Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    КПН     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Ср Дек 15, 2004 17:14:55 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста, идут ли на вычеты расходы по ремонту арендованных фиксированных активов, если у арендатора нет соответствующей группы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Дек 15, 2004 20:45:13 Сообщить модератору   

    нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Дек 26, 2008 20:49:31 Сообщить модератору   

    Какие коды надо указать по 130 форме в разделе государственного социального заказ

    Цитата:
    В графе С указывается соответствующий код сферы реализации государственного социального заказа.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Янв 05, 2009 12:18:14 Сообщить модератору   

    Надо ли сдавать предварительный расчет по КПН на 2009г до сдачи годового отчета до 20.01.09г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Янв 05, 2009 12:44:43 Сообщить модератору   

    Всех с Наступившим! CГД это оборот по счету 6010? и где можно просмотреть НК со всеми изменениями на 2009 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Янв 05, 2009 13:17:14   

    a-rau говорит:
    где можно просмотреть НК со всеми изменениями на 2009 год?

    http://kodeks.kz/
    a-rau говорит:
    CГД это оборот по счету 6010?

    Лучше откройте 100 форму Декларации по КПН за 2007г, стр. 100.00.022 "СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Янв 05, 2009 15:36:25 Сообщить модератору   

    Всех с наступившим! Подскажите пожалуйста. Предприятие создано 11.12.2008 года нужно сдать в течении 20 рабочих дней ф.101.04.Расчет сумм предполаг.ав.платежей по КПН. Налоговый период указывать 2008 год или 2009 год? И если 2008, то какое указывать кол-во месяцев, и как заполнять графу 101.04.004 с "???" месяца по "???" месяц, ведь вроде бы с декабря по декабрь не напишешь же.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Янв 05, 2009 16:12:18 Сообщить модератору   

    Crazy говорит:
    Налоговый период

    это будет еще 2008 г
    Crazy говорит:
    то какое указывать кол-во месяцев

    1 месяц
    Crazy говорит:
    с декабря по декабрь

    так и напишите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Янв 14, 2009 15:42:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как правильно заполняется ф.101.01 за 2009 год?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Янв 20, 2009 02:34:04 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите если по стр.100.00.038 (Декларация по КПН за 2007 год ) -9911050 , то в строке 100.00.049(Всего налога к уплате) [size=12] 0, а строке 100,00.050(сумма излишне уплаченного налога) 250000, т.е. начисление на лицевом счете должно быть -250000????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Янв 23, 2009 12:38:47 Сообщить модератору   

    Добрый день коллеги. У меня вопрос по резерву на переоценку ОС. В 2008 г. в учет. политике прописала что резерв на проведенную дооценку ОС переносится постепенно на счет прибыли тек периода.
    В НК данный пункт четко прописали, что он не влияет на налогообл. доход. Но это с 2009 г. А как же быть с 2008 г.?

    Добавлено спустя 56 минут 4 секунды:

    read

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Янв 28, 2009 15:48:47 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите пожлайста Представительство РФ , не имеющее самостоятельного баланса. Какой порядок предоставления налоговой отчетности в РК. Сдавать или не завать декларацию по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Янв 28, 2009 15:50:40   

    отчёты по налогам и отчисления с зарплаты, имущество, транспорт - если есть. Годовой по 130, как некоммерческой организации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Янв 30, 2009 09:49:51 Сообщить модератору   

    Мелена, к сожалению, с преференциями я на практике не сталкивалась.
    Но по аналогии с Приложением по ОС по двойной норме (там же тоже ремонт может быть) я считаю, что весь ремонт ОС мы должны отражать в Приложении 16 (бывшее 22) в соответствующей налоговой группе, даже если самих ОС в этом приложении нет. И он идет на вычеты в пределах норм ремонта от стоимости Стоимостного баланса группы. Не зря же в этом приложении все считается от сумм группы, по самим ОС не делится.
    А если размера не хватает, то превышение идет на увеличение стоимостного баланса группы, пойдет на вычеты в следующем году в виде аммортизации.

    Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:

    Наиля, были бы суммы поменьше, то можно было бы посоветовать какую-то премию начислить, т.к. ФЗП - это единственные затраты, которые вы инициируете, на остальные затраты нужны доки от контрагента.

    Либо выбейте сф на частичный объем работ, а разницу добейте расходами на премию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Фев 03, 2009 11:16:54 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в приложении № 21 "Исчисление налогового обязательства" к ф. 100.00 строки 100.21.008 - Авансовые платежи не активны. Где тогда отражать сумму авансовых платежей .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Вт Фев 03, 2009 19:23:16 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи, подскажите, плизззз, новичку. Взял выписки чрез ИНИС: смотрю 1 квартал - начислено - 15000, уплачено - 15000, смотрю 2 квартал Shocked начислено -45000 (отрицательная сумма), уплачено - 15000, смотрю 3 квартал - начислено 15000, уплачено - 15000, в 4 квартале Shocked начислено 235700, уплачено - 15000? Что это такое может быть - никаких расчетов или дополнительных деклараций от уволенного буха в оставшихся документах не нашел, а что это за движения и с чем могут быть связаны - не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Фев 03, 2009 19:32:32   

    По какому коду налога Вы перечисляете нам в сообщении данные?
    Нужно лицевые счета запросить через ИНИС по этому коду налога, там будет видно по какому документу произвели доначисление. Или сходите к своему инспектору в НК, она Вам должна объяснить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Вт Фев 03, 2009 20:05:44 Сообщить модератору   

    по КПН - тема же про этот налог. В ИНИС надо не выписку запрашивать, а лицевой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Фев 03, 2009 20:20:40   

    Да, по КПН (101101), по коду в выписке можно на каждый налог запросить лицевой и период самим устанавливать в запросе. Чтоб посмотреть лиц.счет за 2008г надо поставить в окошке запроса -"по" "31.12.08"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Вт Фев 03, 2009 20:58:32 Сообщить модератору   

    Natal, они у всех не активны. В Правилах заполнения Ф100 сказано, что они не заполняются, хотя поля присутствуют.
    А как в действиетльности отражать авансы - никто пока не знает.
    Ждем ближайшего обновления ЭФНО, может тогда будет все понятно.

    Нерезидент Баланса, вам проще пойти в налоговую к инспектору, и там уже разбираться.
    И, желательно, побыстрее, пока пеня за недоимку не набежала.
    Тут дистанционно мы вряд ли вам поможем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Фев 03, 2009 22:59:01 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    В Правилах заполнения Ф100 сказано

    А где можно взять эти правила в электронном виде?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Фев 03, 2009 23:04:36 Сообщить модератору   

    http://urist.kz/content/view/17/62/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Фев 06, 2009 14:48:09 Сообщить модератору   

    Подскажите, где взть коды продукции собственного пр-ва для приложения 100.01. Очень много вопросов по 100.00 Полностью все попоменяли! Надоели с этими новшествами: не успеешь к одному привыкнуть- тут же новенькое изобретут и не всегда более удобное! И еще интересно - каким образом придется сдавать , с 2009г. ставшую обязательной - фин.отчетность -нарочно, или все же по электронке, а самое главное в какой форме. Желательно, конечно, чтобы была разработана единая форма фин.отчетности и отправлялась также, как и годовая по электронке, а не давиться из-за этого в очередях.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Фев 09, 2009 13:19:09 Сообщить модератору   

    Извиняюсь если не в ту ветку, но может быть у кого-нибудь есть КоАП , если не жалко скиньте пожалуйста Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Фев 09, 2009 13:44:13 Сообщить модератору   

    Маняня говорит:
    Извиняюсь если не в ту ветку, но может быть у кого-нибудь есть КоАП , если не жалко скиньте пожалуйста

    Нам? Не жалко.
    http://urist.kz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,15/Itemid,69/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пн Фев 09, 2009 13:55:08 Сообщить модератору   

    Спасибо Elis, Вы просто прелесть! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Фев 10, 2009 17:54:02 Сообщить модератору   

    В 2008 году приобрели товар затем перевели в Основные где нужно это отразить в 100 форме. тк товары уменьшились а основные увеличились.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Фев 10, 2009 18:14:38 Сообщить модератору   

    В Приложении Ф100.08.011 - Стоимость ТМЦ, использованных не в целях получения дохода.
    Ну и в Приложении Ф100.16 будет увеличение стоимостного балангса группы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Фев 11, 2009 17:00:37 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,
    вопрос о налогах, относимых на вычеты. Подскажите, индивидуальный подоходный налог тоже относится на вычеты или же это "...налог на доходы, уплаченных на территории РК" (ст.103)?
    Спасибо.

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    а платы относятся на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Ср Фев 11, 2009 17:10:53 Сообщить модератору   

    MaDoc
    ИПН Вы же удерживаете из ЗП сотрудника, т.е. фактически этот налог платит он, но через Вас, ИПН и ОПВ на вычеты по КПН не идет.
    Платы какие, эмиссия? Идет на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Ср Фев 11, 2009 17:21:45 Сообщить модератору   

    Да, САМ, платы за эмиссию, за пользование зем.участками, за размещение наружной рекламы.
    Спасибо за внимание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Фев 13, 2009 13:56:50 Сообщить модератору   

    Уважаемые, подскажите пожалуйста где можно скачать правила запролнения ф.100
    Заранее огромное спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Фев 13, 2009 13:57:24 Сообщить модератору   

    бухгалтерпроф №41
    слышал там есть
    но сам не имею этого диска
    может у кого на форуме имеется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Фев 13, 2009 14:05:06 Сообщить модератору   

    Ребята, ну что вы ищите где попало?
    Вот здесь все формы за все года, вместе с Правилами заполнения.
    http://urist.kz/content/category/2/19/62/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Фев 13, 2009 14:25:34 Сообщить модератору   

    Да, все формы есть, но правила по заполнению не все, а именно ф.100 и нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Фев 13, 2009 14:42:43 Сообщить модератору   

    Вы Ф100 за 2008 смотрите? Там они.
    Ну да ладно. Ловите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Фев 13, 2009 14:49:14 Сообщить модератору   

    когда захожу на http://urist.kz/content/category/2/19/62/ выходит Please contact the billing/support department as soon as possible. Crying or Very sad незнаю англ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Фев 13, 2009 14:49:22 Сообщить модератору   

    Это я Правила для ksana выложила.

    А Excel КПН 100ф за 2008 - я уже давно не видела.
    В основном уже Ф100.00 либо в бухгалтерской программе заполняют, либо сразу в ЭФНО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Фев 19, 2009 13:48:53 Сообщить модератору   

    Подскажите, пож-та, что такое отсроченный КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Фев 19, 2009 17:38:11   

    Почитайте об отложенном КПН по МСФО и НСФО-2:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Ср Фев 25, 2009 11:35:38 Сообщить модератору   

    По результатам семинара в Алмате писали о том, чтобы взять расходы на вычет по КПН, обязательно нужна или накладная или АВР, чтобы взять в зачет НДС нужна СФ.Многие ТОО выдают только СФ с чеком, но в чеке указаны все реквизиты и наименования,т.е. как в накладной. По поводу НДС в НКодексе писали, что если в чеке указаны все реквизиты, то можно брать по ним НДС в зачет.Многие ИП вообще дают только СФ. На ком лежит обязанность о правильном заполнении бух.документов? Если у меня не будет накладной, а есть СФ и чек, неужели могут эти суммы убрать с вычета?
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #42 Ср Фев 25, 2009 11:36:57 Сообщить модератору   

    Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #43 Ср Фев 25, 2009 12:32:56 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо.


    Обратите внимание ! Нужно очень срочно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Фев 26, 2009 13:29:01   

    Привет всем! Подскажите пожалуйста в какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Чт Фев 26, 2009 13:42:03 Сообщить модератору   

    Роза
    Роза говорит:
    какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176

    В ф.100.28 ,код строки100.28.032.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Коллега
    Спасибки: +321 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Фев 26, 2009 14:05:28   

    Ну помогите кто - нибудь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Чт Фев 26, 2009 16:22:58 Сообщить модератору   

    у меня большой остаток товаров и материалов, в течении трех лет не было списаний т.к не было бухгалтера к-й занимался бы учетом, с этого года мне нужно привести остаток товарных запасов реальным цифрам, как быть? за все три года списывать согласно первичной документации, или можно с этого года начать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Чт Фев 26, 2009 16:24:00 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста разобраться, какое приложение по доходам нужно заполнять в декларации 100.00 ТОО МКО. Микрокредитная организация занимающаяся только выдачей кридитов физическим лицам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #49 Чт Фев 26, 2009 16:38:34 Сообщить модератору   

    Добрый день объясните эту проводку пожалуйста эту проводку:
    ДТ КТ
    2810 7710
    1С ее сформировала
    У меня убыток в 2008г. составляет 25 000 000 и как понимать эту проводку я не пойму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #50 Чт Фев 26, 2009 17:24:17 Сообщить модератору   

    Если по декларации есть налогообл.доход, а по фин.отч. убыток, в прил.100.12.003 показываю или нет. ответьте бухгалтера

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пт Фев 27, 2009 14:58:38 Сообщить модератору   

    Нужен совет! за 2007 год СГД меньше 325000 МПР, за 2008 СГД тоже меньше, но НОД за 2008 - убыток, 101.01 не сдавала, теперь не понимаю надо ли сдавать 101.03 (согласно ст. 141. п. 7 вроде надо, но непонятно тогда от какой суммы считать авансовые)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пт Фев 27, 2009 16:26:55 Сообщить модератору   

    Marfa говорит:
    101.01 не сдавала, теперь не понимаю надо ли сдавать 101.03


    Нет, не надо. Если у вас СГД за 2008г.меньше 325000 МПР - то сдаете только годовой за 2009г. по итогу года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #53 Сб Фев 28, 2009 22:44:33 Сообщить модератору   

    скажите пожалуйста, если есть автомобиль на балансе нужно ли сдавать декл.по загр.окружающей ср., до меня было тоже авто, но бухгалтер не сдавал, когда я пришла купили, но я не сдавала, но налог по транспорту сдаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Сб Фев 28, 2009 22:59:17 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    скажите пожалуйста, если есть автомобиль на балансе нужно ли сдавать декл.по загр.окружающей ср., до меня было тоже авто, но бухгалтер не сдавал, когда я пришла купили, но я не сдавала, но налог по транспорту сдаю.


    вы бензин, д.топливо приобретали на эти авто? и соответственно проводили списание бензина?
    если бензин, диз.топливо списывали - надо было отчитываться в окруж. среду по ф.871

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #55 Пн Мар 02, 2009 12:39:19 Сообщить модератору   

    Простите за глупый вопрос просто сделол годовой и у меня в строке 100,00,47 вышла сумма -20 456 089 это сумма не облагается КПН если в этой строке минус я правильно понимаю Embarassed
    Еще раз извенясь за токой глупый вопрос для вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Пн Мар 02, 2009 12:45:10 Сообщить модератору   

    Inka44 Сообщение: №171 относится к №170, это не ответ на ваш вопрос в сообщ. №169

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пн Мар 02, 2009 17:36:28 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    такой вопрос.
    Идет обсуждение 100.ф, а кто-нибудь учитывает при этом НСФО, ФА по НСФО? Надо ли вообще это делать? А то мы до 2008г работали по КСБУ. А с 01.01.2008 обязаны на НСФО, и мучает вопрос ФА, которые по НСФО не признаем (так же как и по МСФО), когда. каким числом списывать 31.12.08 или 01.01.2008? От этого-то будет зависеть налог на имущество и соот-но вычеты 100ф!
    ПОмогите, пожалуйста!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Вт Мар 03, 2009 14:25:22 Сообщить модератору   

    Дорогие бухгалтера, у меня такой вопрос в 2008 году мы оплачивали в Налоговый Комитет и по ГТД начисляли таможенные пошлины. При заполнении 100 хотела их указать в доп.форме 08 приложении Q, однако возник вопрос Налоговый Комитет орган, который не продает товары и не оказывает услуги и поэтому правильно ли это и в каком приложении я должна указать эти расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #59 Вт Мар 03, 2009 17:10:30 Сообщить модератору   

    Ответьте кто знает! Нужно ли подавать форму 101,04 при первичной регистрации ТОО в органах Юстиции? В кодексе не нашла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Вт Мар 03, 2009 17:14:40   

    ст.141п.2пп2 Налог.Кодекса Вы вправе не подавать расчет по КПН, воспользуйтесь данным правом если хотите Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Вт Мар 03, 2009 17:22:16 Сообщить модератору   

    Спасибо огромное! Выручили!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz