Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно оприходовать товар в 1С 8.2?
    Как оприходовать товар правильно?
    Как правильно оприходовать товар из России?
    Как в 1С 8,2(8.2.15.310) правильно оприходовать товар из Китая
    как правильно оприходовать товар принятый на консигнацию?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 8.0 как правильно оприходовать ОС как товар     
    Reader
    Guest

      

    #1 Сб Сен 27, 2008 12:19:44 Сообщить модератору   

    В 1С 8.0 как правильо оприходовать ОС как товар? В закладке "Основные средства", а счет учета БУ поставить 1330 или в закладке ТМЗ, и это ОС завести ещё в товарах?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вс Сен 28, 2008 13:36:58 Сообщить модератору   

    А как понять ОС как товар? Это или ОС или товар. Или у вас что-то подходящее под характеристики ОС приобретено для дальнейшей реализации ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пн Сен 29, 2008 09:22:50 Сообщить модератору   

    Den говорит:
    А как понять ОС как товар? Это или ОС или товар.

    Спасибо что подсказали, а тоя думала что разницы никакой.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Сен 29, 2008 10:02:21 Сообщить модератору   

    В основном п-ки.
    Естественно я знаю в чем разница ОС и товар.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пн Сен 29, 2008 11:07:41 Сообщить модератору   

    Можете сделать приобретение ТМЗ, затем Принятие к учету ОС с видом операции "Оборудование"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пн Сен 29, 2008 11:34:06 Сообщить модератору   

    а если для продажи то и приходуете как товар. а не ос

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пн Сен 29, 2008 13:23:58 Сообщить модератору   

    Поясню всю ситуацию ещё раз(дискуссия по этому вопросу прошла в теме "Форма 701.03"). В июне 2007г. наша организация заключила договор на изготовление крана, кран был изготовлен, документами организации обменялись, но бухгалтер, которая работала до меня, не сдала в НК форму 701.03, да и сам кран она похоже оприходовала намного позже, т.к. в 700.00 форме крана тоже нет.А в 300.00 и в 307.00 показывает приобретение. А вот в фоме 701.02 за 2008г. остаточная стоимость на начало года увеличивается на 1,3 млн.(сумму крана), хотя (если все правильно) строка 700.03.013 в приложении №3 к декларации, должна сходится со строкой 701.02.001, т.к. в обеих строках речь идет о сумме на дату 01.01.....года. Поскольку данная ситуация - это штрафы и пени. То выход нашли такой:Оприходовать пока кран как товар, будто что-то в нем не понравилось, а отказаться от него мы не могли,т.к. это изготовление по договору, то мы решили кран продать, но покупателя не нашли и оставили кран себе, для этого переводим кран из товара в ОС. И у меня вопрос как правильно это сделать в 1С 8.0. Закладки в накладной разные и справочники разные.
    Новичок говорит:
    В закладке "Основные средства", а счет учета БУ поставить 1330 или в закладке ТМЗ, и это ОС завести ещё в товарах?


    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:

    Решили кран перевести из товара в ОС в ноябре м-це, и по форме 700.00 сдать дополнительную с учетом крана и показать принятие к учету в ноябре, амортизацию начать начислять с декабря.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Пн Сен 29, 2008 14:17:16 Сообщить модератору   

    если кран ,то унего есть грузоподъемность .а если грузоподъемность это налог на транспорт и регистрация в ГАИ .если была регистрация тогда на кого, если на фирму тогда используется он в педринимательской деятельности или нет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пн Сен 29, 2008 17:30:34 Сообщить модератору   

    Crying or Very sad Мне кажется что этот кран не считается транспортным средством, у него конечно есть грузоподъемность, но он(кран) мостовой, электрический, он по рельсам на подъездном пути ездит и всё. Ну обрадуйте же меня, скажите что крану на рельсах не нужна регистрация в ГАИ и за него не нужно платить налог на транспорт.

    Добавлено спустя 47 минут 50 секунд:

    girl_cray

         Цитата полностью   §Печать темы
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4

      

    #10 Вт Ноя 11, 2008 12:33:00   

    Я оприходовала ОС, но в оборотке по счету 2410 ОС у меня показывает в дебитовом обороте, но ведь они должны быть по Дт сальдо на начало... я чего-то не сделала? А что?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Вт Ноя 11, 2008 12:40:59 Сообщить модератору   

    Я же ответила вам на этот вопрос в теме "Как оприходовать ОС". зайдите туда ответте на мой вопрос к вам.

    Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:

    В обороте за период это когда в течении этого периода поступали ОС. Вы заносили остатки на начало года? Если так, то дату поставили ну например 01.01.08г., тогда они у вас появяться в обороте, а если вы поставите 31.12.07г.(остатки всегда заносятся последним числом предыдущего года), тогда на сч. 2410 будет не оборот, а сальдо на начало. вы ситуацию свою немного поподробнее опишите.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    Asem писал(а):
    оборотке по счету 2410

    период оборотки какой?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Ноя 11, 2008 13:09:02 Сообщить модератору   

    Я так понимаю, кран сейчас оприходован на товар.
    чтобы перевести его в состав ОС надо заполнить документ "Приняте к учету ОС" на первой закладке указать счет поступления 1330 "товар" и субконто крана, в табличной части завести ОС "Кран" в справочнике ОС и указать параметрыамортизации, получится проводка 2410 - 1330

         Цитата полностью   §Печать темы
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4

      

    #13 Вт Ноя 11, 2008 13:30:58   

    ОС поступили 04.11.08г. в тот же день оприходованны, но в оборотно-сальдовой ведомости у меня эта сумма зависла в дебетовом обороте, хотя должна быть в дебете начального сальдо счет выбираю 2410 период с 01.11.08г. по 11.11.08г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #14 Вт Ноя 11, 2008 13:33:31 Сказали Спасибо❤   

    А что Вы хотите, это правила: раз период 01.11-11.10 тооперация 04.11 будет оборотом по дебету. Вот сформируйте период с 05.11 - 11.11 сядет в сальдо Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Asem
    Коллега
    Спасибки: +4

      

    #15 Вт Ноя 11, 2008 13:38:09   

    Елена Т Спасибо большое!

    Я так и сделала. Yahoo!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz