Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли указывать в форме 300 РНН фи...
    РНН какой компании указывать в прилож...
    Представление налоговой отчетности по...
    Приложение 210.03 строка 11 по филиал...
    Головной офис закрывает расчетный сче...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какие ФНО сдать филиалу, как в отчетности головной указывать обороты филиала?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Окт 03, 2008 10:06:12 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=284285#284285

    здравствуйте все! Вопрос такой: у нас открылся филиал в Алмате в августе. Какую налоговую отчетность мне нужно сдать (201,600,300,307) первоначальные, пустографы пока,за квартал, нужно ли что-то еще. И как мне в своей отчетности указывать филиал, вкупе со своими сотрудниками и оборотами в дальнейшем? Спасибо всем заранее!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Окт 03, 2008 11:05:29 Сообщить модератору   

    Филиал должен платить также местные налоги - налог на имущество, на землю, если есть то по платежам за загр окр среды, водопользование, если есть АЗС по филиалу то акциз и др. Если открыт филиал то наверное у него есть свой РНН - тогда в отчетности указывается РНН филиала и головного лица - в этом случае не 600,00 а 601,. НДС посмотрите - если не вставали на учет как филиал по РНН филиала то останется в целом по предприятию, как и КПН. Оплачивать удобно через банк от имени РНН филиала - в п/п так и указывается отправитель головное, р/сч головного, а РНН филиала, в этом случае платежи уходят в НК от РНН филиала и разносятся автоматически, а голова держит все фин платежи под своим контролем. Смотрите как Вам удобней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Окт 03, 2008 11:13:53 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Если на филиале числятся и работают сотрудники и им призводится начисление з/пл,то сответственно ,необходимо сдавать ф.201. в НК по месту регистрации филиала
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Окт 09, 2008 09:52:28 Сообщить модератору   

    Доброго времени суток всем! Возник следующий вопрос: могу ли я с Астаны сдавать налоговую отчетность за филиал в Алмате. Филиал пока бездействунт, хочу сдать пустографы. Незнаю как быть с ключами, запрашивать их в Алмате, или в местном НК можно получить. Звонила в НК, ниче вразумительного не говорят. Или можно не сдавать пока пустографы (филиал открылся в августе)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Окт 09, 2008 10:00:03 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Солнцка говорит:
    могу ли я с Астаны сдавать налоговую отчетность за филиал в Алмате.

    Конечно можете.
    Солнцка говорит:
    как быть с ключами,
    Ключи необходимо получить по месту регистрации филиала т.е в Вашем случаи,в районном НК, г. Алматы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Окт 09, 2008 10:37:17   

    Солнцка
    Отправте почтой с уведомлением. 101ю уже отправляли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Окт 09, 2008 11:31:13 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Отправте почтой с уведомлением. 101ю уже отправляли?

    Нет 101ю не отправляли.. а разве нужно, это же филиал, можно здесь поподробней? А почтой в смысле в НК Алматы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Окт 09, 2008 12:19:02   

    Солнцка говорит:
    А почтой в смысле в НК Алматы?

    да по адресу НК Алматы, заполненные ручкой. Я лично и по Алмате отправляю иной раз почтой, проколов не было.... А так, что бы криптоключ получить вам по идее надо иметь кого-то в Алматы, кто по доверенности получит ключ, отнеся заявленя и дискеты....
    про 101ю посмотрю, но помоему про КПН филиалы же сам отчитываются?

    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:

    в ст. 77 плательщики КПН - юр лица резиденты и юр лица нерезиденты(которые работают через свой филиал), видимо филиалы резидентов - юридические лица? что написано в свидетельстве МинЮста?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karapet
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Дек 20, 2008 15:23:44   

    Марин, привет!
    ЛЮДИ!!!!!! ФОРУМЧАНЕ!!!!! Подайте хрита ради, сами мы не местные....
    ссылки, что бы доолго не копаться, Embarassed
    ТОО открыли филиал в Экибастузе, там свой бух... а у меня что измениться? по соц. нологу они кажеться сами отчитываються, по КПН?они, наверное, часть дохода должны мне отдать? Я им учредительный взнос, а они мне дивиденты.... так? запуталась совсем...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Дек 21, 2008 01:07:03 Сообщить модератору   

    Филиал отчитывается по местным налогам самостоятельно... по з\п - сдает 600, 201 + стат. отчетность...
    По НДС они могут встать на учет как самостоятельный плательщик, но чаще всего практикуют, что головное отчитывается за филилал.
    Фил-л в своих с\ф выданных должны указывать св-во по НДС и РНН головного. Периодически происходит обмен информацией (базами )
    Вы у себя контролируете Зачет и Реализацию по НДС и отчитываетесь , включая филиал. Что касается КПН - то Филиал не является плательщиком КПН ( не сдают ф.100) . Вы -Головное отчитаваетесь за них , сдаете общий баланс.

    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

    вот ссылка... вдруг поможет
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12124&tape

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Янв 05, 2009 12:13:59 Сообщить модератору   

    Подскажите кто понял или прочитал кодекс чего делать то теперь филиалам с 2009 у которых есть св-во по НДС ???????Идти и сниматься с учета что-ли???? Surprised

    Добавлено спустя 35 минут 56 секунд:

    Филиалы наверно на работу сегодня не вышли??????? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Янв 08, 2009 00:11:30 Сообщить модератору   

    Закон О введении в действие Кодекса Республики Казахстан
    5. Структурные подразделения юридических лиц-резидентов, состоящие на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость по 31 декабря 2008 года включительно, признаются снятыми с учета по налогу на добавленную стоимость с 1 января 2009 года. При этом на них распространяются обязательства по представлению декларации по налогу на добавленную стоимость по обязательствам, возникшим до 1 января 2009 года.
    Свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость структурного подразделения юридического лица-резидента признается недействительным с 1 января 2009 года.
    Сальдо по лицевому счету структурного подразделения юридического лица-резидента, являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость, образовавшееся по состоянию на 1 апреля 2009 года, подлежит передаче на лицевой счет юридического лица — плательщика налога на добавленную стоимость.

    Т.е. филиал с НГ не имеет право выписывать с\ф с указанием своего св-ва НДС. Теперь нужно указывать св-во головного пред-я и соотвественно его РНН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Ноя 26, 2009 14:26:49 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как должен отчитываться филиал головной организации и нет ли информации по этому поводу? Заранее всех благодарю. обещаю выслать "Спасибки"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Ноя 26, 2009 14:37:05 Сообщить модератору   

    Настюша1980, читайте эту ветку. По поводу выписки счетов-фактур филиалами ответ выше не совсем верный, т.к.это было в начале года. По этому поводу здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=255123#255123 - Событие 5, пункт 4.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Янв 13, 2010 14:50:01 Сообщить модератору   

    Вопрос в филиальной сети? у нас в Астане филиал: структ.подразделение на самостоятельном балансе, свой РНН, свой р/счет в банке. Может ли филиал со своего расчетного счета перегнать деньги на наш р/счет головной организации, чтобы с р/счета головной организации уплатить в бюджет НДС???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Янв 13, 2010 15:14:02 Сообщить модератору   

    Данагуль
    Данагуль говорит:
    Может ли филиал со своего расчетного счета перегнать деньги на наш р/счет головной организации, чтобы с р/счета головной организации уплатить в бюджет НДС???

    Может.
    С ув

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Янв 28, 2010 16:00:39 Сообщить модератору   

    объясните ,пож-та , какие налоги необходимо платить за филиал , если зарегистрирован филиал (РНН отдельно), бухгалтерии отдельно нет, бух.учет ведется централизованно на головном предприятии с выделением структурного подразделения ? Далее- 80 % работников филиала находятся в командировке в головном предприятии , где непосредственно выполняют работы в соответствии с занимаемой должностью - налоги с з/пл этих работников платить от "головы" или от филиала ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Янв 28, 2010 16:49:51 Сообщить модератору   

    Мадам
    Мадам говорит:
    какие налоги необходимо платить за филиал , если зарегистрирован филиал (РНН отдельно), бухгалтерии отдельно нет,

    В Налоговое управление по месту регистрации филиала:
    1.ИПН.
    2.СН.
    3.ОПВ.
    4.СО.
    5.Налог на транспорт.
    6.Зем.налог.
    7.Налог на имущество
    8.Плата за эмиссию в окр.среду
    и др.местные налоги и платежи по месту регистрации филиала.
    Мадам говорит:
    80 % работников филиала находятся в командировке в головном предприятии , где непосредственно выполняют работы в соответствии с занимаемой должностью - налоги с з/пл этих работников платить от "головы" или от филиала ?
    .
    По месту приема на работу т.е. в НУ филиала.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Фев 17, 2010 14:00:41 Сообщить модератору   

    Добрый день! У меня есть ТОО (голова), оно приостановлено (не сдает отчетность в НК), решение НУ до 2014 года. Есть у ТОО филиал, в другом городе. Отправляем туда без конца письма, с просьбой приостановить и деятельность филиала, прилагаем решение НК по голове, лицевой весь красивый такой, отчеты сданы. а в ответ тишина. Может быть, раз филилал не самостоятельный, то просто тупо их еще раз уведомить и не сдавать отчеты? не ждать их решения по филиалу? кто-то сталкивался с такой ситуацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Окт 19, 2011 10:20:21 Сообщить модератору   

    Уважаемые коллеги! У нас такая ситуация: Головная организация в Алматы, открываем филиал в Казалинском районе Кызылординской области. Никакого имущества в филиале нет, только персонал. Оплачивать ИПН, СН за работников филиала будет головная организация в НУ по месту регистрации филиала. Правильны ли будут наши действия:
    1) В течение 10 р.д. после регистрации филиала встать на регистрационный учет в налоговом органе по месту регистрации филиала;
    2) В ф. 200.00 заполнять приложение 200.03 и соответствующие строки по филиалам в декларации;
    3) Филиал никакую отчетность в налоговй орган не представляет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Окт 19, 2011 10:52:54 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    1) В течение 10 р.д. после регистрации филиала встать на регистрационный учет в налоговом органе по месту регистрации филиала;
    2) В ф. 200.00 заполнять приложение 200.03 и соответствующие строки по филиалам в декларации;
    3) Филиал никакую отчетность в налоговй орган не представляет.

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Окт 21, 2011 17:05:45 Сообщить модератору   

    Здравствуйте подскажите, открыли филиал в Алматы, в декабре 2010г, головной в Астане. Филиал бездействует,на учет в НУ не вставали. ( в нашем НУ сказали что юстиция сама передает сведения в НУ). Что нам грозит, за то что не встали на учет в их местный НК (действительно не нужно было заполнять форму о постановке на уче?), и могут ли наложить арест на расчетный счет головы за то, что мы не предоставили отчетность по 200.03 (даже если сотрудников там нет)?? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Окт 26, 2011 11:04:17 Сообщить модератору   

    Dino говорит:
    в нашем НУ сказали что юстиция сама передает сведения в НУ)

    Верно.
    Dino говорит:
    и могут ли наложить арест на расчетный счет головы за то, что мы не предоставили отчетность по 200.03 (даже если сотрудников там нет)??

    Да могут. А еще есть адм. ответственность, согласно ст 206 КоАН РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Ноя 02, 2011 13:03:06 Сообщить модератору   

    Пока ждал ответа, выяснил, что нужно еще сдавать отдельно форму 200.03 по филиалу. Только вот не ясно: нужно ли получать отдельный крипто-ключ по филиалу, или отправлять ф. 200.03 под ключом головной организации? Подскажите, коллеги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Ноя 02, 2011 13:12:56 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    Пока ждал ответа, выяснил, что нужно еще сдавать отдельно форму 200.03 по филиалу. Только вот не ясно: нужно ли получать отдельный крипто-ключ по филиалу, или отправлять ф. 200.03 под ключом головной организации? Подскажите, коллеги.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Ноя 02, 2011 13:17:01 Сообщить модератору   

    AlSer, если филиал не признан самостоятельным, то головное сдаёт ф.200.00 с приложением 200.03 и отдельно ф.200.03 за филиал в НУ филиала со своего ключа (головы). Посещайте, пожалуйста, вебинары, проводимые Балансом. Там несколько раз уже обсуждалась эта тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Ноя 02, 2011 14:16:57 Сообщить модератору   

    У меня такой вопрос, можно ли приостановить деятельность филиала (не самостоятельный), раз деятельность и так там не ведется (в г.Алматы)?
    Заполнила от филиала заявление (приложение 5) о приостановлении представления налоговой отчетности, собираю в путь представителя с довернностью т.к. по акту обследования составлено уведомление, чтобы ответили в теч.20 лней почему отсутствовали на месте, в противном случае грозятся снять с учета по НДС. написала письмо что деятельность в филиале не ведется, поэтому не находились на месте, и в данный момент подаем завление на приостановку. Правильны ли мои действия? Или в связи с тем, что филиал не самост.заявление надо было подавать от головы? А еслу укажу голову, в п.5 заявления просят указать св-во по НДС, вдруг приостановят полностью деятельность головы вместе с НДС? Как быть? Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Ноя 02, 2011 14:44:25 Сообщить модератору   

    Dino говорит:
    У меня такой вопрос, можно ли приостановить деятельность филиала (не самостоятельный)

    Не нарушайте правила форума. Вопрос не по теме. Ищите по поиску или заводите новую тему в правильном подфоруме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Ср Ноя 02, 2011 18:00:21 Сообщить модератору   

    Ок, извиняюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Янв 16, 2012 16:32:05 Сообщить модератору   

    Уважаемые коллеги, те, которые сдают в ф.200.00 с филиалом, не являющимся самостоятельным плательщиком ИПН, СН, ОПВ и СО - нужно ли заполнять стр. 200.00.032. В Правилах написано, что нужно, но тогда получается дублирование стр. 200.00.045 и 200.00.046

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Янв 16, 2012 16:53:03 Сообщить модератору   

    AlSer,
    AlSer говорит:
    нужно ли заполнять стр. 200.00.032
    .
    Верно.
    AlSer говорит:
    тогда получается дублирование стр. 200.00.045 и 200.00.046


    Предлагаю:
    Стр.200.00.32=стр.200.00.045+200.00.046.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Янв 19, 2012 10:00:59 Сообщить модератору   

    еsiphi, ясности все равно нет. Вот подумайте: в строке 200.00.032 мы отражаем суммы исчисленного налога всего, то есть- головная организация+ филиал. В строке 200.00.043, согласно Правилам, мы должны показать только те суммы, которые исчислены до регистрации филиала (в нашем случае – это октябрь-ноябрь 2011 г.). Но, в строке 200.00.043 указана расшифровка, а именно: (200.00.032+20.00.033-200.00.036-200.00.041), значит, если следовать этой формуле, то мы должны показать и сумму из строки 200.00.032 за декабрь, которая включает и филиал.

    Добавлено спустя 37 минут 9 секунд:

    Если бы не эта расшифровка строки 200.00.043, то всё было бы в ажуре: стр. 200.00.032 - всего по организации, стр. 200.00.043 - суммы только до регистрации филиала (октябрь, ноябрь), стр. 20.00.045 - суммы только по головной организации (декабрь), стр. 200.00.0.46 - суммы только по филиалу (декабрь). Кто знает, какие строки идут в разноску?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Янв 19, 2012 11:38:26 Сообщить модератору   

    Еще один вопрос: пенсионные взносы и соц. отчисления по филиалу перечислять отдельными платежками, или можно в общей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Янв 19, 2012 11:48:48 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    Стр.200.00.32=стр.200.00.045+200.00.046.
    С ув.
    Прошу прощения, не совсем верно предлагаете

    Стр.200.00.032=стр.200.00.043+стр.200.00.045+200.00.046
    Т.е. в строке 200.00.032 все заполняют общий исчисленный соцналог.
    Потом его указывают либо в 043, либо разбивают на 045+046
    Т.е. предполагается, что либо поля 045, 046 должны быть пустыми, либо 043 пустое.

    AlSer говорит:
    В строке 200.00.043, согласно Правилам, мы должны показать только те суммы, которые исчислены до регистрации филиала (в нашем случае – это октябрь-ноябрь 2011 г.).

    Согласно тем же Правилам вы 200.00.043 вообще не заполняете, т.к. их заполняют только те, у кого нет филиалов вообще. А у вас есть.
    Вы же суммы по голове указываете в 045, а суммы по филиалу по 046

    Правила заполнения говорит:
    17) строки 200.00.043 I, 200.00.043 II и 200.00.043 III предназначены для отражения общей суммы исчисленного социального налога для налогового агента, не имеющих структурных подразделений ... (при заполнении ячейки «Нет» в строке 9).


    Добавлено спустя 36 секунд:

    AlSer говорит:
    Еще один вопрос: пенсионные взносы и соц. отчисления по филиалу перечислять отдельными платежками, или можно в общей?

    Не по теме. Создайте новую с этим вопросом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Янв 19, 2012 12:25:58 Сообщить модератору   

    Стр.200.00.032=стр.200.00.043+стр.200.00.045+200.00.046
    Т.е. в строке 200.00.032 все заполняют общий исчисленный соцналог.
    Потом его указывают либо в 043, либо разбивают на 045+046
    Т.е. предполагается, что либо поля 045, 046 должны быть пустыми, либо 043 пустое.

    А как же формула в стр. 200.00.043 (200.00.032+200.00.033-20.00.036-200.00.041)?

    AlSer говорит:
    В строке 200.00.043, согласно Правилам, мы должны показать только те суммы, которые исчислены до регистрации филиала (в нашем случае – это октябрь-ноябрь 2011 г.).

    Согласно тем же Правилам вы 200.00.043 вообще не заполняете, т.к. их заполняют только те, у кого нет филиалов вообще. А у вас есть.

    Извините, великодушно, но слова "вообще" в Правилах не применяется.

    Правила заполнения говорит:
    17) строки 200.00.043 I, 200.00.043 II и 200.00.043 III предназначены для отражения общей суммы исчисленного социального налога для налогового агента, не имеющих структурных подразделений ... (при заполнении ячейки «Нет» в строке 9).


    Согласен, но филиал ведь появился в декабре, а октябре-ноябре не было никаких структурных подразделений.
    Добавлено спустя 36 секунд:

    AlSer говорит:
    Еще один вопрос: пенсионные взносы и соц. отчисления по филиалу перечислять отдельными платежками, или можно в общей?

    Не по теме. Создайте новую с этим вопросом.[/quote]

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Извините, последние две строки - лишние

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Чт Янв 19, 2012 14:20:05 Сообщить модератору   

    Ну, если никто больше не желает отвечать, тогда приведу пример заполнения в случае, когда филиал открыт в третьем месяце квартала:

    200.00.032I - 100 000
    200.00.032II - 100 000
    200.00.032III - 160 000 (в т.ч. филиал 60 000)

    200.00.043I - 100 000
    200.00.043II - 100 000
    200.00.043III - 0

    200.00.045I - 0
    200.00.045II - 0
    200.00.045III - 100 000

    200.00.046I - 0
    200.00.046II - 0
    200.00.046III - 60 000

    Что скажете, коллеги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Янв 19, 2012 14:55:04 Сообщить модератору   

    AlSer говорит:
    Согласен, но филиал ведь появился в декабре, а октябре-ноябре не было никаких структурных подразделений.

    Поскольку у нас галки по наличию/отсутствию структурных подразделений нет по месяцам, а есть целиком по кварталу, то считаю, что на конец квартала у вас структурные есть. И вы должны заполнять именно согласно этому условию.

    Разноска у вас пойдет по головной из 045, а по филиалам из 046.
    И все ляжет верно. И не важно, что ваш головной в 1 месяце был вообще без филиалов. Разноска по нему спокойно ляжет из поля 045.

    AlSer говорит:
    Извините, великодушно, но слова "вообще" в Правилах не применяется.

    Ну не применяется. И что? Тот факт, что его нет в правилах, а я вам в своем разъяснении его написала, что -то меняет? Чем отличается "нет филиалов" от "нет филиалов вообще"?

    В Правилах написано, что 043 заполняют те, у кого - "(при заполнении ячейки «Нет» в строке 9). "
    Ясно и однозначно.

    Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:

    Я все-таки настаиваю на таком варианте -

    200.00.043I - 0
    200.00.043II - 0
    200.00.043III - 0

    200.00.045I - 100 000
    200.00.045II - 100 000
    200.00.045III - 100 000

    200.00.046I - 0
    200.00.046II - 0
    200.00.046III - 60 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz