Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Оборудование приходит частями, как оформить импорт в ТС?
    Как считать курсовую разницу по осн.д...
    надо восстановить бух.учет за два год...
    ИП возвращает предоплату за аренду (о...
    Как отразить в учете отгрузку товара на безвозмездной основе?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как оформить предоплату на р/с и последующую отгрузку частями     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Окт 24, 2008 09:56:47 Сообщить модератору   

    Вопрос бухгалтерам. Скажите, пожалуйста, как это правильно делается. Клиент хочет сделать предоплату по безналу, например на сумму 100 тысяч. Затем в магазине выбирать товар на эту сумму в течение месяца. Правильно ли будет выбить ему чек и выписать счет-фактуру на всю сумму, или постепенно выбивать чеки и выписывать счета фактуры тоже постепенно? Или как это грамотно оформить?

    Тему называйте в соответствии с конкретной ситуацией. Что это еще за "вопрос бухгалтерам"? Правил не читали? = Elis

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Окт 24, 2008 10:02:51 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    Скажите, пожалуйста, как это правильно делается. Клиент хочет сделать предоплату по безналу, например на сумму 100 тысяч. Затем в магазине выбирать товар на эту сумму в течение месяца. Правильно ли будет выбить ему чек и выписать счет-фактуру на всю сумму, или постепенно выбивать чеки и выписывать счета фактуры тоже постепенно?

    Раз клиент хочет сделать оплату по безналу, то никаких чеков пробивать не нужно. Эти деньги будут на вашем р/сч. А накладные и счет-фактуры придется делать на каждое приобретение товара, их будет несколько.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Окт 24, 2008 10:04:01 Сообщить модератору   

    Если клиент хочет оплатить по безналу какие чеки вы хотите выбивать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Окт 24, 2008 10:04:27 Сообщить модератору   

    чек выбиваете сразу, так как деньги уже приняли. а сф делаете постепенно по мере выборки этой прдеоплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Окт 24, 2008 10:04:52 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    Вопрос бухгалтерам. Скажите, пожалуйста, как это правильно делается. Клиент хочет сделать предоплату по безналу, например на сумму 100 тысяч. Затем в магазине выбирать товар на эту сумму в течение месяца. Правильно ли будет выбить ему чек и выписать счет-фактуру на всю сумму, или постепенно выбивать чеки и выписывать счета фактуры тоже постепенно? Или как это грамотно оформить?

    Неправильно. Если клиент оплатил сумму по-безналу, то ставите ее как предоплату за товар и выдаете накладные на отгрузку товара по мере приобретения товара, а вот сч/ф можете выписывать на каждую накладную, а можете одну на все отгргрузки в итоге.
    Если покупатель принес деньги налом, то чек выбиваете сразу на всю сумму, а уж потом выдаете товар и накладные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Окт 24, 2008 10:05:07 Сообщить модератору   

    пардон про без нал не прочитала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Окт 24, 2008 10:06:40 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    выписывать счета фактуры тоже постепенно

    Сч-фактура выдается по факту отгрузки товара, а не по оплате.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Окт 24, 2008 10:11:49 Сообщить модератору   

    Чек выбивать не надо, если Вам платят по безналу, ККМ предназначена для расчета наличными.
    Вы можете эти деньги посадить на счет 3510 и списывать.
    Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Окт 24, 2008 10:13:36 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.

    Я так же делаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Окт 24, 2008 10:15:15 Сообщить модератору   

    Спасибо всем огромное!! И еще-А сможет ли покупатель взять сеье в зачет наши счет фактуры? Ведь без чека недействительно? Или в счет фактуре пишется, что оплата прошла по безналу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Окт 24, 2008 10:16:59 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.

    А в течение года, Вас не смущает наличие Дт-сальдо на Кт-счете? Картинку-то все же портит. Правильнее на авансы полученные, а затем закрывать, можно и по-месячно, а не по каждой с-ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Окт 24, 2008 10:19:07 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    Спасибо всем огромное!! И еще-А сможет ли покупатель взять сеье в зачет наши счет фактуры? Ведь без чека недействительно? Или в счет фактуре пишется, что оплата прошла по безналу?

    Конечно сможет, ведь у него есть выписка из банка, а ето документ об оплате

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Окт 24, 2008 10:21:08 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    Спасибо всем огромное!! И еще-А сможет ли покупатель взять сеье в зачет наши счет фактуры? Ведь без чека недействительно? Или в счет фактуре пишется, что оплата прошла по безналу?

    В зачет берется не по наличию чека, а по сч-ф (с выделенным НДС), и даже если в сч-ф не указан вид оплаты - это ничего не значит. И что значит ...без чека недействительно..., а если бы Вы вообще работали полностью по безналу. Выдача чека означает поступление ДС в кассу предприятия, у вас поступили ДС в кассу? безнал = р/сч.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Окт 24, 2008 10:21:43 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Чек выбивать не надо, если Вам платят по безналу, ККМ предназначена для расчета наличными.
    Вы можете эти деньги посадить на счет 3510 и списывать.
    Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.

    Ненавижу красноту в балансе, терплю их только как переплату по-налогам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Окт 24, 2008 10:23:23 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    *САМ* говорит:
    Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.

    А в течение года, Вас не смущает наличие Дт-сальдо на Кт-счете? Картинку-то все же портит. Правильнее на авансы полученные, а затем закрывать, можно и по-месячно, а не по каждой с-ф.


    Меня нет, просто обычно, когда клиент делает предоплату по безналу, приходит за товаром через пару дней. А то что пару дней краснотой повисит, думаю ничего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Окт 24, 2008 10:30:36 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Ненавижу красноту в балансе, терплю их только как переплату по-налогам

    Согласна полностью. Да и по налогам и то желательно на 14хх раздел относить, особенно, если ПО позволяет автоматом счета закрывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Окт 24, 2008 10:36:25 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Ненавижу красноту в балансе, терплю их только как переплату по-налогам

    Абсолютно с Вами согласна.
    *САМ* говорит:
    Мелена писал(а):
    *САМ* писал(а):
    Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.

    А в течение года, Вас не смущает наличие Дт-сальдо на Кт-счете? Картинку-то все же портит. Правильнее на авансы полученные, а затем закрывать, можно и по-месячно, а не по каждой с-ф.
    Меня нет, просто обычно, когда клиент делает предоплату по безналу, приходит за товаром через пару дней. А то что пару дней краснотой повисит, думаю ничего.

    Я же отвечала на Ваше,что закрываете в конце года...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Окт 24, 2008 10:40:51   

    Работаю в 8-й версии, всё делается автоматичеси: оплатили заранее - отнеслось по платежному документу на авансы полученные, потом через неск-ко дней отгрузили товар, на основании накладной аванс закрывается. Всё красиво и четко Smile

    Держать красноту не могу, отчитываюсь перед шефом каждый день и краснота точно сказли - картину портит. Да и не по правилам краснота эта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Окт 24, 2008 10:42:56 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Если клиент оплатил сумму по-безналу, то ставите ее как предоплату за товар

    У нас нет такой серьезной бухгалтерии, есть только р/с. Так вот, если клиент укажет, что это предоплата за товар, то это нормально в нашем случае??? То есть я ни на каккие счета эту сумму сажать не буду, она будет висеть просто кок взнос, пока он ее не выберет, это правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Окт 24, 2008 10:43:14 Сообщить модератору   

    Т.е. Вы любую проплату по безналу садите на 3510? Даже если они придут сегодня?

    Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

    Мелена говорит:
    Tary говорит:
    Ненавижу красноту в балансе, терплю их только как переплату по-налогам

    Абсолютно с Вами согласна.
    *САМ* говорит:
    Мелена писал(а):
    *САМ* писал(а):
    Лично я сажаю такую предоплату на 3310, и только в конце года, если есть красная предоплата перекидываю на 3510, чтобы баланс пошел.

    А в течение года, Вас не смущает наличие Дт-сальдо на Кт-счете? Картинку-то все же портит. Правильнее на авансы полученные, а затем закрывать, можно и по-месячно, а не по каждой с-ф.
    Меня нет, просто обычно, когда клиент делает предоплату по безналу, приходит за товаром через пару дней. А то что пару дней краснотой повисит, думаю ничего.

    Я же отвечала на Ваше,что закрываете в конце года...


    Ну, и про тоже. Заплатил клиент, например, 27 декабря, обещал прийти сразу. Вот уже 29-ое, его нет, я перекидываю на авансы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Окт 24, 2008 10:54:31 Сообщить модератору   

    Swmir говорит:
    У нас нет такой серьезной бухгалтерии, есть только р/с. Так вот, если клиент укажет, что это предоплата за товар, то это нормально в нашем случае??? То есть я ни на каккие счета эту сумму сажать не буду, она будет висеть просто кок взнос, пока он ее не выберет, это правильно?

    А что вы понимаете под словом "ВЗНОС" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Окт 24, 2008 11:11:57 Сообщить модератору   

    Та же предоплата, например. Просто я не сажу ее не на какой счет, как писали выше. Счета фактуры выписываются вручную. Вот такая примитивная система.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Окт 24, 2008 11:18:30 Сообщить модератору   

    Так я и не поняла. Например, у нас клиенты, кот. забирают свой товар через несколько недель (с другого города приезжают), тогда я сажаю на авансы.
    А есть клиенты, кот. приходя в этот же день или на следущий, так мне что тоже на авансы садить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Окт 24, 2008 11:23:48 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Так я и не поняла. Например, у нас клиенты, кот. забирают свой товар через несколько недель (с другого города приезжают), тогда я сажаю на авансы.
    А есть клиенты, кот. приходя в этот же день или на следущий, так мне что тоже на авансы садить?

    Да проблем нет, просто главное чтобы на момент составления Баланса и т.д. вся оборока была черненькой, можно все суммы перегонять через авансы, а можете выборочно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Окт 24, 2008 11:37:53 Сообщить модератору   

    В пределах месяца, я думаю, это не страшно. Если внимательно контролируете и операций не много.

    Хотя мне очень нравится такой подход одних моих клиентов:
    Всю предоплату от себя проводят всегда исключительно на 1610
    Всю предоплату себе проводят из кредита 3510
    И в конце месяца просто тупо запускают документ "Закрытие счетов" и все красиво.

    И в этом случае никогда не задумываются, надо переброску делать, не надо, в пределах месяца ли была операция...
    Как говорится (со слов другого клиента): "Все должно быть процедурно"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz