Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Поделитесь опытом. Достоинства и недостатки 1С 8.2 по сравнению с 1С 7.7.
    Как правильно подшивать налоговую отчетность? Поделитесь с опытом.
    Поделитесь опытом поэтапного оформлен...
    Алгоритм начисления компенсации за неиспользованный отпуск
    Не могу понять алгоритм начисления ОПВ. СО в выписке по лицевому счету
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Поделитесь опытом - алгоритм начисления налогов     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 22, 2008 12:20:56 Сообщить модератору   

    Уважаемые спецы! Поделитесь, плиз, опытом, расскажите, как вы начисляете налоги в 1С. Интересуют не те, которые программа рассчитывает сама, например, социальный и индивидуальный подоходный, а те, по которым делаются расчеты. Очень интересует КПН, на землю и имущественный. Моя проблема заключается в том, что, например, весь год через банк платился авансовый по КПН, к примеру 5000. В конце года висит переплата 60000. Как убрать? Когда и какую сделать проводку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Дек 22, 2008 12:34:11 Сообщить модератору   

    Начисляйте ежемесячно операцией в ручную КПН (я так делаю)
    А по остальным налогам есть документ начисление налогов Документы-Регламентные-Расчет налогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Дек 22, 2008 12:38:20   

    есть документ начисление налогов Документы-Регламентные-Расчет налогов--а скажите пожалуйста на сче этого документа какие туда налоги надо проптсывать по имуществу начисленные или уплаченные,как часто тнадо пользоваться этим документом? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Дек 22, 2008 12:43:02 Сообщить модератору   

    В 1С 7.7 меню Документы\Регламентные. Документ "Расчет налогов" предназначен формирования операций по расчету
    земельного, имущественного и транспортного налога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Дек 22, 2008 12:46:52 Сообщить модератору   

    ставите счет налога в документе , сумма - с расчетов сданных вами в НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Дек 22, 2008 12:47:20   

    я не знаю как именно пользолваться этим документом-в него надо забивать налоги в конце года что было начисленно или как ежеквартально-подскажите,что он делает налог начисляет??7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Дек 22, 2008 12:49:50 Сообщить модератору   

    *МАКС*
    При проведении документ формирует проводки по начислению налогов
    с указных в табличной части счетов и аналитики. То есть этим документом начисляем налоги, а уплачиваем через банк или кассу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Дек 22, 2008 12:51:10 Сказали Спасибо❤   

    Согласна, начисляйте ежемесячно только суммы Вы к начислению должны брать из расчетов по КПН 101.01 до сдачи и 101.02,101.03 после сдачи.
    После сдачи 100ф сделайте доначисление или уменьшение начислений в 1с согласно данным начисленного КПН по декларации.
    Если и после начислений у Вас будет переплата, то она пойдет в счет уплаты КПН за буд.год. Перенесите в конце года сумму переплаты на счет 1410, чтобы переплата на счете 3110 красным не висела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Дек 22, 2008 12:52:11   

    всем спасибо,большое прибольшое!!!!!!!!!!!!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Дек 22, 2008 13:01:53 Сообщить модератору   

    Выходит, что в 8-ке (простите, я её имела в виду - ветка так называется), эта процедура делается вручную Sad.
    Ещё на курсах по регламентированныи отчетам в 1с посоветовали не пользоваться процедурой Закрытие месяца - Расчет налога на прибыль, что-то там не так. Какие соображения на этот счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Дек 22, 2008 13:39:03 Сообщить модератору   

    Marion
    В 8-ке Закрытие месяца - Расчет налога на прибыль делаем в конце года. Процедура рассчитывает общую сумму (оборот Кт - оборот Дт) по группам счетов налогового учета :Доходы H700 и Расходы H800, если получается доход сумма >0 , то делается проводка 7710-3110

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Дек 22, 2008 16:03:15 Сообщить модератору   

    А какой механизм при Закрытии месяца - Отложенные налоговые активы и обязательства. Как поставлю эту галочку "рвётся" баланс на довольно значительную сумму...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Дек 22, 2008 20:56:09 Сообщить модератору   

    Marion
    Вычисляется Сумма налогооблагаемого дохода по временным разницам. Период расчета с начала года на конец месяца даты документа, причем включаются движения самого документа Закрытие месяца. Берется оборот по группам счетов налогового учета :Доходы H700 и Расходы H800, движения только по виду учета ВР (находится в справочнике Виды учета НУ) . Затем, если получившаяся сумма положительная , то делается проводка 2810-3110 сумма проводки=НашаСумма*Ставка_Налога_На_Прибыль/100 содержание="Признан отложенный налоговый актив за период". Если сумма отрицательная, то делается проводка 7710-4310 сумма с минусом содержание ="Признано отложенное налоговое обязательство за период".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz