблички входит все то, что не вошло в остальные графы Smile. Это индивидуально. В НУ - это все то,что в строке приложения 8 другие расходы. В БУ - это то, что по счетам 7211,7212 вид расхода текущие/прочие/другие расходы...
    Sabina2205 говорит:
    В графе 100,25,025 II по фин. отчетности сумму откуда брать? это все расходы счета 7210 + себестоимость счет 7010 - строки по декларации уже показанные = сумма 100,25,025 да?
    Дело в том, что я не помню как называется эта строка, сотой формы нет под рукой... Как называется строка?

    Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:

    как Гость
    а что Вы не зарегестрируетесь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Сб Мар 14, 2009 10:07:14 Сообщить модератору   

    Доминика Скажите, вот у меня в 2008г. были договора с физ. лицами на оказание разовых услуг. Наше ТОО оплатили ИПН 10% за них. В 100 ф. Я это должна посадить туда где и з/п садится, да? Может поэтому у меня 25 приложение не идет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Сб Мар 14, 2009 11:00:46 Сообщить модератору   

    Sabina2205 Если на эту сумму не идет, то значит поэтому Smile.
    Оплату по этим договорам учитывали как з/п? ИПН в годовой декларации включается в расходы по з/п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Сб Мар 14, 2009 11:15:47 Сообщить модератору   

    Доминика
    Я в шоке. я вот что обнаружила... расходы по командировочным строка 100,250,25 именно сумма которая туда села из строки 100,00,025, а изначально из строки 100,08,013 там ведь уже сидят командировочные расходы.... Тогда почему это сумма вновь повторяется в строке 100,25,025 А? Я что - то не пойму.

    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

    Доминика говорит:
    Оплату по этим договорам учитывали как з/п?


    Я просто когда разбаралась с ОСВ по счету 7110, поняла, что там у меня висит сумма ИПН за физ. лицо 24500, которая не учитывается нигде в годовой. Потому что ИПН с зар. платы работников уже сидит в з/п. Вот я и думаю, а где вообще правильнее будет в годовом показать эту сумму? ну так как это ИПН, то наверноек где-то в зар. плате. Но вот где именно и как лучше это сделать? просто включить в расходы по з/п что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Сб Мар 14, 2009 11:52:39 Сообщить модератору   

    Sabina2205 говорит:
    Я просто когда разбаралась с ОСВ по счету 7110, поняла, что там у меня висит сумма ИПН за физ. лицо 24500, которая не учитывается нигде в годовой. Потому что ИПН с зар. платы работников уже сидит в з/п. Вот я и думаю, а где вообще правильнее будет в годовом показать эту сумму? ну так как это ИПН, то наверноек где-то в зар. плате. Но вот где именно и как лучше это сделать? просто включить в расходы по з/п что ли?

    Инд.подоход.налог, удерживаемый у источника выплаты ,как следует из его названия удерживается из заработной платы и работник получает свою з/п на руки уже за минусом ИПН, как и за минусом ОПВ. поэтому ИПН и ОПВ нигде не указываются в годовом. Они включены в фонд оплаты труда и идут в сумме которую указывают в 8 приложении, в строке "расходы по оплате труда"
    Sabina2205 говорит:
    Я в шоке. я вот что обнаружила... расходы по командировочным строка 100,250,25 именно сумма которая туда села из строки 100,00,025, а изначально из строки 100,08,013 там ведь уже сидят командировочные расходы.... Тогда почему это сумма вновь повторяется в строке 100,25,025 А? Я что - то не пойму.

    а как же 100.08.005А?
    Сумма из строки 100.08.013 садится в 100.00.025, здесь уже командировочные и вообще все расходы по реализованным товарам( р, у) вкупе.
    Дальше из 100.00.025 цифра отражается в 100.25.025, которая называется "Расходы по реал. товарам (р,у) всего, в том числе":
    100.25.025 А "командировочные расходы". В том числе, то есть в 25 приложении эта цифра командировочных не влияет ни на что, она тут уточняющая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Сб Мар 14, 2009 11:57:17 Сообщить модератору   

    странно авторасчет считает уэту сумму по командировочным...

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    получается сумма по командир. расходам 100,25,025 по НУ и по фин . отч. будет одинаковая? и разницы у меня не будет?

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

    о божеееееееееееееееееее.. получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

    осталось только уточнить, как в БУ мне правильно отразит начисление ИПН за физ. лица? какие проводки будут?
    И где показать в НУ в декларации оплату этого ИПН за физ. лица? Просто включить в общие расходы по зар. плате работников ?

    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    Доминика
    ауу, где вы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Сб Мар 14, 2009 13:30:11 Сообщить модератору   

    Я борщ готовила Smile).
    Sabina2205 говорит:
    осталось только уточнить, как в БУ мне правильно отразит начисление ИПН за физ. лица? какие проводки будут?

    У вас не программа? Если программа, то она сама начислила ИПН еще те периодом и тогда же Вы должны были перечслить налог в бюджет. Проверьте!
    Вообще Проводки такие ДТ3350 КТ3120 Начислен ИПН с доходов, удерж. у источника выплаты
    ДТ 3120 КТ1030 Уплачен ИПН с рас/счета


    Sabina2205 говорит:
    И где показать в НУ в декларации оплату этого ИПН за физ. лица? Просто включить в общие расходы по зар. плате работников ?


    ну да
    Доминика говорит:
    Инд.подоход.налог, удерживаемый у источника выплаты ,как следует из его названия удерживается из заработной платы и работник получает свою з/п на руки уже за минусом ИПН, как и за минусом ОПВ. поэтому ИПН и ОПВ нигде не указываются в годовом. Они включены в фонд оплаты труда и идут в сумме которую указывают в 8 приложении, в строке "расходы по оплате труда"


    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Sabina2205 говорит:
    получается сумма по командир. расходам 100,25,025 по НУ и по фин . отч. будет одинаковая? и разницы у меня не будет?
    Ага.
    Sabina2205 говорит:
    о божеееееееееееееееееее.. получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Я очень рада! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Пн Мар 16, 2009 11:42:24 Сообщить модератору   

    скажите профи,в строке 100.25.002-кпн- у нас НОД-314954,нужно из этой суммы посчитать кпн и поставить в строку 100.25.002,если да то как ее посчитать 314954 * 20% , или взять кпн который мы оплачивали за прошлый год авансовыми платежами??? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Пн Мар 16, 2009 11:51:57   

    Sabina2205 говорит:
    о божеееееееееееееееееее.. получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Сабина, Вы снова за свое? Пишите так "о божеее.. получилось!!!" или Вы снова назло нарочно испытываете терпелку нашу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пн Мар 16, 2009 12:00:20 Сообщить модератору   

    профи подскажите плиз- в строке НОД (100.25.003) - у нас сумма 314954, отсюда в строке 100.25.002-бут сумма 314954 * 20%, это верно или по дрругому считается 20/30%, ну подскажите?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Пн Мар 16, 2009 12:11:24 Сообщить модератору   

    30 %, т.к. в 2008 году ставка была 30%, вы за него и отчитываетесь.

    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

    Для исчисления КПН дф.21, а в 25 только сверка. После заполнения 21, заполняете фин.отчеты (баланс, отчет о доходах) и уже после отчета о доходах - сверку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Пн Мар 16, 2009 14:36:50 Сообщить модератору   

    скажите профи,у меня сверка не получается-по БУ-у меня переплата налога на имущество 2184т,и когда я эту перплату ставлю в сверку то у меня на эту сумму не идет нод,он увеличивается на нее,а когда я ее убираю с сверки все сходится.не пойму почему?? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Пн Мар 16, 2009 14:45:41 Сообщить модератору   

    В налоги вы ставите только сумму начисленного налога, а не уплаченного

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Пн Мар 16, 2009 15:41:24 Сообщить модератору   

    скажите, в строке 100.25.001 - отражается сумма дохода по Б.У.- с оборотки со счета 5510?, и она должна отличатся на сумму дохода по НУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Пн Мар 16, 2009 15:49:29 Сообщить модератору   

    Да, дох (уб) тек. периода. И в большинстве она отличается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Пн Мар 16, 2009 15:58:48 Сообщить модератору   

    Строка100.25.051 корректировка налогооблагаемого дохода(100.00.45) откуда берется у меня по ст 122 ничего нет,машина всеравно считает сама. Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Пн Мар 16, 2009 16:08:02 Сообщить модератору   

    Вы из строки 100.00.45 поставьте ноль, она ж оттуда перенеслась. а в 100.00.45 она появляется автоматически меня тоже, надо все приложения просмотреть чтоб лишние приложения были пустыми

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Пн Мар 16, 2009 16:08:18 Сообщить модератору   

    Бота Казангаповна говорит:
    Строка100.25.051 корректировка налогооблагаемого дохода(100.00.45) откуда берется у меня по ст 122 ничего нет,машина всеравно считает сама. Что делать?

    Просто убираете эти цифры и все. ф 100 автоматически туда ставит 3% от дохода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #87 Пн Мар 16, 2009 16:10:45 Сообщить модератору   

    Статья 149. Налоговая декларация

    2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

    При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Скажите, это отдельно нести в налоговую финансовую отчётность, или достаточно будет той которая присутствует в ф.100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Пн Мар 16, 2009 16:58:07 Сообщить модератору   

    Скажите пож., в 100.25.001 (чистый доход) я пишу сумму со сч.5500 по бух.учету минус 100.25.002 кпн , то в строке 100.25.054 должна стоять сумма, НОД с 100.00.042, так ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Пн Мар 16, 2009 16:58:40 Сообщить модератору   

    Вопрос: сверка не идет на сумму списанных ОС, по БУ - это убытки, а по НУ - нет. Куда эту сумму поставить по II графе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Пн Мар 16, 2009 18:23:19 Сообщить модератору   

    Айгулечка говорит:
    то в строке 100.25.054 должна стоять сумма, НОД с 100.00.042, так ли?

    Строка 100.25.054 должна быть равна строке 100.25.003. И если у вас не было корректировок и вы не переносили убытки прошлых лет и т.п. тогда строка 100.25.054=100.25.003=100.00.042=100.00.047.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Пн Мар 16, 2009 19:42:35 Сообщить модератору   

    azira говорит:
    Вопрос: сверка не идет на сумму списанных ОС, по БУ - это убытки, а по НУ - нет. Куда эту сумму поставить по II графе?

    я ставлю прочие расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Вт Мар 17, 2009 12:19:08 Сообщить модератору   

    Crying or Very sad не идет сверка,уже не знаю в чем проблема. разница сходится если с фин.отчетн убрать переплату по налогу и поставить как будто начислено ровно уплаченному. 100.25.054 -на 94 486 больше НОД,подскажите где примерно искать,8 прил. уже несколько раз проверела заполнено верно?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Вт Мар 17, 2009 12:26:39   

    *МАКС*
    если я верно поняла вашу проблему... как раз никаких переплат там не должно быть, т.е. здесь работает правило начисленные в пределах уплаченных...

    Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:

    не совсем точно выразилась, вы же себе на расходы берете только то что начислили, поэтому и переплаты там не должно быть,
    т.е. в сверке по графе I вы ставите налоги "начисленные в пределах уплаченных", а по графе II то что у вас прошло по бухгалтерии, т.е. ваши начисленные налоги

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Вт Мар 17, 2009 12:40:48 Сообщить модератору   

    мы по налогу на имущ. начислено 6000 оплачено 8000,мы должны в первой графе поставить 6000 а во 2графе 8000 или в 1 гр 6000 и во 2 графе 6000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Вт Мар 17, 2009 12:42:58 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС*
    считаю что и в 1 и во 2 графе ставите 6000
    по финансовой отчетности у вас же села сумма 6000, вот её и ставите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #96 Вт Мар 17, 2009 12:43:01 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    в 1 гр 6000 и во 2 графе 6000?

    это правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Вт Мар 17, 2009 12:59:48 Сообщить модератору   

    скажите а разве в сверке мы не должны показывать разницу,или мы это потом отдельно делаем ,в записке или во временных разницах?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Вт Мар 17, 2009 13:03:41 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    Разница была бы если вы оплатили бы меньше. К примеру начислено 8000, а оплачено 6000. По декларации на вычеты взяли бы 6000, а по фин. отчетности 8000. Была б разница 2000 тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #99 Вт Мар 17, 2009 13:04:33 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС*
    а вы про какую разницу? в сверке вы показываете разницу между фин.отчетностью и налоговым учетом
    если по налогам, то разница была бы в том случае, если у вас начисленно больше чем оплачено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Вт Мар 17, 2009 13:22:22 Сообщить модератору   

    Yahoo! спасибо -Котеночек - lexx спасибо,вам тнперь я понела!!!! Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz